• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN KERTEK DESA KAPENCAR Jln. Sindoro - Sumbing, Telp Kode pos 56371

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN KERTEK DESA KAPENCAR Jln. Sindoro - Sumbing, Telp Kode pos 56371"

Copied!
40
0
0

Teks penuh

(1)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KERTEK

DESA KAPENCAR

Jln. Sindoro - Sumbing, Telp 0853 0286 0238

Kode pos 56371

Nomor : 140 / 65 / 2018 Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa AMJ Periode Tahun 2013 - 2018

Kapencar, 15 Agustus 2018 Kepada,

Yth : BUPATI Wonosobo Melalui CAMAT Kertek

Di

KERTEK

Dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) , Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2013 - 2018 yang meliputi :

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan 2. Visi misi

3. Strategi dan kebijakan 4. Prioritas Desa

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2013

2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014

3. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015

4. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016

5. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017

6. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018

C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

4. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

5. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

6. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2013

2. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2014

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015

4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2016

5. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2017

6. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2018

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013

(2)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

3. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

6. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

F. PELAKSANAAN APBDES

1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2013

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

3. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2014

4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2015

6. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

7. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2016

8. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

9. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017

10. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

11. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018

G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DI TEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2013 - 2018

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 - 2018

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2013 - 2018

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 – 2018

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Ucapan Terima Kasih

3. Saran

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa Kapencar

(3)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018 Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018 Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo , ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Kapencar khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018 ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018 yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kapencar yang maju dan teratur sarana prasaran, aman, sehat cerdas, bermoral dan mapan ekonomi dengan teknologi tepat guna.

Kapencar, 15 Agustus 2018 Kepala Desa Kapencar

(4)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

DAFTAR ISI

Sampul Pengantar Daftar isi A. PENDAHULUAN 1. Tujuan 2. Visi misi

3. Strategi dan kebijakan 4. Prioritas Desa

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2013

2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014

3. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015

4. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016

5. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017

6. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018

C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

4. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

5. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

6. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2013

2. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2014

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015

4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2016

5. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2017

6. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2018

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013

2. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014

3. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

6. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

F. PELAKSANAAN APBDES

1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2013

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

3. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2014

4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

(5)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2015

6. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

7. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2016

8. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

9. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017

10. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

11. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018

G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DI TEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2013 - 2018

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 - 2018

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2013 - 2018

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 – 2018

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Ucapan Terima Kasih

3. Saran

LAMPIRAN LPPD :

1. Laporan Realisasi APBDesa Semester II ( Tahun 2013 – 2017 )

2. Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 Semester I.

3. Lampiran C.1, C.2, C.3, dan C.4 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang

(6)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA KAPENCAR ( LPPD )

AKHIR MASA JABATAN ( AMJ ) KEPALA DESA

PERIODE TAHUN 2013 - 2018

A.

PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan

b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan pemerintah Desa.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi mewujudkan sebuah pemerintahan yang bekerja atau yang dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, sehingga semua warga masyarakat dapat merasakan atau menikmati adanya peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, prosesnya dilaksanakan secara bersama-sama dan hasilnya juga dirasakan secara bersama-sama. Untuk itu, dirumuskan visi dan misi sebagai berikut.

a. Visi

“ Madep mantep membangun bersama masyarakat yang lebih maju “

b. Misi

1. Mewujudkan Kapencar Desa yang maju dan teratur sarana prasarana

2. Mewujudkan Kapencar aman, sehat, cerdas, dan bermoral

3. Mewujudkan Masyarakat Kapencar mapan ekonomi dengan teknologi tepat guna

4. Mewujudkan Kapencar dengan rumah sehat dan petensi sebagai desa wisata

3. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

1. Pembangunan disegala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh, dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.

2. Pembangunan yang diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar

warga masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.

Hak dasar meliputi :

a. hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

b. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (pangan, sandang, papan) yang terjangkau;

c. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; d. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;

(7)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

f. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;

g. hak untuk memperoleh rasa aman;

h. hak untuk memperoleh keadilan;

i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kelembagaan Desa dan perubahan; dan

j. hak untuk berinovasi.

3. Agenda Pembangunan Desa

a. Meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatan

sesuai dengan tupoksi dan pembinaan terhadap lembaga yang ada.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lebih maju.

4. Prioritas Desa

Prioritas pembangunan desa tahun 2017 dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2017 Berdasarkan analisis masalah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka prioritas pembangunan desa Kapencar tahun 2017 diarahkan untuk :

1. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di desa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi ; pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pekerjaan.

a. Pendidikan

Prioritas bidang pendidikan pada tahun 2017 diarahkan untuk mendukung upaya penuntasan wajar dikdas 12 tahun dan penuntasan buta aksara serta peningkatan derajad pendidikan masyarakat, serta meningkatkan animo untuk mendidik anak usia dini lewat PAUD dan Taman Kanak-kanak.

b. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dibidang kesehatan.

c. Pemenuhan Pekerjaan

Prioritas bidang ini diarahkan untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan kualitas daya saing pencari kerja.

2. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan ekonomi rakyat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi rakyat yang memberi insentif atau berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah melalui revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi, kerajinan, usaha kecil dan industri rumah tangga.

3. Pembangunan Infrastruktur

Prioritas pembangunan infrastrukur antara lain menyangkut sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman

4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaskanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(8)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

B.

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Kapencar, Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Rp 36.419.400 dan realisasi anggaran Rp 36.419.400 ( 100 % ).

Untuk memperlancar pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pemeliharaan gedung kantor Rp 5.015.000 dan realisasi anggaran Rp 5.015.000 ( 100 % )

Untuk menvalitkan data masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Profil desa Rp 3.982.500 dan realisasi anggaran Rp 3.982.500 ( 100 % )

Untuk memperlancar pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja UPS Rp 985.000 dan realisasi anggaran Rp 985.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Pilkades Pemerintah Desa Mengganggarkan Bayar bon penyelenggaraan Pilkades Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar kegiatan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bayar bon serah terima jabatan BPD dan Kepala Desa Rp 1.104.500 dan realisasi anggaran Rp 1.104.500 ( 100 % )

Untuk memperlancar Pembentukan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bayar bon pembentukan BPD Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Administrasi Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembuatan, penyusunan dan pelaporan APBDes, Perdes dan lainnya Rp 800.000 dan realisasi anggaran Rp 800.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi SDM Perangkat Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan kegiatan bintek aparatur desa Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Pilgub Jateng Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi bantuan kegiatan pengamanan Pilgub Jateng 2013 Rp 4.200.000 dan realisasi anggaran Rp 4.200.000 ( 100 )

2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2014

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Kapencar, Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Rp 38.794.500 dan realisasi anggaran Rp 38.794.500 ( 100 % )

Untuk menvalitkan data masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Profil desa Rp 4.000.000 dan realisasi anggaran Rp 4.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Pemeliharaan Komputer Rp 985.000 dan realisasi anggaran Rp 985.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi sarpras BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Seragam BPD Rp 1.650.000 dan realisasi anggaran Rp 1.650.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi sarpras LPMD Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Seragam LPMD Rp 1.200.000 dan realisasi anggaran Rp 1.200.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi sarpras PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Seragam PKK Rp 4.500.000 dan realisasi anggaran Rp 4.500.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Administrasi Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembuatan, penyusunan dan pelaporan APBDes, Perdes dan lainnya Rp 800.000 dan realisasi anggaran Rp 800.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi SDM Perangkat Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan kegiatan bintek aparatur desa Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % )

3. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 120.000.000 dan realisasi anggaran Rp 120.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Tunjangan BPD dan Operasional Rp 15.840.000 dan realisasi anggaran Rp 15.840.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan RT dan RW Pemerintah Desa Mengganggarkan Intensif RT dan RW Rp 21.840.000 dan realisasi anggaran Rp 21.840.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Honor PTPKD Rp 11.280.000 dan realisasi anggaran Rp 11.280.000 ( 100 % )

(9)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk memperlancar Pelayanan masyarakat dan Administrasi Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Operasional Pemerintahan Desa Rp 23.295.000 dan realisasi anggaran Rp 22.615.000 ( 97 % ) silpa

Untuk memperlancar Pelayanan masyarakat dan Administrasi Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Pengadaan Sarpras Kantor Desa Rp 30.095.000 dan realisasi anggaran Rp 26.195.000 ( 87 % ) silpa

Untuk memperlancar Pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan halaman Kantor Desa Rp 31.510.000 dan realisasi anggaran Rp 31.510.000 ( 100 %

Untuk memperlancar Pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Genset untuk Kantor Desa Rp 5.000.000 dan realisasi anggaran Rp 5.000.000 ( 100 %

4. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 120.000.000 dan realisasi anggaran Rp 120.000.000 ( 100 % )

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga administrasi dan pencerah desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Honor tenaga pembantu diluar perangkat desa dan pencerah desa Rp 5.400.000 dan realisasi anggaran Rp 5.400.000 ( 100 % )

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 28.800.000 dan realisasi anggaran Rp 28.800.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Pelayanan masyarakat dan Administrasi Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Operasional Pemerintahan Desa Rp 84.640.000 dan realisasi anggaran Rp 84.640.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Tunjangan BPD dan Operasional Rp 27.340.000 dan realisasi anggaran Rp 27.340.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan RT dan RW Pemerintah Desa Mengganggarkan Intensif RT dan RW Rp 43.680.000 dan realisasi anggaran Rp 43.680.000 ( 100 % )

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 82.570.000 dan realisasi anggaran Rp 82.570.000 ( 100 % ) berupa bengkok

Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa Pemerintah Desa Mengganggarkan study banding Rp 6.000.000 dan realisasi anggaran Rp 6.000.000 ( 100 % )

Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa Pemerintah Desa Mengganggarkan kegiatan bintek perangkat dan lembaga desa Rp 7.632.000 dan realisasi anggaran Rp 7.632.000 ( 100 % )

Untuk falitkan data Pemerintah Desa Mengganggarkan kegiatan update / entry data profil desa Rp 1.800.000 dan realisasi anggaran Rp 1.800.000 ( 100 % )

5. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pada Tahun 2017, Pemerintah Desa Mengganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 190.820.000 dan realisasi anggaran Rp 184.320.000 ( 96.5 % ). Di karenakan pada waktu pengadaan Kaur Pemerintahan tidak ada yang memenuhi syarat/ nilai, jadi anggaran tersebut menjadi silpa.

Untuk memperlancar pelayanan administrasi desa mengganggarkan Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 102.394.500 dan realisasi anggaran Rp 102.394.500 ( 100 % ).

Untuk memperlancar kegiatan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Tunjangan dan Operasional BPD Rp 32.630.000 dan realisasi anggaran Rp 32.630.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar kegiatan RT / RW Pemerintah Desa Mengganggarkan Insentif RT/RW Rp 56.700.000 dan realisasi anggaran Rp 56.700.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar pelayanan administrasi Pemerintah Desa Mengganggarkan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 82.570.000 dan realisasi anggaran Rp 82.570.000 ( 100 % ).

(10)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM Perangkat Desa, Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa melalui Promosi Dan Ujian sebesar Rp 16.654.000 dan realisasi anggaran Rp 16.654.000 ( 100 % ) di karenakan saat ujian perangkat desa tidak ada yang memenuhi syarat/ nilai dan tidak ada yang jadi sehingga dana tersebut menjadi silpa.

6. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pada Tahun 2018, Pemerintah Desa Mengganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 166.280.000 dan realisasi anggaran Rp 81.840.000 ( 50 % ).

Untuk memperlancar pelayanan administrasi desa mengganggarkan Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 86.694.912 dan realisasi anggaran Rp 46.321.912 ( 62 % ).

Untuk memperlancar kegiatan BPD Pemerintah Desa Mengganggarkan Tunjangan dan Operasional BPD Rp 32.630.000 dan realisasi anggaran Rp 14.940.000 ( 50 % ).

Untuk memperlancar kegiatan RT / RW Pemerintah Desa Mengganggarkan Insentif RT/RW Rp 61.560.000 dan realisasi anggaran Rp 30.780.000 ( 50 % ).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pembantu di luar Perangkat dan Pencerah Desa, Pemerintah Desa Mengganggarkan Honor Tenaga Pembantu di luar Perangkat dan Pencerah Desa sebesar Rp 22.800.000 dan realisasi anggaran Rp 11.400.000 ( 50 % ).

C.

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa Mengganggarkan Pemeliharaan dan pavingisasi jln Dusun Kapencar dan Sontonayan Rp 32.978.600 dan realisasi anggaran Rp 32.978.600 ( 100 % )

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014

Untuk memperlancar pelayanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pemeliharaan gedung kantor Rp 40.860.500 dan realisasi anggaran Rp 40.860.500 ( 100 % )

3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan jalan dusun kapencar Rp 70.000.000 dan realisasi anggaran Rp 46.995.000( 67 % ) silpa Rp 23.005.000

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan jalan dusun sontonayan Rp 50.000.000 dan realisasi anggaran Rp 50.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan sender dan betonisasi jalan lingkungan RT 5/8, RT 5/7, RT 6/6 Rp 50.000.000 dan realisasi anggaran Rp 50.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan sender jalan lingkungan RT 9/5, RT 10 / 5 Rp 65.000.000 dan realisasi anggaran Rp 65.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton jalan lingkungan RT 7/5 Rp 20.000.000 dan realisasi anggaran Rp 20.000.000 ( 100 % )

4. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton dan rolak jalan protokol dusun kapencar Rp 111.456.000 dan realisasi anggaran Rp 111.456.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan drainase jalan protokol dusun kapencar Rp 10.370.000 dan realisasi anggaran Rp 10.370.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan sender jalan mbranti dusun kapencar Rp 9.460.000 dan realisasi anggaran Rp 9.460.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan sender jalan lingkungan RT 04 RW 08 dusun kapencar Rp 3.250.000 dan realisasi anggaran Rp 3.250.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton jalan lingkungan RT 01,05 RW 08 dusun kapencar Rp 14.880.000 dan realisasi anggaran Rp 14.880.000 ( 100 % )

(11)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton jalan lingkungan RT 06 RW 06 dan RT 05 RW 07 dusun kapencar Rp 13.680.000 dan realisasi anggaran Rp 13.680.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton dan rolak jalan protokol dusun sontonayan Rp 144.288.000 dan realisasi anggaran Rp 144.288.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan sender dan pengurugan jalan dusun sontonayan Rp 11.800.000 dan realisasi anggaran Rp 11.800.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton dan rolak jalan RT 01,02,03 RW 05 dusun sontonayan Rp 15.030.000 dan realisasi anggaran Rp 15.030.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton dan rolak jalan RT 04,05 RW 05 dusun sontonayan Rp 19.372.000 dan realisasi anggaran Rp 19.372.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton dan paving RT 05 RW 05 dusun sontonayan Rp 13.680.000 dan realisasi anggaran Rp 13.680.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan rabat beton RT 03 RW 04 dusun sontonayan Rp 3.055.000 dan realisasi anggaran Rp 3.055.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar transportasi Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan pavingisasi RT 02 RW 02 dusun sontonayan Rp 14.280.000 dan realisasi anggaran Rp 14.280.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal dan tutup beton RT 10,11 RW 09 Dusun Kapencar Rp 31.125.000 dan realisasi anggaran Rp 31.125.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal dan sarang besi RT 12 RW 09 Dusun Kapencar Rp 31.790.000 dan realisasi anggaran Rp 31.790.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal Branti RT 05 RW 09 Dusun Kapencar Rp 12.100.000 dan realisasi anggaran Rp 12.100.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal RT 03, 06 RW 06 Dusun Kapencar Rp 13.797.000 dan realisasi anggaran Rp 13.797.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal dan Tutup Beton RT 03, 06 RW 03 Dusun Sontonayan Rp 14.415.000 dan realisasi anggaran Rp 14.415.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal dan Tutup Beton RT 01 RW 01 Dusun Sontonayan Rp 14.960.000 dan realisasi anggaran Rp 14.960.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar saluran air Pemerintah Desa mengganggarkan pembangunan Spal dan Tutup Beton RT 06 RW 02 Dusun Sontonayan Rp 15.120.000 dan realisasi anggaran Rp 15.120.000 ( 100 % )

5. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

Untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pembangunan dan/atau perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 25.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan Rabat Beton dan Rolak Jalan Protokol Dusun Sontonayan sebesar Rp 107.220.000 dan realisasi anggaran Rp 107.220.000 ( 100 %).

Untuk memperlancar transoprtasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan Rabat beton dan rolak Jalan Dusun Kapencar Rp. 45.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 45.000.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar air hujan dan saluran dari rumah tangga Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan drainase empat unit di RT 01 RW.02,RT.06 RW 05, dan

(12)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Jalan Protokol Dsn Sontonayan sebesar Rp. 20.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.02 RW.04 Dusun Sontonayan sebesar Rp. 23.690.000 dan realisasi anggaran Rp. 23.690.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.06 RW.03 Dsn Sontonayan Rp. 15.915.000 dan realisasi anggaran Rp. 15.915.000 ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan pavingisasi jln ling RT.01 RW 07 Dsn KapencarRp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan

Pembangunan rabat beton dan rolak jln lingk RT.03,04,05,06 RW.06 dan RT.01,03,05 RW 07 Dusun Kapencar Rp. 32.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 32.000.000,-

( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.03 RW.08 Dsn Kapencar Rp. 12.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan

Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.01, 02 RW.09 Dsn Kpc Rp. 27.000.000,-

dan realisasi anggaran Rp. 27.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.07, 10 RW.09 Dsn Kpc Rp. 19.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 19.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar Saluran air dan transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL, rabat beton dan rolak jln link RT 12 RW 09 Dusun Kapencar Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL RT.02 RW.06 Dusun Kapencar Rp. 10.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 10.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL RT.01 RW.03 Dusun Sontonayan Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL RT.04 RW.01 Dsn Sontonayan Rp.13.175.000,- dan realisasi anggaran Rp. 13.175.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar kebutuhan sarana prasaran olah raga masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Kapencar Rp. 200.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 200.000.000,- ( 100 % ).

Untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan jamban sehat kepada rumah tangga kurang mampu Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar keamanan dan akses ekonomi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan pemeliharaan Pos Kamling, Sender dan Jalan Desa

Rp. 11.450.500,- dan realisasi anggaran Rp. 11.450.500,- ( 100 % ).

6. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pengadaan Pembangunan sarana prasarana Desa Rp. 4.040.000,- dan realisasi anggaran Rp. Rp. 4.040.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar informasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi Rp. 17.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 17.000.000,- ( 100 % )

(13)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

D.

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2013

Untuk memperlancar kegiatan HUT RI Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT Republik Indonesia Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar acara HUT Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT Wonosobo Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi Sarpras Linmas Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kelengkapan atribut Linmas Rp 608.000 dan realisasi anggaran Rp 608.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar Kegiatan Banser Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kegiatan pemuda / Banser Kapencar dan Sontonayan Rp 3.000.000 dan realisasi anggaran Rp 3.000.000 ( 100 % )

2. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2014

Untuk memperlancar kegiatan HUT RI Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT Republik Indonesia Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar acara HUT Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT Wonosobo Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi Sarpras Linmas Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kelengkapan atribut Linmas Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % )

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015

Untuk keamanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pengamanan Lingkungan Rp 8.640.000 dan realisasi anggaran Rp 8.640.000 ( 100 % )

Untuk keamanan Pilkada Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pengamanan Pilkada Rp 3.450.000 dan realisasi anggaran Rp 3.450.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar acara HUT RI dan HUT Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT RI dan HUT Wonosobo Rp 3.000.000 dan realisasi anggaran Rp 3.000.000 ( 100 % )

