i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... i
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 3
1.4 Sistematika Penulisan ... 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ... 5
2.1 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu ... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 28
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... 32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 37
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ... 38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ... 39
3.3 Program dan Kegiatan ...40
BAB IV. PENUTUP ...48
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap PD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG), dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam
2 rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bontang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA–PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
3 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5)
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020.
4 1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
5
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu
Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Tahun 2019, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya kurang maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan.
Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020, maka diusulkan pada anggaran tahun 2021.
Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar 98,14%. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2019 diuraikan pada Tabel 2.1 1. Sedangkan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020 secara rinci diuraikan pada Tabel 2.2 2.
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,48%.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,97%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,85%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 99,98%.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,98%.
6 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
memiliki nilai realisasi sebesar 100%
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 99,86%.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,94%.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,33%.
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 93,87%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97 ,64%.
2. Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,89%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 84,75%.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 91,12%
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumbedaya Komunikasi dan Informasi memiliki nilai realisasi sebesar 95,53% .
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
7 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 100%
3. Pennyusunan Renja SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,18%
4. Review Renstra memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,18%
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,45%.
2. Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 96,19%.
6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1. Pelaksanaan Pameran Pembangunan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,99%.
2. Inspiratif Expo memilki nilai realisasi anggaran sebesar 99,20%.
3. Peringatan Hari Besar Nasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,65%
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,90%.
2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,79%.
3. Pengelolaan Media Center memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,75%.
4. Kemitraan dengan Media Massa memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,09%.
5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,58%.
6. Penguatan Kapasitas Pengelola PPID memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,63%.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyediaan Jasa Layanan Internet memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,43%.
8 2. Pengembangan e-government memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 92,23%.
3. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,55 %.
4. Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,79%.
5. Uji Keamanan Informasi (Penetration Test) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 91,00%.
6. Pemeliharaan Data Center memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,37%
7. Pengembangan Versi Sistem memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 83,39%
8. Implementasi Gerakan Smart City memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,61%
9. Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,41%
9. Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
1. Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,16%
2. Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
10. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik
1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%
2. Sistem Informasi Data dan Statistik Sketoral memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 95,11%
3. Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%
4. Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%.
9 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.050.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 700 lembar.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Internet/ Chanel TV untuk Kantor selama 12 Bulan.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.150.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 16 kendaraan.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 74.912.002,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 25 jenis.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.735.637,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan B angunan Kantor Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.550.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6 Item.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.170.526.956,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 24 Item.
10 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.050.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia sebanyak 2 Media Lokal dan 1 Media Nasional dan Majalah/ Buku Peundang- undangan.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.915.840,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 6 Item.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.647.300,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor selama 12 bulan.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 232.373.182,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak 44 kali.
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 937.308.800,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji sebanyak 23 orang.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.700.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Kendaraan R4 dan R2 yang Tersedia sebanyak 2 Unit
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 201.694.275,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala sebanyak 16 Unit.
11 3. Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor sebanyak 24 Pot.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.725.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 5 Item.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.933.400,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Jumlah Pakaian Dinas Harian, Non PNS/Outsourcing dan Korpri sebanyak 5 Jenis.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 Dokumen.
2. Penyusunan Renja SKPD
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.550.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Renja SKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 947.500,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 1 Dokumen.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12 Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) yang di susun sebanyak 1 Laporan.
5. Program Pengembangan Data/Informasi Dan Statistik 1. Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.817.150,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral sebanyak 1 Sistem Informasi.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 214.512.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Dokumentasi sebanyak 1 Unit.
2. Pengelolaan Media Center
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 217.189.200,- dengan keluaran yang diharapkan adalah TersedianyaSarana Penunjang Pengelolaan Media Center sebanyak 1 Unit.
3. Kemitraan dengan Media Massa
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 827.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpublikasinya Informasi Pembangunan Kota Bontang dalam Media Massa selama 12 bulan.
4. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ( KIP )
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.680.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi FKPPID sebanyak 1 Kali.
5. Penguatan Kapasitas Pengelola PPID
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.176,700,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan sebanyak 100 Orang.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
13 1. Penyediaan Jasa Layanan Internet
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.434.112.660,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center), Pusat Operasional Jaringan Server (NOC) dan Tersedianya Jasa Layanan Internet Wifi Station Government (12 titik) selama 12 Bulan.
2. Pengembangan e-Government
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 529.117.895,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Kegiatan Festival Smart City sebanyak 1 Kali.
3. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 780.526.950,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya jaringan infrastruktur selama 12 bulan.
4. Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.120.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlag Domain yang di Kelola sebanyak 1 Domain.
5. Pemeliharaan Data Center
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 328.346.250,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya Perangkat Data Center selama 12 Bulan.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tejnologi Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebanyak 1 Paket.
8. Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik
1. Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 278.500.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Informasi yang Terpublikasi Melalui Media Elektronik sebanyak 6 Kali dan Jumlah Kebijakan dan Infromasi
14 Layanan Masyarakat yang di Publikasikan dalam Dialog Interkatif di Radio sebnyak 6 Informasi.
9. Program Pengembangan Persandian
1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.792.125,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Tempat Kerja Sandi sebnyak 4 Jenis dan Tersusunnya DEDE Tata Kelola Keamanan Informasi sebanyak 1 Dokumen.
10. Program Pengamanan Informatika Pemerintah Daerah
1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 495.154.190,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Sistem Keamanan Informasi sebnyak 11 Item dan Terpeliharanya Ruang SOC sebnyak 1 Set.
2. Uji Keamanan Informasi ( Penetration Test)
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.728.982,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Pengujian yang dilakukan Sebanyak 1 Kali.
15 1
Tabel 2.1-1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 URUSAN WAJIB 12.103.164.887,00 11.877.880.576,00 98,14
1,16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.512.305.887,00 11.296.605.696,00 98,14
1.16.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BONTANG 11.512.305.887,00 11.296.605.696,00 98,13
1.16.1.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.675.041.367,00 2.603.139.338,00 97,13
1.16.1.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya sebanyak 700 lembar 4.050.000,00 4.050.000,00 100
1.16.1.16.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional sebanyak 13 kendaraan 9.600.000,00 9.358.100,00 97,48 1.16.1.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor sebanyak 50 jenis 89.739.300,00 89.713.655,00 99,97 1.16.1.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
selama 12 bulan 37.622.000,00 37.190.325,00 98,85
1.16.1.16.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6
item 3.550.000,00 3.549.150,00 99,98
16 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia sebanyak 12 item 582.917.020,00 582.771.500,00 99.98
1.16.1.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia sebanyak 3
koran local 15.120.000,00 15.120.000,00 100
1.16.1.16.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 9
item 42.363.000,00 42.301.990,00 99,86
1.16.1.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack yang tersedia sebanyak 2900 kotak
Jumlah Makan yang tersedia sebanyak 1320 kotak 154.145.000,00 154.057.500,00 99,94 1.16.1.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak
91 kali 1.024.978.000,00 997.631.027,00 97,33
1.16.1.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang
mendapatkan gaji sebanyak 23 orang 710.957.047,00 667.396.091,00 93,87 1.16.1.16.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
264.980.000,00 259.935.500,00 98,10
1.16.1.16.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
sebanyak 1 Unit 17.700.000,00 17.700.000,00 100
1.16.1.16.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional secara
rutin/berkala sebanyak 13 unit 212.280.000,00 207.262.850,00 97,64 1.16.1.16.01.02.40 Pengadaan Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor
selama 12 bulan 9.000.000,00 9.000.000,00 100
1.16.1.16.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
sebanyak 5 jenis 26.000.000,00 25.972.650,00 99,89
17 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
93.900.000,00 83.850.000,00 89,30
1.16.1.16.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Diklat yang Diikuti sebanyak 9 kali 40.000.000,00 33.900.000,00 84,75
1.16.1.16.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional
Peningkatan Kinerja Organisasi Secara Berkesinambungan Bagi Jabatan Fungsional sebanyak 28 orang
34.900.000,00 31.800.000,00 91,12
1.16.1.16.01.05.68
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Infromasi
Jumlah Orang yang mengikuti Diklat sebanyak 2
Orang 19.000.000,00 18.150.000,00 95,53
1.16.1.16.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.300.000,00 6.176.000,00 98,03
1.16.1.16.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 10 laporan
950.000,00 950.000,00 100
1.16.1.16.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun
sebanyak 10 laporan 950.000,00 950.000,00 100
1.16.1.16.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja SKPD yang disusun sebanyak 10 buku 2.200.000,00 2.138.000,00 97,18 1.16.1.16.01.06.30 Review Renstra SKPD Hasil Evaluasi Tim Ahli sebagai bahan Review
Renstra sebanyak 1 dokumen 2.200.000,00 2.138.000,00 97,18
18 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.09 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 89.400.000,00 86.601.181,00 96,87
1.16.1.16.01.09.20 Pendampingan Penyusunan Standar
Pelayanan Publik ( SPP) Tersusunnya Standar Pelayanan Publik 26.950,000,00 26.553.050,00 98,45 1.16.1.16.01.09.24
Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tersusunnya Raperda di Bidang Komunikasi,
Informatika dan Statistik 62.450.000,00 60.068.131,00 96,19
1.16.1.16.01.10
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
177.367.000,00 176.267.300,00 99,38
1.16.1.16.01.10.01 Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Jumlah Pameran Pembangunan yang di Ikuti 15.000.000,00 14.998.500,00 99,90
1.16.1.16.01.10.06 Inspiratif Expo Jumlah Inspiratif Expo yang dilaksanakan 117.367.000,00 99,20
1.16.1.16.01.10.07 Peringatan Hari Besar Nasional Terlaksananya Hari Kebangkitan Nasional sebanyak
1 kali 45.000.000,00 60.068.131,00 99,65
1.16.1.16.01.15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.713.884.500,00 1.692.484.210,00 98,75
1.16.1.16.01.15.09 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik selama 1 tahun - Tersedianya Peralatan Video Streaming
sebanyak 1 paket
143.690.000,00 143.549.000,00 99,90
19 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.15.13 Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan
sebanyak 200 orang 76.547.500,00 76.388.810,00 99,79
1.16.1.16.01.15.14 Pengelolaan Media Center
- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jurnalistik dan Fotografi sebanyak 100 orang - Tersedianya Sarana Prasarana Media Center
sebanyak 1 paket
401.020.000,00 399.998.800,00 99,75
1.16.1.16.01.15.15 Kemitraan dengan Media Massa Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Kota
Bontang selama 12 bulan 1.006.020.000,00 986.775.855,00 98,09
1.16.1.16.01.15.16 Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan
Informasi (KIP) 36.850.000,00 36.694.000,00 99,58
1.16.1.16.01.15.17 Penguatan Kapasitas Pengelola PPID Tersedianya Website PPID yang Terupdate 49.757.000,00 49.077.745,00 98,63
1.16.1.16.01.22
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
6.168.713.020,00 6.067.533.767,00 98,51
1.16.1.16.01.22.03 Penyediaan Jasa Layanan Internet
Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center) selama 12 bulan
Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Operasional Jaringan Server (NOC) selama 12 bulan
Tersedianya Jasa Layanan Internet Wifi Station Government (12 titik) selama 3 bulan
990.155.800,00 984.478.277,00 99,43
1.16.1.16.01.22.08 Pengembangan E-Government
- Terfasilitasinya Kegiatan Dewan IT Kota Bontang selama 12 bulan
- Jumlah Tenaga Terampil yang mendapatkan
791.690.000,00 730.143.000,00 92,23
20 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) Gaji sebanyak 9 orang
- Terpublikasinya Road Map e-Government Bontang sebanyak 1 backdrop
1.16.1.16.01.22.15 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
Terpeliharanya Jaringan Infrastruktur selama 12
bulan 1.083.078.100,00 1.078.154.500 ,00 99,55
1.16.1.16.01.22.16 Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang
Terkelolanya Domain Kota Bontang selama 12 bulan
Tersedianya Sarana Penunjang Sistem Informasi sebanyak 4 jenis
22.020.000,00 21.753.350,00 98,79
1.16.1.16.01.22.32 Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)
Tersedianya Hasil Audit Keamanan Informasi
sebanyak 1 dokumen 61.245.000,00 55.731.700,00 91,00
