Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satuan Rp(%)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
311.950.600 - 141.845.600 39.456.876 27.535.085 66.991.961 55,44% 47,23% 66.991.961 26,00% % 21,48%
1
Pengelolaan Surat - menyurat dan Kearsipan
Layanan surat - menyurat dan kearsipan
24 bulan 52.433.000 - - - 12 bulan 26.433.000 3 bln 8.153.100 3 bln 2.723.600 6 bulan 10.876.700 51,57% 41,15% 6 bulan 10.876.700 25,00% % 20,74% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 105.838.000 - - - 12 bulan 51.297.000 3 bulan 17.551.176 3 bln 11.512.085 6 bulan 29.063.261 65,04% 56,66% 6 bulan 29.063.261 29,00% % 27,46% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pengelolaan Kebersihan Kantor
Layanan kebersihan
Kantor 12 bulan 28.388.200 - - - 12 bulan 14.685.600 3 bulan 2.771.400 3 bln 3.671.400 6 bulan 6.442.800 50,01% 43,87% 6 bulan 6.442.800 25,00% % 22,70% Kecamatan
Bayan APBD
4
Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
Layanan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi 12 bulan 125.291.400 - - - 12 bulan 49.430.000 3 bulan 10.981.200 3 bln 9.628.000 6 bulan 20.609.200 49,15% 41,69% 6 bulan 20.609.200 25,00% % 16,45% Kecamatan
Bayan APBD
47,23%
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur
100 % 476.603.860 212.876.300 64.817.200 14.727.400 11.402.400 - 26.129.800 53,06% 40,31% 239.006.100 52,38% % 50,15%
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala
1 unit/
tahun 140.292.000 1 unit/
tahun 86.353.900 1 unit/
tahun 5.436.600 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1047 m² 86.353.900 57,14% % 61,55% Kecamatan
Bayan APBD
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
8 unit 193.154.360 8 unit 93.448.600 8 unit 34.685.600 2 unit 8.646.400 4 unit 7.888.400 6 unit 16.534.800 51,44% 47,67% 1 mobil 9
motor 109.983.400 62,50% % 56,94% Kecamatan
Bayan APBD
3
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin / berkala
48 bulan 143.157.500 12 bulan 33.073.800 33 unit/
tahun 24.695.000 9 unit 6.081.000 5 unit 3.514.000 14 unit 9.595.000 45,00% 38,85% 18 bulan 42.668.800 37,50% % 29,81% Kecamatan
Bayan APBD
40,31%
III
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Terkendali
100 % 61.998.265 35.389.525 12.000.000 3.339.200 1.822.000 - - 5.161.200 48,41% 43,01% 40.550.725 42,86 % 65,41%
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)
17 Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab
16
13=12/7*100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program K
7 8 12=8+9+10+11
5 6
I No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020)
Formulir E.81
Evaluasi HasilTerhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2020
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab I
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020)
1 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Dokumen pelaporan
keuangan 19 dokume
n 30.749.258 19 dokume
n 17.650.200 14 dokume
n 5.000.000 4 dok 1.570.200 4 dok 750.000 8 dok 2.320.200 48,41% 46,40% 19 dok 19.970.400 75,00% % 64,95% Kecamatan
Bayan APBD
2
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
9 dokume
n 31.249.007 9 dokume
n 17.739.325 38 dokume
n 7.000.000 8 dok 1.769.000 6 dok 1.072.000 14 dok 2.841.000 50,00% 40,59% 9 dok 20.580.325 75,00% % 65,86% Kecamatan
Bayan APBD
43,01%
IV Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat
100 % 810.170.688 371.888.600 166.900.000 43.316.100 17.339.900 - - 60.656.000 43,53% 36,34% 432.544.600 67,50% % 53,39%
1
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
9 jenis 429.972.000 9 jenis 219.852.050 11 dokume
n 61.823.100 3 dok 15.527.800 4 dok 9.959.400 7 dok 25.487.200 45,50% 41,23% 9 jenis 245.339.250 68,00% % 57,06% Kec.Bayan APBD
2
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
4 jenis 271.928.419 4 jenis 110.553.550 8 dokume
n 43.053.400 2 dok 10.142.900 1 dok 2.000.000 3 dok 12.142.900 38,20% 28,20% 4 jenis 122.696.450 65,00% % 45,12% Kec.Bayan APBD
3
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
6 jenis 55.874.269 6 jenis 12.768.350 7 dokume
n 38.666.900 3 dok 16.346.400 2 dok 3.980.500 4 dok 20.326.900 60,00% 52,57% 6 jenis 33.095.250 67,00% % 59,23% Kec.Bayan APBD
4
Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum
Permasalahan bidang tramtibum tertangani
1 jenis 52.396.000 1 jenis 28.714.650 3 dokume
n 23.356.600 1 dok 1.299.000 1 dok 1.400.000 2 dok 2.699.000 20,84% 11,56% 1 jenis 31.413.650 70,00% % 59,95% Kec.Bayan APBD 36,34%
V Program Pembinaan
Desa/Kelurahan
Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina
100 % 1.726.997.400 489.521.620 548.566.600 75.727.940 36.951.810 - - 43,71 % 112.679.750 19,16% 20,54% 602.201.370 49,33% % 34,87%
1 Kegiatan Kel.
Sucenjurutengah
Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar
72 bulan 464.247.900 36 bulan 161.804.670 12 bulan 127.273.600 3 bln 20.038.340 3 bln 27.612.960 6 bulan 47.651.300 49,17% 37,44% 40 bulan 209.455.970 66,67% % 45,12%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Sarana dan prasarana Kelurahan
1 keluraha
n 1.024.168.900 1 keluraha
n 276.115.850 1 keluraha n
332.345.000 - - - - - - - - 0,00% 1 keluraha n
276.115.850 35,00% % 26,96%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU
3
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan
1 keluraha
n 154.624.400 1 keluraha
n 26.549.600 1 keluraha n
60.918.000 1 Kel
(45%) 29.638.900 1 Kel
(75%) 7.415.100 1 Kel
(75%) 37.054.000 75,00% 60,83% 1 keluraha n
63.603.600 65,00% % 41,13%
Kel.
Sucenjuruten gah
DAU Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program Predikat kinerja program Rata - rata capaian kinerja program (%)
Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021
Unit OPD Penanggung
Jawab I
No Sasara
n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)
Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD
Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2020) yang di evaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang
dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun
2020)
4
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah
Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya
100 % 83.956.200 100 % 25.051.500 100 % 28.030.000 100% 26.050.700 100% 1.923.750 100 % 27.974.450 100,00% 99,80% 100 % 53.025.950 80,00% % 63,16%
Kel.
Sucenjuruten gah
APBD
20,54%
rendah
VI
Program Pelayanan Masyarakat
Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani
100 % 66.352.180 20.679.400 4.370.000 4.121.400 8.491.400 26,18% 41,06% 31.699.900 20,00% % 47,78%
1
Pelayanan Terpadu Kecamatan
Layanan Paten
48 bulan 66.352.180 24 bulan 23.208.500 12 bulan 20.679.400 3 bln 4.370.000 3 bln 4.121.400 6 bulan 8.491.400 50,00% 41,06% 30 bulan 31.699.900 62,50% % 47,78% Kec.Bayan APBD 41,06%
3.387.720.813 954.808.800 180.937.516 99.172.595 - - 280.110.111
35.42 % 29,34%
NIP 19640710 198803 1 014 NIP 19641025 199703 1 003
Dievaluasi Purworejo, Juli 2020 Purworejo, Juli 2020
Camat Bayan Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo
Moehardjono, SE Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA
Disusun
ttd
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata - rata capaian kinerja program (%)
Predikat kinerja program
Rata - rata capaian kinerja program (%) Predikat kinerja program JUMLAH