Untuk memenuhi Sarpras Linmas Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kelengkapan atribut Linmas Rp 6.400.000 dan realisasi anggaran Rp 6.400.000 ( 100 %

4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2016

Untuk memenuhi kesehatan dan kebersihan lingkungan Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kegiatan kelompok pengelola sampah di lingkungan Rp 3.500.000 dan realisasi anggaran Rp 3.500.000 ( 100 % )

Untuk menambah modal usaha masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Penyertaan modal ke BUMDes Rp 20.000.000 dan realisasi anggaran Rp 20.000.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran KPMD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan operasional KPMD Rp 5.000.000 dan realisasi anggaran Rp 5.000.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran program KB Desa Pemerintah Desa Mengganggarkan Bnatuan operasional PPKBD Rp 4.256.000 dan realisasi anggaran Rp 4.256.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah D esa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras PAUD Pinguin Rp 11.814.000 dan realisasi anggaran Rp 11.814.000 ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras TK Pertiwi Rp 12.975.000 dan realisasi anggaran Rp 12.975.000,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan PKK Rp 75.415.500 dan realisasi anggaran Rp 75.415.500,- ( 100 % ).

Untuk keamanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan bantuan operasional linmas Rp 31.052.500 dan realisasi anggaran Rp 31.052.500 ( 100 % )

Untuk pemantauan dan pendampingan pembangunan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Honor LPMD Rp 3.440.000 dan realisasi anggaran Rp 3.440.000,- ( 100 % )

(14)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

5. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2017

Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana Linmas Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembinaan keamanan dan fasilitasi perlengkapan Linmas Rp. 26.920.000,- dan realisasi anggaran Rp. 26.920.000,- ( 100 % ).

Untuk menyambut HUT RI dan hari jadi Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo Rp. 3.375.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.375.000,- ( 100 % ).

6. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2018

Untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi pemberian hadiah Rp. 3.375.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.375.000,- ( 100 % ).

Untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana ( Honor Linmas) Rp. 7.980.000,- dan realisasi anggaran Rp. 7.980.000,- ( 100 % ).

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah D esa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras PAUD Pinguin Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras TK Pertiwi Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp 1.800.000 dan realisasi anggaran Rp 1.800.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi peralatan / cagak timbangan pos yandu Rp 400.000 dan realisasi anggaran Rp 400.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi perawatan ibu hamil bg keluarga kurang mampu secara berkala Rp 1.800.000 dan realisasi anggaran Rp 1.800.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi peralatan / timbangan Pos Yandu 1.600.000 dan realisasi anggaran Rp 1.600.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberian PMT, Vitamin kegiatan Pos Yandu Rp 4.800.000 dan realisasi anggaran Rp 4.800.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Pengendalian KDRT Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi sosialisasi KDRT Rp 500.000 dan realisasi anggaran Rp 500.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Ketua dan anggota PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penyelenggaraan rapat konsultasi tahunan Rp 400.000 dan realisasi anggaran Rp 400.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Koordinasi antar PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pertemuan rutin PKK tingkat desa Rp 930.000 dan realisasi anggaran Rp 930.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Pengurus PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pelantikan anggota PKK didesa Rp 675.000 dan realisasi anggaran Rp 675.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Atk Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Melengkapi ATK PKK Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan PKK Tingkat Kecamatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan PKK tingkat kecamatan Rp 1.900.000 dan realisasi anggaran Rp 1.900.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Basis Komunitas Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi pelatihan dan pelantikan anggota BASKOM Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000,- ( 100 % )

(15)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan cipta menu lokal Rp 400.000 dan realisasi anggaran Rp 400.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi kegiatan tabulapot dan tabulakar Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan sarpras PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pembuatan papan struktur organisasi PKK Rp 500.000 dan realisasi anggaran Rp 500.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan data PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi pendataan keluarga Rp 400.000 dan realisasi anggaran Rp 400.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi kegiatan Panca Bina Rp 1.100.000 dan realisasi anggaran Rp 1.100.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan pencegahan bencana Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi pembelian bibit kayu hasil KBS Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan SDM masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi berlatih wirausaha bagi warga yang kurang mampu Rp 5.000.000 dan realisasi anggaran Rp 5.000.000,- ( 100 % )

2. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras PAUD Pinguin Rp 1.000.000 dan realisasi anggaran Rp 1.000.000 ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pengadaan sarpras TK Pertiwi Rp 3.000.000 dan realisasi anggaran Rp 3.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp 1.600.000 dan realisasi anggaran Rp 1.600.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi peralatan / cagak timbangan pos yandu Rp 2.250.000 dan realisasi anggaran Rp 2.250.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi perawatan ibu hamil bagi keluarga kurang mampu secara berkala Rp 1.200.000 dan realisasi anggaran Rp 1.200.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberian PMT, Vitamin kegiatan Pos Yandu Rp 6.000.000 dan realisasi anggaran Rp 6.000.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan sosialisasi pemilahan sampah Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Koordinasi antar PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pertemuan rutin PKK tingkat desa Rp 900.000 dan realisasi anggaran Rp 900.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Lomba Makanan B2SA Rp 500.000 dan realisasi anggaran Rp 500.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan ATK PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Melengkapi ATK PKK Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan PKK Tingkat Kecamatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan PKK tingkat kecamatan Rp 2.315.000 dan realisasi anggaran Rp 2.315.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan Basis Komunitas Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Fasilitasi pelatihan dan pelantikan anggota BASKOM Rp 500.000 dan realisasi anggaran Rp 500.000,- ( 100 % )

Untuk memperingati Hari Ibu Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan hari Ibu Rp 1.410.000 dan realisasi anggaran Rp 1.410.000,- ( 100 % )

(16)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk Pencegahan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan sosialisasi hIV dan Narkoba Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatanm masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pengadaan bibit toga Rp 250.000 dan realisasi anggaran Rp 250.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan usaha anggota PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan penyelenggaraan UP2K Rp 2.000.000 dan realisasi anggaran Rp 2.000.000,- ( 100 % )

3. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

Untuk meningkatkan usaha masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pembibitan sayur untuk kelompok guru ngaji Rp 10.000.000 dan realisasi anggaran Rp 10.000.000,- ( 100 % )

Untuk menambah modal usaha masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Penyertaan modal ke BUMDes Rp 40.000.000 dan realisasi anggaran Rp 40.000.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembuatan jamban sehat Rp 20.000.000 dan realisasi anggaran Rp 0,- ( 0 % ) silpa

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan rehap Poliklinik Kesehatan Desa Rp 5.000.000 dan realisasi anggaran Rp 0,- ( 0 % ) silpa

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Perlengkapan Poliklinik Kesehatan Desa Rp 5.000.000 dan realisasi anggaran Rp 0,- ( 0 % ) silpa

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Posyandu Balita Rp 10.800.000 dan realisasi anggaran Rp 10.800.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Posyandu Lansia Rp 2.553.000 dan realisasi anggaran Rp 2.553.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Posbindu Rp 1.200.000 dan realisasi anggaran Rp 1.200.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitas BKB ( Bina Keluarga Balita ) Rp 900.000 dan realisasi anggaran Rp 900.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitas Kelas Ibu Hamil Rp 1.620.000 dan realisasi anggaran Rp 1.620.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan kepada anak sekolah kurang mampu Rp 1.300.000 dan realisasi anggaran Rp 1.300.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan kepada TK Pertiwi Rp 10.425.000 dan realisasi anggaran Rp 10.425.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan kepada Paud Pinguin Rp 9.575.000 dan realisasi anggaran Rp 9.575.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan kepada TPQ Darussalam Sontonayan Rp 10.000.000 dan realisasi anggaran Rp 10.000.000,- ( 100 % )

Untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan stimulan untuk rehap rumah tidak layak huni Rp 10.000.000 dan realisasi anggaran Rp 10.000.000,- ( 100 % )

Untuk kenyamanan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pengadaan lampu penerangan jalan Rp 8.750.000 dan realisasi anggaran Rp 8.750.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintah Desa Mengganggarkan Bimtek Kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Rp 6.465.000 dan realisasi anggaran Rp 0,- ( 0 % ) silpa

Untuk kelancaran musyawarah Pemerintah Desa Mengganggarkan Rapat Penyusunan APBDes Rp 495.000 dan realisasi anggaran Rp 495.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran organisasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi peralatan kesenian rebana Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran kegiatan PKK tingkat Kecamatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kegiatan Tingkat Kecamatan Rp 2.640.000 dan realisasi anggaran Rp 2.640.000,- ( 100 % )

(17)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk perlengkapan PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan ATK PKK Rp 440.000 dan realisasi anggaran Rp 440.000,- ( 100 % )

Untuk perlengkapan PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Data Dinding Rp 1.500.000 dan realisasi anggaran Rp 1.500.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran pertemuan PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Pertemuan rutin PKK di Desa Rp 1.440.000 dan realisasi anggaran Rp 1.440.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan hasil produk lokal Pemerintah Desa Mengganggarkan Pelatihan pembuatan permen susu Rp 250.000 dan realisasi anggaran Rp 250.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan program KB Pemerintah Desa Mengganggarkan Sosialisasi PKBN Rp 190.000 dan realisasi anggaran Rp 190.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesadaran kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Sosialisasi Bank sampah Rp 175.000 dan realisasi anggaran Rp 175.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan kesadaran kesehatan Pemerintah Desa Mengganggarkan Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Rp 300.000 dan realisasi anggaran Rp 300.000,- ( 100 % )

Untuk meningkatkan program KB Pemerintah Desa Mengganggarkan Fasilitasi kegiatan KB Desa Rp 4.200.000 dan realisasi anggaran Rp 4.200.000,- ( 100 % )

Untuk perlengkapan organisasi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembelian kelengkapan kelompok pemuda Kapencar dan Sontonayan Rp 10.000.000 dan realisasi anggaran Rp 10.000.000,- ( 100 % )

Untuk pemantauan dan pendampingan pembangunan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Honor Pendamping Desa dan LPMD Rp 3.480.000 dan realisasi anggaran Rp 3.480.000,- ( 100 % )

Untuk kelancaran musrenbangdes Pemerintah Desa Mengganggarkan Belanja Snac minum Rp 500.000 dan realisasi anggaran Rp 500.000,- ( 100 % )

Untuk perlengkapan data desa Pemerintah Desa Mengganggarkan penyusunan profil desa Rp 5.933.000 dan realisasi anggaran Rp 5.933.000,- ( 100 % )

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembuatan jamban sehat Rp 12.500.000 dan realisasi anggaran Rp 12.500.000,- ( 100 % )

Untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan pemberian bantuan stimulan untuk rehap rumah tidak layak huni Rp 7.092.000 dan realisasi anggaran Rp 7.092.000,- ( 100 % )

Untuk memperlancar acara HUT RI dan HUT Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT RI dan HUT Wonosobo Rp 3.890.000 dan realisasi anggaran Rp 3.890.000 ( 100 % )

Untuk memperlancar acara Porkab Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan PORKAB Rp 4.450.000 dan realisasi anggaran Rp 4.450.000 ( 100 % )

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2016

Untuk kelancaran Pilkades Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembentukan dana cadangan pelaksanaan Pilkades Rp 25.000.000 dan realisasi anggaran Rp 25.000.000,- ( 100 % ).

Untuk menambah modal usaha masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Penyertaan modal ke BUMDes Rp 100.000.000 dan realisasi anggaran Rp 100.000.000,- ( 100 % )

5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Rp. 84.515.152,- dan realisasi anggaran Rp. 84.515.152,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional lembaga pendidikan Paud Rp. 10.890.000,- dan realisasi anggaran Rp. 10.890.000,- ( 100 % ).

(18)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional lembaga pendidikan TK Rp. 11.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 11.200.000,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan TPQ AL-HUDA Rp. 12.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.200.000,- ( 100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan TPQ HIDAYATUSSALAM Rp. 6.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,-(100 % ).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan sekolah minggu Gereja ST Philipus Rp. 1.800.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.800.000,- ( 100 % ).

Untuk memacu prestasi pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberian uang kepada anak sekolah yang berprestasi Rp. 3.150.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.150.000,- ( 100 % ).

Untuk mengembangkan bakat seni dan budaya masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberian uang kepada Group Rebana Fatayat Ranting Kapencar Rp. 3.950.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.950.000,- ( 100 % ).

Untuk mengembangkan bakat seni dan budaya masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Stimulan Pemberian alat rebana untuk lembaga Pendidikan TPQ Al-muhtadin Dusun sontonayan Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.000.000,- ( 100 % ).

Untuk mengantisipasi dan pengurangan resiko bencana masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana serta kejadian luar biasa lainya Rp. 5.700.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.700.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar update penduduk masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Update Profil Desa Rp. 1.800.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.800.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar operasional LPMD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional LPMD Rp. 5.640.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.640.000,-( 100 % ).

Untuk memperlancar operasional PPKBD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional PPKBD Rp. 5.245.500,- dan realisasi anggaran Rp. 5.245.500,- ( 100 % ).

Untuk menguatkan kapasitas tentang pangan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarkat Desa tentang ketahanan pangan Rp. 23.941.000,- dan realisasi anggaran Rp. 23.941.000,- ( 100 % ).

Untuk menguatkan kapasitas tentang Rumah sehat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarkat Desa tentang Rumah sehat Rp. 4.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 4.200.000,- ( 100 % ).

Untuk menguatkan perekonomian Keluarga PKK Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberian modal usaha kepada kelompok UP2K – PKK Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- ( 100 % ).

Untuk memperlancar operasional KPMD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional KPMD Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100 % ).

Untuk menguatkan perekonomian dan permodalan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penyertaan modal kepada BUMDes Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,- ( 100 % ).

Keterangan Silpa: Rp: 6.500.000,- ( Siltap dan Tunjangan selama 5 bulan untuk Kaur Pemerintahan), Rp 4.439.102,- ( Bunga bank tahun 2017), Rp 1.346.000,- ( SHU dari BUMDes Tahun 2017). Jadi Jumlah Silpa Tahun 2017 Rp 12.285.102,-.

6. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Untuk meningkatkan kwalitas pelayanan sosial Pemerintah Desa Mengganggarkan Peningkatan kwalitas dan akses terhadapa pelayanan sosial dasar Rp. 170.026.500,- dan realisasi anggaran Rp. 78.630.000,- ( 46 % ).

Untuk pengelolaan sarpras lingkungan Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pengelolaan sarana prasaran lingkungan berdasrkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal Rp. 41.660.500,- dan realisasi anggaran Rp. 33.740.500,- ( 80 % ).

(19)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana ( Fasilitasi FPRB ) Rp. 8.212.000,- dan realisasi anggaran Rp. 8.212.000,- ( 100 % ).

Untuk kelancaran kegiatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberdayaan masyarkat Desa untuk memperkuat tatakelola Desa yang demokratif Rp. 15.678.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.580.000,- ( 16 % ).

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2013. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. 1. Pendapatan Desa

2. 2. Belanja Desa, meliputi :

A. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b.Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp . 482.768.000,- Rp. 124.989.400,- Rp. 304.778.600,- Rp. 25.695.000,- Rp. 27.305.000,- Rp. 0,- Rp. 482.768.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2013. Bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa, meliputi : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak terduga Jumlah Belanja Surplus / Defisit ( ditutup masyarakat dengan swadaya) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a-b ) Rp . 482.768.000,- Rp. 126.989.400,- Rp. 309.778.600,- Rp. 25.695.000,- Rp. 27.305.000,- Rp. 0,- Rp. 489.768.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

(20)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2014. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

4. 1. Pendapatan Desa

3. 2. Belanja Desa, meliputi :

B. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b.Bidang pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp . 585.685.000,- Rp. 124.364.500,- Rp. 406.800.500,- Rp. 4.000.000,- Rp. 50.520.000,- Rp. 0,- Rp. 585.685.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2014. Bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa, meliputi : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak terduga Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a-b ) Rp . 585.685.000,- Rp. 124.364.500,- Rp. 406.800.500,- Rp. 4.000.000,- Rp. 50.520.000,- Rp. 0,- Rp. 585.685.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2015. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : 1. 1. Pendapatan Desa 6. 2. Belanja Desa, meliputi : C. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak terduga Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a-b Rp . 1.024.920.000,- Rp. 306.680.000,- Rp. 315.000.000,- Rp. 21.490.000,- Rp. 381.750.000,- Rp. 0,- Rp. 1.024.920.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp 40.000.000,- Rp. 0,-

(21)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

6. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2015. Bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa, meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit ( Menjadi silpa ) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp . 1.024.920.000,- Rp. 195.635.000,- Rp. 291.995.000,- Rp. 21.490.000,- Rp. 351.750.000,- Rp. 0,- Rp. 960.870.000,- Rp. 64.050.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

7. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2016. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

3. 1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa, meliputi :

D. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

f. Bidang pembangunan

g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

i. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp . 1.219.605.000,- Rp. 407.862.000,- Rp. 555.408.000,- Rp. 167.453.000,- Rp. 27.932.000,- Rp. 0,- Rp. 1.158.655.000,- Rp. 60.950.000,- Rp. 64.050.000,- Rp. 125.000.000,- Rp. 60.950.000,-

7. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2016. Bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 20169 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa 2.Belanja Desa, meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang pembangunan

Rp . 1.219.605.000,- Rp. 407.862.000,- Rp. 555.408.000,-

(22)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan ( AMJ ) Kepala Desa Periode Tahun 2013 – 2018.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp. 167.453.000,- Rp. 27.932.000,- Rp. 0,- Rp. 1.158.655.000,- Rp. 60.950.000,- Rp. 64.050.000,- Rp. 125.000.000,- Rp. 60.950.000,-

8. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2017. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa, meliputi :

E. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b )

Rp . 1.413.745.652,- Rp. 481.768.500,- Rp. 661.450.500,- Rp. 30.295.000,- Rp. 220.231.652,- Rp. 0,- Rp. 1.393.745.652,- Rp. 20.000.000,- Rp. 0,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-

9. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2017. Bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa 2.Belanja Desa, meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak terduga

Jumlah Belanja Surplus / Defisit 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaraan Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b

Rp . 1.419.530.754,- Rp. 475.268.652,- Rp. 661.450.500,- Rp. 30.295.000,- Rp. 220.231.652,- Rp. 0,- Rp. 1.387.245.652,- Rp. 32.285.102,- Rp. 0,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-

10. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2018. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa, meliputi :

F. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang pembangunan

Rp . 1.500.058.000,- Rp. 550.516.102,- Rp. 707.040.000,-

Referensi

Dokumen terkait

Pengelolaan pembelajaran fisika kelas eksperimen menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pada aspek kegiatan awal, pertemuan I memperoleh nilai 3,25

Komposisi kimia (ang terkanung alam batu gin5al atau saluran kemih apat iketahui engan menggunakan analisis kimia khusus untuk mengetahui aan(a kalsium, magnesium,

Penelitian ini menghasilkan aplikasi server yang dapat mengolah informasi wisata, hotel dan kuliner dan aplikasi client berbasis android yang dapat menampilkan dan

berkelanjutan pada tingkat global, regional, nasional, dan lokal, yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi dari berbagai peraturan yang ada dengan disandingkannya dengan kriteria

Jika kaum ortodoks berhasil membendung rasionalitas dengan menaruh kecurigaan yang berlebihan kepada hadis-hadis tentang akal, mereka tidak dapat apa-apa terhadap ayat-ayat suci

Keunggulan tersebut antara lain biayanya murah dan mudah penerapannya aman dan tidak mengganggu kesehatan, tidak menimbulkan pencemaran baik terhadap hasil tanaman

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Selain itu, analisis terhadap pasar dan pemasaran pada suatu usulan proyek ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang potensi pasar bagi produk yang tersedia untuk