&
;3g,[:lfrrrwA
DAERAH 'URAKARTA&"r"
LEMBAR DISPOSISI
BERKAS : KESEHATAN
SIFAT
: Biasa TINDAK LAN]UTINDEKS :Laporan KODE KLASIFIKASI
:
445.2Surat Masuk
1681
10:39:49
lsl
. Laporan Capaian KineOA Pejabat Eseton Butan pebruarl 20j9.LAIY PI RAN
ka. Sub 8ag. Perencanaan, Nlonitoring & Evaluasi
Sura karta
DARI
PII{PINAN TGL.
SURAT
0910312019 NO.SURAT - KE : 06/0512019 DARI :1
- Direktur2
- Wadir Pelayanan Medis3
- Wadir Administrasi4
- Kabid Pelayanan Medis5
- Kabid Keperawatan6
, Kabid Penunjang Medis7
- Kabag UmumI
- Kabag Pe.encanaan/.
(f
@ne
Bk
,%/"
h,,idLk^
PL'O)
'Kabag KeuanganKasubbag Kepegawaian TU & Hukum
cUra;4
afu-bh
Wry
- KasL 12 - Kasubbag l3 - Kasi lnstalasi.4
4
Diteruskanr*
PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA
TENGAH
RUMAH
SAKIT
JIWA
DAERAH SURAKARTA
Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 1-elp. (0271 ) 6{l.l-12 Far. (tl2?l) 6{892{)
E-Mail : rsisurakarta ri iltt'nInror.go.id \A'ebsite : http://rsid-surnkarl.jalengpror.go.itl
Kepada:
Yth.
Direktur
RSjiwa
Daerah Surakarta
Di
Surakarta
Ka.
Bag.Perencanaan,
Pendidikan
Penelitian
dan Pengembangan
Drs.
Rajimin,
MM
NIP.
19610 412 198603 1021SURAT -PENGANTAR
BANYAKNYA
1(satu)benclel
KETETTANCAN
Dikirinr
clerrganhormat
untuk
d.-rpatdipergunakan
sebagaimana nre'Stir-tr,'a.
Surakarta,gMaret
2019Ka. Sub.
Bag. Perencanaan,Monitoring
&
uasi
NIP.
197006 199303 2 00sNO
ISI
SURAT
1
Laporan Capaian
Kinerja
Pejabat Eselon-ah
z
{Jz
LU 0c F UJ tr t! 00g o J c) :z IA (o .9 o o Ex
O)fY'l co $I
lr) Nq
r-l Oq
o)-i
l-. LNo
-l cn r.oo
rl Nq
oo O) oqI
Oq
O O) r"1(
r-lr-q
<t ri \o a-.r N @\
LN .-l l-.q
rr c\l C!q
O (on
q
ri O con
cnn
co O O Ooo
truo
to
o=
z9
(o O) o-@ rf) o-Or\
r.: @ Or o-N \o O)d
ro rn ffi -i N rr r.rio
oo- r'-rl (o -l N l--,fi O co-l-r rl (o rJ1 l-. aO-i
N l-r o'i r..q
N LN N aO "j (\\
o
q
r! O U O O. O O-O N O O (-) L/) cOn
O) (o cn O O o-rJ. rn r-^ rO C! O O O (o (I) o_ cO O r-i $ O O O O O Oo
O O+
a
O O O O Oi
.o. -1 O Oo
O Od
O $-N O O O. \o Ol Lnd
Ln O O o-an N oi $ O O Ln co O I, rl rn Oo
Oi
O Ln oo $a
O Oi
O Ln co $ J ta ll. '6 o=
o o dx
l-rq
cO l-r N + anq
O Oq
cnc
O Ln c! O E-l cO cnd
ri cf)\
l-. O) (oo
o
q
O l-r n? ao l--ff) O $ c_.1 O Oo
rlq
O Oe
(od
an<: O Oq
O Oq
O O O GOcbo
LG
o5
z9
@o
co$
lr)o
d
oo-c! cn (o \o c.i (r) o-No
\
N oo -1 r.td
r.r) r..d
O) .'{ @ r-id
LN r-r ,o O) Fl LN LNd
@ co oi O) N @\
@ O) (p-@ co =$-N l-r cO oo- F-co @d
@ O cn O. @ $ an N Ln O cO c)-@ $ rn N rn LN (o. r-{ (o 01 ao O ri LN (o-(os
\o$
<s LN $ \o \o+
O c). rn r-l co oi Ln O O O. an It o-, $ ri @ O. oo O) cn N c!Q;
E IJ.J<(9
|oe,
(9<
az
Oo
o-N l-r O)d
cn =1. r-l Ol O O o-r.. r-r) 00-rn oo N (Yi IrO Oo
o-I-r rr) 00_ .O cn cO j coo
o
o-O O O o= O cn O O o- F-LN oo-an cn O. r-l cn O O o-O O o-!n cr)s
N O o-O O o^ O @-cn N O C) o-O O O. rn @ I'r Oo
O O o-Ln l"r) LN It--Oo
o
O Od
Od
O O Oi
O o. LN u-) LN .r-(f () o. LN.t
u-) r-i oo N O O Oo
LN cn m ri oo od r-i O O LN ao co .O r-to
O U O O. rn N (o-@ O O o-O c) o-O $ ol Lno
o
O. O l-r r-O O Oi
O Od
f--LN O O LA (o l--ol CO m O O o-O O O Lri It-O O o-Ln ,.o F..+
