Perubahan RENJA BLH 2016

22 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAB I

RENCANA KERJA

( R E N J A )

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOJONEGORO

(2)

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, tidak lepas dari revisi Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018. Fokus atau titik berat dari Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disinkronkan dengan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai satu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya pemda, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

(3)

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan renja SKPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Dengan demikian, Rencana Kerja merupakan serangkaian aktifitas yang akan dilaksanakan, dengan tidak mengesampingkan permasalahan yang dihadapi di masa lalu, sehingga melalui Rencana Kerja ini akan tergambar aktifitas yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016, untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD tahun 2016 dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hdiup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Tupoksi Badan Lingkungan Hidup; 2. Menyelaraskan Visi, Misi dan agenda SKPD;

3. Memberikan gambaran secara lengkap program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2016;

4. Menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan Badan Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; 5. Memberikan masukan utama bagi penyusunan RKA SKPD, KUA

PPAS, dan RAPBD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 adalah :

(4)

2. Memudahkan pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program/ kegiatan;

4. Mensinkronkan dan mensinergikan program/ kegiatan Badan Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

III. MANFAAT

Adapun manfaat dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;

2) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; 3) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja.

IV. LANDASAN

Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

(5)

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

9) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

11) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014.

V. ASUMSI

Program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2016 diasumsikan akan bisa berjalan dan mencapai hasil optimal apabila : 1) Adanya personil, sarana prasarana dan dukungan anggaran yang

memadai;

2) Tidak terjadi perubahan kelembagaan, aturan dan target propenas di bidang lingkungan hidup;

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

I. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan :

1) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (tercapai 93,8% dari target 100%), berupa pengadaan :

­ Bak pemilah sampah (target 100 pasang, realisasi 100 pasang);

­ Drum Komposter (target 100 unit, realisasi 86 unit);

­ Multi Drum Komposter (target 15 unit, realisasi 14 unit);

­ Alat pencacah sampah (target 20 unit, realisasi 18 unit);

­ Papan himbauan (target 40 buah, realisasi 40 buah).

2) Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1) Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (tercapai 95% dari target 100%), berupa :

­ Pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata Kabupaten (target 8 sekolah, realisasi 7 sekolah);

(7)

­ Pembinaan dan pendampingan Kalpateru (target 1 pendampingan, realisasi 1 pendampingan);

­ Penyusunan profil MIH (1 jenis @ 5 buku);

­ Peringatan hari LH (1 kegiatan).

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (tercapai 98% dari target 100%), berupa :

­ Penyusunan buku data dan buku laporan SLHD;

­ Rakor SLHD (target 3 kegiatan, realisasi 2 kegiatan);

­ Pengiriman buku SLHD ke Kemen LH, PPEJ dan BLH Provinsi.

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1) Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi (tercapai 98%, dari target 100%), berupa :

­ Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran (target 180 orang, realisasi 177 orang).

II. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura (tercapai 100%) Berupa terlaksananya penilaian P1 dan P2 Adipura di 54 lokasi/ titik pantau (Perkantoran, Perumahan, Sekolahan, Perairan Terbuka, TPA dan Fasilitas Umum seperti : Terminal, Rumah Sakit/Puskesmas, Stasiun KA, Pasar, Taman Kota/Hutan Kota dan Jalan Arteri/Kolektor) dan penyusunan buku non fisik Adipura (3 jenis buku);

2) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (tercapai 100%) Berupa pemantauan kualitas lingkungan di 10 kegiatan RS, 8 Kegiatan Hotel, dan 7 kegiatan Industri;

3) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (tercapai 100%)

(8)

4) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH (tercapai 100%)

Berupa penyusunan kajian bidang lingkungan hidup (2 dokumen);

5) Kegiatan koordinasi penyusunan Amdal (tercapai 100%)

Berupa terlaksananya pembahasan dan pemberian rekomendasi dokumen Amdal (3 dokumen), dokumen UKL-UPL (31 dokumen) dan dokumen SPPL (42 dokumen).

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1) Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air berupa :

 Pembangunan konstruksi sumur resapan sebanyak 238 unit;

 Pengadaan alat pembuat LRB sebanyak 90 unit.

2) Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA yaitu berupa penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau dan pendampingan penilaian Adiwiyata.

c) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan berupa terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah dan pengiriman buku SLHD ke Kementrian LH, PPEJ dan BLH Provinsi.

d) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1) Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yaitu berupa pengujian air limbah industri sebanyak 21 sampel, uji air badan air 18 sampel, uji udara ambient 12 sampel dan uji kualitas tanah 6 sampel.

2) Kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi yaitu terlaksananya pembangunan 2 unit Ipal Biogas Limbah Tahu, dan 25 unit Ipal Biogas Ternak Sapi.

III. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

(9)

IV. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

A. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/ kegiatan :

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya beberapa program/kegiatan dari target yang sudah ditetapkan adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan :

1) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (tercapai 93,8% dari target 100%), dikarenakan pengadaan drum komposter (target 100 unit, terealisasi 86 unit), multi drum komposter (target 15 unit, terealisasi 14 unit), dan alat pencacah sampah (target 20 unit, terealisasi 18 unit). Hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan tentang hibah barang yang tidak memperkenankan hibah kepada desa atau lembaga swasta, sehingga kegiatan tidak direalisasikan 100%.

2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1) Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (tercapai 95% dari target 100%), dikarenakan pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata Kabupaten yang semula ditargetkan 8 sekolah, terealisasi hanya 7 sekolah.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (tercapai 98% dari target 100%), dikarenakan rakor SLHD yang semula ditargetkan 3 kali, terealisasi hanya 2 kali.

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

(10)

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target.

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/ kegiatan

1) Peningkatan jalinan kerjasama yang lebih harmonis dengan pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha agar tetap berpartisipasai untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan;

2) Pemantapan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait (pemerintah atau swasta) guna mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang lebih mantap;

3) Memberikan anjuran, himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan agar tercipta masyarakat yang ramah lingkungan;

4) Melaksanakan antisipasi dan reaksi secara cepat apabila terjadi pengaduan masyarakat terkait kerusakan dan degradasi lingkungan serta memberikan teguran/sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan, pencemaran lingkungan;

5) Mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari sisi SDM, maupun sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan (peralatan laboratorium lingkungan dan pendidikan pelatihan teknis).

VI. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1) Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok masyarakat, dunia usaha agar peduli terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

(11)

3) Mensosialisasikan program-program lingkungan di lembaga-lembaga sekolah agar tumbuh sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan (sekolah adiwiyata);

4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi perencanaan program/ kegiatan dengan instansi terkait agar program yang dikembangkan tepat dan benar;

5) Merintis pembentukan Sistem Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(12)

Tabel 3. Perumusan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET2016 KondisiAkhir

RPJMD Kualitas Air dan Kualitas Udara

Peningkatan Indeks

Kualitas Air 54,74 75,57

Peningkatan Indeks

Kualitas Udara 86,64 88,97

Meningkatnya penaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam pelaksanaan dok. lingkungan

Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan dlm pelaksanaan hidup daerah yang tersusun

2 10

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dicapai dengan menggunakan Kebijakan dan Program.

(13)

Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan program prioritas dan program penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(14)

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BLH Kabupaten Bojonegoro

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Program (Outcome) Indikator Kinerja

Kondis

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2 ( 2016 ) pada akhir periodeKondisi Kinerja Targe

kualitas air Peningkatan Pengendalian Polusi

Peningkatan indeks

kualitas air 42,5 54,74 515.047.500 75,57 2.273.776.500 Peningkatan indeks

93,8 95 124.170.000 100 485.172.000

Meningkatnya pelaku usaha dan/atau kegiatan dlm

pelaksanaan dokumen lingkungan

50 73 850.452.500 86 3.684.923.00

0 akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan

98 100 100

Prosentase capaian layanan pemberian rekomendasi dok. lingk. yg menjadi

(15)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Program (Outcome) Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2 ( 2016 ) pada akhir periodeKondisi Kinerja Targe

Jumlah sekolah peduli dan berbudya lingkungan (Adiwiyata)

9 43 1.105.637.00

0 98 4.751.367.500

Jumlah penerima

Tersedianya akses data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro

(dokumen)

2 2 95.943.000 10 406.514.000

Bojonegoro, Oktober 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOJONEGORO

ELZADEBA AGUSTINA, SH., M.Kes.

