• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang

ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian

sasaran di tingkat kabupaten.

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappeda

Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan

lokalitas kewenangan Bappeda Kabupaten Probolinggo

Adapun

prioritas

rencana

program

dan

kegiatan

serta

(2)

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan BAPPEDA

Tujuan

: Meningkatkan profesionalitas SDM Perencana

Sasaran

: Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

Indikator Sasaran

:

1 Ketersediaan SDM Bappeda yang berkualitas

2 Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan

Kerangka Pendanaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225,000,000 400,000,000 425,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Tujuan

: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Sasaran

: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran

:

1 Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang

2 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD

3 Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan

Kerangka Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 780,000,000 800,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 900,000,000

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

(3)

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan - 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Tujuan

: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan

pembangunan serta statistik daerah

Sasaran

:

1 Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

2 Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat

3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran

:

1 Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan usulan SKPD

dalam aplikasi SIM Musrenbang

2 Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan

3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah

4 Persentase SKPD menyusun Renstra tepat waktu

5 Persentase SKPD menyusun Renja tepat waktu

6 Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda

7 Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

8 Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

11 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan

Kerangka Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7

Program Pengembangan Data/Informasi 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 950,000,000

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

(4)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah

Penunjang jaringan penelitian

Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan

Program Pengembangan Inovasi Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,130,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan RAD bidang ekonomi

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1,060,000,000 960,000,000 995,000,000 995,000,000 1,135,000,000 1,135,000,000 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem

Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan Penyusunan RAD bidang sosbud

Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 1,355,000,000 1,425,000,000 1,500,000,000 1,575,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam

dan lingkungan hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendamping dan penunjang WISMP Pengembangan sistem informasi geografis

(5)

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penunjang program PLKSDA-DM

Penunjang program Ekowisata WISMP (Loan)

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA

Penunjang Operasional Pokja PPSP

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 150,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 250,000,000 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Gambar

Tabel 5.1.

Referensi

Dokumen terkait

Sasaran program yaitu meningkatnya komoditas yang diuji dan penerimaan PAD dan Indikator Sasaran yaitu peningkatan mutu barang ekspor.. Keberhasilan program ini diukur

CPNSD Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD CPNSD se-Kabupaten Bengkulu Utara VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 1 Penyusunan Rencana

Dalam hal ini indicator kinerja dimaksudkan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan

Jumlah Pengusaha/IKM olahan pangan berbasis produk unggulan daerah yang peningkatan mutu desain kemasan.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :2. Masyarakat pengguna

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program

Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor

Indikator kinerja dan pendanaan Organisasi Perangkata Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan