• Tidak ada hasil yang ditemukan

B. ,%/" h,,idlk^ PL'O) & ;3g,[:lfrrrwA DAERAH 'URAKARTA. &"r" lsl. Laporan Capaian KineOA Pejabat Eseton Butan pebruarl 20j9.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "B. ,%/" h,,idlk^ PL'O) & ;3g,[:lfrrrwA DAERAH 'URAKARTA. &"r" lsl. Laporan Capaian KineOA Pejabat Eseton Butan pebruarl 20j9."

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

&

;3g,[:lfrrrwA

DAERAH 'URAKARTA

&"r"

LEMBAR DISPOSISI

BERKAS : KESEHATAN

SIFAT

: Biasa TINDAK LAN]UT

INDEKS :Laporan KODE KLASIFIKASI

:

445.2

Surat Masuk

1681

10:39:49

lsl

. Laporan Capaian KineOA Pejabat Eseton Butan pebruarl 20j9.

LAIY PI RAN

ka. Sub 8ag. Perencanaan, Nlonitoring & Evaluasi

Sura karta

DARI

PII{PINAN TGL.

SURAT

0910312019 NO.SURAT - KE : 06/0512019 DARI :

1

- Direktur

2

- Wadir Pelayanan Medis

3

- Wadir Administrasi

4

- Kabid Pelayanan Medis

5

- Kabid Keperawatan

6

, Kabid Penunjang Medis

7

- Kabag Umum

I

- Kabag Pe.encanaan

/.

(f

@ne

B

k

,%/"

h,,idLk^

PL'O)

'Kabag Keuangan

Kasubbag Kepegawaian TU & Hukum

cUra;4

afu-bh

Wry

- KasL 12 - Kasubbag l3 - Kasi lnstalasi

.4

4

Diteruskan

r*

(2)

PEMERINTAH

PROVINSI

JAWA

TENGAH

RUMAH

SAKIT

JIWA

DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 1-elp. (0271 ) 6{l.l-12 Far. (tl2?l) 6{892{)

E-Mail : rsisurakarta ri iltt'nInror.go.id \A'ebsite : http://rsid-surnkarl.jalengpror.go.itl

Kepada:

Yth.

Direktur

RS

jiwa

Daerah Surakarta

Di

Surakarta

Ka.

Bag.

Perencanaan,

Pendidikan

Penelitian

dan Pengembangan

Drs.

Rajimin,

MM

NIP.

19610 412 198603 1021

SURAT -PENGANTAR

BANYAKNYA

1(satu)benclel

KETETTANCAN

Dikirinr

clerrgan

hormat

untuk

d.-rpat

dipergunakan

sebagaimana nre'Stir-tr,'a.

Surakarta,gMaret

2019

Ka. Sub.

Bag. Perencanaan,

Monitoring

&

uasi

NIP.

197006 199303 2 00s

NO

ISI

SURAT

1

Laporan Capaian

Kinerja

Pejabat Eselon

(3)

-ah

z

{J

z

LU 0c F UJ tr t! 00g o J c) :z IA (o .9 o o E

x

O)fY'l co $

I

lr) N

q

r-l O

q

o)

-i

l-. LN

o

-l cn r.o

o

rl N

q

oo O) oq

I

O

q

O O) r"1

(

r-l

r-q

<t ri \o a-.r N @

\

LN .-l l-.

q

rr c\l C!

q

O (o

n

q

ri O co

n

cn

n

co O O O

oo

truo

to

o=

z9

(o O) o-@ rf) o-O

r\

r.: @ Or o-N \o O)

d

ro rn ffi -i N rr r.ri

o

oo- r'-rl (o -l N l--,fi O co-l-r rl (o rJ1 l-. aO

-i

N l-r o'i r..

q

N LN N aO "j (\

\

o

q

r! O U O O. O O-O N O O (-) L/) cO

n

O) (o cn O O o-rJ. rn r-^ rO C! O O O (o (I) o_ cO O r-i $ O O O O O O

o

O O

+

a

O O O O O

i

.o. -1 O O

o

O O

d

O $-N O O O. \o Ol Ln

d

Ln O O o-an N oi $ O O Ln co O I, rl rn O

o

O

i

O Ln oo $

a

O O

i

O Ln co $ J ta ll. '6 o

=

o o d

x

l-r

q

cO l-r N + an

q

O O

q

cn

c

O Ln c! O E-l cO cn

d

ri cf)

\

l-. O) (o

o

o

q

O l-r n? ao l--ff) O $ c_.1 O O

o

rl

q

O O

e

(o

d

an<: O O

q

O O

q

O O O GO

cbo

LG

o5

z9

@

o

co

$

lr)

o

d

oo-c! cn (o \o c.i (r) o-N

o

\

N oo -1 r.t

d

r.r) r..

d

O) .'{ @ r-i

d

LN r-r ,o O) Fl LN LN

d

@ co oi O) N @

\

@ O) (p-@ co =$-N l-r cO oo- F-co @

d

@ O cn O. @ $ an N Ln O cO c)-@ $ rn N rn LN (o. r-{ (o 01 ao O ri LN (o-(o

s

\o

$

<s LN $ \o \o

+

O c). rn r-l co oi Ln O O O. an It o-, $ ri @ O. oo O) cn N c!

Q;

E IJ.J

<(9

|oe,

(9<

az

O

o

o-N l-r O)

d

cn =1. r-l Ol O O o-r.. r-r) 00-rn oo N (Yi IrO O

o

o-I-r rr) 00_ .O cn cO j co

o

o

o-O O O o= O cn O O o- F-LN oo-an cn O. r-l cn O O o-O O o-!n cr)

s

N O o-O O o^ O @-cn N O C) o-O O O. rn @ I'r O

o

O O o-Ln l"r) LN It--O

o

o

O O

d

O

d

O O O

i

O o. LN u-) LN .r-(f () o. LN

.t

u-) r-i oo N O O O

o

LN cn m ri oo od r-i O O LN ao co .O r-t

o

O U O O. rn N (o-@ O O o-O c) o-O $ ol Ln

o

o

O. O l-r r-O O O

i

O O

d

f--LN O O LA (o l--ol CO m O O o-O O O Lri It-O O o-Ln ,.o F..

+

N @-N

z

s

(,

o

(,

z

o

o

6 f F V lJ.l d.

o

a F

9

Z

o

d.

=

F \z LL' E

o

J

=

B f l I Z

o

co J

o

IJJ :z f f od f |1 Z

3

\J l! o_ LIJ :z

z

g

I co co

=

V) J o_ IJJ :z

(,

(,

z

F I f d.

z

(9 co co

:)

tn J o_ trJ :z

z

I Z f LLJ :z (9

z

o

co J o_ LJ.] >Z V' :l tr

d

Lr.l

d

z

d. :tr

o

z

L! co d. UJ

o-z

(9 co co 3 a J o_ LJ.J :Z

6

Z

F

z

l

:z

z

(9 co co

f

v) J o-LIJ \z (9

z

co F

)

o

z

o

z

z

U

z

lfl d. U

o

(9

z

o

co J o-l! :z

a

3

J t! od

z

o

t

z

o

2

z

U Z t! d L! o_ Z

g

(n CD co

f

.J o-LIJ :l (9 Z co F J :z

-z

< co co

l

-) o-Lrl

z

z

J L]J o-l t-"-:Z L! 6

o

J E =

I

o

L! (n

z

Z

)

Z t! o_ I Z

o

co a J o_ :l :z F \J Z

(,

g

o

z

z

(9 Z Z l Z t! o_ V) :Z IJJ a

)

o_ u :l V F tn a\

z

(,

g

o

z

Z l Z u L V) t! J u :Z

I

IJJ Z Z J LTJ o

z

o

U

)

o-L!

z

\Z f :)

z

o

L

=

F

=

& Z

z

J L]J o-a V trJ

)

o-t! )z B L]J

z

o

,.n F

-co :tr trJ d-Z J F

=

6

z

Z J i! a :Z L! J U :Z Z F =

x

t! o_

(,

o

co -) u U

z

:z :) f d.

z

o

o_

z

F

=

& Z F & o_ V V) LJJ

)

o_ t! :l = = LtJ :l

z

o

,,

F

)

co I LTJ

)

)

F = d

z

F B U o_ U Y V) LIJ J tu L! :l

o

z

ri c! cn $ LN (o l'- @ O) C) -l r-l r! co

s

rn (o ri co# o.) C)N a\l C'l r{

o

N G,

l

t

6

UJ C

z

s

f

co

z

(,

z

IJ

o

CL .n tn

z

I

z

IJJ d

z

o

z

o

z

UJ

(,

z

UJ CL

z

d,

o

CL

5

tn

s

D

F

CL UJ G,

(4)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

DTREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

t

I

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari

Realisasi Keuangan RENCANA AKSI

o//o KETERANGAN % n Nominal Keua Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) APBD 0.96 0.13 430,999,280 59,926,613 44,686,972,000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

L.O2.L.O2.A7.t6

30.70 APBD

0.00 230,230,A00 750,oa0,aao

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 1.O2.L.O2.O7.L1

41.11 APBD

0.50 3,700,000,000

44,646,645

9,000,a00,000

PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

L.O2.L.O2.O7.L9

0.97 APBD

1.92 4,855,000

g,584,ooo

500,a00,a00 L.A7.!.A2.O7.24 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BLUD 9.05

7.38 3,303,963,816 2,691,897,050

35,500,000,000 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD )

L.O21.A2.O7.27

Realisasi Fisik

PROGRAM /KEGIATAN

(5)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

WAKIT DIREKTUR PETAYANAN

I

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari

Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan RENCANA AKSI

Nominal Keuangan KETERANGAN ANGGARAN (TARGET) Nominal l(euangan PROGRAM /KEGIATAN APBD 300,ooo,oo0 1.88 0.00 75,988,115,000

t.o2.t.o2.o7.76

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

41.11 APBD

0.50 3,700,000,000

44,646,645 9,000,000,000

PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

t.o2.1.o2.o7.t9

0.97 APBD 1.92 4,865,000 9,s84,000 500,000,000 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

3.69 BLUD

1.87 98,231,000

49,731,000 2,665,000,000

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (

BLUD )

7.02.L.O7.O7.27

NO.

(6)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

WAKIL DI REKTUR ADMINISTRASI

NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

(rARGEr)

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN !N!

KETERANGAN RENCANA AKS!

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal

Keuangan

o/lo Nominal

Keuangan

o/lo

L.O2.L.02.07.16 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 28,698,857,000 59,926,673 0.21 730,999,280 0.46 APBD

L.Oz.L.02.O7.18 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 750,000,000 0.00 230,230,000 30.70 APBD

L.O2.1.02.07.2L PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN

(

BLUD )

(7)

LAPORAN PENGENDATIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA BAGIAN UMUM

h

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari

Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan KETERANGAN RENCANA AKSI

Nominal Keuangan % Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) PROGRAM /KEGIATAN NO. 0.00 APBD 0.00 22,798,857,000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

1.07.1.02.o7.16 BLUD 7.24 617,805,721 2.3',1 196,756,1 18 8,s35,000,000

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN ( BLUD )

(8)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

,

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari RENCANA AKSI % KETERANGAN o//o Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) 16.67 APBD 724,999,280 7.20 53,976,673 750,000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 1.O2.L.O2.O7.76 BLUD 10.38 2,454,722,095 10.34 2,445,409,932 23,645,000,000 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD )

L.Oz.1.O2.O7.2t

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan

PROGRAM /KEGIATAN

(9)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLITBANG

NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

KETERANGAN RENCANA AKSI

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal

Keuangan %

Nominal

Keuangan %

1.O2.L.O2.07.L5 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 5,750,000,000 5,95o,AoA 0.12 5,000,000 0.12 APBD

L.O2.L.O2.O7.L7 SUMBER DAYA KESEHATAN 750,004,000 46,398,030 6.19 230,230,000 30.70 APBD

(10)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN !NI

Pebruari Realisaii % KETERANGAN % n Nominal ANGGARAN (rARGEr) Nominal Keuangan PROGRAM /KEGIATAN APBD 0.00 0.00 4,985,000,000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.o7.16

0.97 APBD

1.92 4,865,000

500,000,000 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.o2.r.o2.o7.17

49,731,000 10.93 BLUD 49,731,000 10.93

455,000,000

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (

BLUD )

L.A2.L.O2.O7.2L

Realisasi Fisik RENCANA AKSI

NO.

(11)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS

PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

: (TARGET)

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN !NI

KETERANGAN RENCANA AKSI

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal Keuangan o//o Nominal Keuangan %

L.O2.L.02.07,.L6 PROGRAM PE1AYANAN KESEHATAN 8,779,350,000 0.00 300,000,000 3.67 APBD

L.O2.L.O2.O7.L9 PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN

KESEHATAN 9,000,o00,0o0 44,646,545 0.50

i,700,000,000

41.11 APBD

1.o2.L.o2.07.2t PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (

BLUD )

1,535,000,000 0.00 0.00 BLUD

(12)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA BI DANG KEPERAWATAN

SAMPAI DENGAN BULAN INI

n Realisasi Fisik NO. Nominal Keuangan o//o KETERANGAN Nominal Keuangan %

L.02.1.O2.07.75 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 2,824,765,000 0.00 0.00 APBD

L.O2.1.O2.O7.21 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (

BLUD )

575,000,000 0.00 48,500,000 8.43 BLUD

PROGRAM /reCrarnru ANGGARAN

(13)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

KET RENCANA AKSI

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal Keuangan % Nominal

Keuangan %

1.o2.L.o2.07.16.0005

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Dampak Asap Rokok ( DBHCHT )

22,798,857,OOO 0.00 0.00 APBD

5.2.2.O2.O9 Belanja Perlengkapan

/Peralatan

Gedung/Kantor 1,350,000,000 0.00 0.00

Speoker L5" Double 145,000,000 0.00

000

Speoker set l-04,000,000

000

000

Subwover L8" 78,000,000

000

000

Power Ph L500 117,000,000

000

000

Equolizer Complete Set 6,750,000

000

000

Crossover Arcrx 2 4,000,000

000

000

Exitten 4,000,000

000

000

Mic Kobel 16,000,000

000

000

Mixer sound 29,000,000

000

000

Mic

Wireless/ Wifi

/Nirkobel

11,000,000

000

000

IVlic Toble

/

Mic Mejo 14,000,000

000

000

Rok Audio 5,000,000

000

000

Kobel 30,000,000

000

000

Assesoris dan Jaringon 5,000,000

000

000

Toto Ponggung don

lnterior

200,000,000

000

000

Sofo Tomu 100,000,000

000

000

Kursi Kerjo 81,250,000

000

000

Li g htni ng

/

Pe nco hoyoo n 200,000,000 0.00

000

(14)

5.2.3.49.06 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadaan

Alat

Kedokteran 6,100,000,000 0.00 0.00 i.

Pneumatic tube 6,000,000,000

000

0.00

Jasa Konsultasi Pengawasan 100,000,000 0.00 0.00

5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan

Bangunan Kesehatan 6,689,824,OOO 0.00 0.00

Josa Konsultonsi Perencanoon/pengowason 128,950,000

000

0.00

Pembangunon Gedung Rawot lnop 5 Lontoi tohop

lll

6,560,874,O00

000

000

5.2.3.28.0L Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Meubelair

1,500,000,000 0.00 0.00

Mejo

1/2

Biro 202,500,000

000

000

Lemari

/

Almori/

Rak Arsip 14,000,000

000

000

Tempot Tidur Susun 228,000,000

000

000

Kursi Kerjo 178,750,000

000

000

Kursi Kuliah 65,000,000

000

000

Kursi Tunggu Besi, 5 Dudukon 210,000,000

000

000

Almori/

Lemori Linen Bersih 30,000,000

000

000

Sofo 17,000,000

000

000

Meja Makon 25,920,OO0

000

000

Almari/

Lemori Pokaian 70,560,000

000

000

Nurse Stotion 200,000,000

000

000

Almori Obat 1_2,L20,OOO

000

000

Filling Cobinet 45,000,000

000

000

Mejo Belajor 32,500,000

000

000

Kursi Putar Tongon Rongko Besi, Koin don Kulit 84,000,000

000

000

Whiteboord

/

White Boord

/

Popon Tulis 2,500,000

000

000

Whiteboard

/

White Board

/

Popan Tulis 3,750,000

000

000

Tempat Tidur Double 39,400,000

000

000

Almari

/

Lemari

/

Rok Arsip Besar 20,000,000

000

000

Jemuran Boju 10,000,000

000

0.00

Jemuran Handuk 9,000,000

000

000

(15)

5.2.3.L7 Belanja

Modal

Peralatan dan

Mesin-Pengadaan

Alat

Darat

Bermotor

750,298,000

0.00 0.00 !

Ambulonce internosionol ( gowot dorurat ) 2655 cc 71,4,LOS,OOO 0.00 0.00

Ventilotor Portoble 36,193,000 0.00 0.00

Eelanja ModaI Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Alat

Rumah Lain Home Use 913,500,000

o 00 0.00

s.2.3.28.06

Dressing Stoinless Steel l_5,1_00,000 0.00

000

20,630,000 0.00

000

Wosher Trolle

lJnit

Stoinless

Assesoris don Genset 200,000,000

000

0.00

60,000,000 0.00 0.00

Air

Conditioni 'it 1,5 Pk

Televisi Led 24,909,000

000

000

Lcd dan Kelen ponnyo 16,200,000 0.00

000

Portoble Sound tem t\/li

Ma

707, resion Unit 28,350,000

000

000

K'

uter

262,500,000

000

000

top 60,000,000

000

000

1,500,000

000

000

Penghancur Kertos 2,750,OOO

000

000

Kipos An n Woll Fan 16 lnchi 58,500,000

000

000

Air

Conditioning (Ac) 2 Pk 62,270,000

000

000

Alat

/

Mesin Pendeteksi Uong 2,500,000

000

000

Mesin

/

Alat

Pho

/

Fotocopi

/

Foto 98,291,000

000

000

5.2.3.34.01 Belanja

Modal

Peralatan dan

Mesin-Pengadaan

Alat

Kedokteran Umum

495,235,000 0.00 0.00

Sentrol

/

CentralVocuum DuPlex S tem 253,800,000

000

000

Sentrol

/

Central ComPressed

Air

241,,435,OO0

000

000

5.2.3.49 Belanja

Modal

Gedung

dan Bangunan- Pengadaan

Ba unan Gedung Tem

at

Ke a 5,000,000,000

000

000

Pemba ngu no n Gedu ng Ko

ntor

4.tt70.000.000

000

000

Josa Konsultansi Pe renconaa n wasan 130.000-(x)0

000

000

1.02.1.02.07.20.0001

)

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD

8,235,000,000

796,756,Lt8

2.39 6L7,8O5,721 7.s0

(16)

8.33 000,000 9.44 28324,000 300,000,000 8.33 5.58 22,916,667 15,339,870 275, n

Biaya Cetak

&

Pe

0.00 0.00 ,000

dokumentasi&

Dekorasi

000

0.00 25,000,000 8.33 62,500,000 00 750,000,000 8.33

000

60,416,670 725,AOO000 Bi 'a outsourching taman

833

000

125,000,000 1 19 77 34 77 39,543,611 69,543,475 200,000 Biaya pemeliharaan Alat transPortasi

000

000

20,000,000 Pemeliharaan meubelair

000

000

5,000,000

000

000

5,000,000 Pemeliharaan Aiphone

000

000

5 000 ncy call Pemeliharaan emer

000

000

100,000,000

000

000

5,000,000 Pemeliharaan Radio rePeter/ emancar

0.00

000

5,000,000 Pemeliharaan LCD + mesin absensi

000

000

20,000 000 Pemeliharaan alat studio/komunikasi

000

000

75,000,000 Lain-lain

000

000

meliharaan arsiP Bia a

000

000

10,000,000

Bia pemeliharaan aset/fisik lainnYa

000

000

100,000,000 Pemeliharaan sarana Prasarana

000

000

20,000,000

Jaringa n /instalasi komunikasi

IOI

1 ,143,300

762

1,143,300 15,000,000 lain-la in

693

693

3,466,973 3,466,973 50,000,000

biay a bahan gas medis 20

71

20 71 62,1 1 5,000

62,115,000 300,000,000

Bahan bakar bakar solar

833

203

6 250,000 1,525,000

75,000,000 madam

Biaya en isian tabun

833

14,585,000

215

3.763,500 175,000,000 n RT (plastik,dll) erlengka B a

000

000

L0,000,000 Bia a PBB

833

183,333,500

000

2,200,000,000 SETVICC Bia

aj

asa kebersihan/Cleanin

12 86

4,500,000

12 86 4,500,000

35,000,000 Biaya jasa Sewa

7.04

704

7 035 000 7,035 000 100,000,000 a Promosi Bi

000

000

500,000,000 Gedun dan ban unan

ATK I Pemeliharaan Pemeliharaan Televisi Pemeliharaan AC 10,000,000

(17)

Peralatan kantor

&

RT

RS

0.00 0.00

(18)

TAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,TU

&

UMUM

NO PROGRAM /t(EGIATAN ANGGARAN

(TARGET)

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

KET RENCANA AKSI

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal Keuangan Nominal Keuangan

7.OZ.L.O2.O7 .20.OOO1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan ( BLUD )

300,000,000

000

000

BLUD

Biaya

Rekrutmen

100,000,000.00

000

Biaya Pakaian Dinas

& Atribut

200,000,000.00

000

000

(19)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI

f

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari

Realisasi Keuangan RENCANA AKSI

o//o KETERANGAN Nominal Keuangan % Nominal Keua ANGGARAN (TARGET) 8.92 BLUD 70,000,000

773

60,687,837 785,000,000

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUD

972

843

70,000,000 60,687,837

720,000,000.00 lanan Dinas (Driver +TOL)

Per

Bia

0.00

000

65,000,000.00

asa konsultan KAP

B

Realisasi Fisik

PROGRAM /KEGIATAN

NO.