(16)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2016.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bojonegoro, Oktober 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOJONEGORO

ELZADEBA AGUSTINA, SH., M.Kes. Pembina Utama Muda

(17)
(18)

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2016 Kabupaten Bojonegoro

Badan Lingkungan Hidup

Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target CapaianKinerja APBD Kab. Kebutuhan Dana Pagu / IndikatifAPBD Prov APBN Jumlah CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 613.035.000,00

1.08 1.08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat BLH 12Bulan 2.500.000,00 2.500.000,00

1.08 1.08 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Terlaksananya pembayaran rekening telepon, Air , Internet dan Publikasi BLH 12 bulan5 Kali Iklan koran 15.600.000,00 15.600.000,00

1.08 1.08 01 01 06 Penyediaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya jasa pembayaran pajak kendaraan dinas dan jasa uji

KIR BLH

5 Unit kend. roda 4

12 Unit kend. roda 2 11.700.000,00 11.700.000,00

1.08 1.08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pemberian honorariumpengelola keuangan BLH 12 bulan31 orang 206.775.000,00 206.775.000,00

1.08 1.08 01 01 08 Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung/kantor BLH BLH 12 Bulan 26.000.000,00 26.000.000,00

1.08 1.08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor yang memadai BLH 12 Bulan 12.000.000,00 12.000.000,00

1.08 1.08 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH 12 Bulan 12.000.000,00 12.000.000,00

1.08 1.08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya pembelian lampu dan alat-alat listrik BLH 4 Komponen 2.000.000,00 2.000.000,00

1.08 1.08 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan computer PC, laptop, printer, kamera dan perlengkapan komputer BLH

3 Lap Top, 2 Printer,

2 Kamera 49.850.000,00 49.850.000,00

1.08 1.08 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan Terlaksananya pembayaran rekening Koran Jawa Pos dan Birawa BLH 12 Bulan 8.400.000,00 8.400.000,00

(19)

Daerah dan Program Kegatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi

internal dan eksternal BLH 12 Bulan 15.210.000,00 15.210.000,00

1.08 1.08 01 01 18 Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ rapat dinas

luar daerah BLH 12 Bulan 175.000.000,00 175.000.000,00

1.08 1.08 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Terlaksananya jasa pengamanan kantor BLH BLH 12 Bulan 21.000.000,00 21.000.000,00

1.08 1.08 01 01 20 Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ rapat dinas dalam daerah

Kab. Bojoneg

oro 12 Bulan 45.000.000,00 45.000.000,00

1.08 1.08 01 01 22 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Terlaksananya keikutsertaan kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik

5 Kecamat an

12 Bulan 10.000.000,00 10.000.000,00

1.08 1.08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARNA APARATUR 55.360.000,00 55.360.000,00

1.08 1.08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas BLH 5 Unit kend. roda 412 Unit kend. roda 2 47.860.000,00 47.860.000,00

1.08 1.08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor BLH 12 Bulan 7.500.000,00 7.500.000,00

1.08 1.08 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.500.000,00 8.500.000,00

1.08 1.08 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaaan pakaian porkab BLH 40 Stel 8.500.000,00 8.500.000,00

1.08 1.08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 15.000.000,00 15.000.000,00

1.08 1.08 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman pendidikandan pelatihan/ bintek aparatur PTN, PSL 4 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00

(20)

Daerah dan Program Kegatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 15.835.000,00 15.835.000,00

1.08 1.08 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan lembur dan penyusunan pelaporan BLH 10 Jenis laporan10 Kali lembur 15.835.000,00 15.835.000,00

1.08 1.08 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN 74.170.000,00 74.170.000,00

1.08 1.08 01 15 02

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan Terlaksananya pengadaan bak pemilah sampah dan mesin pencacah sampah

Kab. Bojoneg oro

34 Pasang

8 Unit 74.170.000,00 74.170.000,00

1.08 1.08 01 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH 869.922.500,00 869.922.500,00

1.08 1.08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Terlaksananya koordinasi penilaian Lomba Kota Sehat/Adipura dan penyusunan buku Non Fisik Adipura

Kab. Bojoneg oro

62 Obyek titik pantau Adipura

3 Buku non fisik Adipura

299.680.000,00 299.680.000,00

1.08 1.08 01 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Kab. Bojoneg oro

25 Obyek

pemantauan 14.510.000,00 14.510.000,00

1.08 1.08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan rutin di lingkungan usaha/kegiatan dan pengawasan insidentil terkait tindaklanjut pengaduan masyarakat

Kab. Bojoneg

oro 24 Usaha/ kegiatan 200.602.500,00 200.602.500,00

1.08 1.08 01 16 06 Pengelolaan B 3 dan Limbah B 3

Terlaksananya pembahasan dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian Ijin pengelolaan limbah B3 bagi industri yg mengajukan ijin dan memenuhi persyaratan diterbitkan dlm 1 tahun 99%

15.000.000,00 15.000.000,00

(21)

Daerah dan Program Kegatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 16 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL

Terlaksananya pembahasan dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan pengajuan yg memenuhi persyaratan dalam 1 tahun

Kab. Bojoneg oro

Rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yg diterbitkan dlm 1 tahun 99%

40.000.000,00 40.000.000,00

1.08 1.08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengendalian Lingkungan Hidup Terlaksananya penilaian Desa Berseridan Gerbang Bojonegoro Bersinar Kab. Bojoneg oro

1.08 1.08 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 1.112.514.500,00 1.112.514.500,00

1.08 1.08 01 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terlaksananya pembangunan sumur resapan, lubang resapan biopori dan alat pembuat LRB

Kab. Bojoneg oro

130 Unit Sumur resapan, 50 unit Biopori mekanik

756.829.500,00 756.829.500,00

1.08 1.08 01 17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Terlaksananya monev dan koordinasi pengelolaan konservasi SDA Kab. Bojoneg oro

14 Kegiatan

48.430.000,00 48.430.000,00

1.08 1.08 01 17 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terlaksananya penyusunan profil MIH, pendampingan dan pembinaan Adiwiyata, Kalpataru, peringatan hari LH 30 Sekolah calon Adiwiyata 7 Keg. sosialisasi

307.255.000,00 307.255.000,00

1.08 1.08 01 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA dan LH 88.943.000,00 88.943.000,00

1.08 1.08 01 19 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan pertemuan Sosialisasi/ pembinaan Proklim dan Gas Rumah Kaca (GRK)

Kab. Bojoneg oro

2 Keg @ 50 org 45.000.000,00 45.000.000,00

(22)

Daerah dan Program Kegatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja APBD Kab. APBD Prov APBN Jumlah CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 6+7+8) 10

1.08 1.08 01 19 02 Pengembangan Data Informasi Lingkungan Terlaksananya penyusunan Buku Laporan SLHD dan Buku Database SLHD

3 Kali rakor 43.943.000,00 43.943.000,00

1.08 1.08 01 20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 548.170.000,00 548.170.000,00

1.08 1.08 01 20 03 Pengujian Kadar polusi limbah padat dan limbah cair Terlaksananya pengujian Air Limbah Industri, Air Bersih, Air Badan Air, uji Udara Ambien dan uji Kualitas Tanah

Kab. Bojoneg oro

16 Sampel uji ALI 8 Sampel uji air bersih

8 Sampel uji ABA 16 Sampel uji udara ambien 4 Sampel uji kualitas tanah

90.000.000,00 90.000.000,00

1.08 1.08 01 20 04 Pembangunan Tempat Pembuangan BendaPadat /Cair yang Menimbulkan Polusi

Terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah dan Biogas

Kab. Bojoneg oro

20 Unit Biogas

limbah ternak 425.920.000,00 425.920.000,00

1.08 1.08 01 20 05 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Terlaksananya kegiatan monev dan penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran

Kab. Bojoneg

oro 6 Kali penyuluhan 32.250.000,00 32.250.000,00

(23)

Figur

Tabel 3. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Tabel 3 Perumusan Tujuan dan Sasaran. View in document p.12
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BLH Kabupaten
Tabel 5 1 Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BLH Kabupaten. View in document p.14

Referensi

Memperbarui...