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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 보건정책과 ~ 보건정책과 부서: 보건정책과

정책: 의료기반 조성

단위: 보건기능 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보건정책과 93,705,875 87,177,068 6,528,807

국 1,277,759 1,269,016 8,743

광 14,472 14,800 △328

기 21,202,363 17,557,358 3,645,005 분 1,091,131 1,017,558 73,573 시 70,120,150 67,318,336 2,801,814

의료기반 조성 20,570,572 15,637,128 4,933,444

국 839,196 839,196 0

기 7,210,690 3,975,076 3,235,614 분 0 4,727 △4,727 시 12,520,686 10,818,129 1,702,557

보건기능 활성화 13,028,307 12,223,111 805,196

국 839,196 839,196 0

기 1,468,106 1,468,595 △489 분 0 4,727 △4,727 시 10,721,005 9,910,593 810,412

한방건강증진 인프라확충 지원 176,006 176,693 △687

기 120,306 120,795 △489

시 55,700 55,898 △198

308 자치단체등이전 153,712 154,193 △481

기 102,471 102,795 △324

시 51,241 51,398 △157

01 자치단체경상보조금 153,712 154,193 △481

○한방건강증진사업 경정 153,712,000원 153,712 154,193 △481

기 102,471 102,795 △324

시 51,241 51,398 △157

403 자치단체등자본이전 22,294 22,500 △206

기 17,835 18,000 △165

시 4,459 4,500 △41

01 자치단체자본보조 22,294 22,500 △206

○한방건강증진 기반구축사업

22,294 22,500 △206 경정 22,294,000원

기 17,835 18,000 △165

시 4,459 4,500 △41

의료원 공공보건 의료지원 5,303,182 4,443,182 860,000

306 출연금 5,303,182 4,443,182 860,000

01 출연금 5,303,182 4,443,182 860,000

○백령병원 공공의료사업 지원 60,000 0 60,000 ○의료원 운영지원 1,900,000 1,100,000 800,000

60,000,000원 경정 1,900,000,000원

공공보건 인력관리 14,823 16,460 △1,637

분 0 3,683 △3,683 시 14,823 12,777 2,046

201 일반운영비 1,080 1,350 △270

01 사무관리비 1,080 1,350 △270

○공중보건의사 보수교육 경정 1,080,000원 1,080 1,350 △270

(2)

부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성

단위: 보건기능 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 900 1,035 △135

10 행사실비보상금 900 1,035 △135

○공중보건의사 보수교육 및 직무교육강사수당

900 1,035 △135 경정 900,000원

307 민간이전 11,043 12,275 △1,232

분 0 3,683 △3,683

시 11,043 8,592 2,451

05 민간위탁금 11,043 12,275 △1,232

○공공보건 인력개발사업 경정 11,043,000원 11,043 12,275 △1,232 분 0 3,683 △3,683

시 11,043 8,592 2,451

공공보건 인력개발 지원 4,200 4,200 0

분 0 1,044 △1,044

시 4,200 3,156 1,044

308 자치단체등이전 4,200 4,200 0

분 0 1,044 △1,044

시 4,200 3,156 1,044

01 자치단체경상보조금 4,200 4,200 0

○공공보건 인력개발 지원 경정 4,200,000원 4,200 4,200 0 분 0 1,044 △1,044

시 4,200 3,156 1,044

보건의료관련위원회 등 운영 4,758 5,238 △480

301 일반보상금 600 1,080 △480

10 행사실비보상금 600 1,080 △480

○말라리아퇴치 자문위원 활동 경정 600,000원 600 1,080 △480

보호자없는 병실 운영 133,000 185,000 △52,000

307 민간이전 133,000 185,000 △52,000

02 민간경상보조 133,000 185,000 △52,000

○보호자없는 병실 운영 경정 133,000,000원 133,000 185,000 △52,000

응급의료체계 구축 7,542,265 3,414,017 4,128,248

기 5,742,584 2,506,481 3,236,103 시 1,799,681 907,536 892,145

구조 및 응급처치 교육 60,000 40,000 20,000

기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000

307 민간이전 60,000 40,000 20,000

기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000

02 민간경상보조 60,000 40,000 20,000

○구조 및 응급처치 교육 경정 60,000,000원 60,000 40,000 20,000 기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000

응급의료기관 운영 2,539,328 950,000 1,589,328

(3)

부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성

단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 2,539,328 950,000 1,589,328

307 민간이전 1,579,828 950,000 629,828

기 1,579,828 950,000 629,828

05 민간위탁금 1,579,828 950,000 629,828

○응급의료기관지원 발전프로그램 운영

1,345,328 950,000 395,328 경정 1,345,328,000원

기 1,345,328 950,000 395,328 ○경증환자 응급진료실 운영 110,000,000원 110,000 0 110,000

기 110,000 0 110,000

○차세대 응급실 운영 124,500,000원 124,500 0 124,500

기 124,500 0 124,500

402 민간자본이전 959,500 0 959,500

기 959,500 0 959,500

01 민간자본보조 959,500 0 959,500

○차세대 응급실 모델 구축 959,500,000원 959,500 0 959,500

기 959,500 0 959,500

응급의료정보센터 운영 734,048 958,558 △224,510

기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255

307 민간이전 734,048 958,558 △224,510

기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255

05 민간위탁금 734,048 958,558 △224,510

○응급의료정보센터 운영 경정 734,048,000원 734,048 958,558 △224,510 기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255

중증응급질환 전문진료체계 구축 520,000 402,270 117,730

기 520,000 402,270 117,730

307 민간이전 520,000 402,270 117,730

기 520,000 402,270 117,730

02 민간경상보조 520,000 402,270 117,730

○중증응급질환 전문진료체계 구축

520,000 402,270 117,730 경정 520,000,000원

기 520,000 402,270 117,730

지역단위 재난현장출동의료팀 운영 15,000 12,629 2,371

기 10,500 8,840 1,660

시 4,500 3,789 711

308 자치단체등이전 15,000 12,629 2,371

기 10,500 8,840 1,660

시 4,500 3,789 711

01 자치단체경상보조금 15,000 12,629 2,371

○지역단위 재난현장 출동의료팀 운영

15,000 12,629 2,371 경정 15,000,000원

기 10,500 8,840 1,660

시 4,500 3,789 711

(4)

부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성

단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

재난 응급의료 무선통신망 구축사업 66,439 21,560 44,879

기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464

402 민간자본이전 66,439 21,560 44,879

기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464

01 민간자본보조 66,439 21,560 44,879

○응급의료기관TRS 구축 경정 66,439,000원 66,439 21,560 44,879 기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464

의료서비스 산업 글로벌화 580,000 380,000 200,000

306 출연금 580,000 380,000 200,000

01 출연금 580,000 380,000 200,000

○의료관광 재단설립 운영 경정 580,000,000원 580,000 380,000 200,000

자동제세동기 설치지원 60,450 0 60,450

기 30,225 0 30,225

시 30,225 0 30,225

403 자치단체등자본이전 60,450 0 60,450

기 30,225 0 30,225

시 30,225 0 30,225

01 자치단체자본보조 60,450 0 60,450

○자동제세동기 설치지원 60,450,000원 60,450 0 60,450

기 30,225 0 30,225

시 30,225 0 30,225

취약지역 응급의료기관 육성 449,000 631,000 △182,000

기 449,000 631,000 △182,000

307 민간이전 68,000 631,000 △563,000

기 68,000 631,000 △563,000

02 민간경상보조 68,000 631,000 △563,000

○취약지역 응급의료기관 운영

68,000 631,000 △563,000 경정 68,000,000원

기 68,000 631,000 △563,000

402 민간자본이전 381,000 0 381,000

기 381,000 0 381,000

01 민간자본보조 381,000 0 381,000

○취약지역 응급의료기관 시설지원

381,000 0 381,000 381,000,000원

기 381,000 0 381,000

응급의료전용헬기 운영 1,500,000 0 1,500,000

기 1,050,000 0 1,050,000

시 450,000 0 450,000

307 민간이전 1,500,000 0 1,500,000

기 1,050,000 0 1,050,000

시 450,000 0 450,000

(5)

부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성

단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상보조 1,500,000 0 1,500,000

○응급의료 전용헬기 운영비(성립전 포함)

1,500,000 0 1,500,000 경정 1,500,000,000원

기 1,050,000 0 1,050,000

시 450,000 0 450,000

응급의료취약지역 헬기 착륙장 건설 지원 1,000,000 0 1,000,000

기 700,000 0 700,000

시 300,000 0 300,000

403 자치단체등자본이전 1,000,000 0 1,000,000

기 700,000 0 700,000

시 300,000 0 300,000

01 자치단체자본보조 1,000,000 0 1,000,000

○응급의료전용헬기 착륙장 신축(성립전포함)

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000,000원

기 700,000 0 700,000

시 300,000 0 300,000

고품격 의료제공 32,473,020 30,813,676 1,659,344

국 438,563 429,820 8,743

광 14,472 14,800 △328

기 13,979,578 13,567,282 412,296 분 1,091,131 1,012,831 78,300 시 16,949,276 15,788,943 1,160,333

의료서비스 균등제공 12,383,133 11,057,505 1,325,628

기 6,111,443 5,742,880 368,563 시 6,271,690 5,314,625 957,065

방문건강관리사업 추진 62,132 59,548 2,584

기 31,066 29,774 1,292 시 31,066 29,774 1,292

101 인건비 22,688 20,258 2,430

기 11,344 10,129 1,215 시 11,344 10,129 1,215

04 기간제근로자등보수 22,688 20,258 2,430

○신규인력인건비 경정 22,688,000원 22,688 20,258 2,430 기 11,344 10,129 1,215 시 11,344 10,129 1,215

201 일반운영비 694 540 154

기 347 270 77

시 347 270 77

01 사무관리비 694 540 154

○방문보건담당자 전문교육 경정 380,000원 380 270 110

기 190 135 55

시 190 135 55

○신규인력교육 및 운영 경정 314,000원 314 270 44

기 157 135 22

시 157 135 22

방문건강관리사업 지원 1,834,919 1,879,331 △44,412

기 1,223,278 1,252,887 △29,609

(6)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 611,641 626,444 △14,803

308 자치단체등이전 1,834,919 1,879,331 △44,412

기 1,223,278 1,252,887 △29,609 시 611,641 626,444 △14,803

01 자치단체경상보조금 1,834,919 1,879,331 △44,412

○방문보건인력 전문교육 경정 2,850,000원 2,850 2,025 825

기 1,900 1,350 550

시 950 675 275

○신규인력인건비 경정 1,742,244,000원 1,742,244 1,725,998 16,246 기 1,161,496 1,150,665 10,831 시 580,748 575,333 5,415 ○전담인력 교육 및 운영비 경정 28,085,000원 28,085 23,868 4,217 기 18,722 15,912 2,810

시 9,363 7,956 1,407

○자원봉사자 교육 및 운영비 경정 0원 0 9,000 △9,000 기 0 6,000 △6,000 시 0 3,000 △3,000 ○U-Health Care 방문건강관리사업(바우처)

0 56,700 △56,700 경정 0원

기 0 37,800 △37,800 시 0 18,900 △18,900

건강행태 개선사업 추진 88,100 88,100 0

기 36,550 36,550 0

시 51,550 51,550 0

201 일반운영비 10,000 11,000 △1,000

기 5,000 5,500 △500

시 5,000 5,500 △500

01 사무관리비 0 1,000 △1,000

○건강증진전문인력 교육훈련 경정 0원 0 1,000 △1,000

기 0 500 △500

시 0 500 △500

202 여비 2,000 1,000 1,000

기 1,000 500 500

시 1,000 500 500

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

○건강증진교육 및 지도점검 경정 2,000,000원 2,000 1,000 1,000

기 1,000 500 500

시 1,000 500 500

건강행태 개선사업 지원 660,758 523,875 136,883

기 482,305 344,250 138,055 시 178,453 179,625 △1,172

308 자치단체등이전 660,758 523,875 136,883

기 482,305 344,250 138,055 시 178,453 179,625 △1,172

01 자치단체경상보조금 660,758 523,875 136,883

○보건소 건강증진사업 경정 483,458,000원 483,458 523,875 △40,417 기 322,305 344,250 △21,945

(7)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 161,153 179,625 △18,472 ○건강증진센터 시범사업 177,300,000원 177,300 0 177,300

기 160,000 0 160,000

시 17,300 0 17,300

만성질환관리사업 지원 61,875 64,125 △2,250

기 41,250 42,750 △1,500

시 20,625 21,375 △750

308 자치단체등이전 61,875 64,125 △2,250

기 41,250 42,750 △1,500

시 20,625 21,375 △750

01 자치단체경상보조금 61,875 64,125 △2,250

○심뇌혈관질환 전문교육 경정 16,875,000원 16,875 19,125 △2,250 기 11,250 12,750 △1,500

시 5,625 6,375 △750

필수예방접종사업 추진 20,926 20,928 △2

기 10,463 10,464 △1

시 10,463 10,464 △1

101 인건비 20,926 20,928 △2

기 10,463 10,464 △1

시 10,463 10,464 △1

04 기간제근로자등보수 20,926 20,928 △2

○예방접종등록센터운영 일시사역인부임

20,926 20,928 △2 경정 20,926,000원

기 10,463 10,464 △1

시 10,463 10,464 △1

필수예방접종사업 지원 5,684,127 4,663,391 1,020,736

기 1,949,418 1,842,260 107,158 시 3,734,709 2,821,131 913,578

308 자치단체등이전 5,684,127 4,663,391 1,020,736

기 1,949,418 1,842,260 107,158 시 3,734,709 2,821,131 913,578

01 자치단체경상보조금 5,684,127 4,663,391 1,020,736

○보건소 예방접종약품 구입

317,586 1,238,556 △920,970 경정 317,586,000원

기 211,724 825,704 △613,980 시 105,862 412,852 △306,990 ○필수예방접종 행위수가료 지원

2,760,000 1,900,000 860,000 ○병의원 접종비 2,373,274 1,291,568 1,081,706

경정 2,760,000,000원 경정 2,373,274,000원

기 1,582,183 861,045 721,138 시 791,091 430,523 360,568

금연클리닉 운영 28,000 66,662 △38,662

기 14,000 33,331 △19,331 시 14,000 33,331 △19,331

201 일반운영비 8,000 33,662 △25,662

기 4,000 16,831 △12,831 시 4,000 16,831 △12,831

(8)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 8,000 33,662 △25,662

○금연활성화 홍보사업 경정 8,000,000원 8,000 33,662 △25,662 기 4,000 16,831 △12,831 시 4,000 16,831 △12,831

202 여비 0 2,000 △2,000

기 0 1,000 △1,000 시 0 1,000 △1,000

01 국내여비 0 2,000 △2,000

○금연사업 지도점검 경정 0원 0 2,000 △2,000 기 0 1,000 △1,000 시 0 1,000 △1,000

301 일반보상금 0 1,000 △1,000

기 0 500 △500

시 0 500 △500

10 행사실비보상금 0 1,000 △1,000

○금연활성화 홍보 실비보상 경정 0원 0 1,000 △1,000

기 0 500 △500

시 0 500 △500

307 민간이전 20,000 30,000 △10,000

기 10,000 15,000 △5,000 시 10,000 15,000 △5,000

05 민간위탁금 20,000 30,000 △10,000

○흡연자 예방 프로그램 교육평가

20,000 30,000 △10,000 경정 20,000,000원

기 10,000 15,000 △5,000 시 10,000 15,000 △5,000

금연클리닉 지원 1,157,590 915,339 242,251

기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752

308 자치단체등이전 1,157,590 915,339 242,251

기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752

01 자치단체경상보조금 1,157,590 915,339 242,251

○흡연자 예방프로그램 운영

1,157,590 915,339 242,251 경정 1,157,590,000원

기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752

행복한 건강한 도시 구현 24,000 30,000 △6,000

201 일반운영비 24,000 30,000 △6,000

03 행사운영비 24,000 30,000 △6,000

○시민건강박람회 개최 경정 24,000,000원 24,000 30,000 △6,000

아토피 천식 예방관리사업지원 51,000 34,500 16,500

기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,500

308 자치단체등이전 51,000 34,500 16,500

(9)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,500

01 자치단체경상보조금 51,000 34,500 16,500

○아토피 천식예방관리 경정 51,000,000원 51,000 34,500 16,500 기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,500

아토피 천식 홍보 및 건강교실운영 8,000 10,000 △2,000

201 일반운영비 8,000 10,000 △2,000

03 행사운영비 8,000 10,000 △2,000

○아토피 홍보 및 건강교실 운영

8,000 10,000 △2,000 경정 8,000,000원

전염성질환 관리 1,572,422 1,723,731 △151,309

국 94,563 85,820 8,743 기 571,538 645,798 △74,260 시 906,321 992,113 △85,792

전염병 전문교육 32,000 38,000 △6,000

국 32,000 23,600 8,400 시 0 14,400 △14,400

201 일반운영비 32,000 31,000 1,000

국 32,000 19,000 13,000 시 0 12,000 △12,000

01 사무관리비 32,000 31,000 1,000

○감염병전문인력 교육훈련 32,000 31,000 1,000 ㅇ감염병 관리자과정 경정 1,800,000원 1,800 900 900

국 1,800 900 900

ㅇ감염병 실무자 과정 기본운영비

20,000 0 20,000 20,000,000원

국 20,000 0 20,000

ㅇ감염병 실무자과정 경정 8,700,000원 8,700 26,500 △17,800 국 8,700 14,500 △5,800 시 0 12,000 △12,000 ㅇ학교 보건교사 경정 1,500,000원 1,500 3,600 △2,100 국 1,500 3,600 △2,100

202 여비 0 7,000 △7,000

국 0 4,600 △4,600 시 0 2,400 △2,400

01 국내여비 0 7,000 △7,000

○감염병전문인력 교육훈련 0 7,000 △7,000 ㅇ감염병 관리자과정 경정 0원 0 1,200 △1,200 국 0 1,200 △1,200 ㅇ감염병 실무자과정 경정 0원 0 5,800 △5,800 국 0 3,400 △3,400 시 0 2,400 △2,400

전염병 역학조사 5,828 5,628 200

국 3,000 2,800 200

시 2,828 2,828 0

(10)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

202 여비 2,200 2,000 200

국 2,200 2,000 200

01 국내여비 2,200 2,000 200

○감염질환 역학조사 경정 1,200,000원 1,200 1,000 200

국 1,200 1,000 200

만성전염병 관리 180,020 186,620 △6,600

기 1,200 0 1,200

시 178,820 186,620 △7,800

307 민간이전 178,400 185,000 △6,600

기 1,200 0 1,200

시 177,200 185,000 △7,800

02 민간경상보조 108,400 115,000 △6,600

○에이즈 예방홍보 36,000 45,000 △9,000 ○결핵역학조사관리 2,400 0 2,400

경정 36,000,000원 2,400,000원

기 1,200 0 1,200

시 1,200 0 1,200

국가만성병 감시사업 13,410 14,000 △590

기 13,410 14,000 △590

307 민간이전 12,410 13,000 △590

기 12,410 13,000 △590

01 의료및구료비 12,410 13,000 △590

○손상퇴원환자 표본병원 감시

12,410 13,000 △590 경정 12,410,000원

기 12,410 13,000 △590

주요전염병 표본감시의료기관운영 13,560 17,160 △3,600

국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800

308 자치단체등이전 13,560 17,160 △3,600

국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800

01 자치단체경상보조금 13,560 17,160 △3,600

○주요감염병 표본감시의료기관 운영

13,560 17,160 △3,600 경정 13,560,000원

국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800

주요전염병 표본감시사업 22,646 18,760 3,886

국 11,323 9,380 1,943

시 11,323 9,380 1,943

201 일반운영비 3,886 0 3,886

국 1,943 0 1,943

시 1,943 0 1,943

01 사무관리비 3,886 0 3,886

○주요감염병 표본감시사업 홍보 3,886,000원 3,886 0 3,886

국 1,943 0 1,943

시 1,943 0 1,943

(11)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

결핵 예방관리 295,140 493,545 △198,405

기 196,760 329,030 △132,270 시 98,380 164,515 △66,135

308 자치단체등이전 295,140 493,545 △198,405

기 196,760 329,030 △132,270 시 98,380 164,515 △66,135

01 자치단체경상보조금 295,140 493,545 △198,405

○결핵환자 입원명령자 입원비

41,400 211,950 △170,550 경정 41,400,000원

기 27,600 141,300 △113,700 시 13,800 70,650 △56,850 ○입원명령자 부양가족 생계비 지원

59,846 0 59,846 59,846,000원

기 39,897 0 39,897

시 19,949 0 19,949

○결핵환자 병의원 접촉자 지원

148,444 197,400 △48,956 경정 148,444,000원

기 98,963 131,600 △32,637 시 49,481 65,800 △16,319 ○BCG 백신구입비 경정 0원 0 25,245 △25,245 기 0 16,830 △16,830 시 0 8,415 △8,415 ○소집단유행 관리 경정 45,450,000원 45,450 58,950 △13,500 기 30,300 39,300 △9,000 시 15,150 19,650 △4,500

결핵예방관리사업 추진 36,080 31,280 4,800

기 18,040 15,640 2,400 시 18,040 15,640 2,400

101 인건비 0 28,880 △28,880

기 0 14,440 △14,440 시 0 14,440 △14,440

04 기간제근로자등보수 0 28,880 △28,880

○결핵예방관리 전담보조인력 경정 0원 0 28,880 △28,880 기 0 14,440 △14,440 시 0 14,440 △14,440

307 민간이전 33,680 0 33,680

기 16,840 0 16,840

시 16,840 0 16,840

02 민간경상보조 33,680 0 33,680

○결핵예방관리 전담보조인력 운영

33,680 0 33,680 33,680,000원

기 16,840 0 16,840

시 16,840 0 16,840

병원감염관리 55,000 0 55,000

기 55,000 0 55,000

202 여비 1,000 0 1,000

기 1,000 0 1,000

(12)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 국내여비 1,000 0 1,000

○의료관련 표본감시기관 운영 1,000,000원 1,000 0 1,000

기 1,000 0 1,000

308 자치단체등이전 54,000 0 54,000

기 54,000 0 54,000

01 자치단체경상보조금 54,000 0 54,000

○표본감시의료기관 인건비 등 지원

54,000 0 54,000 54,000,000원

기 54,000 0 54,000

취약계층 의료지원 9,517,522 9,160,497 357,025

국 334,000 334,000 0

광 14,472 14,800 △328

기 5,519,442 5,401,449 117,993 시 3,649,608 3,410,248 239,360

구강보건사업 513,247 511,414 1,833

기 285,833 284,000 1,833

시 227,414 227,414 0

206 재료비 1,833 0 1,833

기 1,833 0 1,833

01 재료비 1,833 0 1,833

○구강보건예방사업 불소약품 구입비(성립전)

1,833 0 1,833 1,833,000원

기 1,833 0 1,833

유통의약품 수거검사 14,472 14,800 △328

광 14,472 14,800 △328

202 여비 1,360 1,200 160

광 1,360 1,200 160

01 국내여비 1,360 1,200 160

○유통의약품 수거 여비 경정 1,360,000원 1,360 1,200 160

광 1,360 1,200 160

206 재료비 9,112 9,600 △488

광 9,112 9,600 △488

01 재료비 9,112 9,600 △488

○검체수거비 경정 9,112,000원 9,112 9,600 △488

광 9,112 9,600 △488

노인장애인 구강건강관리 1,117,463 974,183 143,280

기 649,455 649,455 0

시 468,008 324,728 143,280

308 자치단체등이전 1,117,463 974,183 143,280

기 649,455 649,455 0

시 468,008 324,728 143,280

01 자치단체경상보조금 1,117,463 974,183 143,280

○저소득층 노인의치보철사업 143,280,000원 143,280 0 143,280

구강보건실 설치 운영 96,360 36,120 60,240

(13)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 취약계층 의료지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 64,240 24,080 40,160 시 32,120 12,040 20,080

403 자치단체등자본이전 90,360 30,120 60,240

기 60,240 20,080 40,160 시 30,120 10,040 20,080

01 자치단체자본보조 90,360 30,120 60,240

○구강보건실 설치 지원 경정 90,360,000원 90,360 30,120 60,240 기 60,240 20,080 40,160 시 30,120 10,040 20,080

지역암센터 152,000 0 152,000

기 76,000 0 76,000

시 76,000 0 76,000

307 민간이전 152,000 0 152,000

기 76,000 0 76,000

시 76,000 0 76,000

05 민간위탁금 152,000 0 152,000

○지역암센터 암관리사업 152,000,000원 152,000 0 152,000

기 76,000 0 76,000

시 76,000 0 76,000

정신보건 및 치매관리 8,999,943 8,871,943 128,000

국 10,000 10,000 0

기 1,777,155 1,777,155 0

분 1,091,131 1,012,831 78,300 시 6,121,657 6,071,957 49,700

정신보건 예방 1,003,000 995,000 8,000

기 384,400 384,400 0

시 618,600 610,600 8,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

01 사무관리비 8,000 0 8,000

○아동청소년 정신건강검진사업 홍보

8,000 0 8,000 8,000,000원

정신요양시설 운영지원 2,764,560 2,764,560 0

분 1,086,131 1,007,831 78,300 시 1,678,429 1,756,729 △78,300

308 자치단체등이전 2,764,560 2,764,560 0

분 1,086,131 1,007,831 78,300 시 1,678,429 1,756,729 △78,300

01 자치단체경상보조금 2,764,560 2,764,560 0

○정신요양시설 운영 1,519,107,000원 1,519,107 1,519,107 0 분 861,084 782,784 78,300 시 658,023 736,323 △78,300

아동 청소년 등 정신건강검진 383,100 263,100 120,000

308 자치단체등이전 383,100 263,100 120,000

01 자치단체경상보조금 383,100 263,100 120,000

(14)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 정신보건 및 치매관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○아동.청소년 정신건강검진

308,100 188,100 120,000 경정 308,100,000원

행정운영경비 46,567 55,401 △8,834

기 12,095 15,000 △2,905 시 34,472 40,401 △5,929

인력운영비(보건정책과) 13,390 19,200 △5,810

기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905

인력운영비 13,390 19,200 △5,810

기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905

101 인건비 13,390 19,200 △5,810

기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905

02 기타직보수 13,390 19,200 △5,810

○건강증진전담요원 활동비 경정 2,590,000원 2,590 8,400 △5,810 기 1,295 4,200 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905

기본경비(보건정책과) 33,177 36,201 △3,024

부서운영비 33,177 36,201 △3,024

201 일반운영비 21,988 25,012 △3,024

01 사무관리비 20,368 23,392 △3,024

○기본업무수행 수용비 경정 12,095,000원 12,095 15,119 △3,024

재무활동(보건정책과) 40,615,716 40,670,863 △55,147

내부거래지출 40,607,113 40,670,863 △63,750

차입금 이자상환 69,450 133,200 △63,750

311 차입금이자상환 69,450 133,200 △63,750

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 26,250 90,000 △63,750

○백령병원 건립 경정 26,250,000원 26,250 90,000 △63,750

보전지출 8,603 0 8,603

반환금기타 8,603 0 8,603

802 반환금기타 8,603 0 8,603

01 국고보조금반환금 8,603 0 8,603

○국고보조금 집행잔액 반환금 8,602,295원 8,603 0 8,603

Referensi