VISI DAN MISI BUPATI
6 MISI
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM
Pendidikan
K e s e h a t a n
VISI:
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
RENCAN A P EMB ANGU N AN JANGK A ME NENGA H D AE RAH ( RPJ MD) K ABUP AT EN BLIT AR TAH UN 2016 – 2021 R EN CAN A PE MB AN G UN AN JAN G KA ME N EN G AH D AER AH ( R PJMD) KABUP ATE N BL IT AR TAH UN 20 16 – 2021
DINAS KESEHATAN
TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING
SASARAN : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas
kesehatan masyarakat
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
Indeks kesehatan
Mewujudkan SDM yang berdaya saing
Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
INDIKATOR
MISI III
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PROGRAM Perbaikan
gizi masyarakat Upaya
kesehatan masyarakat
Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Pengawasan Obat dan Makanan Promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pembinaan Lingkungan Sosial Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu
dan Jaringannya
Peningkatan Pelayanan
Lansia
Standarisasi Pelayanan Kesehatan SASARAN STRATEGIS DINKES
Meningkatnya Status Kesehatan
Ibu dan Bayi
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana
Optimalnya Pembiayaan Kesehatan
Meningkatnya Akses dan Kualitas
pelayanan Kesehatan Meningkatnya
akses terhadap lingkungan sehat
yang berkualitas
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk
Hidaup Sehat
Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan
dan evaluasi kesehatan secara optimal
LOGICAL
FRAMEWORK
PENCAPAIAN
SASARAN
Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes
(Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan
akibat bencana Indikator kinerja :
1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kabid
(Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi
(Eselon 4)
IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/
100.000 KH
98,07/
100.000 KH
98,04/
100.000 KH
98,02/
100.000 KH
98/
100.000 KH
97,98/
100.000 KH
Penurunan AKB
10,5/
1.000 KH
10,4/ 1.000 KH
10,3/ 1.000 KH
10,2/ 1.000 KH
10,1/ 1.000 KH
10/ 1.000 KH 2. Meningkatnya status gizi
masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13
Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18
3. Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB
< 24 jam
100 100 100 100 100 100
Persentasse desa dengan
Posbindu PTM 20 30 40 50 60 70
4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
Kesehatan (Universal covarage)
36% 80% 90% 100% 100% 100%
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 10% 10% 10% 10%
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
16 50 83 100 100 100
6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat
9 14 16 18 20 22
7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
22,5 23 23,5 24 24,5 25
8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA
2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH
Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH
2. Meningkatnya status gizi masyarakat Prevalensi Gizi Buruk 1.18
Prevalensi stunting 21.29
3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB < 24 jam 100
Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20
4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
Kesehatan (Universal covarage) 36%
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6%
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat
yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9 7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan
sehat 22,5
8. Terwujudnya tertib administrasi dan
manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100%
CLOSE
CLOSE
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian
1
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB) Penurunan AKB
10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB)
2
Meningkatnya status gizi masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk 1,18
0,1 191,52% (SB)
Prevalensi Stunting
21,29 19,7 180,71% (SB)
3
Meningkatnya upaya
pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB < 24 jam
100% 100% 100% (SB)
Persentase desa dengan Posbindu PTM
20% 22,17% 110,85% (SB)
4
Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)
36% 37,80% 105% (SB)
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 104,16% (SB)
5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
16% 8% 50% (KB)
6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang
berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat
9 14 155,5% (SB)
7 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat
berprilaku hidup bersih dan sehat
22,5% 23,37% 103,86% (SB)
8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100% 100% 100% (SB)
CLOSE Sasaran Indikator
Sasaran Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Meningkatnya
status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/100.000
KH 70,75/100.000
KH 127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20%
Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80%
Meningkatnya status gizi masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk
1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82%
Prevalensi
Stunting 21,29 19,7 180,71%
Meningkatnya upaya
pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana
Persentase
penanganan KLB <
24 jam
100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81%
Persentase desa dengan Posbindu PTM
20% 22,17% 110,85%
Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)
36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62%
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 104,16%
CLOSE
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai standar
16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68%
Meningkatnya akses terhadap
lingkungan sehat yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat
9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80%
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat
22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88%
Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%
CLOSE
AKI/AKB
• Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil
• Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan
• Adanya Puskesmas PONED
• Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(FPKESIA)
• Adanya peningkatan jejaring rujukan
Gizi Buruk
• Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif
• Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk
Penanganan KLB < 24
jam
• Kasus DBD PSN dan Gema pramantik
• Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga
kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani
CLOSE NO. EVENT / JENIS
PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN TINGKATAN
EVENT 1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional 2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi 3 Inovasi Logo Taman
Posyandu
Juara II Promkes Dinkes Kab Blitar
Mei 2016 Provinsi
4
Penyelenggaraan PERTINAS V
- Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober 2016
Nasional - Penyuluhan oleh remaja
terbanyak Kab Blitar
5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong Sutojayan
2016 Propinsi
CLOSE
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV 1
Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kinerja yang berkualitas
Skor SAKIP Dinas Kesehatan
B
PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100% 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan Tahun 2017
+ + + +
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun
100% 2. Asistensi SAKIP oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar
+
3. Asistensi Penyusunan LKjIP Tahun 2016 oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar
+
4. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat
+
5. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (berdasarkan RENSTRA Dinkes 2016-2021)
+
6. Melaksanakan REVIU RPJMD oleh Bappeda
+ +
7. Melaksanakan REVIU RENSTRA berdasarkan OPD Baru
+ +
8. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2018
+ +
9. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan)
+
10. Menyusun RKA/DPA Tahun 2018
+ +
SASARAN STRATEGIS / IKU
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
• Penurunan AKI
• Penurunan AKB
Meningkatnya status gizi masyarakat
• Prevalensi Gizi Buruk
• Prevalensi stunting
Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana
• Persentase penanganan KLB < 24 jam
• Persentase desa dengan Posbindu PTM
Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan
• Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage)
• Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
• Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas
• Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
• Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
• Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
• Persentase Keluarga Sehat
Tahun 2017
Tahun 2018
Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes
(Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan
akibat bencana Indikator kinerja :
1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kabid
(Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi
(Eselon 4)
Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes (draft)
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes
(Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja :
1. Persentase Keluarga Sehat
Kabid
(Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi
(Eselon 4)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2017
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : APBD
Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,-
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-
Keluaran Persentase Desa UCI 92%
Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap 92%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2018
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : APBD
Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,-
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5%
Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,-
Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap 92,5%
Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%
CLOSE