N @-Nz
s
(,
o
(,
z
o
o
6 f F V lJ.l d.o
a F9
Z
o
d.=
F \z LL' Eo
J=
B f l I Zo
co Jo
IJJ :z f f od f |1 Z3
\J l! o_ LIJ :zz
g
I co co=
V) J o_ IJJ :z(,
(,
z
F I f d.z
(9 co co:)
tn J o_ trJ :zz
I Z f LLJ :z (9z
o
co J o_ LJ.] >Z V' :l trd
Lr.ld
z
d. :tro
z
L! co d. UJo-z
(9 co co 3 a J o_ LJ.J :Z6
Z
Fz
l
:zz
(9 co cof
v) J o-LIJ \z (9z
co F)
o
z
o
z
z
Uz
lfl d. Uo
(9z
o
co J o-l! :za
3
J t! odz
o
t
z
o
2
z
U Z t! d L! o_ Zg
(n CD cof
.J o-LIJ :l (9 Z co F J :z-z
< co col
-) o-Lrlz
z
J L]J o-l t-"-:Z L! 6o
J E =I
o
L! (nz
Z)
Z t! o_ I Zo
co a J o_ :l :z F \J Z(,
g
o
z
z
(9 Z Z l Z t! o_ V) :Z IJJ a)
o_ u :l V F tn a\z
(,g
o
z
Z l Z u L V) t! J u :ZI
IJJ Z Z J LTJ oz
o
U)
o-L!z
\Z f :)z
o
L=
F=
& Zz
J L]J o-a V trJ)
o-t! )z B L]Jz
o
,.n F -co :tr trJ d-Z J F=
6z
Z J i! a :Z L! J U :Z Z F =x
t! o_(,
o
co -) u Uz
:z :) f d.z
o
o_z
F=
& Z F & o_ V V) LJJ)
o_ t! :l = = LtJ :lz
o
,,
F)
co I LTJ)
)
F = dz
F B U o_ U Y V) LIJ J tu L! :lo
z
ri c! cn $ LN (o l'- @ O) C) -l r-l r! cos
rn (o ri co# o.) C)N a\l C'l r{o
N G,l
t
6
UJ Cz
s
f
coz
(,
z
IJo
CL .n tnz
I
z
IJJ dz
o
z
o
z
UJ(,
z
UJ CLz
d,o
CL5
tns
DF
CL UJ G,LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
DTREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
t
I
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari
Realisasi Keuangan RENCANA AKSI
o//o KETERANGAN % n Nominal Keua Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) APBD 0.96 0.13 430,999,280 59,926,613 44,686,972,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
L.O2.L.O2.A7.t6
30.70 APBD
0.00 230,230,A00 750,oa0,aao
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 1.O2.L.O2.O7.L1
41.11 APBD
0.50 3,700,000,000
44,646,645
9,000,a00,000
PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
L.O2.L.O2.O7.L9
0.97 APBD
1.92 4,855,000
g,584,ooo
500,a00,a00 L.A7.!.A2.O7.24 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BLUD 9.05
7.38 3,303,963,816 2,691,897,050
35,500,000,000 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD )
L.O21.A2.O7.27
Realisasi Fisik
PROGRAM /KEGIATAN
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
WAKIT DIREKTUR PETAYANAN
I
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari
Realisasi Fisik
Realisasi Keuangan RENCANA AKSI
Nominal Keuangan KETERANGAN ANGGARAN (TARGET) Nominal l(euangan PROGRAM /KEGIATAN APBD 300,ooo,oo0 1.88 0.00 75,988,115,000
t.o2.t.o2.o7.76
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN41.11 APBD
0.50 3,700,000,000
44,646,645 9,000,000,000
PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
t.o2.1.o2.o7.t9
0.97 APBD 1.92 4,865,000 9,s84,000 500,000,000 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
3.69 BLUD
1.87 98,231,000
49,731,000 2,665,000,000
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (
BLUD )
7.02.L.O7.O7.27
NO.
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
WAKIL DI REKTUR ADMINISTRASI
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
(rARGEr)
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN !N!
KETERANGAN RENCANA AKS!
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal
Keuangan
o/lo Nominal
Keuangan
o/lo
L.O2.L.02.07.16 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 28,698,857,000 59,926,673 0.21 730,999,280 0.46 APBD
L.Oz.L.02.O7.18 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 750,000,000 0.00 230,230,000 30.70 APBD
L.O2.1.02.07.2L PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN
(
BLUD )
LAPORAN PENGENDATIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA BAGIAN UMUM
h
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari
Realisasi Fisik
Realisasi Keuangan KETERANGAN RENCANA AKSI
Nominal Keuangan % Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) PROGRAM /KEGIATAN NO. 0.00 APBD 0.00 22,798,857,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
1.07.1.02.o7.16 BLUD 7.24 617,805,721 2.3',1 196,756,1 18 8,s35,000,000
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN ( BLUD )
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
,
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari RENCANA AKSI % KETERANGAN o//o Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) 16.67 APBD 724,999,280 7.20 53,976,673 750,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 1.O2.L.O2.O7.76 BLUD 10.38 2,454,722,095 10.34 2,445,409,932 23,645,000,000 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD )
L.Oz.1.O2.O7.2t
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
PROGRAM /KEGIATAN
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLITBANG
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
(TARGET)
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
KETERANGAN RENCANA AKSI
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal
Keuangan %
Nominal
Keuangan %
1.O2.L.O2.07.L5 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 5,750,000,000 5,95o,AoA 0.12 5,000,000 0.12 APBD
L.O2.L.O2.O7.L7 SUMBER DAYA KESEHATAN 750,004,000 46,398,030 6.19 230,230,000 30.70 APBD
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN !NI
Pebruari Realisaii % KETERANGAN % n Nominal ANGGARAN (rARGEr) Nominal Keuangan PROGRAM /KEGIATAN APBD 0.00 0.00 4,985,000,000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.o7.16
0.97 APBD
1.92 4,865,000
500,000,000 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.o2.r.o2.o7.17
49,731,000 10.93 BLUD 49,731,000 10.93
455,000,000
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (
BLUD )
L.A2.L.O2.O7.2L
Realisasi Fisik RENCANA AKSI
NO.
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS
PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
: (TARGET)
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN !NI
KETERANGAN RENCANA AKSI
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal Keuangan o//o Nominal Keuangan %
L.O2.L.02.07,.L6 PROGRAM PE1AYANAN KESEHATAN 8,779,350,000 0.00 300,000,000 3.67 APBD
L.O2.L.O2.O7.L9 PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN
KESEHATAN 9,000,o00,0o0 44,646,545 0.50
i,700,000,000
41.11 APBD1.o2.L.o2.07.2t PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (
BLUD )
1,535,000,000 0.00 0.00 BLUD
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BI DANG KEPERAWATAN
SAMPAI DENGAN BULAN INI
n Realisasi Fisik NO. Nominal Keuangan o//o KETERANGAN Nominal Keuangan %
L.02.1.O2.07.75 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 2,824,765,000 0.00 0.00 APBD
L.O2.1.O2.O7.21 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (
BLUD )
575,000,000 0.00 48,500,000 8.43 BLUD
PROGRAM /reCrarnru ANGGARAN
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
(TARGET)
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
KET RENCANA AKSI
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal Keuangan % Nominal
Keuangan %
1.o2.L.o2.07.16.0005
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Dampak Asap Rokok ( DBHCHT )
22,798,857,OOO 0.00 0.00 APBD
5.2.2.O2.O9 Belanja Perlengkapan
/Peralatan
Gedung/Kantor 1,350,000,000 0.00 0.00Speoker L5" Double 145,000,000 0.00
000
Speoker set l-04,000,000
000
000
Subwover L8" 78,000,000
000
000
Power Ph L500 117,000,000
000
000
Equolizer Complete Set 6,750,000
000
000
Crossover Arcrx 2 4,000,000
000
000
Exitten 4,000,000
000
000
Mic Kobel 16,000,000
000
000
Mixer sound 29,000,000
000
000
Mic
Wireless/ Wifi/Nirkobel
11,000,000000
000
IVlic Toble
/
Mic Mejo 14,000,000000
000
Rok Audio 5,000,000
000
000
Kobel 30,000,000
000
000
Assesoris dan Jaringon 5,000,000
000
000
Toto Ponggung don
lnterior
200,000,000000
000
Sofo Tomu 100,000,000
000
000
Kursi Kerjo 81,250,000
000
000
Li g htni ng
/
Pe nco hoyoo n 200,000,000 0.00000
5.2.3.49.06 Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin PengadaanAlat
Kedokteran 6,100,000,000 0.00 0.00 i.
Pneumatic tube 6,000,000,000
000
0.00Jasa Konsultasi Pengawasan 100,000,000 0.00 0.00
5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan
Bangunan Kesehatan 6,689,824,OOO 0.00 0.00
Josa Konsultonsi Perencanoon/pengowason 128,950,000
000
0.00Pembangunon Gedung Rawot lnop 5 Lontoi tohop
lll
6,560,874,O00000
000
5.2.3.28.0L Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin-PengadaanMeubelair
1,500,000,000 0.00 0.00Mejo
1/2
Biro 202,500,000000
000
Lemari
/
Almori/
Rak Arsip 14,000,000000
000
Tempot Tidur Susun 228,000,000
000
000
Kursi Kerjo 178,750,000
000
000
Kursi Kuliah 65,000,000
000
000
Kursi Tunggu Besi, 5 Dudukon 210,000,000
000
000
Almori/
Lemori Linen Bersih 30,000,000000
000
Sofo 17,000,000
000
000
Meja Makon 25,920,OO0
000
000
Almari/
Lemori Pokaian 70,560,000000
000
Nurse Stotion 200,000,000
000
000
Almori Obat 1_2,L20,OOO
000
000
Filling Cobinet 45,000,000
000
000
Mejo Belajor 32,500,000
000
000
Kursi Putar Tongon Rongko Besi, Koin don Kulit 84,000,000
000
000
Whiteboord/
White Boord/
Popon Tulis 2,500,000000
000
Whiteboard
/
White Board/
Popan Tulis 3,750,000000
000
Tempat Tidur Double 39,400,000
000
000
Almari
/
Lemari/
Rok Arsip Besar 20,000,000000
000
Jemuran Boju 10,000,000
000
0.00Jemuran Handuk 9,000,000
000
000
5.2.3.L7 Belanja
Modal
Peralatan danMesin-Pengadaan
Alat
Darat
Bermotor
750,298,0000.00 0.00 !
Ambulonce internosionol ( gowot dorurat ) 2655 cc 71,4,LOS,OOO 0.00 0.00
Ventilotor Portoble 36,193,000 0.00 0.00
Eelanja ModaI Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Alat
Rumah Lain Home Use 913,500,000
o 00 0.00
s.2.3.28.06
Dressing Stoinless Steel l_5,1_00,000 0.00
000
20,630,000 0.00
000
Wosher Trolle
lJnit
StoinlessAssesoris don Genset 200,000,000
000
0.0060,000,000 0.00 0.00
Air
Conditioni 'it 1,5 PkTelevisi Led 24,909,000
000
000
Lcd dan Kelen ponnyo 16,200,000 0.00
000
Portoble Sound tem t\/li
Ma
707, resion Unit 28,350,000000
000
K'
uter
262,500,000000
000
top 60,000,000
000
000
1,500,000
000
000
Penghancur Kertos 2,750,OOO
000
000
Kipos An n Woll Fan 16 lnchi 58,500,000
000
000
Air
Conditioning (Ac) 2 Pk 62,270,000000
000
Alat
/
Mesin Pendeteksi Uong 2,500,000000
000
Mesin
/
Alat
Pho/
Fotocopi/
Foto 98,291,000000
000
5.2.3.34.01 Belanja
Modal
Peralatan danMesin-Pengadaan
Alat
Kedokteran Umum
495,235,000 0.00 0.00
Sentrol
/
CentralVocuum DuPlex S tem 253,800,000000
000
Sentrol
/
Central ComPressedAir
241,,435,OO0000
000
5.2.3.49 Belanja
Modal
Gedungdan Bangunan- Pengadaan
Ba unan Gedung Tem
at
Ke a 5,000,000,000000
000
Pemba ngu no n Gedu ng Ko
ntor
4.tt70.000.000000
000
Josa Konsultansi Pe renconaa n wasan 130.000-(x)0
000
000
1.02.1.02.07.20.0001
)
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD
8,235,000,000
796,756,Lt8
2.39 6L7,8O5,721 7.s08.33 000,000 9.44 28324,000 300,000,000 8.33 5.58 22,916,667 15,339,870 275, n
Biaya Cetak
&
Pe0.00 0.00 ,000
dokumentasi&
Dekorasi000
0.00 25,000,000 8.33 62,500,000 00 750,000,000 8.33000
60,416,670 725,AOO000 Bi 'a outsourching taman833
000
125,000,000 1 19 77 34 77 39,543,611 69,543,475 200,000 Biaya pemeliharaan Alat transPortasi000
000
20,000,000 Pemeliharaan meubelair000
000
5,000,000000
000
5,000,000 Pemeliharaan Aiphone000
000
5 000 ncy call Pemeliharaan emer000
000
100,000,000000
000
5,000,000 Pemeliharaan Radio rePeter/ emancar0.00
000
5,000,000 Pemeliharaan LCD + mesin absensi
000
000
20,000 000 Pemeliharaan alat studio/komunikasi
000
000
75,000,000 Lain-lain000
000
meliharaan arsiP Bia a000
000
10,000,000Bia pemeliharaan aset/fisik lainnYa
000
000
100,000,000 Pemeliharaan sarana Prasarana
000
000
20,000,000
Jaringa n /instalasi komunikasi
IOI
1 ,143,300
762
1,143,300 15,000,000 lain-la in693
693
3,466,973 3,466,973 50,000,000biay a bahan gas medis 20
71
20 71 62,1 1 5,000
62,115,000 300,000,000
Bahan bakar bakar solar
833
203
6 250,000 1,525,00075,000,000 madam
Biaya en isian tabun
833
14,585,000215
3.763,500 175,000,000 n RT (plastik,dll) erlengka B a000
000
L0,000,000 Bia a PBB833
183,333,500000
2,200,000,000 SETVICC Biaaj
asa kebersihan/Cleanin12 86
4,500,000
12 86 4,500,000
35,000,000 Biaya jasa Sewa
7.04
704
7 035 000 7,035 000 100,000,000 a Promosi Bi000
000
500,000,000 Gedun dan ban unanATK I Pemeliharaan Pemeliharaan Televisi Pemeliharaan AC 10,000,000
Peralatan kantor
&
RTRS
0.00 0.00
TAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,TU
&
UMUMNO PROGRAM /t(EGIATAN ANGGARAN
(TARGET)
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI
KET RENCANA AKSI
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal Keuangan Nominal Keuangan
7.OZ.L.O2.O7 .20.OOO1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan ( BLUD )
300,000,000
000
000
BLUDBiaya
Rekrutmen
100,000,000.00000
Biaya Pakaian Dinas
& Atribut
200,000,000.00000
000
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI
f
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari
Realisasi Keuangan RENCANA AKSI
o//o KETERANGAN Nominal Keuangan % Nominal Keua ANGGARAN (TARGET) 8.92 BLUD 70,000,000
773
60,687,837 785,000,000Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
BLUD
972
843
70,000,000 60,687,837720,000,000.00 lanan Dinas (Driver +TOL)
Per
Bia
0.00
000
65,000,000.00
asa konsultan KAP
B
Realisasi Fisik
PROGRAM /KEGIATAN
NO.
