세 출 예 산 사 업 명 세 서
2011년도 추경 3 회 일반회계 보건정책과 ~ 보건정책과 부서: 보건정책과
정책: 의료기반 조성
단위: 보건기능 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
보건정책과 93,705,875 87,177,068 6,528,807
국 1,277,759 1,269,016 8,743
광 14,472 14,800 △328
기 21,202,363 17,557,358 3,645,005 분 1,091,131 1,017,558 73,573 시 70,120,150 67,318,336 2,801,814
의료기반 조성 20,570,572 15,637,128 4,933,444
국 839,196 839,196 0
기 7,210,690 3,975,076 3,235,614 분 0 4,727 △4,727 시 12,520,686 10,818,129 1,702,557
보건기능 활성화 13,028,307 12,223,111 805,196
국 839,196 839,196 0
기 1,468,106 1,468,595 △489 분 0 4,727 △4,727 시 10,721,005 9,910,593 810,412
한방건강증진 인프라확충 지원 176,006 176,693 △687
기 120,306 120,795 △489
시 55,700 55,898 △198
308 자치단체등이전 153,712 154,193 △481
기 102,471 102,795 △324
시 51,241 51,398 △157
01 자치단체경상보조금 153,712 154,193 △481
○한방건강증진사업 경정 153,712,000원 153,712 154,193 △481
기 102,471 102,795 △324
시 51,241 51,398 △157
403 자치단체등자본이전 22,294 22,500 △206
기 17,835 18,000 △165
시 4,459 4,500 △41
01 자치단체자본보조 22,294 22,500 △206
○한방건강증진 기반구축사업
22,294 22,500 △206 경정 22,294,000원
기 17,835 18,000 △165
시 4,459 4,500 △41
의료원 공공보건 의료지원 5,303,182 4,443,182 860,000
306 출연금 5,303,182 4,443,182 860,000
01 출연금 5,303,182 4,443,182 860,000
○백령병원 공공의료사업 지원 60,000 0 60,000 ○의료원 운영지원 1,900,000 1,100,000 800,000
60,000,000원 경정 1,900,000,000원
공공보건 인력관리 14,823 16,460 △1,637
분 0 3,683 △3,683 시 14,823 12,777 2,046
201 일반운영비 1,080 1,350 △270
01 사무관리비 1,080 1,350 △270
○공중보건의사 보수교육 경정 1,080,000원 1,080 1,350 △270
부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성
단위: 보건기능 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
301 일반보상금 900 1,035 △135
10 행사실비보상금 900 1,035 △135
○공중보건의사 보수교육 및 직무교육강사수당
900 1,035 △135 경정 900,000원
307 민간이전 11,043 12,275 △1,232
분 0 3,683 △3,683
시 11,043 8,592 2,451
05 민간위탁금 11,043 12,275 △1,232
○공공보건 인력개발사업 경정 11,043,000원 11,043 12,275 △1,232 분 0 3,683 △3,683
시 11,043 8,592 2,451
공공보건 인력개발 지원 4,200 4,200 0
분 0 1,044 △1,044
시 4,200 3,156 1,044
308 자치단체등이전 4,200 4,200 0
분 0 1,044 △1,044
시 4,200 3,156 1,044
01 자치단체경상보조금 4,200 4,200 0
○공공보건 인력개발 지원 경정 4,200,000원 4,200 4,200 0 분 0 1,044 △1,044
시 4,200 3,156 1,044
보건의료관련위원회 등 운영 4,758 5,238 △480
301 일반보상금 600 1,080 △480
10 행사실비보상금 600 1,080 △480
○말라리아퇴치 자문위원 활동 경정 600,000원 600 1,080 △480
보호자없는 병실 운영 133,000 185,000 △52,000
307 민간이전 133,000 185,000 △52,000
02 민간경상보조 133,000 185,000 △52,000
○보호자없는 병실 운영 경정 133,000,000원 133,000 185,000 △52,000
응급의료체계 구축 7,542,265 3,414,017 4,128,248
기 5,742,584 2,506,481 3,236,103 시 1,799,681 907,536 892,145
구조 및 응급처치 교육 60,000 40,000 20,000
기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000
307 민간이전 60,000 40,000 20,000
기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000
