• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENJA BLH 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " RENJA BLH 2016"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA

( R E N J A )

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOJONEGORO

(2)

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, tidak lepas dari revisi Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018. Fokus atau titik berat dari Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disinkronkan dengan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai satu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya pemda, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja SKPD merupakan fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

(3)

Dengan demikian, Rencana Kerja merupakan serangkaian aktifitas yang akan dilaksanakan, dengan tidak mengesampingkan permasalahan yang dihadapi di masa lalu, sehingga melalui Rencana Kerja ini akan tergambar aktifitas yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016, untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD tahun 2016 dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hdiup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Tupoksi Badan Lingkungan Hidup; 2. Menyelaraskan Visi, Misi dan agenda SKPD;

3. Memberikan gambaran secara lengkap program/kegiatan yang akan

dilaksanakan di tahun 2016;

4. Menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan Badan Lingkungan

Hidup pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;

5. Memberikan masukan utama bagi penyusunan RKA SKPD, KUA PPAS, dan

RAPBD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan, sehingga sesuai

dengan rencana yang telah disusun;

2. Memudahkan pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program/ kegiatan;

4. Mensinkronkan dan mensinergikan program/ kegiatan Badan Lingkungan

(4)

III. MANFAAT

Adapun manfaat dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara

terinci;

2) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; 3) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja.

IV. LANDASAN

Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

9) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan

(5)

10) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

11) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014.

V. ASUMSI

Program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2016 diasumsikan akan bisa berjalan dan mencapai hasil optimal apabila :

1) Adanya personil, sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai; 2) Tidak terjadi perubahan kelembagaan, aturan dan target propenas di bidang

lingkungan hidup;

3) Tidak terjadi hal-hal di luar batas kemampuan manusia (force majeur) seperti

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

I. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/

Keluaran yang direncanakan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan :

1) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

(tercapai 93,8% dari target 100%), berupa pengadaan :

- Bak pemilah sampah (target 100 pasang, realisasi 100 pasang);

- Drum Komposter (target 100 unit, realisasi 86 unit);

- Multi Drum Komposter (target 15 unit, realisasi 14 unit);

- Alat pencacah sampah (target 20 unit, realisasi 18 unit);

- Papan himbauan (target 40 buah, realisasi 40 buah).

2) Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1) Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA (tercapai 95% dari target 100%), berupa :

- Pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata Kabupaten (target 8 sekolah, realisasi 7 sekolah);

- Pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata Nasional (target 1 sekolah, realisasi 1 sekolah);

- Pembinaan dan pendampingan Kalpateru (target 1 pendampingan, realisasi 1 pendampingan);

- Penyusunan profil MIH (1 jenis @ 5 buku);

- Peringatan hari LH (1 kegiatan).

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (tercapai 98%

dari target 100%), berupa :

- Penyusunan buku data dan buku laporan SLHD;

- Rakor SLHD (target 3 kegiatan, realisasi 2 kegiatan);

- Pengiriman buku SLHD ke Kemen LH, PPEJ dan BLH Provinsi.

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1) Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi (tercapai 98%, dari target

(7)

- Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran (target 180 orang, realisasi 177 orang).

II. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran

yang direncanakan

a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura (tercapai 100%)

Berupa terlaksananya penilaian P1 dan P2 Adipura di 54 lokasi/ titik pantau (Perkantoran, Perumahan, Sekolahan, Perairan Terbuka, TPA dan Fasilitas Umum seperti : Terminal, Rumah Sakit/Puskesmas, Stasiun KA, Pasar, Taman Kota/Hutan Kota dan Jalan Arteri/Kolektor) dan penyusunan buku non fisik Adipura (3 jenis buku);

2) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (tercapai 100%)

Berupa pemantauan kualitas lingkungan di 10 kegiatan RS, 8 Kegiatan Hotel, dan 7 kegiatan Industri;

3) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

(tercapai 100%)

Berupa terlaksananya pengawasan di lingkungan usaha dan/ atau kegiatan baik yang sifatnya rutin maupun insidentil terkait tindaklanjut pengaduan masyarakat;

4) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan LH (tercapai 100%)

Berupa penyusunan kajian bidang lingkungan hidup (2 dokumen); 5) Kegiatan koordinasi penyusunan Amdal (tercapai 100%)

Berupa terlaksananya pembahasan dan pemberian rekomendasi dokumen Amdal (3 dokumen), dokumen UKL-UPL (31 dokumen) dan dokumen SPPL (42 dokumen).

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1) Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air berupa :

 Pembangunan konstruksi sumur resapan sebanyak 238 unit;

 Pengadaan alat pembuat LRB sebanyak 90 unit.

(8)

c) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan berupa terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah dan pengiriman buku SLHD ke Kementrian LH, PPEJ dan BLH Provinsi.

d) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1) Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yaitu

berupa pengujian air limbah industri sebanyak 21 sampel, uji air badan air 18 sampel, uji udara ambient 12 sampel dan uji kualitas tanah 6 sampel.

2) Kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi yaitu terlaksananya pembangunan 2 unit Ipal Biogas Limbah Tahu, dan 25 unit Ipal Biogas Ternak Sapi.

III. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran

yang direncanakan

Tidak ada program/Kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

IV. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/ kegiatan

A. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/ kegiatan :

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya beberapa program/kegiatan dari target yang sudah ditetapkan adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan :

1) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

(tercapai 93,8% dari target 100%), dikarenakan pengadaan drum komposter (target 100 unit, terealisasi 86 unit), multi drum komposter (target 15 unit, terealisasi 14 unit), dan alat pencacah sampah (target 20 unit, terealisasi 18 unit).

(9)

2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1) Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA (tercapai 95% dari target 100%), dikarenakan pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata Kabupaten yang semula ditargetkan 8 sekolah, terealisasi hanya 7 sekolah.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (tercapai 98% dari target 100%), dikarenakan rakor SLHD yang semula ditargetkan 3 kali, terealisasi hanya 2 kali.

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1) Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran (tercapai

98%, dari target 100%), dikarenakan kegiatan penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran (target 180 orang, realisasi 177 orang).

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/ kegiatan :

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target.

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/ kegiatan

1) Peningkatan jalinan kerjasama yang lebih harmonis dengan pemrakarsa

kegiatan dan/ atau usaha agar tetap berpartisipasai untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan;

2) Pemantapan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait (pemerintah atau swasta) guna mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang lebih mantap;

3) Memberikan anjuran, himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk

bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan agar tercipta masyarakat yang ramah lingkungan;

4) Melaksanakan antisipasi dan reaksi secara cepat apabila terjadi pengaduan masyarakat terkait kerusakan dan degradasi lingkungan serta memberikan teguran/sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan, pencemaran lingkungan;

5) Mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari sisi SDM,

(10)

VI. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1) Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok masyarakat, dunia usaha agar peduli terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 2) Mengkampanyekan secara terus menerus akan pentingnya pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup kepada instansi pemerintah, swasta, dan semua elemen masyarakat melalui media massa dan elektronik serta pada even-even tertentu yang berskala kabupaten;

3) Mensosialisasikan program-program lingkungan di lembaga-lembaga

sekolah agar tumbuh sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan (sekolah adiwiyata);

4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi perencanaan program/ kegiatan dengan instansi terkait agar program yang dikembangkan tepat dan benar; 5) Merintis pembentukan Sistem Pengembangan Data dan Informasi

(11)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Visi, Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2016

1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana

1. Prosentase peningkatan jumlah desa yang melaksanakan

pengelolaan lingk. (%)

25 34

2. Prosentase pembinaan dan pendampingan titik pantau Adipura (%)

48 55

3. Cakupan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (usaha/keg.)

25 125

3. Penaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan

1. Cakupan pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap penaatan dokumen lingkungan (%)

43 55

2. Prosentase peningkatan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan LH (%)

1. Prosentase peningkatan pelayanan pemberian rekomendasi UKL-UPL, SPPL dan Amdal yang menjadi kewenangan daerah (%)

100 100

2. Prosentase penaatan usaha dan atau/ kegiatan terhadap ijin pengelolaan B3 dan limbah B3

(12)

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET cair dan limbah padat melalui pembangunan Ipal Biogas

1. Volume limbah ternak sapi yang terkelola per tahun (m3/tahun)

1. Prosentase tercapainya target penyuluhan pengendalian polusi (%)

100 100

2. Prosentase tercapinya target uji kualitas lingkungan (%)

100 100

Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

7. Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air tanah melalui pembangunan sumur resapan

1. Volume air hujan yang teresapkan per tahun (m3/tahun)

111.548 741.364

8. Meningkatnya koordinasi dalam rangka

perlindungan dan konservasi SDA

1. Prosentase tercapainya rakor pengelolaan dan konservasi SDA (%)

100 100

1. Prosentase penerima penghargaan pengabdi

1. Prosentase peningkatan jumlah sekolah terhadap SDA dan LH

1. Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)

2. Prosentase tercapainya target sosialisasi Proklim dan GRK (%)

2 10

100 100

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dicapai dengan menggunakan Kebijakan dan Program.

(13)

periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan program prioritas dan program penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(14)

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BLH Kabupaten Bojonegoro

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal (2014 )

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2 ( 2016 ) Kondisi Kinerja pada

akhir periode

Target Rp Target Rp

persampahan sesuai target (%)

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan

Prosentase peningkatan jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan (%) jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan (%)

17 25 850.452.500 34 3.684.923.000

Prosentase pembinaan & pendampingan titik pantau Adipura

Rasio jumlah pembinaan & pendampingan per jumlah titik pantau Adipura (%)

Cakupan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang terpantau (%)

Penaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan dlm pelaksanaan dokumen lingkungan

Cakupan pengawasan usaha dan/ atau kegiatan terhadap penaatan dokumen lingkungan (%)

Cakupan pengawasan usaha dan/ atau kegiatan terhadap penaatan dokumen lingkungan (%)

58,9 43 55

Prosentase peningkatan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingk. (%)

Prosentase peningkatan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingk. (%)

(15)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal (2014 )

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2 ( 2016 ) Kondisi Kinerja pada

akhir periode

Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 9 10 15 16

Meningkatnya pelayanan pemberian rekomendasi dokumen lingkungan yg menjadi kewenangan daerah

Prosentase peningkatan pelayanan pemberian rekomendasi dokumen lingkungan yang menjadi kewenangan daerah (%)

Prosentase penaatan usaha dan atau/ kegiatan

terhadap ijin pengelolaan B3 dan limbah B3

Meningkatnya

pengelolaan limbah cair dan limbah padat mell. pembangunan Ipal Biogas

Volume limbah ternak sapi yang terkelola per tahun (m3/thn)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Volume limbah ternak sapi yang terkelola per tahun (m3/thn)

777 731 515.047.500 3610 2.273.776.500

Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran dan pengendalian polusi

Prosentase tercapainya target penyuluhan pengendalian polusi (%)

Prosentase tercapainya target uji kualitas lingkungan (%)

100 100 100

Prosentase tercapainya target uji kualitas lingkungan (%) konservasi sumber daya air tanah melalui pemb. Sumur resapan

Volume air hujan yang teresapkan per tahun (m3/thn)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Volume air hujan yang teresapkan per tahun (m3/thn)

293.457 111.548 1.105.637.000 741.364 4.751.367.500

Meningkatnya koordinasi dalam rangka

perlindungan dan konservasi SDA

(16)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal (2014 )

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2 ( 2016 ) Kondisi Kinerja pada

akhir periode

Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 9 10 15 16

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan

Prosentase penerima penghargaan pengabdi lingkungan (%)

Meningkatnya jumlah sekolah peduli & berbudaya lingkungan

Prosentase peningkatan jml sekolah Adiwiyata Kab. (%)

Prosentase peningkatan jml sekolah Adiwiyata Kab. (%)

1 4,4 10

Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap SDA dan LH

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)

2 2 95.943.000 10 406.514.000

Prosentase tercapainya target sosialisasi Proklim dan GRK

Bojonegoro, Oktober 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO

ELZADEBA AGUSTINA, SH., M.Kes.

(17)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2016.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bojonegoro, Oktober 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO

ELZADEBA AGUSTINA, SH., M.Kes. Pembina Utama Muda

(18)
(19)

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2016 Kabupaten Bojonegoro

Badan Lingkungan Hidup

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif Catatan Penting APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 613.035.000,00

1.08 1.08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat

menyurat BLH 12Bulan 2.500.000,00 2.500.000,00

1.08 1.08 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, Air , Internet dan Publikasi BLH

12 bulan

5 Kali Iklan koran 15.600.000,00 15.600.000,00

1.08 1.08 01 01 06 Penyediaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya jasa pembayaran pajak kendaraan dinas dan jasa uji KIR

BLH 5 Unit kend. roda 4

12 Unit kend. roda 2 11.700.000,00 11.700.000,00

1.08 1.08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pemberian

honorarium pengelola keuangan BLH

12 bulan

31 orang 206.775.000,00 206.775.000,00 1.08 1.08 01 01 08 Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa

Kebersihan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan dan

perawatan gedung/kantor BLH BLH 12 Bulan 26.000.000,00 26.000.000,00 1.08 1.08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis

kantor yang memadai BLH 12 Bulan 12.000.000,00 12.000.000,00

1.08 1.08 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan BLH 12 Bulan 12.000.000,00 12.000.000,00 1.08 1.08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya pembelian lampu dan

alat-alat listrik BLH 4 Komponen 2.000.000,00 2.000.000,00

1.08 1.08 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan computer PC, laptop, printer, kamera dan perlengkapan komputer

BLH 3 Lap Top, 2 Printer,

2 Kamera 49.850.000,00 49.850.000,00

1.08 1.08 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan

Terlaksananya pembayaran rekening

(20)

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif Catatan Penting APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi internal dan eksternal

BLH 12 Bulan 15.210.000,00 15.210.000,00

1.08 1.08 01 01 18 Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ rapat dinas luar daerah

BLH 12 Bulan 175.000.000,00 175.000.000,00

1.08 1.08 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Terlaksananya jasa pengamanan

kantor BLH BLH 12 Bulan 21.000.000,00 21.000.000,00

1.08 1.08 01 01 20 Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ rapat dinas dalam daerah

Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Terlaksananya keikutsertaan kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik

1.08 1.08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan

kendaraan dinas BLH

5 Unit kend. roda 4

12 Unit kend. roda 2 47.860.000,00 47.860.000,00

1.08 1.08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaaan pakaian

porkab BLH 40 Stel 8.500.000,00 8.500.000,00

1.08 1.08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA 15.000.000,00 15.000.000,00

1.08 1.08 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan/ bintek aparatur

PTN,

(21)

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif Catatan Penting APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.835.000,00 15.835.000,00

1.08 1.08 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya kegiatan lembur dan

penyusunan pelaporan BLH

10 Jenis laporan

10 Kali lembur 15.835.000,00 15.835.000,00

1.08 1.08 01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

74.170.000,00 74.170.000,00

1.08 1.08 01 15 02

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan Terlaksananya pengadaan bak pemilah sampah dan mesin pencacah sampah

Terlaksananya koordinasi penilaian Lomba Kota Sehat/Adipura dan penyusunan buku Non Fisik Adipura

Kab. Bojoneg oro

62 Obyek titik pantau Adipura

3 Buku non fisik Adipura

299.680.000,00 299.680.000,00

1.08 1.08 01 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

1.08 1.08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan rutin di lingkungan usaha/kegiatan dan pengawasan insidentil terkait tindaklanjut pengaduan masyarakat

Kab. Bojoneg oro

24 Usaha/ kegiatan 200.602.500,00 200.602.500,00

1.08 1.08 01 16 06 Pengelolaan B 3 dan Limbah B 3

Terlaksananya pembahasan dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian Ijin pengelolaan limbah B3 bagi industri yg mengajukan ijin dan memenuhi persyaratan

Kab. Bojoneg oro

Ijin pengelolaan limbah B3 yg diterbitkan dlm 1 tahun 99%

(22)

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif Catatan Penting APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 16 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL

Terlaksananya pembahasan dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan pengajuan yg memenuhi persyaratan dalam 1 tahun

Kab. Bojoneg oro

Rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yg diterbitkan dlm 1 tahun 99%

40.000.000,00 40.000.000,00

1.08 1.08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Terlaksananya penilaian Desa Berseri dan Gerbang Bojonegoro Bersinar

27 Desa terpilih

300.130.000,00 300.130.000,00

1.08 1.08 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SDA 1.112.514.500,00 1.112.514.500,00

1.08 1.08 01 17 01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terlaksananya pembangunan sumur resapan, lubang resapan biopori dan alat pembuat LRB

Kab. Bojoneg oro

130 Unit Sumur resapan, 50 unit Biopori mekanik

756.829.500,00 756.829.500,00

1.08 1.08 01 17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Terlaksananya monev dan koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Kab.

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terlaksananya penyusunan profil MIH, pendampingan dan pembinaan Adiwiyata, Kalpataru, peringatan hari LH 30 Sekolah calon Adiwiyata 7 Keg. sosialisasi

307.255.000,00 307.255.000,00

1.08 1.08 01 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN AKSES INFORMASI SDA dan LH 88.943.000,00 88.943.000,00

1.08 1.08 01 19 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya kegiatan pertemuan Sosialisasi/ pembinaan Proklim dan Gas Rumah Kaca (GRK)

Kab. Bojoneg oro

(23)

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif Catatan Penting APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 19 02 Pengembangan Data Informasi Lingkungan

Terlaksananya penyusunan Buku Laporan SLHD dan Buku Database SLHD

Terlaksananya pengujian Air Limbah Industri, Air Bersih, Air Badan Air, uji Udara Ambien dan uji Kualitas Tanah

Kab. 16 Sampel uji udara ambien 4 Sampel uji kualitas tanah

90.000.000,00 90.000.000,00

1.08 1.08 01 20 04

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat /Cair yang Menimbulkan Polusi

Terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah dan Biogas

Kab. Bojoneg oro

20 Unit Biogas

limbah ternak 425.920.000,00 425.920.000,00

1.08 1.08 01 20 05 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Terlaksananya kegiatan monev dan penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO

Ir. TEDJO SUKMONO, MM

(24)
(25)

Gambar

Tabel 4.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BLH Kabupaten Bojonegoro

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

  Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  definisi  audit  kinerja  ini  berbeda‐beda 

Penggunaan simulasi tiga dimensi diharapkan dapat memberikan informasi secara lebih akurat mengenai distribusi kecepatan, suhu, dan konsentrasi di sepanjang zona pembakaran,

a) Berusaha untuk konsisten. Konsisten ini adalah konsisten dalam penggunaan bentuk dan ukuran font, pemberian warna pada latar belakang dan tulisan, pembuatan layout. Konsisten ini

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat,

Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat semua roh jahat yang berkaitan dengan hal- hal yang didoakan tadi, dan kami memerintakan mereka untuk pergi sekarang ke tempat yang

berfungsi dapat menunjang kehidupan air minum dan irigasi terutama bagi warga Lombok Barat. Tetapi, fakta di lapangan adalah indeks keanekaragaman spesies di Hutan

Ketika anda memilih GRAPH, anda akan melihat sebuah grafik (apabila template tersebut hanya memiliki satu grafik) atau sebuah sub-menu nama grafik (apabila anda memiliki banyak

Saat kita mencolokkan flash disk pada komputer yang terinfeksi, maka pada flash disk tersebut akan terdapat beberapa file baru, seperti explorer.exe, %virusname%.exe,