S K I 2017 P
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
A
GAMBARAN UMUM DAERAH
LETAK
Bujur Timur : 111
040'-112
010' Lintang Selatan : 7
058' – 8
09'5'‘
BATAS WILAYAH
Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Selatan : Samudera Indonesia
Timur : Kabupaten Malang
Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri
KONDISI WILAYAHLuas : 1.588,79 km², Panjang Sungai Brantar 65 Km, Panjang Pantai 64 KM Sungai : Brantas (membagi Kabupaten Blitar menjadi bagian utara dan selatan)
Pembagian Administrasi : 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan dengan Kecamatan Kanigoro sebagai Ibukota Kabupaten
KEUNGGULAN KOMPARATIF
Blitar Utara : sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan darat Blitar Selatan : sektor pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan tangkap
KONDISI DEMOGRAFIS (2016)Jumlah Penduduk : 1.145.396 jiwa (Laki-Laki : 573.707 jiwa, Perempuan : 571.689 jiwa)
Pertumbuhan Penduduk : 0,38 (rendah)
VISI & MISI KDH
TUJUAN & SASARAN KDH
TARGET TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA (21 IKU)
Angka Kemiskinan (%) Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Predikat IndeksKepuasan Layanan Infrastruktur
ProsentasePenanganan Konflik (%)
Prosentase Penegakan Perda (%)
Indeks Pendidikan
Indeks Kesehatan Indeks Pemberdayaan Gender
Nilai SAKIP
9,7 – 9,9
28,24
2,77
78,49
100 95
0,58
0,82
75,98
CC
TARGET TARGET
Baik
67 2.804.620.000
13,36
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Peringkat penilaian LPPD se-Jawa Timur
Opini BPK
Predikat nilai survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB(%)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) Kontribusi pertanian
terhadap PDRB (%) Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp) Predikat IKM Pelayanan Perijinan Persentase Ketaatan
terhadap RTRW (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase desa berstatus pratama (%)
30 besar
WDP
Baik
17,51 35,63
79
16,36
PERJANJIAN KINERJA (PK)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
ORGANISASI BERBASIS PERFORMANCE
ESSELON
ESSELON II A ESSELON II B ESSELON III A ESSELON III B ESSELON IV A ESSELON IV B ESSELON V A
JUMLAH
RANCANGAN SOTK 2017
1 52 67 126 582 156 0 984
ESSELON
ESSELON II A ESSELON II B ESSELON III A ESSELON III B ESSELON IV A ESSELON IV B ESSELON V A
JUMLAH
SOTK 2017 (PERFORM
BASE)
1 32 65 112 509 156 0 875
EFISIENSI JABATAN
0 -20
-2 -14 -73 0 0 -109
56 OPD 49 OPD
PEMETAAN URUSAN BERDASARKAN
PP18/2016 PROSES PEMBENTUKAN OPD
BERBASIS PERFORMANCE SEIRING PEMBENTUKAN OPD BARU TAHUN 2017 TERJADI PERAMPINGAN
STRUKTUR OPD
21
PENYELARASAN NAWA CITA
PROGRAM WAJIB
PENDIDIKAN KESEHATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI
3
4
1
NAWA CITA PENDIDIKAN
NAWA CITA KESEHATAN
NAWA CITA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 1)
Tujuan ke-1
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Tujuan ke-1 Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Sasaran ke-1
Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran ke-1 Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator : 1. Angka Kemiskinan 2. Pedapatan Perkapita
3. Tingkat Pengangguran terbuka Indikator :
1. Angka Kemiskinan 2. Pedapatan Perkapita
3. Tingkat Pengangguran terbuka
Sasaran ke-2
Meningkatnya Cakupan dan Kwalitas layanan Infrastruktur
Sasaran ke-2
Meningkatnya Cakupan dan Kwalitas layanan Infrastruktur
Indikator :
Presentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi)
Indikator :
Presentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi)
15 Program 15 Program
4 SKPD 4 SKPD
Misi : 1
Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat Misi : 1 Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Indikator :
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. Indeks Gini
Indikator :
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. Indeks Gini
16 Program 16 Program
3 SKPD
3 SKPD
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 2)
Misi : 2
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum
Misi : 2
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum
Indikator : Angka kriminalitas yang tertangani (%)
Indikator : Angka kriminalitas yang tertangani (%)
Indikator : 1. Persentase penanganan konflik 2. Persentase penegakan Perda
Indikator : 1. Persentase penanganan konflik 2. Persentase penegakan Perda
3 SKPD 3 SKPD Tujuan ke-2
Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Tujuan ke-2 Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif
Sasaran :
Terwujudnya stabilitas wilayah Sasaran : Terwujudnya stabilitas wilayah
13 Program
13 Program
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 3)
Tujuan ke-3
Mewujudkan SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70
Tujuan ke-3