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI
REALISASI SAMPAT DENGAN BULAN INI
Pebruari
Realisasi Keuangan RENCANA AKSI
% KETERANGAN % Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) 16 67 APBD
720
t24,999,280
53,976,6L3 750,000,000 Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagitenagaharl di ayanan Kesehatan
L.O2.L.O2.O7.L6.OOL7
16 67
465
42,999,28O 12,000,000258,000,000
wai
Honorer/tidak
TetaPHonorarium
P5.2.t.o2.o2
16 67
000
17,332,800 104,000,000honororium waiib keri'o dokter spesialis (wkds )
'16 67
779
25,666,480 12,000,000 154,000,000 SMA/
se somot
16 67 82,000,000853
4L,976,6t3
492,000,000 P Non NS Ke I sehatan As I urans a I n a Prem Bej
5.2.2.O4.05 41,976,613853
82,000,000 16 67 492,000,000 pre'mi osuronsi non PNS10 43 BLUD 10 43 2,384,722,095
2,384,722,095 22,860,000,o00
Kegiatan PelaYanan dan Pendukung Pelayanan (
BLUD 1.o2.L.O2.O7.20.0001 12.85 12 85 835,160,000 835,160,000 6 00,000 000 o 6,R o q.( 1289.429,049 1289,429,049 13,500 000,000 anan
lasa
Pel Bi892
2,675,500892
2,675,500 30,000,000iriman
dan Bia benda 14 93 37,329,975 14 93 37.329,975 250,000,000Makan Minum
Ra 17 19 21.492,100 17 19 21,492,100 125,000,000Bi Ma
kan Minum Tamu
201
201
s03,000503,000 25,000,000
Biaya langg
anan
surat
kabar
000
000
930,000,000 nitiaana
Honorarium
Bi 17 23 17 23 196,382,471 196,382.471 1,140,000,000Internet
LanBi
anan Listrik
PAMTe
050
0s0
1 250,000 1 250,000 250,000,000Lain-lain
SDM B500
500,000500
500,000 10,000,000Bia
a
Jasa Sosial000
000
100,000,000
Aset
&
Privatea
Premr Asuransi Bi |' t Realisasi Fisik PROGRAM /KEGIATANLAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
I N I BULAN N DE GAN M SA PAI SASI REALI Pebruari Realisasi Fisik
Realisasi Keuangan KETERANGAN RENCANA AKSI
% % n Nominal Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) APBD 0.00 0.00 4,700,000,000
Pemenuhan Sarana Prasarana dan
Alat
Kesehatan000
L.O2.L.O2.O7.16.0018
000
4,700,000,000
n Aset Tak Berwu
Modal
PBel
000
5.2.3.95 4,700,000,000
000
SIM Rumah Sakit
000
000
75,000,000 Konsultansi Perencon awosan
Jasa
000
000
4,625,000,000
iMano
Sistem I men (Sim
/Rs
BLUD
786
000
102,120,000 1,300,000,000 Kegiatan PelaYanan BLUD Pelayanan ( dan Pendukung 80 56 60,420 000 1.02.1.02.07.20-0001000
75,000,000.00sil
r/s
B pemeliharaantekno o kompute t\,4 10 00 12 500,000000
\25,
000,000.00Biaya peningkatan
Mutu
SDM beruPa ManajemenTrainin
000
4,200,000280
150,000,000.00 n SIM/lT Bia en mbanga000
25,000,000 50 00 50,000,000.00rinter
) uter + m ko atan a era a n tvlod Be a p000
000
900,000,000.00 la n n a n n a me5 a lat n d a era n a Mod e B a p PROGRAM /KEGIATANtr(
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN,PETATIHAN DAN PENGEMBANGAN
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI
Pebruari Real Keuangan o//o o//o Nominal Keua Nominal Keuangan 1.33 6,ooo,ooo 5,950,000
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Darnpak Asap Rokok ( DBHCHT )
0.00 0.00
200,000,000
Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin-PengadaanAlat
Kantor Lainnya
000
000
200,000,000 Maniken Dewasa240
6,oo0,oo0238
5,950,000 250,000,000Kegiatan Peningkatan
Mutu
Pelayanan KesehatanL.O2.L.O2.O7.16.0008
240
6,000,000238
5,950,000 250,000,000Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan
30 70 APBD
619
230,230,000 45,398,030750,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
SDM Kesehatan dan Non Kesehatan 1.02.1.02.07 .17.OOO9 46 05
928
46,398 500,000 on TeknisDiklot/t
n HouseTrainning/Bim
100 00
000
7,490,000 7.490.000n Blud Pelatihon Penata usahoan Keuon
100 00
000
4,280,000 80.000 okan Sosialisosi Pe tion SPelatihon LIS (La
borotorium
lnCore Testi Pelatihon Poct (Point
100 00
000
4,960,0004.960.000 Bimbin n Teknis Case Manaier
Pelatihon Pasien SafetY
Realisasi Fisik RENCANA AKSI
ANGGARAN (TARGET) APBD 1.32 450,A00,000 5.2.3.27.O5
a
o
f
J CO Oo
O (o f.-@o
O O O O Oo
Oo
O O O Oq
O O Oo
Oq
O O Oo
o
O Oo
o
o
Oo
o
Oq
Oo
o
o
o
c)o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
q
o
o
o
o
o
o
q
o
o
ro
q
o
o
ro
q
o
o
q
rn co o-r{ ano
o
o_o
tr)o
co No
o
o_o
o
$_ $f.-o
o
o-o
lr) o-(o ra
O O O Oo
O O O C) O Oo
O O O O Oq
o
Oo
o
o
o
o
o
o
Oo
o
O Oo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
q
o
(f Oo
o
q
o
cf) O){'
No
q
o
O)q
f--O)o
(v) lr)o
t- @-O co
o
o
lr)-f-* N t-_ rf) Oq
Oo
()-Oo
q
tn rJ') rn -t C .c t--,c l(t (-.l O t CI cl -t O t-. O tr-O (-.l <f .c O O tr- <-O O O tr- O f--O O tr-O O O ca \o @a.l $ \o rr) 6 O (..l t--(-'l N O tr) aa C..l O $. $' t--(r) \o pv
a q) qJ o_ E 5) q qJ o* o o qJ co ! qJ q ! o -Y5
co
l
J @ c G g o oE
C OD g f)
! c o,)o
-o ! $ ? o o3
o
c o o 'fo qJB
x
o o *< 6=
co oa
a,) o x OJ\
B B a.J o-.Y qJ +J E. B c{
tr*
o{
\
B 0lq
Bl F o o o F-() co \J ! co€
! o qJ o-qJ)t,
-J Q ! U ! o a-o o o qJO-o
{
qJ AJ q q) q .V q) F-q o) q{
tr lco + U (.) (/) o |J I AJ (/) AJV
tr o o-o o) Us
qJ F--q o ! o AJ o-5) qJ F-o ! o -q q) o-A.) U .Y ! o-o qJ o--\< o v)q
U) a.) a-q oc
AJ o_a
co qJ qJ q{
a) t-o q .\< AJ o-q qJ Y o ! o q.)a-\
! I .\<o-a
B B E .C qJv
qJ 5) qJo-ol
col (/) ! oY
!c
-Ya-c
! q) o-.\<=
o e qJ q -Y o G 3 --q AJ qJV
N o_ B=
AJ {/) oo
-t-,]
qJ a_ -C ! o A,) o-qJ ! (/)*
Ba
o
-c
qJ q-o o q.)o-a
S co -vq) F-a_v
o-o 5 o (a o a-o r o-qJ
v
-
o o q)o-*
-V (4 q N (9 -o a.) a-q) o-r o V G +J q)o-Yl
o -qq
e o !c
a
-qJ a--s ! o G ! qJ o-o qJ -Y o
=
o o () qJ co G sl o q) o-o o qJ o-do
o
g
o
..,1q
Nq
rt ^iq
rlBiaya peningkatan
Mutu
SDM 255,000,000.00000
22,085,000.00866
900
rrso 50,000,000.00
000
4,500,000GKM dan KBK 30,000,000.00
000
2,500,000833
IAkreditasi 25,000,000.00
000
2,085,000834
Bantuan Biaya Pendidikan 100,000,000.00
000
8,500,000850
900
Studi banding 50,000,000.00
000
4,500,000900
Biaya pendidikan dan pelatihan 100,000,000.00
000
9,000,000.00900
- Diklat intern 50,000,000.00 0.00 4,500,000
900
KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN, REHABITITASI DAN KESWAMAS
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
REALISASI BULAN INI
Pebruari Realisasi Fisik Realisasi Keuangan RENCANA AKSI KETERANGAN % n Nominal Keua o/ /o Keua n Nominal ANGGARAN (rARGEr) 4,255,000,000
Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin Pengadan TanggaAlat
Rumah 5.2.3.27APBD
4,203,550,000 Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat
Kedokteran Umum
5.2.3.34.OL
0.00 0.00
i5i,400,000
Tensimeter Di
lDi
lay Method 0.000.00 170,000,000 Mobile U 0.00 0.00 96,500,a00
Examination Table Fun ional, Besi, Busa
0.00
255,500,000
Strectcher Electric Eme ncy Sretcher
0.00 0.00 6j
j,000,000
raph electrocardio a E e 0.00 0.00 17,500,000 Standar lnfus 0.00 0.00 32,000,000Kursi Roda
/
wheel Chair0.00 0.00 1,000,000,000
rcdl
transcranial Do ler 0.00 1.20,000,000 Vein Viewer 0.00 0.00 12,400,000u Priksa
/
Examination LamPLamp 0.00 0.00 L0,500,000 Film Viewer 0.00 2L0,248,000
Defibrilator
0.00 0.00 116,400,000 Suction Pum 0.00 0.00 44,900,000 StetoskoP 0.00 0.00 LB,000,000 Pulse Oximeter 0.00 99,702,000 0.00 0.00 60,000,000 Sprirometri
/
S/
Lamp ulnfra
Redlnfra Red Lam
romet
0.00 0.00
750,000,000 Feedback Portable
/
wobile
Bio NO. 0.00 0.00 0.00 0.00
Station Space Pump (Syringe Pump,infuse Pump dan
Transport )
180,000,000
0.00 0.00
Timbangan lbu dan Bayi 23,500,004 0.00
5.2.3.34.10 Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin - PengadanAlat
Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 57,450,000 APBD
Emergency Troly 51,450,000 0.00 0.00
5.2.3.34.01 Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin PengadanAlat
Kedokteran Umum 200,000,000 APBD
Komputer Set + Sconner don
Mmpi
200,000,000 0.00 0.005.2.3.34.!8
BelanjaModal
Peralatan dan Mesin FengadanAlat
Kedokteran Radiologi 180,000,000 APBD
Ec g/e kg/e I e ct roc a rd i og ro ph 180,000,000 0.00 0.00
1.O2.L.O2.O7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat 500,000,000
g,5g4,ooo 1.92 4,865,000 o.91 BLUD
Teropi Rekreosi Posien 50"000.000 4,L44,04O 8.29 4, L65,000 8.33
Jambore Rehabiliton 195.000.000 0.00 0.00
Teropi Kerjo 30.000.000 0.00 0.00
Dropping Pasien Jiwo 15.000.000 610,000 4.O7 700,000 4.67
lntegrosi Posien Jiwo 60.000.000 4,030,000 6.12 0.00
Home Visit dan Home Core Pasien 45.000.000 800,000 1,.78 0.00
Penonganan Posien Posung 5.000.000 0.00 0.00
Kegiotan Bokti Sosiol s0.000.000 0.00 0.00
Ke g i ota n Kese h ota n J iwo [Vl asyo ro kot 50.000.000 0.00 0.00 s.2.2.31.O1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD )
35,000,000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 35.(X)0.(XX) 0.00 0.00
I
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
(TARGEr)
REALISASI BULAN INI
KETERANGAN RENCANA AKSI
Pebruari
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal
Keuangan %
Nominal
Keuangan %
5.2.3.27 Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin PengadanAlat
RumahTangga 350,000,000 0.00 0.00
5.2.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor 350,000,000 0.00 0.00
Roll Opeck 350,000,000 0.00 0.00
s.2.2.31.Or. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD ) 420,000,000 49,737,O0O 1.1.84 49,73t,OOO 1,1,.84
1. Biaya Cetakan Rekam medis 200,000,000 42,269,000 21,.13 42,269,OO0 21,.13
2. Biaya rujukan
&
pelayanan pasien BPJS,PKMS,Jamkesda,dll l-5,000,000 120,000 0.80 120,000 0.803. Biaya pemulasaraan Jenazah 5,000,000 0.00 0.00
4. Biaya jasa konsultan
Survey KP EksternaI,WBK & WBBtVI 25,000,000.00 0.00 0.00
Uji Konsekuensi 15,000,000.00 7,342,OOO 48.95 -/,342,OO0 48.95
Visitasi 70,000,000.00 0.00 0.00
Konsultan Pengawas gd 5 lt tahap ll 80,000,000.00 0.00 0.00
Larn-larn 10,000,000.00 0.00
I
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SEKST NON DIAGNOSTIK
(
r
REALISASISAMPAI DENGAN BULAN IN!
Pebruari
Realisasi Fisik RENCANA AKSI
o//o KETERANGAN % Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) PROGRAM /KEGIATAN NO.
000
APBD000
5,028,350,000Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan
Fasilitas
Perawatan
Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap
Rokok ( DBHCHT
) 1.O2.1.02.07.16.0006000
000
000
000
2,891,850,000 000,000Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin PengadaanAlat
Rumah Tangga Lainnya ( Home Use)5.2.3.28.06
000
000
41i,000,000
000
000
417,000,000000
000
61,850,000000
000
1,600,000,000 s.2.3.39.05000
000
1,400,000,000000
000
200,000,000 APBD000
000
536,500,000Belanja
Modal
Peralatan dan MPemenuhan Sarana Prasarana dan
Alat
KesehatanMesin Pen nn
Mesin
/
Alot setriko Press Assesoris dan Jorin nesin Pengadaan
Syst em
/
Power SMesin Cuci
Ups 160 Kva
Assesoris dan Jaringon 1.02.1.02.07.16.0018
520,000,000
Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin Pengadan AlatAlat
Kalibrasi lnterno as FIo An It: I u ator
tet
nt
5im ern t a ros b In I' Aot
Ka Kalibrasi 5.2.3.24.O5000
000
175,000,000000
000
205,000,000 Realisasi KeuanganAlot
Kolibrosilnternol/infusion
Device Anolyzer 50,000,000 0.00000
E I ect ri co I Sofety Ano lyz e
r
90,000,000000
0.00Belanja
Modal
Peralatan dan Mesin PengadanAlat
Dapur 15,500,000
Food Distribusi Trolley 16,500,000
000
000
L.O2.L.02.O7.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor 3,500,000,000
000
1,600,000,000 45 71 APBD Belanja lVlakanan Dan Minuman Pasien 3,200,000,000000
1,600,000,000 50 00Belanja Bahan Linen 300,000,000
000
000
L.O2.7.O2.O7.20.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD )
1,610,000,000
0.00
0.00
BLUDBiaya pemeliharaan
Rp
350,000,000 17 34000
Biaya Perlengkapan Ruang Pasien
/
LinenRp
175,000,000000
000
Pemeliharaan laundry
Rp
75,000,000000
000
Pemeliharaan Pantry
Rp
75,000,000000
000
Pemeliharaan insec killer
Rp
5,000,000000
Biaya pemeliharaan genzet
&
UPSRp
30,000,000000
000
2.3. Biaya bahan sanitasi
Rp
30,000,000000
000
3.5.
Biaya pemeliharaan alat sanitasiRp
15,000,000000
000
3.7.
Biaya pemeliharaan listri dan airRp
100,000,000000
000
3.7.
Biaya pemeliharaan arrRp
50,000,000000
000
4.1,.
Biaya bahandan
alat sanitasiRp
135,000,000000
000
4.3.
Biaya bahan gasRp
200,000,000000
000
4.6.
Biaya alatdapur/
pantryRp
50,000,000000
000
4.8.
Biaya peralatanlistrik,lampu/elektronik
Rp
110,000,000000
000
Biaya Peralatan
kerja/
APDRp
35,000,000000
000
Biaya jasa sampah medis,non medis
&
infeksiusRp
100,000,000000
000
Pemeriksaan berkala pegawai
Rp
75,000,000000
000
s.2.3.28.0s
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
:
KEPALA SEKSI PENUNJANG DIAGNOSTIKREALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI
ruari
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
% Nominal Keuangan o//o Nominal Keuangan
ANGGARAN
(TARGET)
300,000,000
952
000
3,150,000,000
Masyarakat Dengan PenYediaan
Fasititas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Dampak AsaP Rokok
(000
0.00 1,850,000,000
Belanja Modal Peralatan dan
Mesintem / Power
Su Pe adaan S 5.2.3.39.05000
000
1 650,000,000 200 Kva U000
000
200,000,000Assesoris dan Jarin n
100 00
000
300,000,000300,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat
Kedokteran Umum 5.2.3.34.01 100 00
000
300,000,000 300,000,000 Hematology / Hematologi000
000
1,000,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat Kedokteran Radio 5.2.3.34.18
000
000
1,000,000,000 Digital RadiograPhy 38 18081
2,100,000,000 44,646,645 5,500,000,000Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.02.
000
022
1 ,100,000
500,000,000 Alat Kesehatan (Alkes) Habis Pakai
46 67
097
2,100 000,000 43.546,645 4 500 000,000 Obat-Obatan000
000
500,000,000 B ah an La boratori u m (Reage nt)000
0.00 25,000,000Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.2.2.31 .01
000
000
25 000,000 Radiologt RENCANA AKSI KETERANGAN 1.02.1.02.07.16.0006 tLAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN I
REALISASI SAMPAI DENGAN BUTAN INI Januari Realisasi Fisik Realisasi Keuangan o/ % NominalKeuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET)
843
BLUD 0.00 48,500,000 575,000,000Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD 1.02.1.02.07.20.0001
833
000
12,500,000 150,000,000 dinas khususBia a makan pet
850
000
17 000,000200,000,000 Peralatan Keoktera nfkesehata n
844
000
19,000,000 225 000 Bahan Pembersih Bia KFTF RENCANA AKSI NO.LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
KEPALA SEKSI PERAWATAN RAWAT JALAN, REHABILITASI DAN KESWAMAS
't^
*
REALISAST SAMPAI DENGAN BULAN INI
Januari
Realisasi Fisik
Realisasi Keuangan RENCANA AKSI
o//o KETERANGAN Nominal Keuangan % Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) PROGRAM /KEGIATAN NO.
000
APBD000
2,824,765,OOO BelanjaModal
Peralatan dan Mesin PeKedokteran Umum ngadan Alat 5.2.3.34.01
000
000
88,000,000 exomlnotion Lo Lam u Peri Film Viewer 9,825,000000
000
000
000
116,400,000 Portoble Suction000
000
17,500,000 Stondor I000
000
45,000,000 Kursi Rodo/wheel Chair000
000
7,900,000lntrument
Trolle000
000
30,200,000 Troli Obat000
000
34,240,O00 Em ency000
000
90,000,000brilotor
000
000
255,500,000Stretcher Electric Emergency Stretcher, Linkoge
t\/lechonism Usin A Gos Spri
Pump
p,
Spoce m n 'Um n
n U
totio
p yn gedan Tron ort) 180,000,000
000
000
000
000
340,200,000
nal, Besi, Buso
Exomination Toble Fu
000
000
1,225,000,000 Tempat Tidur Pasien
Manual/
Bed PotientMonuol
000
000
175,000,000Alot
OkupasiTera, I000
000
150,000,000Alot
Teropi Wicaro000
000
60,000,000 Spirometri