02 민간경상보조 60,000 40,000 20,000
○구조 및 응급처치 교육 경정 60,000,000원 60,000 40,000 20,000 기 30,000 20,000 10,000 시 30,000 20,000 10,000
응급의료기관 운영 2,539,328 950,000 1,589,328
부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성
단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
기 2,539,328 950,000 1,589,328
307 민간이전 1,579,828 950,000 629,828
기 1,579,828 950,000 629,828
05 민간위탁금 1,579,828 950,000 629,828
○응급의료기관지원 발전프로그램 운영
1,345,328 950,000 395,328 경정 1,345,328,000원
기 1,345,328 950,000 395,328 ○경증환자 응급진료실 운영 110,000,000원 110,000 0 110,000
기 110,000 0 110,000
○차세대 응급실 운영 124,500,000원 124,500 0 124,500
기 124,500 0 124,500
402 민간자본이전 959,500 0 959,500
기 959,500 0 959,500
01 민간자본보조 959,500 0 959,500
○차세대 응급실 모델 구축 959,500,000원 959,500 0 959,500
기 959,500 0 959,500
응급의료정보센터 운영 734,048 958,558 △224,510
기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255
307 민간이전 734,048 958,558 △224,510
기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255
05 민간위탁금 734,048 958,558 △224,510
○응급의료정보센터 운영 경정 734,048,000원 734,048 958,558 △224,510 기 367,024 479,279 △112,255 시 367,024 479,279 △112,255
중증응급질환 전문진료체계 구축 520,000 402,270 117,730
기 520,000 402,270 117,730
307 민간이전 520,000 402,270 117,730
기 520,000 402,270 117,730
02 민간경상보조 520,000 402,270 117,730
○중증응급질환 전문진료체계 구축
520,000 402,270 117,730 경정 520,000,000원
기 520,000 402,270 117,730
지역단위 재난현장출동의료팀 운영 15,000 12,629 2,371
기 10,500 8,840 1,660
시 4,500 3,789 711
308 자치단체등이전 15,000 12,629 2,371
기 10,500 8,840 1,660
시 4,500 3,789 711
01 자치단체경상보조금 15,000 12,629 2,371
○지역단위 재난현장 출동의료팀 운영
15,000 12,629 2,371 경정 15,000,000원
기 10,500 8,840 1,660
시 4,500 3,789 711
부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성
단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재난 응급의료 무선통신망 구축사업 66,439 21,560 44,879
기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464
402 민간자본이전 66,439 21,560 44,879
기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464
01 민간자본보조 66,439 21,560 44,879
○응급의료기관TRS 구축 경정 66,439,000원 66,439 21,560 44,879 기 46,507 15,092 31,415 시 19,932 6,468 13,464
의료서비스 산업 글로벌화 580,000 380,000 200,000
306 출연금 580,000 380,000 200,000
01 출연금 580,000 380,000 200,000
○의료관광 재단설립 운영 경정 580,000,000원 580,000 380,000 200,000
자동제세동기 설치지원 60,450 0 60,450
기 30,225 0 30,225
시 30,225 0 30,225
403 자치단체등자본이전 60,450 0 60,450
기 30,225 0 30,225
시 30,225 0 30,225
01 자치단체자본보조 60,450 0 60,450
○자동제세동기 설치지원 60,450,000원 60,450 0 60,450
기 30,225 0 30,225
시 30,225 0 30,225
취약지역 응급의료기관 육성 449,000 631,000 △182,000
기 449,000 631,000 △182,000
307 민간이전 68,000 631,000 △563,000
기 68,000 631,000 △563,000
02 민간경상보조 68,000 631,000 △563,000
○취약지역 응급의료기관 운영
68,000 631,000 △563,000 경정 68,000,000원
기 68,000 631,000 △563,000
402 민간자본이전 381,000 0 381,000
기 381,000 0 381,000
01 민간자본보조 381,000 0 381,000
○취약지역 응급의료기관 시설지원
381,000 0 381,000 381,000,000원
기 381,000 0 381,000
응급의료전용헬기 운영 1,500,000 0 1,500,000
기 1,050,000 0 1,050,000
시 450,000 0 450,000
307 민간이전 1,500,000 0 1,500,000
기 1,050,000 0 1,050,000
시 450,000 0 450,000
부서: 보건정책과 정책: 의료기반 조성
단위: 응급의료체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 민간경상보조 1,500,000 0 1,500,000
○응급의료 전용헬기 운영비(성립전 포함)
1,500,000 0 1,500,000 경정 1,500,000,000원
기 1,050,000 0 1,050,000
시 450,000 0 450,000
응급의료취약지역 헬기 착륙장 건설 지원 1,000,000 0 1,000,000
기 700,000 0 700,000
시 300,000 0 300,000
403 자치단체등자본이전 1,000,000 0 1,000,000
기 700,000 0 700,000
시 300,000 0 300,000
01 자치단체자본보조 1,000,000 0 1,000,000
○응급의료전용헬기 착륙장 신축(성립전포함)
1,000,000 0 1,000,000 1,000,000,000원
기 700,000 0 700,000
시 300,000 0 300,000
고품격 의료제공 32,473,020 30,813,676 1,659,344
국 438,563 429,820 8,743
광 14,472 14,800 △328
기 13,979,578 13,567,282 412,296 분 1,091,131 1,012,831 78,300 시 16,949,276 15,788,943 1,160,333
의료서비스 균등제공 12,383,133 11,057,505 1,325,628
기 6,111,443 5,742,880 368,563 시 6,271,690 5,314,625 957,065
방문건강관리사업 추진 62,132 59,548 2,584
기 31,066 29,774 1,292 시 31,066 29,774 1,292
101 인건비 22,688 20,258 2,430
기 11,344 10,129 1,215 시 11,344 10,129 1,215
04 기간제근로자등보수 22,688 20,258 2,430
○신규인력인건비 경정 22,688,000원 22,688 20,258 2,430 기 11,344 10,129 1,215 시 11,344 10,129 1,215
201 일반운영비 694 540 154
기 347 270 77
시 347 270 77
01 사무관리비 694 540 154
○방문보건담당자 전문교육 경정 380,000원 380 270 110
기 190 135 55
시 190 135 55
○신규인력교육 및 운영 경정 314,000원 314 270 44
기 157 135 22
시 157 135 22
방문건강관리사업 지원 1,834,919 1,879,331 △44,412
기 1,223,278 1,252,887 △29,609
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 611,641 626,444 △14,803
308 자치단체등이전 1,834,919 1,879,331 △44,412
기 1,223,278 1,252,887 △29,609 시 611,641 626,444 △14,803
01 자치단체경상보조금 1,834,919 1,879,331 △44,412
○방문보건인력 전문교육 경정 2,850,000원 2,850 2,025 825
기 1,900 1,350 550
시 950 675 275
○신규인력인건비 경정 1,742,244,000원 1,742,244 1,725,998 16,246 기 1,161,496 1,150,665 10,831 시 580,748 575,333 5,415 ○전담인력 교육 및 운영비 경정 28,085,000원 28,085 23,868 4,217 기 18,722 15,912 2,810
시 9,363 7,956 1,407
○자원봉사자 교육 및 운영비 경정 0원 0 9,000 △9,000 기 0 6,000 △6,000 시 0 3,000 △3,000 ○U-Health Care 방문건강관리사업(바우처)
0 56,700 △56,700 경정 0원
기 0 37,800 △37,800 시 0 18,900 △18,900
건강행태 개선사업 추진 88,100 88,100 0
기 36,550 36,550 0
시 51,550 51,550 0
201 일반운영비 10,000 11,000 △1,000
기 5,000 5,500 △500
시 5,000 5,500 △500
01 사무관리비 0 1,000 △1,000
○건강증진전문인력 교육훈련 경정 0원 0 1,000 △1,000
기 0 500 △500
시 0 500 △500
202 여비 2,000 1,000 1,000
기 1,000 500 500
시 1,000 500 500
01 국내여비 2,000 1,000 1,000
○건강증진교육 및 지도점검 경정 2,000,000원 2,000 1,000 1,000
기 1,000 500 500
시 1,000 500 500
건강행태 개선사업 지원 660,758 523,875 136,883
기 482,305 344,250 138,055 시 178,453 179,625 △1,172
308 자치단체등이전 660,758 523,875 136,883
기 482,305 344,250 138,055 시 178,453 179,625 △1,172
01 자치단체경상보조금 660,758 523,875 136,883
○보건소 건강증진사업 경정 483,458,000원 483,458 523,875 △40,417 기 322,305 344,250 △21,945
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 161,153 179,625 △18,472 ○건강증진센터 시범사업 177,300,000원 177,300 0 177,300기 160,000 0 160,000
시 17,300 0 17,300
만성질환관리사업 지원 61,875 64,125 △2,250
기 41,250 42,750 △1,500
시 20,625 21,375 △750
308 자치단체등이전 61,875 64,125 △2,250
기 41,250 42,750 △1,500
시 20,625 21,375 △750
01 자치단체경상보조금 61,875 64,125 △2,250
○심뇌혈관질환 전문교육 경정 16,875,000원 16,875 19,125 △2,250 기 11,250 12,750 △1,500
시 5,625 6,375 △750
필수예방접종사업 추진 20,926 20,928 △2
기 10,463 10,464 △1
시 10,463 10,464 △1
101 인건비 20,926 20,928 △2
기 10,463 10,464 △1
시 10,463 10,464 △1
04 기간제근로자등보수 20,926 20,928 △2
○예방접종등록센터운영 일시사역인부임
20,926 20,928 △2 경정 20,926,000원
기 10,463 10,464 △1
시 10,463 10,464 △1
필수예방접종사업 지원 5,684,127 4,663,391 1,020,736
기 1,949,418 1,842,260 107,158 시 3,734,709 2,821,131 913,578
308 자치단체등이전 5,684,127 4,663,391 1,020,736
기 1,949,418 1,842,260 107,158 시 3,734,709 2,821,131 913,578
01 자치단체경상보조금 5,684,127 4,663,391 1,020,736
○보건소 예방접종약품 구입
317,586 1,238,556 △920,970 경정 317,586,000원
기 211,724 825,704 △613,980 시 105,862 412,852 △306,990 ○필수예방접종 행위수가료 지원
2,760,000 1,900,000 860,000 ○병의원 접종비 2,373,274 1,291,568 1,081,706
경정 2,760,000,000원 경정 2,373,274,000원
기 1,582,183 861,045 721,138 시 791,091 430,523 360,568
금연클리닉 운영 28,000 66,662 △38,662
기 14,000 33,331 △19,331 시 14,000 33,331 △19,331
201 일반운영비 8,000 33,662 △25,662
기 4,000 16,831 △12,831 시 4,000 16,831 △12,831
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사무관리비 8,000 33,662 △25,662
○금연활성화 홍보사업 경정 8,000,000원 8,000 33,662 △25,662 기 4,000 16,831 △12,831 시 4,000 16,831 △12,831
202 여비 0 2,000 △2,000
기 0 1,000 △1,000 시 0 1,000 △1,000
01 국내여비 0 2,000 △2,000
○금연사업 지도점검 경정 0원 0 2,000 △2,000 기 0 1,000 △1,000 시 0 1,000 △1,000
301 일반보상금 0 1,000 △1,000
기 0 500 △500
시 0 500 △500
10 행사실비보상금 0 1,000 △1,000
○금연활성화 홍보 실비보상 경정 0원 0 1,000 △1,000
기 0 500 △500
시 0 500 △500
307 민간이전 20,000 30,000 △10,000
기 10,000 15,000 △5,000 시 10,000 15,000 △5,000
05 민간위탁금 20,000 30,000 △10,000
○흡연자 예방 프로그램 교육평가
20,000 30,000 △10,000 경정 20,000,000원
기 10,000 15,000 △5,000 시 10,000 15,000 △5,000
금연클리닉 지원 1,157,590 915,339 242,251
기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752
308 자치단체등이전 1,157,590 915,339 242,251
기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752
01 자치단체경상보조금 1,157,590 915,339 242,251
○흡연자 예방프로그램 운영
1,157,590 915,339 242,251 경정 1,157,590,000원
기 771,725 610,226 161,499 시 385,865 305,113 80,752
행복한 건강한 도시 구현 24,000 30,000 △6,000
201 일반운영비 24,000 30,000 △6,000
03 행사운영비 24,000 30,000 △6,000
○시민건강박람회 개최 경정 24,000,000원 24,000 30,000 △6,000
아토피 천식 예방관리사업지원 51,000 34,500 16,500
기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,500
308 자치단체등이전 51,000 34,500 16,500
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 의료서비스 균등제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,50001 자치단체경상보조금 51,000 34,500 16,500
○아토피 천식예방관리 경정 51,000,000원 51,000 34,500 16,500 기 34,000 23,000 11,000 시 17,000 11,500 5,500
아토피 천식 홍보 및 건강교실운영 8,000 10,000 △2,000
201 일반운영비 8,000 10,000 △2,000
03 행사운영비 8,000 10,000 △2,000
○아토피 홍보 및 건강교실 운영
8,000 10,000 △2,000 경정 8,000,000원
전염성질환 관리 1,572,422 1,723,731 △151,309
국 94,563 85,820 8,743 기 571,538 645,798 △74,260 시 906,321 992,113 △85,792
전염병 전문교육 32,000 38,000 △6,000
국 32,000 23,600 8,400 시 0 14,400 △14,400
201 일반운영비 32,000 31,000 1,000
국 32,000 19,000 13,000 시 0 12,000 △12,000
01 사무관리비 32,000 31,000 1,000
○감염병전문인력 교육훈련 32,000 31,000 1,000 ㅇ감염병 관리자과정 경정 1,800,000원 1,800 900 900
국 1,800 900 900
ㅇ감염병 실무자 과정 기본운영비
20,000 0 20,000 20,000,000원
국 20,000 0 20,000
ㅇ감염병 실무자과정 경정 8,700,000원 8,700 26,500 △17,800 국 8,700 14,500 △5,800 시 0 12,000 △12,000 ㅇ학교 보건교사 경정 1,500,000원 1,500 3,600 △2,100 국 1,500 3,600 △2,100
202 여비 0 7,000 △7,000
국 0 4,600 △4,600 시 0 2,400 △2,400
01 국내여비 0 7,000 △7,000
○감염병전문인력 교육훈련 0 7,000 △7,000 ㅇ감염병 관리자과정 경정 0원 0 1,200 △1,200 국 0 1,200 △1,200 ㅇ감염병 실무자과정 경정 0원 0 5,800 △5,800 국 0 3,400 △3,400 시 0 2,400 △2,400
전염병 역학조사 5,828 5,628 200
국 3,000 2,800 200
시 2,828 2,828 0
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
202 여비 2,200 2,000 200
국 2,200 2,000 200
01 국내여비 2,200 2,000 200
○감염질환 역학조사 경정 1,200,000원 1,200 1,000 200
국 1,200 1,000 200
만성전염병 관리 180,020 186,620 △6,600
기 1,200 0 1,200
시 178,820 186,620 △7,800
307 민간이전 178,400 185,000 △6,600
기 1,200 0 1,200
시 177,200 185,000 △7,800
02 민간경상보조 108,400 115,000 △6,600
○에이즈 예방홍보 36,000 45,000 △9,000 ○결핵역학조사관리 2,400 0 2,400
경정 36,000,000원 2,400,000원
기 1,200 0 1,200
시 1,200 0 1,200
국가만성병 감시사업 13,410 14,000 △590
기 13,410 14,000 △590
307 민간이전 12,410 13,000 △590
기 12,410 13,000 △590
01 의료및구료비 12,410 13,000 △590
○손상퇴원환자 표본병원 감시
12,410 13,000 △590 경정 12,410,000원
기 12,410 13,000 △590
주요전염병 표본감시의료기관운영 13,560 17,160 △3,600
국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800
308 자치단체등이전 13,560 17,160 △3,600
국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800
01 자치단체경상보조금 13,560 17,160 △3,600
○주요감염병 표본감시의료기관 운영
13,560 17,160 △3,600 경정 13,560,000원
국 6,780 8,580 △1,800 시 6,780 8,580 △1,800
주요전염병 표본감시사업 22,646 18,760 3,886
국 11,323 9,380 1,943
시 11,323 9,380 1,943
201 일반운영비 3,886 0 3,886
국 1,943 0 1,943
시 1,943 0 1,943
01 사무관리비 3,886 0 3,886
○주요감염병 표본감시사업 홍보 3,886,000원 3,886 0 3,886
국 1,943 0 1,943
시 1,943 0 1,943
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
결핵 예방관리 295,140 493,545 △198,405
기 196,760 329,030 △132,270 시 98,380 164,515 △66,135
308 자치단체등이전 295,140 493,545 △198,405
기 196,760 329,030 △132,270 시 98,380 164,515 △66,135
01 자치단체경상보조금 295,140 493,545 △198,405
○결핵환자 입원명령자 입원비
41,400 211,950 △170,550 경정 41,400,000원
기 27,600 141,300 △113,700 시 13,800 70,650 △56,850 ○입원명령자 부양가족 생계비 지원
59,846 0 59,846 59,846,000원
기 39,897 0 39,897
시 19,949 0 19,949
○결핵환자 병의원 접촉자 지원
148,444 197,400 △48,956 경정 148,444,000원
기 98,963 131,600 △32,637 시 49,481 65,800 △16,319 ○BCG 백신구입비 경정 0원 0 25,245 △25,245 기 0 16,830 △16,830 시 0 8,415 △8,415 ○소집단유행 관리 경정 45,450,000원 45,450 58,950 △13,500 기 30,300 39,300 △9,000 시 15,150 19,650 △4,500
결핵예방관리사업 추진 36,080 31,280 4,800
기 18,040 15,640 2,400 시 18,040 15,640 2,400
101 인건비 0 28,880 △28,880
기 0 14,440 △14,440 시 0 14,440 △14,440
04 기간제근로자등보수 0 28,880 △28,880
○결핵예방관리 전담보조인력 경정 0원 0 28,880 △28,880 기 0 14,440 △14,440 시 0 14,440 △14,440
307 민간이전 33,680 0 33,680
기 16,840 0 16,840
시 16,840 0 16,840
02 민간경상보조 33,680 0 33,680
○결핵예방관리 전담보조인력 운영
33,680 0 33,680 33,680,000원
기 16,840 0 16,840
시 16,840 0 16,840
병원감염관리 55,000 0 55,000
기 55,000 0 55,000
202 여비 1,000 0 1,000
기 1,000 0 1,000
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 전염성질환 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 국내여비 1,000 0 1,000
○의료관련 표본감시기관 운영 1,000,000원 1,000 0 1,000
기 1,000 0 1,000
308 자치단체등이전 54,000 0 54,000
기 54,000 0 54,000
01 자치단체경상보조금 54,000 0 54,000
○표본감시의료기관 인건비 등 지원
54,000 0 54,000 54,000,000원
기 54,000 0 54,000
취약계층 의료지원 9,517,522 9,160,497 357,025
국 334,000 334,000 0
광 14,472 14,800 △328
기 5,519,442 5,401,449 117,993 시 3,649,608 3,410,248 239,360
구강보건사업 513,247 511,414 1,833
기 285,833 284,000 1,833
시 227,414 227,414 0
206 재료비 1,833 0 1,833
기 1,833 0 1,833
01 재료비 1,833 0 1,833
○구강보건예방사업 불소약품 구입비(성립전)
1,833 0 1,833 1,833,000원
기 1,833 0 1,833
유통의약품 수거검사 14,472 14,800 △328
광 14,472 14,800 △328
202 여비 1,360 1,200 160
광 1,360 1,200 160
01 국내여비 1,360 1,200 160
○유통의약품 수거 여비 경정 1,360,000원 1,360 1,200 160
광 1,360 1,200 160
206 재료비 9,112 9,600 △488
광 9,112 9,600 △488
01 재료비 9,112 9,600 △488
○검체수거비 경정 9,112,000원 9,112 9,600 △488
광 9,112 9,600 △488
노인장애인 구강건강관리 1,117,463 974,183 143,280
기 649,455 649,455 0
시 468,008 324,728 143,280
308 자치단체등이전 1,117,463 974,183 143,280
기 649,455 649,455 0
시 468,008 324,728 143,280
01 자치단체경상보조금 1,117,463 974,183 143,280
○저소득층 노인의치보철사업 143,280,000원 143,280 0 143,280
구강보건실 설치 운영 96,360 36,120 60,240
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 취약계층 의료지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
기 64,240 24,080 40,160 시 32,120 12,040 20,080403 자치단체등자본이전 90,360 30,120 60,240
기 60,240 20,080 40,160 시 30,120 10,040 20,080
01 자치단체자본보조 90,360 30,120 60,240
○구강보건실 설치 지원 경정 90,360,000원 90,360 30,120 60,240 기 60,240 20,080 40,160 시 30,120 10,040 20,080
지역암센터 152,000 0 152,000
기 76,000 0 76,000
시 76,000 0 76,000
307 민간이전 152,000 0 152,000
기 76,000 0 76,000
시 76,000 0 76,000
05 민간위탁금 152,000 0 152,000
○지역암센터 암관리사업 152,000,000원 152,000 0 152,000
기 76,000 0 76,000
시 76,000 0 76,000
정신보건 및 치매관리 8,999,943 8,871,943 128,000
국 10,000 10,000 0
기 1,777,155 1,777,155 0
분 1,091,131 1,012,831 78,300 시 6,121,657 6,071,957 49,700
정신보건 예방 1,003,000 995,000 8,000
기 384,400 384,400 0
시 618,600 610,600 8,000
201 일반운영비 8,000 0 8,000
01 사무관리비 8,000 0 8,000
○아동청소년 정신건강검진사업 홍보
8,000 0 8,000 8,000,000원
정신요양시설 운영지원 2,764,560 2,764,560 0
분 1,086,131 1,007,831 78,300 시 1,678,429 1,756,729 △78,300
308 자치단체등이전 2,764,560 2,764,560 0
분 1,086,131 1,007,831 78,300 시 1,678,429 1,756,729 △78,300
01 자치단체경상보조금 2,764,560 2,764,560 0
○정신요양시설 운영 1,519,107,000원 1,519,107 1,519,107 0 분 861,084 782,784 78,300 시 658,023 736,323 △78,300
아동 청소년 등 정신건강검진 383,100 263,100 120,000
308 자치단체등이전 383,100 263,100 120,000
01 자치단체경상보조금 383,100 263,100 120,000
부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공
단위: 정신보건 및 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○아동.청소년 정신건강검진308,100 188,100 120,000 경정 308,100,000원
행정운영경비 46,567 55,401 △8,834
기 12,095 15,000 △2,905 시 34,472 40,401 △5,929
인력운영비(보건정책과) 13,390 19,200 △5,810
기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905
인력운영비 13,390 19,200 △5,810
기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905
101 인건비 13,390 19,200 △5,810
기 12,095 15,000 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905
02 기타직보수 13,390 19,200 △5,810
○건강증진전담요원 활동비 경정 2,590,000원 2,590 8,400 △5,810 기 1,295 4,200 △2,905 시 1,295 4,200 △2,905
기본경비(보건정책과) 33,177 36,201 △3,024
부서운영비 33,177 36,201 △3,024
201 일반운영비 21,988 25,012 △3,024
01 사무관리비 20,368 23,392 △3,024
○기본업무수행 수용비 경정 12,095,000원 12,095 15,119 △3,024
재무활동(보건정책과) 40,615,716 40,670,863 △55,147
내부거래지출 40,607,113 40,670,863 △63,750
차입금 이자상환 69,450 133,200 △63,750
311 차입금이자상환 69,450 133,200 △63,750
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 26,250 90,000 △63,750
○백령병원 건립 경정 26,250,000원 26,250 90,000 △63,750
보전지출 8,603 0 8,603
반환금기타 8,603 0 8,603
802 반환금기타 8,603 0 8,603
01 국고보조금반환금 8,603 0 8,603
○국고보조금 집행잔액 반환금 8,602,295원 8,603 0 8,603