• Tidak ada hasil yang ditemukan

PAPARAN-SAKIP-2016-D..>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "PAPARAN-SAKIP-2016-D..>"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

VISI DAN MISI BUPATI

6 MISI

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM

 Pendidikan

 K e s e h a t a n

VISI:

MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

RENCAN A P EMB ANGU N AN JANGK A ME NENGA H D AE RAH ( RPJ MD) K ABUP AT EN BLIT AR TAH UN 2016 – 2021 R EN CAN A PE MB AN G UN AN JAN G KA ME N EN G AH D AER AH ( R PJMD) KABUP ATE N BL IT AR TAH UN 20 16 – 2021

DINAS KESEHATAN

TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING

SASARAN :  Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas

kesehatan masyarakat

(3)

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

Indeks kesehatan

Mewujudkan SDM yang berdaya saing

Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

INDIKATOR

MISI III

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

PROGRAM Perbaikan

gizi masyarakat Upaya

kesehatan masyarakat

Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Pengawasan Obat dan Makanan Promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Pembinaan Lingkungan Sosial Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu

dan Jaringannya

Peningkatan Pelayanan

Lansia

Standarisasi Pelayanan Kesehatan SASARAN STRATEGIS DINKES

Meningkatnya Status Kesehatan

Ibu dan Bayi

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana

Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Meningkatnya Akses dan Kualitas

pelayanan Kesehatan Meningkatnya

akses terhadap lingkungan sehat

yang berkualitas

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk

Hidaup Sehat

Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan

dan evaluasi kesehatan secara optimal

LOGICAL

FRAMEWORK

PENCAPAIAN

SASARAN

(4)

Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes

(Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan

akibat bencana Indikator kinerja :

1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kabid

(Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi

(Eselon 4)

(5)

IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/

100.000 KH

98,07/

100.000 KH

98,04/

100.000 KH

98,02/

100.000 KH

98/

100.000 KH

97,98/

100.000 KH

Penurunan AKB

10,5/

1.000 KH

10,4/ 1.000 KH

10,3/ 1.000 KH

10,2/ 1.000 KH

10,1/ 1.000 KH

10/ 1.000 KH 2. Meningkatnya status gizi

masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13

Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18

3. Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB

< 24 jam

100 100 100 100 100 100

Persentasse desa dengan

Posbindu PTM 20 30 40 50 60 70

4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

Kesehatan (Universal covarage)

36% 80% 90% 100% 100% 100%

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 10% 10% 10% 10%

5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

16 50 83 100 100 100

6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas

Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat

9 14 16 18 20 22

7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

22,5 23 23,5 24 24,5 25

8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

(6)

RENSTRA

2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

 Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH

 Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH

2. Meningkatnya status gizi masyarakat  Prevalensi Gizi Buruk 1.18

 Prevalensi stunting 21.29

3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana

 Persentase penanganan KLB < 24 jam 100

 Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20

4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan  Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

Kesehatan (Universal covarage) 36%

 Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6%

5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat

yang berkualitas

 Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9 7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat

 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan

sehat 22,5

8. Terwujudnya tertib administrasi dan

manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal

 Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100%

(7)

CLOSE

(8)

CLOSE

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian

1

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB) Penurunan AKB

10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB)

2

Meningkatnya status gizi masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk 1,18

0,1 191,52% (SB)

Prevalensi Stunting

21,29 19,7 180,71% (SB)

3

Meningkatnya upaya

pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB < 24 jam

100% 100% 100% (SB)

Persentase desa dengan Posbindu PTM

20% 22,17% 110,85% (SB)

4

Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)

36% 37,80% 105% (SB)

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 104,16% (SB)

5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

16% 8% 50% (KB)

6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang

berkualitas

Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat

9 14 155,5% (SB)

7 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Persentase masyarakat

berprilaku hidup bersih dan sehat

22,5% 23,37% 103,86% (SB)

