• Tidak ada hasil yang ditemukan

Formulir E.81

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Formulir E.81"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satuan Rp(%)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

311.950.600 - 141.845.600 39.456.876 27.535.085 66.991.961 55,44% 47,23% 66.991.961 26,00% % 21,48%

1

Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan

Layanan surat - menyurat dan kearsipan

24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bln 2.723.600 6 bulan 10.876.700 51,57% 41,15% 6 bulan 10.876.700 25,00% % 20,74% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bln 11.512.085 6 bulan 29.063.261 65,04% 56,66% 6 bulan 29.063.261 29,00% % 27,46% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pengelolaan Kebersihan Kantor

Layanan kebersihan

Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bln 3.671.400 6 bulan 6.442.800 50,01% 43,87% 6 bulan 6.442.800 25,00% % 22,70% Kecamatan

Bayan APBD

4

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

Layanan rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 49.430.000 3 bulan 10.981.200 3 bln 9.628.000 6 bulan 20.609.200 49,15% 41,69% 6 bulan 20.609.200 25,00% % 16,45% Kecamatan

Bayan APBD

47,23%

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur

100 % 476.603.860 212.876.300 64.817.200 14.727.400 11.402.400 - 26.129.800 53,06% 40,31% 239.006.100 52,38% % 50,15%

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala

1 unit/

tahun 140.292.000 1 unit/

tahun 86.353.900 1 unit/

tahun 5.436.600 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1047 m² 86.353.900 57,14% % 61,55% Kecamatan

Bayan APBD

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 8 unit 34.685.600 2 unit 8.646.400 4 unit 7.888.400 6 unit 16.534.800 51,44% 47,67% 1 mobil 9

motor 109.983.400 62,50% % 56,94% Kecamatan

Bayan APBD

3

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala

48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/

tahun 24.695.000 9 unit 6.081.000 5 unit 3.514.000 14 unit 9.595.000 45,00% 38,85% 18 bulan 42.668.800 37,50% % 29,81% Kecamatan

Bayan APBD

40,31%

III

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali

100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 1.822.000 - - 5.161.200 48,41% 43,01% 40.550.725 42,86 % 65,41%

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)

17 Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab

16

13=12/7*100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

1 2 3 4

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program K

7 8 12=8+9+10+11

5 6

I No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020)

Formulir E.81

Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

(2)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab I

No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020)

1 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Dokumen pelaporan

keuangan 19 dokume

n 30.749.258 19 dokume

n 17.650.200 14 dokume

n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 750.000 8 dok 2.320.200 48,41% 46,40% 19 dok 19.970.400 75,00% % 64,95% Kecamatan

Bayan APBD

2

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

9 dokume

n 31.249.007 9 dokume

n 17.739.325 38 dokume

n 7.000.000 8 dok 1.769.000 6 dok 1.072.000 14 dok 2.841.000 50,00% 40,59% 9 dok 20.580.325 75,00% % 65,86% Kecamatan

Bayan APBD

43,01%

IV Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat

100 % 810.170.688 371.888.600 166.900.000 43.316.100 17.339.900 - - 60.656.000 43,53% 36,34% 432.544.600 67,50% % 53,39%

1

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 11 dokume

n 61.823.100 3 dok 15.527.800 4 dok 9.959.400 7 dok 25.487.200 45,50% 41,23% 9 jenis 245.339.250 68,00% % 57,06% Kec.Bayan APBD

2

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

4 jenis 271.928.419 4 jenis 110.553.550 8 dokume

n 43.053.400 2 dok 10.142.900 1 dok 2.000.000 3 dok 12.142.900 38,20% 28,20% 4 jenis 122.696.450 65,00% % 45,12% Kec.Bayan APBD

3

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

6 jenis 55.874.269 6 jenis 12.768.350 7 dokume

n 38.666.900 3 dok 16.346.400 2 dok 3.980.500 4 dok 20.326.900 60,00% 52,57% 6 jenis 33.095.250 67,00% % 59,23% Kec.Bayan APBD

4

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum

Permasalahan bidang tramtibum tertangani

1 jenis 52.396.000 1 jenis 28.714.650 3 dokume

n 23.356.600 1 dok 1.299.000 1 dok 1.400.000 2 dok 2.699.000 20,84% 11,56% 1 jenis 31.413.650 70,00% % 59,95% Kec.Bayan APBD 36,34%

V Program Pembinaan

Desa/Kelurahan

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina

100 % 1.726.997.400 489.521.620 548.566.600 75.727.940 36.951.810 - - 43,71 % 112.679.750 19,16% 20,54% 602.201.370 49,33% % 34,87%

1 Kegiatan Kel.

Sucenjurutengah

Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar

72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 127.273.600 3 bln 20.038.340 3 bln 27.612.960 6 bulan 47.651.300 49,17% 37,44% 40 bulan 209.455.970 66,67% % 45,12%

Kel.

Sucenjuruten gah

APBD

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Sarana dan prasarana Kelurahan

1 keluraha

n 1.024.168.900 1 keluraha

n 276.115.850 1 keluraha n

332.345.000 - - - - - - - - 0,00% 1 keluraha n

276.115.850 35,00% % 26,96%

Kel.

Sucenjuruten gah

DAU

3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)

Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan

1 keluraha

n 154.624.400 1 keluraha

n 26.549.600 1 keluraha n

60.918.000 1 Kel

(45%) 29.638.900 1 Kel

(75%) 7.415.100 1 Kel

(75%) 37.054.000 75,00% 60,83% 1 keluraha n

63.603.600 65,00% % 41,13%

Kel.

Sucenjuruten gah

DAU Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)

(3)

Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021

Unit OPD Penanggung

Jawab I

No Sasara

n Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)

Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD

Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2020) yang di evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun

2020)

4

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah

Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya

100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100% 1.923.750 100 % 27.974.450 100,00% 99,80% 100 % 53.025.950 80,00% % 63,16%

Kel.

Sucenjuruten gah

APBD

20,54%

rendah

VI

Program Pelayanan Masyarakat

Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani

100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 4.121.400 8.491.400 26,18% 41,06% 31.699.900 20,00% % 47,78%

1

Pelayanan Terpadu Kecamatan

Layanan Paten

48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bln 4.121.400 6 bulan 8.491.400 50,00% 41,06% 30 bulan 31.699.900 62,50% % 47,78% Kec.Bayan APBD 41,06%

3.387.720.813 954.808.800 180.937.516 99.172.595 - - 280.110.111

35.42 % 29,34%

NIP 19640710 198803 1 014 NIP 19641025 199703 1 003

Dievaluasi Purworejo, Juli 2020 Purworejo, Juli 2020

Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo

Moehardjono, SE Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA

Disusun

ttd

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)

Predikat kinerja program

Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH

(4)
(5)
(6)

Referensi

Dokumen terkait

Based on some of the research findings, it can be seen that in HR management practices and perceptions of organizational support, this will be able to have an influence

SMKN 1 Labuhan Maringgai sudah cukup baik dalam mengetahui dan menerapkan keahlian dalam dunia teknologi informasi seperti pemasaran digital, namun sebagai sarana pelaksanaan