Mewujudkan SDM yang berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70
Sasaran ke-4
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
Sasaran ke-4
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan
Sasaran ke-6
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Sasaran ke-6
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Sasaran ke-5
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran ke-5
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Indikator Sasaran : Indeks Kesehatan Indikator Sasaran : Indeks Kesehatan
Indikator Sasaran :
Indeks Pemberdayaan Gender Indikator Sasaran :
Indeks Pemberdayaan Gender Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
4 Program Dinas Kesehatan 4 Program 5 Program
5 Program RSUDRSUD3 Program3 Program Dinas Parbudpora
1 Program Dinas Parbudpora
1 Program
Dinas Dalduk,KB, PP dan PA 2 Program
Dinas Dalduk,KB, PP dan PA 2 Program
Dinas Dalduk,KB,PP dan PA Dinas Dalduk,KB,PP dan PA
2 Program 2 Program Misi III
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Misi III Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 4)
Tujuan ke-4
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien & akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi >80
Tujuan ke-4
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien & akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi >80
Sasaran ke-7
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Sasaran ke-7
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Indikator Sasaran : 1. Nilai SAKIP
2. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur 3. Opini BPK
Indikator Sasaran : 1. Nilai SAKIP
2. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur 3. Opini BPK
Sasaran ke-8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran ke-8 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Sasaran :
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
Indikator Sasaran :
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
Semua OPD Semua OPD 39 Program 39 Program
Bagian Layanan Pengadaan Bagian Layanan 1 Program Pengadaan 1 Program
Kecamatan 1 Program Kecamatan
1 Program Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 Program
Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 Program
Dinas Kominfo 4 Program Dinas Kominfo
4 Program Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4 Program
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 4 Program
Misi IV:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Misi IV:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 5)
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
Tujuan Ke – 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
Tujuan Ke – 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan
Sasaran ke-9
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi UMKM brbasis pertanian & pariwisata Sasaran ke-9
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi UMKM brbasis pertanian & pariwisata Indikator Sasaran :
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap 2. PDRBKontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 3. (%)Kontribusi Pertanian terhadap PBRB (%) 4. Jumlah PAD dari sektor pariwisata Indikator Sasaran :
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap 2. PDRBKontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 3. (%)Kontribusi Pertanian terhadap PBRB (%) 4. Jumlah PAD dari sektor pariwisata
Sasaran ke-11
Efektifnya Pemanfaatan ruang dan lingkungan Sasaran ke-11
Efektifnya Pemanfaatan ruang dan lingkungan Sasaran ke-10
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Sasaran ke-10
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Indikator Sasaran :
1. Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu
2. Persentase pelayanan perijinan Bidang II tepat waktu
Indikator Sasaran :
1. Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu
2. Persentase pelayanan perijinan Bidang II tepat waktu
Indikator Sasaran :
1. Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 2. Persentase Usaha yang memiliki Pengelolaan
limbah status baik Indikator Sasaran :
1. Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang 2. Persentase Usaha yang memiliki Pengelolaan
limbah status baik
Dinas Koperasi & UM5 Program Dinas Koperasi & UM5 Program
DPM & PTSP2 Program DPM & PTSP2 Program
Dinas Perindag 3 Program Dinas Perindag 3 Program
Dinas PU PR1 Program Dinas PU PR1 Program
Dinas LH 6 Program Dinas LH 6 Program Dinas Pertanian & Pangan 12 Program
Dinas Pertanian & Pangan 12 Program Dinas Peternakan & Perikanan 7 Program Dinas Peternakan & Perikanan 7 Program
Dinas Parbudpora 7 Program Dinas Parbudpora 7 Program
PENYELARASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (MISI 6)
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan Tujuan ke-6: Meningkatkan kemandirian desa
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan Tujuan ke-6: Meningkatkan kemandirian desa
Sasaran ke-12:
Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sasaran ke-12:
Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran :
1. Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik 3. Persentase BUMDesa Sehat
4. Jumlah Kawasan Yang Terbentuk 5. Jumlah Posyantek yang Produktif
6. Persentase Lembaga kemasyarakatan Yang aktif membangun desa Indikator Sasaran :
1. Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik 3. Persentase BUMDesa Sehat
4. Jumlah Kawasan Yang Terbentuk 5. Jumlah Posyantek yang Produktif
6. Persentase Lembaga kemasyarakatan Yang aktif membangun desa
Kecamatan 1 Program Kecamatan 1 Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 Program
Sasaran RPJMD
Sasaran SKPD
Program SKPD
MODEL CROSS CUTTING SASARAN 7
BAPPEDA
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan
dan pencapaian kinerja pembangunan
daerah
Program : Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan
Menengah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemda
Program Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian kebijakan KDH
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel
Program penyusunan anggaran keuangan
daerah Program Penyusunan
Pelaporan Pertanggungjawaban
Keuda Program Penatausahaan
Keuda Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset
Daerah
Terwujudnya kinerja kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien
dan akuntabel
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kinerja aparatur Pemerintah DAerah
Terwujudnya tata kelola bidang pemerintahan
umum, pemerintahan desa dan otonomi daerah
yang efektif, efisien dan akuntabel
Program Fasilitasi, Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
Meningkatnya kompetensi ASN
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara
Meningkatnya Kinerja ASN
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
BPKAD SETDA BKPSDM
INSPEKTORAT
CAPAIAN KINERJA (MISI 1)
ANGGARAN Rp 608.096.491.128,-
REALISASI
Rp. 565.950.801.447,- 93,07 % DUKUNGAN
ANGGARAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian
(%) Kategori Menurunnya
Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan
(%) 10,22 9,97 10-10,22 99,7 Berhasil
Pendapatan Per
Kapita (Juta Rupiah) 23,39 25,52 25,97 98,26 Berhasil
Tingkat
Pengangguran Terbuka (%)
2,79 2,73 2,78 98,2 Berhasil
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Sedang Baik Baik 100 Berhasil
UPAYA PENCAPAIAN:
a. Kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni.
b. Kebijakan pemerataan akses air bersih, terutama di wilayah Blitar selatan.
c. Kebijakan pengembangan pusat pemerintahan di Kecamatan Kanigoro.
d. Kebijakan pengembangan akses destinasi wisata Kabupaten Blitar.
Misi 1 : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian (%) Kategori Terwujudnya
Stabilitas Wilayah
Prosentase Penanganan Konflik (%)
100 100 100 100 Berhasil
Prosentase
Penegakan Perda (%)
95 82 95 86,31 Berhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 2)
ANGGARAN Rp 10.552.633.000,-
REALISASI
Rp. 9.155.366.170,- 86,76 % DUKUNGAN
ANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN:
a. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
b. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
c. Membentuk Team Terpadu Pananganan Konflik dan Tim Fasilitasi Permasalahan Tanah d. Kebijakan Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan
Misi 2 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (Religius),
Kearifan Lokal dan Hukum
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian
(%) Kategori Meningkatnya
Kualitas Layanan Pendidikan
Masyarakat
Indeks
Pendidikan 0,57 0,59 0,57 103,5 Sangat
Berhasil
Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indeks
Kesehatan 0,81 0,81 0,82 98,78 Berhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 3)
ANGGARAN Rp 214.197.855.742,-
REALISASI
Rp 166.267.573.363,- 77,62 % DUKUNGAN
ANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN:
a. Gerakan Penyelamatan Ibu Maternal dan bayi baru lahir b. Kebijakan Kabupaten Blitar ODF (Open Defecation Free) c. Kebijakan bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
d. Pendidikan Karakter (Wawasan Kebangsaan, Budi Pekerti dan Praktek keagamaan).
e. Zonasi Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.
f. Peningkatan Budaya Literasi
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
CAPAIAN KINERJA (MISI 4)
ANGGARAN Rp 356.617.906.844,-
REALISASI
Rp 321.064.689.138,- 90,03 % DUKUNGAN
ANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN:
a. Optimalisasi Tim Percepatan Penyelesaian Aset.
b. Optimalisasi Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
c. Perijinan Terpadu dan Unit Layanan Pengadaan Mandiri.
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP C CC CC 100 Berhasil
Peringkat Penilaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
36 N/A 30 N/A N/A
Opini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
WDP WTP WDP Melampaui Sangat
Berhasil Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Predikat Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik
Baik Baik Baik Baik Berhasil
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Produktifitas Usaha
Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)
17,01*) 17,35 **) 17,08 101,58 Sangat
Berhasil Kontribusi Sektor Industri
Terhadap PDRB (%) 12,86*) 12,90 **) 13,04 98,92 Berhasil
Kontribusi Sektor
Pertanian Terhadap PDRB (%)
35,89*) 35,41 **) 35,75 99,04 Berhasil
Prosentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata (%)
1,2 1,14 1,25 91,2 Berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perijinan
Predikat IKM Layanan
Perijinan Sedang Baik Baik 100 Berhasil
Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
Prosentase Ketaatan
Terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 Berhasil
Indeks Kualitas Lingkngan
Hidup (IKLH) 66,31 66,87 66,7 100,25 Sangat
Berhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 5)
Misi 5 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Memiliki Daya Saing
CAPAIAN KINERJA (MISI 5)
ANGGARAN Rp 73.960.155.207,-
REALISASI
Rp 49.137.102.188,- 66,44 % DUKUNGAN
ANGGARAN UPAYA PENCAPAIAN :
a. Kebijakan Bela dan Beli Produk Blitar.
b. Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, atraksi dan event wisata.
c. Kebijakan Pelayanan Perijinan One Day Service dan Perijinan Online.
d. Penyusunan Perda Tata Ruang yang mengatur tentang penetapan zona wilayah terbangun.
e. Kebijakan PROKASIH (Program Kali Bersih).
f. Kebijakan Bebas Sampah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Blitar Berseri ( Bersih, Sehat dan Lestari).
g. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi
2015 Realisasi
2016 Target Capaian (%) Kategori Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Desa Prosentase Desa
Tertinggal (%) 22,7 N/A 20,45 N/A N/A
CAPAIAN KINERJA (MISI 6)
ANGGARAN Rp 39.272.586.152,-
REALISASI
Rp 37.635.851.567,- 95,83 % DUKUNGAN
ANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN:
a. Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
b. Optimalisasi Lembaga Ekonomi Perdesaan.
c. Kebijakan Jejaring Desa
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan
CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN 2016
& PELAKSANAAN 2017
1. Pembuatan 2 DED RTH Kanigoro dan 2 DED Srengat 2. Sosialisasi dan Pematangan 1. Pembuatan 2 DED RTHKanigoro dan 2 DED Srengat 2. Sosialisasi dan Pematangan
1. Jalan Lingkar ibukota, Penataan Alun alun Depan Kantor Pemda
2. Pelebaran Jalan dan Trotoarisasi
3. DED Pasar, Sport Center , Sosialisasi Pemindahan Pasar 1. Jalan Lingkar ibukota,
Penataan Alun alun Depan Kantor Pemda
2. Pelebaran Jalan dan Trotoarisasi
3. DED Pasar, Sport Center , Sosialisasi Pemindahan Pasar
1. Pembebasan Lahan Masy Tuntas
2. Penggunaan Lahan Perhutan dgn Dokumen IPPKH, 3. Mapping reboisasi di Precet
Mojokerto
4. Sosialisasi Amdal dengan Tim Pusat dan Propinsi
1. Pembebasan Lahan Masy Tuntas
2. Penggunaan Lahan Perhutan dgn Dokumen IPPKH, 3. Mapping reboisasi di Precet
Mojokerto
4. Sosialisasi Amdal dengan Tim Pusat dan Propinsi
1. FS, Master Plan , DED Rumah Sakit, Amdal, Amdal Lalin 2. Managemen Konstruksi 3. Kesepakatan Multy Years 2 Th 1. FS, Master Plan , DED Rumah
Sakit, Amdal, Amdal Lalin 2. Managemen Konstruksi 3. Kesepakatan Multy Years 2 Th
1. DED Air Minum dan Road Map 2. Pembangunan Air Bersih 1. DED Air Minum dan Road Map 2. Pembangunan Air Bersih 1. Layanan Pengaduan, Chatting
dan Forum Online.
2. Sirido Layanan Online Pajak 3. Rinisan Layanan Perijinan 4. Rintissan Integrasi Layanan
online Kelurahan , Kecamatan 5. Online CCTV Lalu Lintas 5 Ttitik 1. Layanan Pengaduan, Chatting
dan Forum Online.
2. Sirido Layanan Online Pajak 3. Rinisan Layanan Perijinan 4. Rintissan Integrasi Layanan
online Kelurahan , Kecamatan 5. Online CCTV Lalu Lintas 5 Ttitik 1. 57 Aplikasi, 53 website (
Pemda, SKPD, Kecamatan.
2. Operator 38 Personil 3. Rintisan Command Center 1. 57 Aplikasi, 53 website (
Pemda, SKPD, Kecamatan.
2. Operator 38 Personil 3. Rintisan Command Center
1. AMAZING BLITAR
2. BREAKDOWN OPERASINALISASI DAN SOSIALISASI
1. AMAZING BLITAR
2. BREAKDOWN OPERASINALISASI DAN SOSIALISASI
1. KAJIAN KAWASAN PEDESAAN 2. KAWASAN AGROPOLITAN,
MINAPOLITAN , DESA WISATA 3. PERBUB KAWASAN TAHUN 2017 1. KAJIAN KAWASAN PEDESAAN 2. KAWASAN AGROPOLITAN,
MINAPOLITAN , DESA WISATA 3. PERBUB KAWASAN TAHUN 2017 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3
LOKASI WISATA SERANG, PENATARAN DAN SERAH KENCONG
2. 10 DESA WISATA
3. PENINGKATAN SDM KEPARIWISATAAN 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3
LOKASI WISATA SERANG, PENATARAN DAN SERAH KENCONG
2. 10 DESA WISATA
3. PENINGKATAN SDM KEPARIWISATAAN
1. JAMBANISASI SWADAYA < CSR DAN PROGRAM PEMDA
2. PEMBANGUNAN RTLH DAN CSR, TMMD 3. CSR AWARD
1. JAMBANISASI SWADAYA < CSR DAN PROGRAM PEMDA
2. PEMBANGUNAN RTLH DAN CSR, TMMD 3. CSR AWARD
1. RINTISAN AKREDITASI LAB PAKAN ( HANYA ADA 2 LAB PAKAN LAB SECARA NASIONAL TINGKAT KAB/KOTA ) 2. LAYANAN KARANTINA SUB RAISER IKAN 3. KOIKAKONISASI
1. RINTISAN AKREDITASI LAB PAKAN ( HANYA ADA 2 LAB PAKAN LAB SECARA NASIONAL TINGKAT KAB/KOTA ) 2. LAYANAN KARANTINA SUB RAISER IKAN 3. KOIKAKONISASI
1. GERAKAN AYO BELA BELI PRODUK BLITAR
2. PENINJAUAN ULANG PERDA PASAR MODERN
3. FASILITASI PERIJINAN, PELATIHAN INOVASI PRODUK , KEMASAN, DAN MARKETING ONLINE
1. GERAKAN AYO BELA BELI PRODUK BLITAR
2. PENINJAUAN ULANG PERDA PASAR MODERN
3. FASILITASI PERIJINAN, PELATIHAN INOVASI PRODUK , KEMASAN, DAN MARKETING ONLINE
OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
KOMITMEN SISTEM
SDM
• Regulasi
• Monitoring dan Evaluasi Berkala
• Rencana Aksi
• Membangun E-Planning (E-Pradah)
• Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
• Penguatan fungsi perencanaan
• Bimbingan Teknis
• Pendidikan dan Pelatihan
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
RPJMD, Renstra, IKU & PK telah di upload pada website daerah
www.blitarkab.go.id
RPJMD, Renstra, IKU & PK telah di upload pada website daerah
www.blitarkab.go.id
Melakukan penyelarasan anggaran mengacu kepada RPJMD serta menyusun rencana aksi
Melakukan penyelarasan anggaran mengacu kepada RPJMD serta menyusun rencana aksi
Melakukan monitoring pengukuran capaian program serta evaluasi kinerja perangkat daerah
Melakukan monitoring pengukuran
capaian program serta evaluasi
kinerja perangkat daerah
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
Menyusun perbub tentang
pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Implementasi SAKIP
Menyusun perbub tentang
pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Implementasi SAKIP
Melakukan penilaian terhadap implementasi SAKIP di setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Melakukan penilaian terhadap
implementasi SAKIP di setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
ACTION PLAN 2018
ACTION PLAN
Penyederhanaan Program Kegiatan
Pembuatan Perjanjian Kinerja Sampai Dengan
Staf
Peningkatan Kapasitas Evaluator
Pengembangan aplikasi kinerja (E-Pradah &
E-Monev) Pembuatan E-SAKIP
E-PERFORMANCE Untuk
Pengukuran Kinerja
INOVASI DAERAH (2016)
SIDAPRI, E-PRADAH
GUBUG TAHAN KENCANA
PRAMANTIKGEMA
BAJUKU LIBAS DOSA
TEMBEMPIPI Aplikasi
Pajak Online Berbasis Web dan Android
JEBOL;
GEMILANG;
PINTAS
1 GUBUG TAHAN
KENCANA Penyuluhan KB yang terintegrasi dengan penyuluhan pertanian (Ajakan ber-KB bagi istri para petani) 2 GEMA PRAMANTIK Gerakan Bersama Pramuka Pemantau Jentik
3 BAJUKU LIBAS
DOSA Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahtera dengan Orientasi Surga - Gerakan untuk mengikuti Program KB
4 JEBOL; GEMILANG;
PINTAS Gerakan Mengurus Administrasi Kependudukan secara Langsung/Jemput Bola dengan Mobil Pelayanan Keliling
5 Aplikasi Pajak Online Berbasis Web dan Android
Pembayaran Pajak secara online
6 7 8
PIPI TEMBEM E-PRADAH SIDAPRI
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Berbasis Masyarakat - UPT. Puskesmas Kec. Wonodadi Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Sistem Informasii Data Primer
PENGHARGAAN DAERAH (2016)
Penghargaa n Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dalam keberhasilan Kabupaten Blitar dalam Rangka Responship Gender
Penghargaan Swasti Saba Padapa dalam keberhasilan Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten Sehat
Penghargaan NATIONAL PROCUREME NT AWARD kategori Komitmen 100% e- procurement Tingkat Nasional (LPSE Kab.
Blitar)
Juara Tk I Nasional BUMDES DesaMinggirsari
Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA pada Kategori Kota Kecil Bidang Lalu Lintas Tingkat Nasional di Kota Wlingi
Opini tentang pengelolaan keuangan dari BPK dengan predikat WTP
Penghargaan
Tkt. nasional
Kabupaten
Blitar sebagai
Kabupaten
Layak Anak
PENGHARGAAN DAERAH (2016 & 2017)
Sekolah ADIWIYA TANASIONA L (SMA 1 Talun), 2016
Sekolah ADIWIYATA NASIONAL (MAN Tlogo), 2016
Sekolah ADIWIYATA NASIONAL (SMP 1 Kanigoro), 2016
Sekolah ADIWIYATA MANDIRI (SMP 2 Wlingi), 2017
Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2016
Desa/Kel.
BERSERI PRATAMA Tk. Prop.
Jatim (Kel.
Wlingi), 2017
Desa/Kel.
BERSERI MADYA Tk.
Prop. Jatim (Desa Minggirsari), 2017
Desa/Kel.
BERSERI MADYA Tk.
Prop. Jatim (Kel. Babadan), 2017
Desa/Kel.
BERSERI MANDIRI Tk.
Prop. Jatim (Kel. Tangkil), 2017
Penghargaan PASAR DESA Terbaik Tk.
Prop. Jatim, 2017
KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2016- 2021, dokumen RKPD 2016, Review IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2016. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri atas 6 Misi dan 11 sasaran. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi pada RPJMD dikategorikan BERHASIL . Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan berhasil tercapai dengan BAIK.
2. Sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur berhasil tercapai dengan BAIK.
3. Sasaran Terwujudnya Stabilitas Wilayah berhasil tercapai dengan BAIK.
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat berhasil tercapai dengan SANGAT BAIK.
5. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat berhasil tercapai dengan BAIK.
6. Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berhasil tercapai dengan BAIK.
7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berhasil tercapai dengan BAIK.
8. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata berhasil tercapai dengan BAIK.
9. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan berhasil tercapai dengan BAIK.
10. Sasaran Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan berhasil tercapai dengan SANGAT BAIK.
11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa berhasil tercapai dengan BAIK.