KATA PENGANTAR
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menjadi dasar penyusunan APBN adalah RKP. Sedangkan dasar penyusunan APBD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun atas dasar Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun suatu P-Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan samai dengan triwulan II tahun anggaran 2022. Dengan disusunnya P-Renja 2022 tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Dengan telah tersusunnya P-Renja 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengemban tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.
Blitar, Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19710818 199101 1 002
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 4
1.4 Sistematika Penulisan ... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ... 5
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... 6
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD ... 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 30
BAB IV PENUTUP ... 41
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
P-Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. P-Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. P-Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena P- Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. P-Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan P-Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan P-Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada P-Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan.
Menganalis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi P-Renja PD tahun berjalan.
Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu paralel dengan pembuatan P-RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki P-Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada P-RKPD. Sedangkan P-RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan P-APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
P-RKPD Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Perubahan Renja PD tahun 2022. P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan DPMPTSP yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan P-RKPD yang disertai dengan upaya
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
2
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
P-Renja PD tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2023.
Keterkaitan P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam P- Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan P-RKPD.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan P-Renja PD Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:
1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
3
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (merubah KEDUA Perbup No. 4 Th 2017);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
4
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya P-Renja PD Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam P-Renja PD dan P-RKA PD. Sedangkan Tujuan penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:
1. Mendeskripsikan tentang program–program dan kegiatan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antara P-Renja PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.
1.4 Sistematika Penulisan
Secara garis besar, sistematika isi P-Renja PD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV. PENUTUP
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
5
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
2.1 Analis Kinerja Pelayanan PD
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terdapat indikator kinerja kunci atau IKK sesuai Peraturan Kemendagri No 18 Tahun 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
No Indikator
SPM /Sta ndar Nasi onal
IKK
Target Renstra PD Realisasi
Capaian Proyeksi Catat an Anali
sis
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Tercapainya Realisasi Penanaman Modal
Tercapainy a Realisasi Penanama
n Modal
8700M 9700 M
10700 M
11700 M
8700 M
10050 M
10700 M
11700 M
Tahun 2022
s/d TW II :
940M
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
6
6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun lalu.
Realisasi Kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD.
DPMPTSP mendukung Misi Bupati yang ketiga yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dan Misi Bupati yang keempat yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Indikator Kinerja Utama yang ada di DPMPTSP sudah mendukung pencapaian Misi Bupati.
Dalam pemenuhan target Indikator Sasaran Strategis ada beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan target yang direncanakan tidak tercapai.
Pada Tahun 2021 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1) Adanya pandemi COVID-19 transisi perundang-undangan penanaman modal sehingga terdapat perubahan pada sistem pelayanan perizinan yaitu semenjak berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2) Pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku usaha yang menon-aktifkan usahanya sementara sehingga mengakibatkan akumulasi realisasi investasi di tahun 2021 mengalami penurunan.
Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :
1) Membuat strategi pelayanan terkait peningkatan kualitas pelayanan perizinan pada masa pandemi covid-19 diantaranya:
a. Segera menyusun Perda pelayanan perizinan menyesuaikan PP Nomor 5 Tahun 2021;
b. Terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi IT dalam memperlancar perizinan;
c. Terus melakukan koordinasi dan peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual atau online.
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
7
7
2) Membuat strategi pelayanan terkait peningkatan realisasi investasi pada masa pandemi covid-19 diantaranya:
a. Terus melaksanakan promosi investasi baik melalui website atau webinar secara online;
b. Menciptakan iklim usaha yang baik;
c. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis, monev penanaman modal dan memfasilitasi permasalahan pelaku usaha di masa pandemi covid-19.
Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Peningkatan Efektifitas Promosi dan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal;
dan
4. Arahan Wakil Presiden untuk Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik.
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II
Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mengacu pada APBD Tahun 2021 untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada Tahun 2022 melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dari 6 (enam) program tersebut ada 3 (tiga) program masih belum memenuhi target. Secara rinci realisasi program diuraikan sebagai berikut:
a) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100%
terealisasi 100%.
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
8
8
2. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan monev dan pembinaan terhadap perusahaan- perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi.
Untuk realisasi investasi sampai dengan triwulan II sebesar 940 Miliar;
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sudah disusun dokumen laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada semester 1.
b) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target:
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal belum dapat dilaksanakan apabila regulasi terkait kebijakan penetapan fasilitas/insentif belum disusun;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator peningkatan jumlah sektor usaha yang dipromosikan, akan mempromosikan sektor usaha pada pameran APKASI bulan Juli ini;
Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel E-81:
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
9
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD lembar 9 dari 41
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
Meningka
tnya Akuntabili tas Kinerja Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a
Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah an daerah
100
25.75 3.391 .728
0
- 100
4.075.4
22.959 28,
57 783.
971.
179 100
1.750.32
4.615
128 ,57
2.534.29
5.794 1,28
57
0,6218
48534 128,6
2.534.29
5.794
1,2857 2,41463E
-09
2.534.295.7
94
Tabel E-81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan 2022 sampai dengan Triwulan II
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
10
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan
16
86.13 9.988
0
- 16
12.775.
900 8
1.61 1.50 0
8
1.611.50
0
16
3.223.00
0
1 0,2522
71856 16
3.223.00
0
6,25 2,92863E
-07
3.223.000
Sub
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an yang disusun
10
52.42 8.082
0
- 10
7.775.9
00 5
901.
500
5 901.500
10
1.803.00
0
1 0,2318
70266 10
1.803.00
0
10 4,42263E
-07
1.803.000
Sub
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6
33.71 1.906
0
- 6
5.000.0
00 3
710.
000
3 710.000
6
1.420.00
0
1 0,284 6
1.420.00
0
16,667 8,42432E
-07
1.420.000
Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administras i Keuangan perangkat
2
20.75 8.016 .161
0
- 2
3.108.0
97.800 2
642.
402.
665 2
1.475.01
2.239
4
2.117.41
4.904
2 0,6812
57489 4
2.117.41
4.904
100 3,2819E-
09
2.117.414.9
04
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
11
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
daerah yang tepat waktu
Sub
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan
30
20.50 5.985 .950
0
- 30
3.059.1
67.800 26
642.
402.
665 26
1.451.65
2.239
52
2.094.05
4.904 1,73 333
0,6845
1783 52
2.094.05
4.904
5,7778 3,33814E
-09
2.094.054.9
04
Sub
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Penatausah aan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD
12
252.0 30.21 1
0
- 12
48.930.
000
2
- 6
23.360.0
00
8
23.360.0
00 0,66 667
0,4774
16718 8
23.360.0
00
5,5556 1,89428E
-07
23.360.000
Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administras i
Kepegawai an Perangkat Daerah
30
117.9 91.67 1
0
- 30
50.000.
000
0
- 0 -
0
- 0 0 0
- 0 0
-
Sub
kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan
5
117.9 91.67 1
0
- 5
50.000.
000
0 0 -
0
- 0 0 0
- 0 0
-
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
12
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
Perundang undangan
Perundang- Undangan
Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah waktu pelaksanaa n administras i umum yang akuntabel
12
1.061
.796.
853
0
- 12
150.30
2.400 3
24.1 05.1 94
6
61.931.9
56
9
86.037.1
50
0,75 0,5724
26987 9
86.037.1
50
6,25 5,39112E
-08
86.037.150
Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang disediakan
5
26.73 2.867
0
- 5
3.964.9
00 3
600.
000 5
1.445.00
0
8
2.045.00
0
1,6 0,5157
75934 8
2.045.00
0
32 1,92937E
-06
2.045.000
Sub
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan
40
261.8 47.11 8
0
- 40
46.733.
500 10
8.84 4.00 0
20
25.315.4
00
30
34.159.4
00
0,75 0,7309
40332 30
34.159.4
00
1,875 2,79148E
-07
34.159.400
Sub
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Jumlah peralatan rumah tangga
15
40.45 4.287
0
- 15
5.976.0
00
0
- 10
2.400.00
0
10
2.400.00
0
0,66 667
0,4016
06426 10
2.400.00
0
4,4444 9,92741E
-07
2.400.000
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
13
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
Rumah Tangga yang disediakan
Sub
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan
4
66.61 4.726
0
- 4
8.380.0
00
0
- 0 -
0
- 0 0 0
- 0 0
-
Sub
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan
6
151.7 03.57 8
0
- 6
22.422.
000 6
3.50 0.00 0
6
9.880.00
0
12
13.380.0
00
2 0,5967
35349 12
13.380.0
00
33,333 3,93356E
-07
13.380.000
Sub
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan
360
12.13 6.286
0
- 360
1.800.0
00 90
425.
000
120 725.000
210
1.150.00
0
0,58 333
0,6388
88889 210
1.150.00
0
0,162 5,26429E
-06
1.150.000
Sub
Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
375
502.3 07.98 9
0
-
75
61.026.
000 1
10.7 36.1 94
10
22.166.5
56
11 32.902.7
50 0,14
667 0,5391
59539
11
32.902.7 50
0,0391
1,07336E -07
32.902.750
Jumlah
mamin yang
4 0 4 4 4
8 2 8 50
P-Renja 2022 DPMPTSP Kabupaten Blitar
14
No Sasaran
Program/Kegia tan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program(O
utcome) / Kegiatan(O
utput) / Sub Kegiatan(O
utput)
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2022)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran Renja
Pada Tahun 2022 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(%)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=(12/7)*100
% 14=6+12 15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R
p K R
p K Rp Kr RP K Rp Ki Kr Rp
disediakan
Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20
435.0 52.15 0
0
- 4
64.525.
000
0
- 0 -
0
- 0 0 0
- 0 0
-
Sub
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan
20
435.0 52.15 0
0
- 4
64.525.
000
0
- 0 -
0
- 0 0 0
- 0 0
-
Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
12
2.243
.864.
480
0
- 12
368.59
2.815 3
96.1 33.3 20
6
166.004.
792
9
262.138.
112
0,75 0,7111
86169 9
262.138.
112
6,25 3,16947E
-08
262.138.11
2
Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12
13.48 4.762
0
- 12
2.000.0
00 3
300.
000
6 600.000
9
900.000 0,75 0,45 9
900.000 6,25 3,3371E-
06
900.000