(20)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

REALISASI SAMPAT DENGAN BULAN INI

Pebruari

Realisasi Keuangan RENCANA AKSI

% KETERANGAN % Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) 16 67 APBD

720

t24,999,280

53,976,6L3 750,000,000 Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagitenaga

harl di ayanan Kesehatan

L.O2.L.O2.O7.L6.OOL7

16 67

465

42,999,28O 12,000,000

258,000,000

wai

Honorer/tidak

TetaP

Honorarium

P

5.2.t.o2.o2

16 67

000

17,332,800 104,000,000

honororium waiib keri'o dokter spesialis (wkds )

'16 67

779

25,666,480 12,000,000 154,000,000 SMA

/

se som

ot

16 67 82,000,000

853

4L,976,6t3

492,000,000 P Non NS Ke I sehatan As I urans a I n a Prem Be

j

5.2.2.O4.05 41,976,613

853

82,000,000 16 67 492,000,000 pre'mi osuronsi non PNS

10 43 BLUD 10 43 2,384,722,095

2,384,722,095 22,860,000,o00

Kegiatan PelaYanan dan Pendukung Pelayanan (

BLUD 1.o2.L.O2.O7.20.0001 12.85 12 85 835,160,000 835,160,000 6 00,000 000 o 6,R o q.( 1289.429,049 1289,429,049 13,500 000,000 anan

lasa

Pel Bi

892

2,675,500

892

2,675,500 30,000,000

iriman

dan Bia benda 14 93 37,329,975 14 93 37.329,975 250,000,000

Makan Minum

Ra 17 19 21.492,100 17 19 21,492,100 125,000,000

Bi Ma

kan Minum Tamu

201

201

s03,000

503,000 25,000,000

Biaya langg

anan

surat

kabar

000

000

930,000,000 nitiaan

a

Honorarium

Bi 17 23 17 23 196,382,471 196,382.471 1,140,000,000

Internet

Lan

Bi

anan Listrik

PAM

Te

050

0s0

1 250,000 1 250,000 250,000,000

Lain-lain

SDM B

500

500,000

500

500,000 10,000,000

Bia

a

Jasa Sosial

000

000

100,000,000

Aset

&

Private

a

Premr Asuransi Bi |' t Realisasi Fisik PROGRAM /KEGIATAN

(21)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

I N I BULAN N DE GAN M SA PAI SASI REALI Pebruari Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan KETERANGAN RENCANA AKSI

% % n Nominal Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) APBD 0.00 0.00 4,700,000,000

Pemenuhan Sarana Prasarana dan

Alat

Kesehatan

000

L.O2.L.O2.O7.16.0018

000

4,700,000,000

n Aset Tak Berwu

Modal

P

Bel

000

5.2.3.95 4,700,000,000

000

SIM Rumah Sakit

000

000

75,000,000 Konsultansi Perencon awosan

Jasa

000

000

4,625,000,000

iMano

Sistem I men (Sim

/Rs

BLUD

786

000

102,120,000 1,300,000,000 Kegiatan PelaYanan BLUD Pelayanan ( dan Pendukung 80 56 60,420 000 1.02.1.02.07.20-0001

000

75,000,000.00

sil

r/s

B pemeliharaantekno o kompute t\,4 10 00 12 500,000

000

\25,

000,000.00

Biaya peningkatan

Mutu

SDM beruPa Manajemen

Trainin

000

4,200,000

280

150,000,000.00 n SIM/lT Bia en mbanga

000

25,000,000 50 00 50,000,000.00

rinter

) uter + m ko atan a era a n tvlod Be a p

000

000

900,000,000.00 la n n a n n a me5 a lat n d a era n a Mod e B a p PROGRAM /KEGIATAN

tr(

(22)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN,PETATIHAN DAN PENGEMBANGAN

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN INI

Pebruari Real Keuangan o//o o//o Nominal Keua Nominal Keuangan 1.33 6,ooo,ooo 5,950,000

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Darnpak Asap Rokok ( DBHCHT )

0.00 0.00

200,000,000

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Alat

Kantor Lainnya

000

000

200,000,000 Maniken Dewasa

240

6,oo0,oo0

238

5,950,000 250,000,000

Kegiatan Peningkatan

Mutu

Pelayanan Kesehatan

L.O2.L.O2.O7.16.0008

240

6,000,000

238

5,950,000 250,000,000

Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan

30 70 APBD

619

230,230,000 45,398,030

750,000,000

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

SDM Kesehatan dan Non Kesehatan 1.02.1.02.07 .17.OOO9 46 05

928

46,398 500,000 on Teknis

Diklot/t

n House

Trainning/Bim

100 00

000

7,490,000 7.490.000

n Blud Pelatihon Penata usahoan Keuon

100 00

000

4,280,000 80.000 okan Sosialisosi Pe tion S

Pelatihon LIS (La

borotorium

ln

Core Testi Pelatihon Poct (Point

100 00

000

4,960,000

4.960.000 Bimbin n Teknis Case Manaier

Pelatihon Pasien SafetY

Realisasi Fisik RENCANA AKSI

ANGGARAN (TARGET) APBD 1.32 450,A00,000 5.2.3.27.O5

(23)

a

o

f

J CO O

o

O (o f.-@

o

O O O O O

o

O

o

O O O O

q

O O O

o

O

q

O O O

o

o

O O

o

o

o

O

o

o

O

q

O

o

o

o

o

c)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

q

o

o

o

o

o

o

q

o

o

r

o

q

o

o

r

o

q

o

o

q

rn co o-r{ an

o

o

o_

o

tr)

o

co N

o

o

o_

o

o

$_ $

f.-o

o

o-o

lr) o-(o r

a

O O O O

o

O O O C) O O

o

O O O O O

q

o

O

o

o

o

o

o

o

o

O

o

o

O O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

q

o

(f O

o

o

q

o

cf) O)

{'

N

o

q

o

O)

q

f--O)

o

(v) lr)

o

t- @-O co

o

o

lr)-f-* N t-_ rf) O

q

O

o

()-O

o

q

tn rJ') rn -t C .c t--,c l(t (-.l O t CI cl -t O t-. O tr-O (-.l <f .c O O tr- <-O O O tr- O f--O O tr-O O O ca \o @a.l $ \o rr) 6 O (..l t--(-'l N O tr) aa C..l O $. $' t--(r) \o p

v

a q) qJ o_ E 5) q qJ o* o o qJ co ! qJ q ! o -Y

5

c

o

l

J @ c G g o o

E

C OD g f

)

! c o,)

o

-o ! $ ? o o

3

o

c o o 'fo qJ

B

x

o o *< 6

=

co o

a

a,) o x OJ

\

B B a.J o-.Y qJ +J E. B c

{

tr

*

o

{

\

B 0

lq

Bl F o o o F-() co \J ! co

! o qJ o-qJ

)t,

-J Q ! U ! o a-o o o qJ

O-o

{

qJ AJ q q) q .V q) F-q o) q

{

tr lco + U (.) (/) o |J I AJ (/) AJ

V

tr o o-o o) U

s

qJ F--q o ! o AJ o-5) qJ F-o ! o -q q) o-A.) U .Y ! o-o qJ o--\< o v)

q

U) a.) a-q o

c

AJ o_

a

co qJ qJ q

{

a) t-o q .\< AJ o-q qJ Y o ! o q.)

a-\

! I .\<

o-a

B B E .C qJ

v

qJ 5) qJ

o-ol

col (/) ! o

Y

!

c

-Y

a-c

! q) o-.\<

=

o e qJ q -Y o G 3

--q AJ qJ

V

N o_ B

=

AJ {/) o

o

-t-,

]

qJ a_ -C ! o A,) o-qJ ! (/)

*

B

a

o

-c

qJ q-o o q.)

o-a

S co -vq) F-a_

v

o-o 5 o (a o a-o r o

-qJ

v

-

o o q)

o-*

-V (4 q N (9

-o a.) a-q) o-r o V G +J q)

o-Yl

o -q

q

e o !

c

a

-qJ a--s ! o G ! qJ o-o qJ -Y o

=

o o () qJ co G sl o q) o-o o qJ o-d

o

o

g

o

..,1

q

N

q

rt ^i

q

rl

(24)

Biaya peningkatan

Mutu

SDM 255,000,000.00

000

22,085,000.00

866

900

r

rso 50,000,000.00

000

4,500,000

GKM dan KBK 30,000,000.00

000

2,500,000

833

I

Akreditasi 25,000,000.00

000

2,085,000

834

Bantuan Biaya Pendidikan 100,000,000.00

000

8,500,000

850

900

Studi banding 50,000,000.00

000

4,500,000

900

Biaya pendidikan dan pelatihan 100,000,000.00

000

9,000,000.00

900

- Diklat intern 50,000,000.00 0.00 4,500,000

900

(25)

KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN, REHABITITASI DAN KESWAMAS

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

REALISASI BULAN INI

Pebruari Realisasi Fisik Realisasi Keuangan RENCANA AKSI KETERANGAN % n Nominal Keua o/ /o Keua n Nominal ANGGARAN (rARGEr) 4,255,000,000

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan Tangga

Alat

Rumah 5.2.3.27

APBD

4,203,550,000 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat

Kedokteran Umum

5.2.3.34.OL

0.00 0.00

i5i,400,000

Tensimeter Di

lDi

lay Method 0.00

0.00 170,000,000 Mobile U 0.00 0.00 96,500,a00

Examination Table Fun ional, Besi, Busa

0.00

255,500,000

Strectcher Electric Eme ncy Sretcher

0.00 0.00 6j

j,000,000

raph electrocardio a E e 0.00 0.00 17,500,000 Standar lnfus 0.00 0.00 32,000,000

Kursi Roda

/

wheel Chair

0.00 0.00 1,000,000,000

rcdl

transcranial Do ler 0.00 1.20,000,000 Vein Viewer 0.00 0.00 12,400,000

u Priksa

/

Examination LamP

Lamp 0.00 0.00 L0,500,000 Film Viewer 0.00 2L0,248,000

Defibrilator

0.00 0.00 116,400,000 Suction Pum 0.00 0.00 44,900,000 StetoskoP 0.00 0.00 LB,000,000 Pulse Oximeter 0.00 99,702,000 0.00 0.00 60,000,000 Sp

rirometri

/

S

/

Lamp u

lnfra

Red

lnfra Red Lam

romet

0.00 0.00

750,000,000 Feedback Portable

/

wobile

Bio NO. 0.00 0.00 0.00 0.00

(26)

Station Space Pump (Syringe Pump,infuse Pump dan

Transport )

180,000,000

0.00 0.00

Timbangan lbu dan Bayi 23,500,004 0.00

5.2.3.34.10 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadan

Alat

Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 57,450,000 APBD

Emergency Troly 51,450,000 0.00 0.00

5.2.3.34.01 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan

Alat

Kedokteran Umum 200,000,000 APBD

Komputer Set + Sconner don

Mmpi

200,000,000 0.00 0.00

5.2.3.34.!8

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Fengadan

Alat

Kedokteran Radiologi 180,000,000 APBD

Ec g/e kg/e I e ct roc a rd i og ro ph 180,000,000 0.00 0.00

1.O2.L.O2.O7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat 500,000,000

g,5g4,ooo 1.92 4,865,000 o.91 BLUD

Teropi Rekreosi Posien 50"000.000 4,L44,04O 8.29 4, L65,000 8.33

Jambore Rehabiliton 195.000.000 0.00 0.00

Teropi Kerjo 30.000.000 0.00 0.00

Dropping Pasien Jiwo 15.000.000 610,000 4.O7 700,000 4.67

lntegrosi Posien Jiwo 60.000.000 4,030,000 6.12 0.00

Home Visit dan Home Core Pasien 45.000.000 800,000 1,.78 0.00

Penonganan Posien Posung 5.000.000 0.00 0.00

Kegiotan Bokti Sosiol s0.000.000 0.00 0.00

Ke g i ota n Kese h ota n J iwo [Vl asyo ro kot 50.000.000 0.00 0.00 s.2.2.31.O1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD )

35,000,000

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 35.(X)0.(XX) 0.00 0.00

I

(27)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN

NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN

(TARGEr)

REALISASI BULAN INI

KETERANGAN RENCANA AKSI

Pebruari

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Nominal

Keuangan %

Nominal

Keuangan %

5.2.3.27 Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan

Alat

Rumah

Tangga 350,000,000 0.00 0.00

5.2.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor 350,000,000 0.00 0.00

Roll Opeck 350,000,000 0.00 0.00

s.2.2.31.Or. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD ) 420,000,000 49,737,O0O 1.1.84 49,73t,OOO 1,1,.84

1. Biaya Cetakan Rekam medis 200,000,000 42,269,000 21,.13 42,269,OO0 21,.13

2. Biaya rujukan

&

pelayanan pasien BPJS,PKMS,Jamkesda,dll l-5,000,000 120,000 0.80 120,000 0.80

3. Biaya pemulasaraan Jenazah 5,000,000 0.00 0.00

4. Biaya jasa konsultan

Survey KP EksternaI,WBK & WBBtVI 25,000,000.00 0.00 0.00

Uji Konsekuensi 15,000,000.00 7,342,OOO 48.95 -/,342,OO0 48.95

Visitasi 70,000,000.00 0.00 0.00

Konsultan Pengawas gd 5 lt tahap ll 80,000,000.00 0.00 0.00

Larn-larn 10,000,000.00 0.00

I

(28)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SEKST NON DIAGNOSTIK

(

r

REALISASISAMPAI DENGAN BULAN IN!

Pebruari

Realisasi Fisik RENCANA AKSI

o//o KETERANGAN % Nominal Keuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (rARGEr) PROGRAM /KEGIATAN NO.

000

APBD

000

5,028,350,000

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan Penyediaan

Fasilitas

Perawatan

Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap

Rokok ( DBHCHT

) 1.O2.1.02.07.16.0006

000

000

000

000

2,891,850,000 000,000

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadaan

Alat

Rumah Tangga Lainnya ( Home Use)

5.2.3.28.06

000

000

41i,000,000

000

000

417,000,000

000

000

61,850,000

000

000

1,600,000,000 s.2.3.39.05

000

000

1,400,000,000

000

000

200,000,000 APBD

000

000

536,500,000

Belanja

Modal

Peralatan dan M

Pemenuhan Sarana Prasarana dan

Alat

Kesehatan

Mesin Pen nn

Mesin

/

Alot setriko Press Assesoris dan Jorin n

esin Pengadaan

Syst em

/

Power S

Mesin Cuci

Ups 160 Kva

Assesoris dan Jaringon 1.02.1.02.07.16.0018

520,000,000

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan Alat

Alat

Kalibrasi lnterno as FIo An It: I u a

tor

te

t

n

t

5im ern t a ros b In I' A

ot

Ka Kalibrasi 5.2.3.24.O5

000

000

175,000,000

000

000

205,000,000 Realisasi Keuangan

(29)

Alot

Kolibrosi

lnternol/infusion

Device Anolyzer 50,000,000 0.00

000

E I ect ri co I Sofety Ano lyz e

r

90,000,000

000

0.00

Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pengadan

Alat

Dapur 15,500,000

Food Distribusi Trolley 16,500,000

000

000

L.O2.L.02.O7.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor 3,500,000,000

000

1,600,000,000 45 71 APBD Belanja lVlakanan Dan Minuman Pasien 3,200,000,000

000

1,600,000,000 50 00

Belanja Bahan Linen 300,000,000

000

000

L.O2.7.O2.O7.20.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD )

1,610,000,000

0.00

0.00

BLUD

Biaya pemeliharaan

Rp

350,000,000 17 34

000

Biaya Perlengkapan Ruang Pasien

/

Linen

Rp

175,000,000

000

000

Pemeliharaan laundry

Rp

75,000,000

000

000

Pemeliharaan Pantry

Rp

75,000,000

000

000

Pemeliharaan insec killer

Rp

5,000,000

000

Biaya pemeliharaan genzet

&

UPS

Rp

30,000,000

000

000

2.3. Biaya bahan sanitasi

Rp

30,000,000

000

000

3.5.

Biaya pemeliharaan alat sanitasi

Rp

15,000,000

000

000

3.7.

Biaya pemeliharaan listri dan air

Rp

100,000,000

000

000

3.7.

Biaya pemeliharaan arr

Rp

50,000,000

000

000

4.1,.

Biaya bahan

dan

alat sanitasi

Rp

135,000,000

000

000

4.3.

Biaya bahan gas

Rp

200,000,000

000

000

4.6.

Biaya alat

dapur/

pantry

Rp

50,000,000

000

000

4.8.

Biaya peralatan

listrik,lampu/elektronik

Rp

110,000,000

000

000

Biaya Peralatan

kerja/

APD

Rp

35,000,000

000

000

Biaya jasa sampah medis,non medis

&

infeksius

Rp

100,000,000

000

000

Pemeriksaan berkala pegawai

Rp

75,000,000

000

000

s.2.3.28.0s

(30)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

:

KEPALA SEKSI PENUNJANG DIAGNOSTIK

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

ruari

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan

% Nominal Keuangan o//o Nominal Keuangan

ANGGARAN

(TARGET)

300,000,000

952

000

3,150,000,000

Masyarakat Dengan PenYediaan

Fasititas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Dampak AsaP Rokok

(

000

0.00 1,850,000,000

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

tem / Power

Su Pe adaan S 5.2.3.39.05

000

000

1 650,000,000 200 Kva U

000

000

200,000,000

Assesoris dan Jarin n

100 00

000

300,000,000

300,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat

Kedokteran Umum 5.2.3.34.01 100 00

000

300,000,000 300,000,000 Hematology / Hematologi

000

000

1,000,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Alat Kedokteran Radio 5.2.3.34.18

000

000

1,000,000,000 Digital RadiograPhy 38 18

081

2,100,000,000 44,646,645 5,500,000,000

Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.02.

000

022

1 ,100,000

500,000,000 Alat Kesehatan (Alkes) Habis Pakai

46 67

097

2,100 000,000 43.546,645 4 500 000,000 Obat-Obatan

000

000

500,000,000 B ah an La boratori u m (Reage nt)

000

0.00 25,000,000

Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.2.2.31 .01

000

000

25 000,000 Radiologt RENCANA AKSI KETERANGAN 1.02.1.02.07.16.0006 t

(31)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP DAN RUJUKAN I

REALISASI SAMPAI DENGAN BUTAN INI Januari Realisasi Fisik Realisasi Keuangan o/ % NominalKeuangan Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET)

843

BLUD 0.00 48,500,000 575,000,000

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan ( BLUD 1.02.1.02.07.20.0001

833

000

12,500,000 150,000,000 dinas khusus

Bia a makan pet

850

000

17 000,000

200,000,000 Peralatan Keoktera nfkesehata n

844

000

19,000,000 225 000 Bahan Pembersih Bia KFTF RENCANA AKSI NO.

(32)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

KEPALA SEKSI PERAWATAN RAWAT JALAN, REHABILITASI DAN KESWAMAS

't^

*

REALISAST SAMPAI DENGAN BULAN INI

Januari

Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan RENCANA AKSI

o//o KETERANGAN Nominal Keuangan % Nominal Keuangan ANGGARAN (TARGET) PROGRAM /KEGIATAN NO.

000

APBD

000

2,824,765,OOO Belanja

Modal

Peralatan dan Mesin Pe

Kedokteran Umum ngadan Alat 5.2.3.34.01

000

000

88,000,000 exomlnotion Lo Lam u Peri Film Viewer 9,825,000

000

000

000

000

116,400,000 Portoble Suction

000

000

17,500,000 Stondor I

000

000

45,000,000 Kursi Rodo/wheel Chair

000

000

7,900,000

lntrument

Trolle

000

000

30,200,000 Troli Obat

000

000

34,240,O00 Em ency

000

000

90,000,000

brilotor

000

000

255,500,000

Stretcher Electric Emergency Stretcher, Linkoge

t\/lechonism Usin A Gos Spri

Pump

p,

Spoce m n 'Um n

n U

totio

p yn ge

dan Tron ort) 180,000,000

000

000

000

000

340,200,000

nal, Besi, Buso

Exomination Toble Fu

000

000

1,225,000,000 Tempat Tidur Pasien

Manual/

Bed Potient

Monuol

000

000

175,000,000

Alot

OkupasiTera, I

000

000

150,000,000

Alot

Teropi Wicaro

000

000

60,000,000 Spirometri

/

Spyronte

Referensi

Dokumen terkait

Petugas kamar jenazah mengambil jenazah dari ruangan yang telah dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari dokter yang berasal dari ruang rawat inap atau

Own Shop dapat melakukan order melalui customer service, setelah itu order yang diterima akan diberikan ke bagian marketing untuk dilakukan Analisis Kuota dengan

Pada tingkat literasi keuangan dimensi kemampuan mahasiswa jurusan sosial (ekonomi Islam) terdapat 6 mahasiswa yang termasuk dalam kategori tinggi, 41 dengan kategori

ruang utama, Masjid Agung Demak juga dilengkapi adanya jendela yang berjumlah enam buah yaitu dua buah terletak di bagian timur, dua buah terletak di bagian selatan

Juga dengan biostatistik pula dapat menetiukan prioritas masalah yang secara cepat dapat ditanggulangi, dapat pula dijadikan sebagai bahan untuk membuat perencanaan dalam

Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media kartu dapat dilihat pada tabel berikut:.. Dari persentase terrebut di atas dapat disimpulkan

Untuk menjadi perusahaan yang cost-effective, manajemen perusahaan senantiasa harus melakukan peningkatan (improvement) terhadap berbagai aktivitas yang digunakan untuk

Jumlah laporan pertanggungjawa ban kegiatan Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Invasif Pengelola Pelayanan Kesehatan Jumlah laporan pelayanan kesehatan di Instalasi di