8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100% 100% 100% (SB)

(9)

CLOSE Sasaran Indikator

Sasaran Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Meningkatnya

status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/100.000

KH 70,75/100.000

KH 127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20%

Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80%

Meningkatnya status gizi masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk

1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82%

Prevalensi

Stunting 21,29 19,7 180,71%

Meningkatnya upaya

pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana

Persentase

penanganan KLB <

24 jam

100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81%

Persentase desa dengan Posbindu PTM

20% 22,17% 110,85%

Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)

36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62%

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 104,16%

(10)

CLOSE

Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya akses dan kualitas

pelayanan kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai standar

16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68%

Meningkatnya akses terhadap

lingkungan sehat yang berkualitas

Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat

9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80%

Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Persentase masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat

22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88%

Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%

(11)

CLOSE

AKI/AKB

• Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil

• Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan

• Adanya Puskesmas PONED

• Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(FPKESIA)

• Adanya peningkatan jejaring rujukan

Gizi Buruk

• Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif

• Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk

Penanganan KLB < 24

jam

• Kasus DBD  PSN dan Gema pramantik

• Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga

kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani

(12)

CLOSE NO. EVENT / JENIS

PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN TINGKATAN

EVENT 1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional 2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi 3 Inovasi Logo Taman

Posyandu

Juara II Promkes Dinkes Kab Blitar

Mei 2016 Provinsi

4

Penyelenggaraan PERTINAS V

- Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober 2016

Nasional - Penyuluhan oleh remaja

terbanyak Kab Blitar

5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong Sutojayan

2016 Propinsi

(13)

CLOSE

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV 1

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kinerja yang berkualitas

Skor SAKIP Dinas Kesehatan

B

PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN,

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

100% 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan Tahun 2017

+ + + +

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun

100% 2. Asistensi SAKIP oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar

+

3. Asistensi Penyusunan LKjIP Tahun 2016 oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar

+

4. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat

+

5. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (berdasarkan RENSTRA Dinkes 2016-2021)

+

6. Melaksanakan REVIU RPJMD oleh Bappeda

+ +

7. Melaksanakan REVIU RENSTRA berdasarkan OPD Baru

+ +

8. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2018

+ +

9. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan)

+

10. Menyusun RKA/DPA Tahun 2018

+ +

(14)

SASARAN STRATEGIS / IKU

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

• Penurunan AKI

• Penurunan AKB

Meningkatnya status gizi masyarakat

• Prevalensi Gizi Buruk

• Prevalensi stunting

Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana

• Persentase penanganan KLB < 24 jam

• Persentase desa dengan Posbindu PTM

Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan

• Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage)

• Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

• Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas

• Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

• Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

• Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

• Persentase Keluarga Sehat

Tahun 2017

Tahun 2018

(15)

Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes

(Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan

akibat bencana Indikator kinerja :

1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kabid

(Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi

(Eselon 4)

(16)

Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes (draft)

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes

(Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja :

1. Persentase Keluarga Sehat

Kabid

(Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi

(Eselon 4)

(17)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2017

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-

Keluaran Persentase Desa UCI 92%

Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap 92%

(18)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2018

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5%

Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,-

Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap 92,5%

Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%

(19)

CLOSE

Referensi

Dokumen terkait

Sasaran strategis “Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat”, dengan indikator sasaran Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat;

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “ Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global” terkait dengan isu strategis

Sasaran Program : 1.Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri 2.Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri..

Dilakukan Penyempurnaan Indikator Tujuan dan Sasaran RENSTRA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor 420/400/426.101/2016 tentang

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Mewujudkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan

Linieritas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RENSTRA VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing MISI :

PERJANJIAN KINERJA RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI TAHUN 2016 Mengacu pada Renstra RSUD 2017-2021 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 1 Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat

Tujuan RPJMN Indikator Sasaran RPJMN 2015- 2019 Targ et Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Target Indikator Sasaran RPJMD Target 1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak