RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dan Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur di Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) tahun 2021.
Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2021 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2021 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.
Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi. bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif untuk pelaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.
Pangkalpinang, Agustus 2021 KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG
ANGGO RUDI.SE.MM PEMBINA UTAMA MUDA
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ... i
Daftar Isi ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 4
1.4 Sistematika Penulisan Renja ... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ... 7
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 7
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Capaian Renstra SKPD...8
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD ... 10
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN ... 12
3.1 Tujuan dan Sasaran ... 12
3.2 Program dan Kegiatan ... 12
BAB IV PENUTUP ... 20
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.
Penyusunan Rencana Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini pun pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.
Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya.
Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di internal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang terutama dalam rangka mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok sasaran baik organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.
Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2021;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan perangkat daerah pada tahun 2021;
Dalam tataran teknisnya, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dab tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jngka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 32) tanggal 6 Agustus 2021;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang.
1.1. Latar Belakang
Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja SKPD 1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana, kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis
1.4. Sistematika Penulisan Renja
Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Memuat analisis kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan sejumlah indikator, (spt: SPM, IKK, IKU) sesuai dengan target dalam Renstra SKPD.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 1.3.2 Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah :
1. Memberikan kerangka operasionaliasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berisi sasaran dan kebijakan daerah serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
2. Mewadahi aspirasi stakeholder dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan kesempatan lainnya;
3. Menjadi acuan bagi bagian (unit-unit organisasi) dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 minimal memuat
BAB I Pendahuluan
Memuat kemampuan SKPD dlm melaksanakan program dan kegiatannya, identifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja SKPD serta masalah dan hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dlm program dan kegiatan prioritas tahun yg direncanakan.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD
Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra SKPD serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.
3.2. Program dan Kegiatan SKPD
Memuat kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta rumusan program dan kegiatan yang telah memperhatikan RKPD dan Renja KL dengan menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.
BAB IV : PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian
Kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Kepala SKPD dalam mempedomani Renja SKPD sebagai acuan untuk penyusunan RKA SKPD
Rencana tindak lanjut
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2020
2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
2.1.1 GAMBARAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Derah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenlaktur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Walikota Pangkalpinang Nomor 4 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :
Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdapat beberapa fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa da Politik yang harus dilaksanakan yaitu :
1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.
2.1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pelaksanaan urusan wajib Badan Kesbangpol tahun 2021 secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal teknis yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan periode mendatang sehingga pelayanan dasar dapat tercapai. Badan Kesbangpol sesuai tugas dan fungsinya secara rutin melaksanakan pembinaan terhadap Ormas/LSM/LNL yang ada di Kota Pangkalpinang, dan pembinaan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah pada tahap melakukan pendataan, pembinaan dan sosialisasi kepada masayarakat.
MATRIK 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TARGET RENSTRA
NO. SASARAN IKU
1 2 3
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
pemerintahan daerah
Angka partisipasi masyarakat pemilih
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2020, antara lain :
2.2.1 Bidang Sekretariat
Capaian program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik ditargetkan 100% dan terealisasi 85% dengan dana Rp. 45.660.000,- kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan ditargetkan 100% terealisasi 98% dengan dana Rp.
88.830.010,-; kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja ditargetkan 100 % dan terealisasi 98% dengan dana Rp.10.030.000,-; kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ditargetkan 100 % dan terealisasi 99%
dengan dana Rp.45.944.885,-; kegiatan penyediaan alat tulis kantor ditargetkan 100 % dan terealisasi 96%
dengan dana Rp.9.577.725,-; kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor ditargetkan 100% dan terealisasi 98% dengan dana Rp. 18.000.000,-; kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ditargetkan 80%
dan terealisasi 78% dengan dana Rp.8.766.760,-; kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditargetkan 100% dan terealisasi 83% dengan dana Rp. 3.821.000,-; kegiatan penyediaan makanan dan minuman ditargetkan 100 % dan terealisasi 97% dengan dana Rp.5,810.000,-; kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ditargetkan 100 % dan terealisasi 98% dengan dana Rp.81.354.912,-;
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ditargetkan 100% dan terealisasi 96% dengan dana Rp.14.450.000,-; kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ditargetkan 100% dan terealisasi 94% dengan dana Rp.131.993.500,-;
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ditargetkan 5 lap dan terealisasi dengan dana Rp. 3.248.000,-; kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran ditargetkan 5 lap dan terealisasi dengan dana Rp. 3.495.250,- kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun ditargetkan 5 lap dan terealisasi dengan dana Rp. 3.897.450,- kegiatan penyusunan Renja (RKA,RKT dan DPA) ditargetkan 5 lap dan terealisasi dengan dana Rp. 2.990.000,- penyusunan pelaporan penyelenggaraan spip di lingkungan opd 5 lap dan terealisasi dengan dana Rp. 3.486.450,-
2.2.2 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Capaian program pembinaan politik dalam negeri dengan kegiatan verifikasi data bantuan keuangan parpol yang di laksanakan 2 kali dan terealisasi dengan dana Rp. 41.724.000,- kegiatan koordinasi forum diskusi politik yang di laksanakan 2 kali dan terealisasi dengan dana Rp. 59.314.400,-; kegiatan pemantauan dan perkembangan politik di daerah ditargetkan 1 lap dan terealisasi dengan dana Rp.
17.114.700,- kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang di laksanakan 1 kali dan terealisasi dengan dana Rp. 28.152.300,-; kegiatan pembinaan dan pemberdayaan ORMAS yang ditargetkan 1 kali dan terealisasi dengan dana Rp.28.447.000,-;.
2.2.3 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Capaian di program bina ideologi dan wawasan kebangsaan dari kegiatan pemberdayaan tim terpadu target 4 kali di laksanakan dan terealisasi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 121.540.688,-;
kegiatan koordinasi kewaspadaan dini di daerah ditargetkan 12 kali dan terealisasi dengan biaya sebesar Rp 182.911.499,- sedangkan kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan ditargetkan 9 kali dan terealisasi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 395.184.440,-;.
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mencakup 6 program dan 27 kegiatan.Untuk 27 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2020, dengan adanya Visi Misi Kepala Dearah Tahun 2018 – 2023 ada 39 kegiatan yang dilaksanakan, realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 93,00% dan kegiatan yang realisasi keuangan kurang dari 60% tidak ada, Persentase capaian kinerja dan penyerapan sebesar 100% capaian masing – masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yaitu :
1. Kegiatan penyediaan jasa administasri keuangan sebesar 100%
2. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar 100%
3. Kegiatan penyediaan peralatan kerja sebesar 100%
4. Kegiatan penyediaan ATK sebesar 100%
5. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%
6. Kegiatan penyediaan maknan dan minuman sebesar 100%
7. Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 100%
8. Kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor sebesar 100%.
9. Kegiatan koordinasi kewaspadaan dini di daerah sebesar 100%
10. Kegiatan verifikasi dana bantuan parpol di daerah sebesar 100%
11. Kegiatan forum diskusi politik sebesar 100%
12. Kegiatan pemantauan dan perkembangan politik di daerah sebesar 100%
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI SKPD
Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta berorientasi kepada kinerja dan hasil.
Tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam memberikan output kepada kelompok sasaran secara menyeluruh.
Berkenaan dengan sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang juga menjadi bagian dalam representasi visi dan misi kepala daerah serta rencana strategis SKPD (RENSTRA SKPD), maka pemahaman Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dan aparatur pelaksananya sebagai ujung tombak didalam pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting.
Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggarisbawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) SKPD yang telah dibuat.
Implementasi pelayanan publik dalam lingkup Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak- hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan didasarkan kepada peraturan perundang - undangan yang ada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya reformasi yaitu penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, system, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS) termasuk tugas pokok dan fungsi.
Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen tupoksi, sehingga pekerjaan yang seharusnya lebih diutamakan ketimbang pekerjaan tambahan.
2. Dokumen tugas pokok dan fungsi ternyata belum sepenuhnya menjadi ruh dalam implementasi penyelenggaraan program kegiatan sehingga keterkaitan antara tupoksi dengan renja maupun renstra sangat rendah.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:
a. Tujuan
Adapun tujuannya adalah :
Meningkatnya penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM b. Indikator Tujuan
Persentase konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM yang di selesaikan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
a. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah :
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah b. Indikator Sasaran
Angka partisipasi masyarakat pemilih PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkar Daerah - Indikator : Jumlah dokumen Renstra/ Renja
Kelompok sasaran : seluruh SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD - Indikator : Jumlah dokumen RKA- SKPD
- Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Indikator : Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ akhir masa jabatan
- Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Indikator : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Indikator : Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Indikator : Jumlah laporan keuangan semesteran/triwulan/ semesteran SKPD
- Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Indikator : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Darah Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Indikator : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Indikator : Jumlah bahan logistic kantor yangtersedia - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Indikator : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi yan dilakukan - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara - Kelompok sasaran : Bagian sekretariat Badan Kesbangpol
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator ; Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan ideology dan wawasan kebangsaan - Kelompok sasaran : Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembnagan Etika Serta Budaya Politik
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Kegiatan :
1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Indikator : Jumlah rekomendasi diskusi politik
- Kelompok sasaran : Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/
Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah parpol
- Kelompok sasaran : Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/
Pemilihan
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah laporan perkembnagan politik
- Kelompok sasaran : Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/
Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah - Indikator : Jumlah Ormas yang terdata
- Kelompok sasaran : Bidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Soaial , Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Indikator : Jumlah laporan monitoring
- Kelompok sasaran : Bidang Ketahanan Ekonomi, Soaial , Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kegiatan :
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
- Indikator : Jumlah laporan pemberdayaan tim terpadu
- Kelompok sasaran : Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
- Indikator : Jumlah laporan koordinasi kewaspadaan dini di daerah
- Kelompok sasaran : Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja
Modal Belanja
Tidak Terduga
Belanja Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18) 20 21
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5,418,865,976 7,000,000 0 0 5,425,865,976 4,740,113,100 7,000,000 0 0 4,747,113,100 (678.752.876)
8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,281,911,526 0 0 0 3,281,911,526 2,883,784,000 0 0 0 2,883,784,000 (398.127.526)
8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 8,189,150 0 0 0 8,189,150 8,189,150 0 0 0 8,189,150 0
8 01 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
2,209,750 0 0 0 2,209,750 2,209,750 0 0 0 2,209,750 0
8 01 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
3,224,500 0 0 0 3,224,500 3,224,500 0 0 0 3,224,500 0
8 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
2,754,900 0 0 0 2,754,900 2,754,900 0 0 0 2,754,900 0
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,696,171,976 0 0 0 2,696,171,976 2,316,171,990 0 0 0 2,316,171,990 (379.999.986)
8 01 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2,691,222,626 0 0 0 2,691,222,626 2,311,222,640 0 0 0 2,311,222,640 (379.999.986)
8 01 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
2,474,500 0 0 0 2,474,500 2,474,500 0 0 0 2,474,500 0
8 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
2,474,850 0 0 0 2,474,850 2,474,850 0 0 0 2,474,850 0
8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,000,000 0 0 0 25,000,000 6,000,000 0 0 0 6,000,000 (19.000.000)
8 01 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
25,000,000 0 0 0 25,000,000 6,000,000 0 0 0 6,000,000 (19.000.000)
8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117,218,250 0 0 0 117,218,250 86,184,550 0 0 0 86,184,550 (31.033.700)
8 01 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
2,673,000 0 0 0 2,673,000 2,673,000 0 0 0 2,673,000 0
8 01 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
13,384,650 0 0 0 13,384,650 27,204,650 0 0 0 27,204,650 13.820.000
8 01 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
16,755,000 0 0 0 16,755,000 16,755,000 0 0 0 16,755,000 0
8 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
11,150,600 0 0 0 11,150,600 10,750,900 0 0 0 10,750,900 (399.700)
8 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
73,255,000 0 0 0 73,255,000 28,801,000 0 0 0 28,801,000 (44.454.000)
8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263,128,150 0 0 0 263,128,150 294,237,510 0 0 0 294,237,510 31.109.360
8 01 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
58,800,000 0 0 0 58,800,000 43,530,800 0 0 0 43,530,800 (15.269.200)
8 01 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
5,578,040 0 0 0 5,578,040 4,246,000 0 0 0 4,246,000 (1.332.040)
Kota
TABEL 2.4
Review terhadap APBD Pergeseran Setelah APBD Perubahan TA.2021 BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG
8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 172,204,000 0 0 0 172,204,000 173,000,800 0 0 0 173,000,800 796.800
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja
Modal Belanja
Tidak Terduga
Belanja Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18) 20 21
8 01 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
172,204,000 0 0 0 172,204,000 173,000,800 0 0 0 173,000,800 796.800
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN 337,434,800 7,000,000 0 0 344,434,800 308,204,800 7,000,000 0 0 315,204,800 (29.230.000)
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan 337,434,800 7,000,000 0 0 344,434,800 308,204,800 7,000,000 0 0 315,204,800 (29.230.000)
8 01 02 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
337,434,800 7,000,000 0 0 344,434,800 308,204,800 7,000,000 0 0 315,204,800 (29.230.000)
8 01 03
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1,431,376,400 0 0 0 1,431,376,400 1,377,910,900 0 0 0 1,377,910,900 (53.465.500)
8 01 03 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1,431,376,400 0 0 0 1,431,376,400 1,377,910,900 0 0 0 1,377,910,900 (53.465.500)
8 01 03 2.01 02
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) 33,278,000 0 0 0 33,278,000 27,878,000 0 0 0 27,878,000 (5.400.000)
8 01 03 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
31,931,750 0 0 0 31,931,750 1,349,720,900 0 0 0 1,349,720,900 1.317.789.150
8 01 03 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
1,366,166,650 0 0 0 1,366,166,650 312,000 0 0 0 312,000 (1.365.854.650)
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 24,093,950 0 0 0 24,093,950 1,953,950 0 0 0 1,953,950 (22.140.000)
8 01 04 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan 24,093,950 0 0 0 24,093,950 1,953,950 0 0 0 1,953,950 (22.140.000)
8 01 04 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) 24,093,950 0 0 0 24,093,950 1,953,950 0 0 0 1,953,950 (22.140.000)
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 40,220,250 0 0 0 40,220,250 8,520,250 0 0 0 8,520,250 (31.700.000)
8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
40,220,250 0 0 0 40,220,250 8,520,250 0 0 0 8,520,250 (31.700.000)
8 01 05 2.01 05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
40,220,250 0 0 0 40,220,250 8,520,250 0 0 0 8,520,250 (31.700.000)
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
303,829,050 0 0 0 303,829,050 159,739,200 0 0 0 159,739,200 (144.089.850)
8 01 06 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial 303,829,050 0 0 0 303,829,050 159,739,200 0 0 0 159,739,200 (144.089.850)
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18) 20 21
8 01 06 2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
103,443,700 0 0 0 103,443,700 77,530,100 0 0 0 77,530,100 (25.913.600)
8 01 06 2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan
200,385,350 0 0 0 200,385,350 82,209,100 0 0 0 82,209,100 (118.176.250)