FORMULIR RKT
INSTANSI : BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN
SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT
PENCAPAIAN (TARGET)
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pengumpulan dan
pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
2. Penyiapan bahan
perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan
Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntuka n bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi 1. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi
1. Koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
2. Koordinasi pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF
4. Koordinasi pelaksanaan
pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
5. Penetapan penguasaaan
perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersediaanya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan
NPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Pemantauan
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoing dan evaluasi pelaksanaan koordinasi evaluasi
MOU/PKS dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas kebersihan TPS dan ITF
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan
penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan saluran TPST dan ITF
Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 166.320.000 4 100% 166.320.000 4 100% 135.000..000 4 100% 152.100.000 4 100% 180.000,000 4 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2007
dan gedung Pemda 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Koordinasi
pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal) Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntuka n tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Laporan pendataan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi dan Draft PKS Laporan Koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi
6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
7. Koordinasi/evaluasi kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
9. Koordinasi pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta
12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana
dan prasarana kota strategis secara optimal efesien
dan efektif
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi,
monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, Drainase, dll). I NPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Monitoring
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung aset Pemrov. DKI Jakarta oleh Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan unit satuan kerja
Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 135.000.000 4 100% 121.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 132.420.600 4 100% 190.267.965 4 100% 155.883.780 4 100% 155.883.780 4 100%
Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi
refungsionalisasi taman dan jalur hijau
Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan Pemantauan Laporan pemantauan Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi
13. Penyusunan data kebutuhan lahan
14. Pembinaan dan
pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman
15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT 17. Koordinasi penyelenggaraan
reklame di sarana dan prasarana kota
18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau
19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan
I NPUT : Dana
OUTPUT : Laporan koordinasi dan Monitoring OUT COMES : Tersedianya data kebutuhan lahan unit/ satuan kerja.
I NPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi & monitoring OUT COMES : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Pemantauan
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan Masyarakat
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Pembebasan lahan BKT dapat
terlaksana sesuai target
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya reklame sesuai
ketentuan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya rencana pembangunan
taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Penyusunan
OUT COMES : Terbentuknya peraturan tentang
penyelenggaraan reklame/ornamen kota
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang Direncanakan Rp Buku Data lahan Rp Buku Koordinasi & Monitoring Rp Buku Koordinasi & Monitoring Rp BUku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis Rp Buku Koordinasi 155.883.780 4 100% 155.883.780 4 100% 155.884.163 4 100% 162.361.350 4 100% 180.000.000 4 100% 118.833.565 4 100% 108.000.000 4 100% 162.000..000 4 100%
Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan Koordinasi Laporan koordinasi Laporan pendataan Laporan pelaksanaan Laporan koordinasi Laporan Koordinasi 21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas
23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
24. Koordinasi penataan ruang kawasan
25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terwujudnya penataan JPO, halte
bus dan sarana lalu lintas lainnya
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Penyusunan
OUT COMES : Terlaksananya pembangunan
sarana lalu lintas sesuai ketentuan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terdukungnya konsep Waterfront
City
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Termanfaatkannya ruang serta
terkembangnya kawasan yang strategis
INPUT : Dana
OUTPUT : Data SIPPT
OUT COMES : Tersedianya data SIPPT
mengenai : pemenuhan kewajiban faoso/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya penyusunan
PKS dengan para pemegang SIPPT
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksanya pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitasdan terselesaikannya permasalahan utilitas akibat terkena/adanya proyek-proyek Pemrov. DKI Jakarta Rp Buku Koordinasi Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Data SIPPT Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 144.000.000 4 100% 99.000.000 4 100% 180..000.000 4 100% 153..000.000 4 100% 171.000.000 4 100% 153.000.000 4 100% 180.000.000 4 100% 288.000.000 4 100%
Koordinasi
penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
Koordinasi
penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Laporan koordinasi Laporan pendataan Laporan koordinasi Laporan monitoring Laporan Laporan koordinasi Laporan Koordinasi 29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta
31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan
34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat 35. Koordinasi dan monitoring
kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Kegiatan Monitoring
OUT COMES : Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, pembangunan kabel bawah laut di Kep. Seribu, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan monitoring
OUT COMES : Terlaksananya penyelesaian masalah menara telekomunikasi
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Kegiatan Monitoring, Data kegiatan masing-masing unit/instansi terkait
OUT COMES : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi, Draft Pergub OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan
konservasi dan sumber daya alam di Kep. Seribu dan Pesisir Jakarta (Manrove dan Terumbu Karang) Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 305.303.139 4 100% 180.000.000 4 100% 180.000.000 4 100% 207.000.000 4 100% 189.000.000 4 100% 162.000.000 4 100% 225.000.000 4 100%
Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD
Penyusunan Buku Harga Satuan Standar
Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan koordinasi Laporan monitoring Laporan koordinasi 36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya
37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta
38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal
39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD 41. Penyusunan Buku Harga
Satuan Standar
42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja
43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Meningkatnya persediaan air
bawah tanah
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan
AMDAL dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Berkurangnya polusi udara yang
dihasilkan dari kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan
OUT COMES : Terinformasinya harga satuan unit
bangunan untuk menunjang RKPD
INPUT : Dana
OUTPUT : Buku Harga Satuan
OUT COMES : Terinformasinya harga satuan
standar
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan
OUT COMES : Terinformasinya harga satuan yang
tidak terdapat dalam buku harga satuan standar
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Kegiatan Sosialisasi
OUT COMES : Terbangunnya persepsi yang sama
tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi
Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Harga satuan unit bangunan Rp Buku Harga satuan standar Rp Buku Harga satuan non standar Rp Buku Forum Sosialisasi 162.000.000 4 100% 191.186.996 4 100% 225.000.000 4 100% 162.000.000 4 100% 84.873.600 4 100% 186.534.450 4 100% 140.430.600 4 100% 135.000.000 1 100%
Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi
Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Laporan Belanja Daerah Laporan monitoring Pelayanan KN Forum Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan IUJK Buku Harga satuan standar Proses permohonan
44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi
45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah
48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana
49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 50. Penyusunan Buku Catatan
Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
INPUT : Dana OUTPUT : Data SIUJK
OUTCOME : Tersedianya data valid tentang jumlah
penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh
Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Informasi KN
OUTCOME : Buku lapaoran data/informasi
Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK
dan SKP
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Penyelenggaraan
OUTCOME : teraturnya pengurusan izin usaha jasa
konstruksi
INPUT : Dana.
OUTPUT : Laporan Pemantauan
OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan APBD
pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten
Pembangunan dan Asisten lainnya yang memiliki pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan
peraturan yang berlaku
INPUT : Dana.
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan program
dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan
prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ketentuan yang berlaku
INPUT : Dana
OUTPUT : Buku Pidato Gubernur
OUT COMES : Tersusunnya Buku Pidato LKPJ-AMJ
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
INPUT : Dana.
OUTPUT : Buku Kronologis Masa Jabatan Gubernur
OUTCOME : Tersusunnya Buku Catatan Kronologis
Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Rp Buku Data SIUJK Rp Buku Pelayanan Rp Buku SIUJK Rp Buku Laporan pemantauan Rp Buku Koordinasi Rp Buku Laporan LKPJ Rp Buku Laporan Kronologis 90.000.000 4 100% 247.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 220.925.561 1 100% 108.000.000 4 100% 501.857.000 2 100% 551.937.500 4 100%
Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Buku harga satuan non-standar Sosialisasi Sistim manajemen Laporan penyusunan program Laporan kegiatan Biro Laporan kinerja Biro Laporan 51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
52. Penyusunan program tahun 2008
53. Penyusunan laporan kegiatan berkala
54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007
55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP
56. Pengelolaan administrasi kepegawaian
57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai
INPUT : Dana
OUTPUT : Buku Penghargaan Gubernur
OUTCOME : Tersusunnya Buku Penghargaan Yang
Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti
2002-2007
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Penyusunan Program
OUT COMES : Terprogramnya kegiatan yang
didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Berkala
OUT COMES : Tersedianya data laporan hasil
pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan AKIP
OUT COMES : Terwujudnya laporan yang
akuntable dan transparan dari pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Adm. Keuangan
OUTCOME : Terwujudnya administrasi
pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Adm. Kepegawaian
OUT COMES : Tersedianya data kepegawaian
Biro ASP secara tepat dan akurat
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan SDM
OUT COMES : Terwujudnya pegawai yang
mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung tupoksi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Rp Buku Penghargaan Gubernur Rp Buku Laporan program 2008 Rp Buku Laporan Rp Buku LAKIP Rp Buku Laporan Rp Buku Laporan Rp Buku Laporan 501.938.000 2 100% 90.000.000 1 100% 135.000.000 4 100% 90.000.000 1 100% 157.500.000 4 100% 135.000.000 1 100% 67.500.000 1 100%
Pengelolaan administrasi barang inventaris
Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012
Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo Koordinasi Pembangunan Rumah Susun Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 2. Pengembangan Perencanaan Dan Pengendalian Rencana 58. Pengelolaan administrasi barang inventaris
59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH 60. Pengadaan Buku Perpustakaan 61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012
62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10)
64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo
65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun
INPUT : Dana
OUTPUT : Data
OUT COMES : Tersusunnya data/informasi
mengenai pencatatan administrasi barang inventaris Biro
INPUT : Dana
OUTPUT : Buku Saku
OUT COMES : Tersusunnya data/informasi
infrastruktur bidang SPKLH yang valid di Provinsi DKI Jakarta .
INPUT : Dana
OUTPUT : Informasi Pustaka
OUT COMES : Tersedianya bahan informasi
melalui penyediaan buku-buku peraturan dan
perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana
OUTPUT : Buku
OUT COMES : Tersedianya Dokumen Draft Renstra SKPD 2007- 2012 digunakan sebagai Acuan penyusunan Renja SKPD
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Evaluasi
OUT COMES : Diketahuinya capaian Program
Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil
koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya Kegiatan Dedicated
Ijo Royo-royo Secara Optimal
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya pembangunan
rumah susun secara optimal
Rp Buku Pustaka Rp Buku Informasi SPKLH Rp Laporan Buku Pustaka Rp Buku Renstra SKPD Rp Buku Laporan Evaluasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi Rp Buku Koordinasi 45.000.000 1 100% 59.400.000 1 100% 45.000.000 1 100% 90.000.000 1 100% 90.000.000 1 100% 202.500.000 4 100% 180.000.000 4 100% 180.000.000 4 100%
Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT
Laporan 66. Koordinasi penyerahan
fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya pemenuhan
kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur
Rp Buku Koordinasi 270.000.000 4 100%