Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 30 KECAMATAN WONOSARI
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.931.500,00
1.20 . 1.20.09 . 01
31.180.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
67.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00
11.632.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.632.000,00
33.409.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.409.500,00
18.710.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.710.000,00
65.550.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.550.000,00
80.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.372.500,00 1.20 . 1.20.09 . 02
Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
38.312.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.312.500,00
54.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.860.000,00
19.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.540.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15
12.540.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.540.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 12.000.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
12.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.156.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
25.156.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.396.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 2