1.16.1.16.01.22.33 Pemeliharaan Data Center Terpeliharanya Peralatan di Data Center Kota
Bontang sebanyak 7 jenis 144.257.120,00 143.355.120,00 99,37
1.16.1.16.01.22.34 Pengembangan Versi Sistem Teredianya Pengembangan Sistem Manajemen
Integrasi Data 32.645.000,00 27.221.700,00 83,39
1.16.1.16.01.22.41 Implementasi Gerakan Smart City Implementasi Gerakan Smart City 500.000.000,00 498.060.150,00 99,61 1.16.1.16.01..11.98
Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
Terlaksananya Inisiatif e-Government dan
Penguatan Sistem Informasi Kota Bontang 2.543.622.000,00 2.528.635.970,00 99,41
1.16.1.16.01.23
PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
322.720.000,00 320.618.400,00 99,35
1.16.1.16.01.23.03 Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional
Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui
Pertunjukan kesenian Tradisional 250.220.000,00 248.118.400,00 99,16 1.16.1.16.01.23.04 Diseminasi Informasi Melalui Media
Cetak
Terselenggaranya Penyebaran Informasi Melalui
Media Cetak sebanyak 600 exlempar 72.520.000,00 72.500.000,00 100
21 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.20.1.16.01.15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DAN STATISTIK
590.859.000,00 581.274.880,00 98,38
1.20.1.16.01.15.11 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
1.20.1.16.01.15.12 Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral
Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik
Sektoral sebanyak 1 sistem Informasi 191.737.500,00 182.359.000,00 95,11 1.20.1.16.01.15.13 Analisis Pembangunan Manusia Kota
Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
1.20.1.16.01.15.14 Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
TOTAL 12.103.164.887,00 11.877.880.576,00
Sumber Data : Realisasi_Belanja_Urusan_Program_dan_Kegiatan 2019 (e-Finance)
22 Tabel 2.1-2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi
Capaian
Tingkat Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 URUSAN WAJIB
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.16.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
1.16.1.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.16.1.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya sebanyak 700 lembar 4.050.000 4.050.000 100,00
1.16.1.16.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 4.000.000 2.560.442 64.01
1.16.1.16.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
sebanyak 13 kendaraan 9.150.000 632.400 6,91
1.16.1.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis 74.912.002 74.902.485 99,99 1.16.1.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
selama 12 bulan 31.735.637 30.803.250 97,06
23 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6
Item 10.299.000 10.296.990 99,98
1.16.1.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia sebanyak 12 Item 660.559.750 653.477.900 98,93
1.16.1.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia sebanyak 3
Koran Lokal dan 1 Media Nasional 3.386.700 2.552.000 75,35
1.16.1.16.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan 31.597.340 30.620.175 96,91 1.16.1.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor selama
12 bulan 16.830.000 14.647.300 87,03
1.16.1.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak 75
kali 234.375.988 232.373.182 99,15
1.16.1.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang
mendapatkan gaji sebanyak 35 orang 718.308.800 402.697.905 56,06 1.16.1.16.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.16.1.16.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Tersedia
sebanyak 2 Unit 401.080.000 398.280.000 99,30
1.16.1.16.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara
Rutin/ Berkala sebanyak 14 Unit 166.694.275 164.809.050 98,87 1.16.1.16.01.02.40 Pengadaan Sewa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor
selama 12 bulan 4.500.000 3.000.000 66,67
1.16.1.16.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
selama 12 bulan 9.725.000 4.433.000 45,58
24 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1.16.1.16.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Harian, Non Pns dan Korpri
sebnyak 5 jenis 199.933.800 199.641.500 99,85
1.16.1.16.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.1.16.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 10 Laporan
850.000 833.000 98,00
1.16.1.16.01.06.38 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Jumlah Laporan Hasil Monitoring sebnyak 1 Dokumen
947.500 850.000 89,71
1.16.1.16.01.06.30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di susun sebanyak 1 Laporan
650.000 644.000 99,08
1.16.1.16.01.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.16.1.16.01.10.06 Inspiratif Expo Jumlah Inspiratif Expo yang Dilaksanakan sebanyak 10 kali
200.000.000 0 0
1.16.1.16.01.11 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.16.1.16.01.11.98 Pengembangan e-Government Pelaksanaan Kegiatan Festival Smart City 529.117.895 311.660.046 58,90
25 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASA
1.16.1.16.01.15.09 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Bagi Publik selama 1 Tahun
184.512.000 76.682.700 41,56 1.16.1.16.01.15.14 Pengelolaan Media Center Tersedianya Sarana Media Center Kota Bontang
(Tahap 2) sebanyak 1 Paket
31.020.000 28.465.000 91,76 1.16.1.16.01.15.15 Kemitraan dengan Media Massa Terpublikasinya Informasi Pembangunan Kota
Bontang selama 12 bulan
745.000.000 0 0
1.16.1.16.01.15.16 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi (KIP) sebanyak 1 kegiatan
100.680.000 0 0
1.16.1.16.01.15.17 Penguatan Kapasitas Pengelola PPID - Jumlah Aparat masing-masing OPD yang Memahami UU KIP sebanyak 100 orang
- Tersedianya Website PPID yang Terupdate sebanyak 1 Website
56.116.700 54.059.400 96,33
1.16.1.16.01.22 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.16.1.16.01.22.03 Penyediaan Jasa Layanan Internet Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data
Center), Wifi Station dan Pusat Operasional Jaringan Server (NOC) selama 9 Bulan
1.072.445.995 0 0
1.16.1.16.01.22.15 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
Terpeliharanya jaringan infrastruktur selama 12
bulan 480.526.950 224.875.160 46,80
1.16.1.16.01.22.16 Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang Terkelolanya Domain Kota Bontang selama 12 Bulan 17.120.000 0 0 1.16.1.16.01.22.33 Pemeliharaan Data Center Terpeliharanya Perangkat Data Center selama 12
Bulan 328.346.250 203.948.600 62,11
26 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.23 PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
1.16.1.16.01.23.01 Diseminasi Informasi Melalui Kesenian
Tradisional Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui
Pertunjukan Kesenian sebanyak 1 Kali 110.634.200 0 0
1.16.1.16.01.23.03 Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui
Media Elektronik sebanyak 1 Kali 228.500.000 87.934.000 38,48
1,2 STATISTIK
1.20.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
1.20.1.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK
1.20.1.16.01.15.12 Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik
Sektoral sebanyak 1 sistem informasi 70.817.150 27.456.539 38,77
1.21 PERSANDIAN
1.21.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
1.20.1.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN
1.20.1.16.01.15.03 Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Keamanan Informasi Tersusunnya DED Tata Kelola Keamanan Informasi 95.792.125 95.269.900 99,45
27 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.20.1.16.01.16 PROGRAM PENGAMANAN INFORMATIKA
DAERAH
1.20.1.16.01.16.02 Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
Tersedianya Sarana Sistem Keamanan Informasi sebanyak 11 Item
Terpeliharanya Ruang SOC sebanyak 1 Set
299.975.440 298.680.600 99,57 1.20.1.16.01.16.03 Uji Keamanan Informasi ( Penetration test) Jumlah Pengujian Yang Dilakukan sebanyak 1 Kali 43.728.982 39.669.195 90,72
Jumlah 7.177.919.576 3.680.805.719 51,28
Sumber Data : Realisasi_Belanja_Urusan_Program_dan_Kegiatan 2019 (e-Finance) Bulan Juni 2020
28 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagaimana yang disebut pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 tentang susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang terdiri dari;
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan dan mengkoordinasikan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan dan mengoordinasikan:
a. Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media; dan b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
29
Kepala Dinas
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
Bidang Penyelenggaraan e
Seksi Infrastruktur dan Teknologi
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Serta e-Goverment
Bidang Pelayanan Informasi,
Data dan Statistik
Seksi Data dan Statistik
Seksi Tata Kelola Keamanan
dan Persandian
UPTD Sekretaris
Subbag Perencanaan dan
Keuangan
Subbag Umum dan Kepegawaian
Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahkan dan mengoordinasikan:
a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government ; dan b. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
5. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan dan mengoordinasikan:
a. Seksi Data dan Statistik; dan
b. Seksi Tata Kelola Keamanan dan Persandian;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan 7. Kelompok Jabatan fungsional
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018.
Gambar 1 -1
Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang berdasarkan jumlah pada bulan Juni 2019:
No. Status Jumlah
1 PNS 32
2 Non PNS 23
Jumlah 55
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan
30 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang tahun 2016-2021.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang adalah sebagai berikut:
Tabel 2 II-1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Indikator
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mengembangkan masyarakat dan
pemerintahan yang cerdas serta
kompetitif, berbasis informasi dan
teknologi
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Transparan,
Akuntabel dan Partisipatif
Nilai Pemeringkatan
e-Goverment Indonesia
(PeGi)
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Poin/
Skor
Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Adapun hasil reviu selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2020, sebagai berikut:
Tabel 2 II-2
Indikator Kinerja Utama Perubahan
31 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Indikator
Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mengembangkan masyarakat dan
pemerintahan yang cerdas serta
kompetitif, berbasis informasi dan
teknologi
Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik
Hasil Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi
Publik
- - - 88,4 89,7 91,1
Skor/Poin Meningkatnya
Integrasi Layanan Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Indeks
Pemantik - - - 3,40 3,45 3,50
32 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal, antara lain:
1) Terbatasnya akses publik terhadap informasi publik.
2) Belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis teknologi.
Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil Review Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang terhadap rancangan RKPD Awal Tahun 2021 terdapat beberapa perbedaan antara rencana awal pada RPJMD dengan realisasi kegiatan yang tertuang pada Renja PD tahun 2021 baik kegiatan maupun anggaran karena ada kewenangan yang sudah beralih baik ke Provinsi maupun ke Pusat.
Adapun hasil review terhadap RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
33 Tabel 2.4-1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2021 Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD Awal RKPD Akhir Bertambah
(Berkurang) Keterangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 8.739.225.563 8.980.729.756 241.504.193
2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.200.000 42.295.000 (35.095.000)
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 42.295.000 38.695.000
06 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 3.600.000 0 (3.600.000)
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.764.659.563 6.698.968.736 65.690.827
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.756.059.563 6.691.030.366 (65.029.197)
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 4.739.185 (260.815)
08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.600.000 3.199.185 (400.815)
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 180.000.000 51.010.000 (128.990.000)
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 80.000.000 0 (80.000.000)
09 Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 51.010.000 (48.990.000)
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.139.066.000 846.297.400 (292.768.600)
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 2.999.534 (12.000.466)
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 395.000.000 215.085.851 (179.914.149)
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.000.000 154.670.996 39.670.996
05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 46.396.019 (8.603.981)
06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 7.665.000 (12.335.000)
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 539.066.000 419.480.000 (119.586.000)
2.07 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 400.000.000 0 (400.000.000)
02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 400.000.000 0 (400.000.000)
34
NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD Awal RKPD Akhir Bertambah
(Berkurang) Keterangan
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.550.000 954.920.800 938.370.800
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.050.000 3.900.000 (150.000)
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 6.000.000 (6.500.000)
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 945.020.800 945.020.800
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 231.750,000 387.237.820 155.487.820 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan 185.000.000 268.808.000 83.808.000
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan 14.750.000 8.500.000 (6.250.000)
09 Pemeliharaan/ Reahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000 0 (22.000.000)
11 Pemeliharaan/ Reahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 109.929.820 99.929.820
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.097.485.000 2.539.717.139 1.442.232.139
2.01 Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 1.097.485.000 2.539.717.139 1.442.232.139
01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Infromasi dan Komunikasi Publik 65.000.000 23.859.003 (41.140.997)
02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 36.850.000 23.859.003 (12.990.997)
03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 50.000.000 0 (50.000.000)
04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 201.020.000 201.019.360 (640)
05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 100.000.000 41.693.000 (58.307.000)
06 Pelayanan Informasi Publik 50.000.000 124.384.648 74..384.648
07 Layanan Hubungan Media 100.000.000 1.798.770.000 1.698.770.000
08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 50.000.000 0 (50.000.000)
09 Manajemen Komunikasi Krisis 50.000.000 0 (50.000.000)
10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 100.000.000 0 (100.000.000)
11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 75.000.000 0 (75.000.000)
12 Penyelengaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 219.615.000 349.991.128 130.376.128
35
NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD Awal RKPD Akhir Bertambah
(Berkurang) Keterangan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.245.584.000 2.648.423.893 (1.597.160.107)
2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 183.013.000 0 (183.013.000)
02 Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota 183.013.000 0 (183.013.000)
2.02 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 4.062.571.000 2.648.423.893 (1.415.147.107) 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota 50.000.000 237.138.264 187.138.264
02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 736.165.000 0 (736.165.000)
03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 1.386.483.000 1.562.071.750 (175.588.750)
05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Infromasi 50.000.000 0 (50.000.000)
06 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Infromasi 50.000.000 0 (50.000.000)
07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 100.000.000 373.958.400 273.958.400
08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 150.000.000 0 (150.000.000)
09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas 1.200.000.000 0 (1.200.000.000) 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 189.923.000 475.255.479 285.332.479
11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 150.000.000 0 (150.000.000)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 986.576.000 180.747.780 (805.828.220)
2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota 986.576.000 180.747.780 (805.828.220) 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 360.021.000 140.260.780 (219.760.220) 02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi 10.000.000 0 (10.000.000)
03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 50.000.000 0 (50.000.000)
04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 50.000.000 0 (50.000.000)
05 Pengembangan Infrastruktur 100.000.000 0 (100.000.000)
06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah 416.555.000 40.487.000 (376.068.000)
36
NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD Awal RKPD Akhir Bertambah
(Berkurang) Keterangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 914.434.000 179.060.998 (735.3737.002)
2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infromasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 914.434.000 179.060.998 (735.3737.002) 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan dan Jaring Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000 0 (50.000.000) 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota 100.000.000 120.505.999 20.505.999
03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik 514.434.000 0 (514.434.000)
04 Penyediaan Layanan Keamanan Infromasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 200.000.000 58.554.999 (141.445.001) 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000 0 (50.000.000)
01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 50.000.000 0 (50.000.000)
TOTAL 15.983.304.563 14.528.679.566 (1.454.624.997)
37 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menjalankan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang mendapatkan beberapa usulan para pemangku kepentingan, usulan Perangkat Daerah lain dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan serta pengamatan.
Tabel 2 2-1
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bontang Tahun 2021
No. Sub Kegiatan Anggaran Ket.
1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 100.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 2 Layanan Hubungan Media 1.810.000.00
Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik
dan Hubungan Media
3
Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/
Kota
200.000.000
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
e-Government 4 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah 618.000.000 Seksi Infrastruktur dan
Teknologi 5
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
294.382.000
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
e-Government 6
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas
300.000.000
Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik
dan Hubungan Media
Jumlah 3.322.382.000
Sumber : BAPELITBANG