BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang
ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian
sasaran di tingkat kabupaten.
Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappeda
Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan
lokalitas kewenangan Bappeda Kabupaten Probolinggo
Adapun
prioritas
rencana
program
dan
kegiatan
serta
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan BAPPEDA
Tujuan
: Meningkatkan profesionalitas SDM Perencana
Sasaran
: Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
Indikator Sasaran
:
1 Ketersediaan SDM Bappeda yang berkualitas
2 Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Kerangka Pendanaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225,000,000 400,000,000 425,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Tujuan
: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Sasaran
: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Indikator Sasaran
:
1 Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang
2 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD
3 Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Kerangka Pendanaan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 780,000,000 800,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 900,000,000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan - 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Tujuan
: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan
pembangunan serta statistik daerah
Sasaran
:
1 Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
2 Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat
3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Indikator Sasaran
:
1 Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan usulan SKPD
dalam aplikasi SIM Musrenbang
2 Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan
3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah
4 Persentase SKPD menyusun Renstra tepat waktu
5 Persentase SKPD menyusun Renja tepat waktu
6 Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
7 Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
8 Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
11 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Kerangka Pendanaan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan Data/Informasi 800,000,000 850,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 950,000,000
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah
Penunjang jaringan penelitian
Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan
Program Pengembangan Inovasi Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,130,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan RAD bidang ekonomi
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1,060,000,000 960,000,000 995,000,000 995,000,000 1,135,000,000 1,135,000,000 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem
Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan Penyusunan RAD bidang sosbud
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 1,355,000,000 1,425,000,000 1,500,000,000 1,575,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendamping dan penunjang WISMP Pengembangan sistem informasi geografis
Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penunjang program PLKSDA-DM
Penunjang program Ekowisata WISMP (Loan)
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA
Penunjang Operasional Pokja PPSP
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 150,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 250,000,000 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah