• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2007"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

FORMULIR RKT

INSTANSI : BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN

SASARAN KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN

(TARGET)

PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT

PENCAPAIAN (TARGET)

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pengumpulan dan

pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.

2. Penyiapan bahan

perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan

Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan

Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan

Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntuka n bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi 1. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi

1. Koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007

2. Koordinasi pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan

3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF

4. Koordinasi pelaksanaan

pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan

5. Penetapan penguasaaan

perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersediaanya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan

NPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Pemantauan

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoing dan evaluasi pelaksanaan koordinasi evaluasi

MOU/PKS dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas kebersihan TPS dan ITF

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan

penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan saluran TPST dan ITF

Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 166.320.000 4 100% 166.320.000 4 100% 135.000..000 4 100% 152.100.000 4 100% 180.000,000 4 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2007

(2)

dan gedung Pemda 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda

Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral

Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta

Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Koordinasi

pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal) Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntuka n tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Laporan pendataan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi dan Draft PKS Laporan Koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi

6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral

7. Koordinasi/evaluasi kegiatan

pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta

8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis

9. Koordinasi pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta

10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)

11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta

12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana

dan prasarana kota strategis secara optimal efesien

dan efektif

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,

monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, Drainase, dll). I NPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Monitoring

OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung aset Pemrov. DKI Jakarta oleh Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan unit satuan kerja

Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 135.000.000 4 100% 121.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 132.420.600 4 100% 190.267.965 4 100% 155.883.780 4 100% 155.883.780 4 100%

(3)

Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)

Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT

Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi

refungsionalisasi taman dan jalur hijau

Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan Pemantauan Laporan pemantauan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi

13. Penyusunan data kebutuhan lahan

14. Pembinaan dan

pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman

15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)

16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT 17. Koordinasi penyelenggaraan

reklame di sarana dan prasarana kota

18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau

19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota

20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan

I NPUT : Dana

OUTPUT : Laporan koordinasi dan Monitoring OUT COMES : Tersedianya data kebutuhan lahan unit/ satuan kerja.

I NPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi & monitoring OUT COMES : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Pemantauan

OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan Masyarakat

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Pembebasan lahan BKT dapat

terlaksana sesuai target

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselenggaranya reklame sesuai

ketentuan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terlaksananya rencana pembangunan

taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan

OUT COMES : Terbentuknya peraturan tentang

penyelenggaraan reklame/ornamen kota

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang Direncanakan Rp Buku Data lahan Rp Buku Koordinasi & Monitoring Rp Buku Koordinasi & Monitoring Rp BUku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis Rp Buku Koordinasi 155.883.780 4 100% 155.883.780 4 100% 155.884.163 4 100% 162.361.350 4 100% 180.000.000 4 100% 118.833.565 4 100% 108.000.000 4 100% 162.000..000 4 100%

(4)

Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara

Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan Koordinasi Laporan koordinasi Laporan pendataan Laporan pelaksanaan Laporan koordinasi Laporan Koordinasi 21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya

22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas

23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara

24. Koordinasi penataan ruang kawasan

25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT

26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT

27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama

28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terwujudnya penataan JPO, halte

bus dan sarana lalu lintas lainnya

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan

OUT COMES : Terlaksananya pembangunan

sarana lalu lintas sesuai ketentuan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terdukungnya konsep Waterfront

City

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Termanfaatkannya ruang serta

terkembangnya kawasan yang strategis

INPUT : Dana

OUTPUT : Data SIPPT

OUT COMES : Tersedianya data SIPPT

mengenai : pemenuhan kewajiban faoso/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselesaikannya penyusunan

PKS dengan para pemegang SIPPT

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terlaksanya pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitasdan terselesaikannya permasalahan utilitas akibat terkena/adanya proyek-proyek Pemrov. DKI Jakarta Rp Buku Koordinasi Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Data SIPPT Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 144.000.000 4 100% 99.000.000 4 100% 180..000.000 4 100% 153..000.000 4 100% 171.000.000 4 100% 153.000.000 4 100% 180.000.000 4 100% 288.000.000 4 100%

(5)

Koordinasi

penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta

Koordinasi

penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Laporan koordinasi Laporan pendataan Laporan koordinasi Laporan monitoring Laporan Laporan koordinasi Laporan Koordinasi 29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta

30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta

31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta

32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi

33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan

34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat 35. Koordinasi dan monitoring

kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan

permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Kegiatan Monitoring

OUT COMES : Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, pembangunan kabel bawah laut di Kep. Seribu, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan monitoring

OUT COMES : Terlaksananya penyelesaian masalah menara telekomunikasi

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Kegiatan Monitoring, Data kegiatan masing-masing unit/instansi terkait

OUT COMES : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi, Draft Pergub OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan

konservasi dan sumber daya alam di Kep. Seribu dan Pesisir Jakarta (Manrove dan Terumbu Karang) Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 305.303.139 4 100% 180.000.000 4 100% 180.000.000 4 100% 207.000.000 4 100% 189.000.000 4 100% 162.000.000 4 100% 225.000.000 4 100%

(6)

Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD

Penyusunan Buku Harga Satuan Standar

Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan monitoring Laporan koordinasi 36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya

37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta

38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal

39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas

40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD 41. Penyusunan Buku Harga

Satuan Standar

42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja

43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Meningkatnya persediaan air

bawah tanah

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan

AMDAL dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Berkurangnya polusi udara yang

dihasilkan dari kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas di wilayah Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan unit

bangunan untuk menunjang RKPD

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Harga Satuan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan

standar

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan yang

tidak terdapat dalam buku harga satuan standar

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Kegiatan Sosialisasi

OUT COMES : Terbangunnya persepsi yang sama

tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi

Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Harga satuan unit bangunan Rp Buku Harga satuan standar Rp Buku Harga satuan non standar Rp Buku Forum Sosialisasi 162.000.000 4 100% 191.186.996 4 100% 225.000.000 4 100% 162.000.000 4 100% 84.873.600 4 100% 186.534.450 4 100% 140.430.600 4 100% 135.000.000 1 100%

(7)

Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi

Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata

Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi

Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Laporan Belanja Daerah Laporan monitoring Pelayanan KN Forum Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan IUJK Buku Harga satuan standar Proses permohonan

44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi

45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata

46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi

47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah

48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana

49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 50. Penyusunan Buku Catatan

Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

INPUT : Dana OUTPUT : Data SIUJK

OUTCOME : Tersedianya data valid tentang jumlah

penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh

Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Informasi KN

OUTCOME : Buku lapaoran data/informasi

Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK

dan SKP

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyelenggaraan

OUTCOME : teraturnya pengurusan izin usaha jasa

konstruksi

INPUT : Dana.

OUTPUT : Laporan Pemantauan

OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan APBD

pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten

Pembangunan dan Asisten lainnya yang memiliki pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan

peraturan yang berlaku

INPUT : Dana.

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan program

dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan

prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ketentuan yang berlaku

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Pidato Gubernur

OUT COMES : Tersusunnya Buku Pidato LKPJ-AMJ

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

INPUT : Dana.

OUTPUT : Buku Kronologis Masa Jabatan Gubernur

OUTCOME : Tersusunnya Buku Catatan Kronologis

Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Rp Buku Data SIUJK Rp Buku Pelayanan Rp Buku SIUJK Rp Buku Laporan pemantauan Rp Buku Koordinasi Rp Buku Laporan LKPJ Rp Buku Laporan Kronologis 90.000.000 4 100% 247.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 220.925.561 1 100% 108.000.000 4 100% 501.857.000 2 100% 551.937.500 4 100%

(8)

Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Buku harga satuan non-standar Sosialisasi Sistim manajemen Laporan penyusunan program Laporan kegiatan Biro Laporan kinerja Biro Laporan 51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

52. Penyusunan program tahun 2008

53. Penyusunan laporan kegiatan berkala

54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007

55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP

56. Pengelolaan administrasi kepegawaian

57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Penghargaan Gubernur

OUTCOME : Tersusunnya Buku Penghargaan Yang

Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti

2002-2007

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan Program

OUT COMES : Terprogramnya kegiatan yang

didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Berkala

OUT COMES : Tersedianya data laporan hasil

pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan AKIP

OUT COMES : Terwujudnya laporan yang

akuntable dan transparan dari pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Adm. Keuangan

OUTCOME : Terwujudnya administrasi

pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Adm. Kepegawaian

OUT COMES : Tersedianya data kepegawaian

Biro ASP secara tepat dan akurat

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan SDM

OUT COMES : Terwujudnya pegawai yang

mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung tupoksi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

Rp Buku Penghargaan Gubernur Rp Buku Laporan program 2008 Rp Buku Laporan Rp Buku LAKIP Rp Buku Laporan Rp Buku Laporan Rp Buku Laporan 501.938.000 2 100% 90.000.000 1 100% 135.000.000 4 100% 90.000.000 1 100% 157.500.000 4 100% 135.000.000 1 100% 67.500.000 1 100%

(9)

Pengelolaan administrasi barang inventaris

Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo Koordinasi Pembangunan Rumah Susun Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 2. Pengembangan Perencanaan Dan Pengendalian Rencana 58. Pengelolaan administrasi barang inventaris

59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH 60. Pengadaan Buku Perpustakaan 61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10)

64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo

65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun

INPUT : Dana

OUTPUT : Data

OUT COMES : Tersusunnya data/informasi

mengenai pencatatan administrasi barang inventaris Biro

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Saku

OUT COMES : Tersusunnya data/informasi

infrastruktur bidang SPKLH yang valid di Provinsi DKI Jakarta .

INPUT : Dana

OUTPUT : Informasi Pustaka

OUT COMES : Tersedianya bahan informasi

melalui penyediaan buku-buku peraturan dan

perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana

OUTPUT : Buku

OUT COMES : Tersedianya Dokumen Draft Renstra SKPD 2007- 2012 digunakan sebagai Acuan penyusunan Renja SKPD

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Evaluasi

OUT COMES : Diketahuinya capaian Program

Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil

koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terlaksananya Kegiatan Dedicated

Ijo Royo-royo Secara Optimal

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselenggaranya pembangunan

rumah susun secara optimal

Rp Buku Pustaka Rp Buku Informasi SPKLH Rp Laporan Buku Pustaka Rp Buku Renstra SKPD Rp Buku Laporan Evaluasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 45.000.000 1 100% 59.400.000 1 100% 45.000.000 1 100% 90.000.000 1 100% 90.000.000 1 100% 202.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 180.000.000 4 100%

(10)

Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT

Laporan 66. Koordinasi penyerahan

fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Terselesaikannya pemenuhan

kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur

Rp Buku Koordinasi 270.000.000 4 100%

Referensi

Dokumen terkait

a) Bupati/walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur untuk bangunan gedung kepentingan umum di wilayahnya. b) Gubernur provinsi lainnya untuk bangunan gedung

Untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan proses koordinasi ketika mengahadapi masalah dalam

Pada skripsi ini, penulis mencoba menggambarkan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Penulis

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi.. DKI Jakarta Graha YKI

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. Kegiatan ini diperuntukkan untuk monitoring kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bahan evaluasi dan

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya perbedaan pembangunan antar wilayah di Provinsi DKI