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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 아동청소년과 ~ 아동청소년과 부서: 아동청소년과

정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

아동청소년과 65,283,236 75,247,447 △9,964,211

국 10,514,817 광 561,000 기 2,117,701 분 5,621,568 시 46,468,150

아동복지·권익증진 48,078,468 57,253,710 △9,175,242

국 9,912,094 광 561,000 분 5,455,143 시 32,150,231

가정보호 3,565,024 2,797,209 767,815

국 1,338,202 분 92,766 시 2,134,056

국내입양 활성화 사업 운영 73,630 73,630 0

307 민간이전 73,630 73,630 0

10 사회복지보조 73,630 73,630 0

○국내입양 활성화 사업 지원 32,000 ○입양 및 요보호아동 심리치료 31,630

○입양주간 기념행사 10,000

32,000,000원 31,630,000원 10,000,000원

국내입양 활성화 사업 지원 670,550 647,467 23,083

분 39,726 시 630,824

308 자치단체등이전 670,550 647,467 23,083

분 39,726 시 630,824

01 자치단체경상보조금 670,550 647,467 23,083

○입양가정 양육비 지원 588,000

○국내입양기관 운영비 지원 82,550 588,000,000원

82,550,000원

분 39,726 시 42,824

가정위탁아동 상해보험료 지원 63,420 60,841 2,579

국 44,394 시 19,026

307 민간이전 63,420 60,841 2,579

국 44,394 시 19,026

05 민간위탁금 63,420 60,841 2,579

○가정위탁아동 상해보험료 지원 63,420,000원 63,420 국 44,394 시 19,026

국내입양 수수료 지원 253,276 203,743 49,533

국 177,293 시 75,983

(2)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

308 자치단체등이전 253,276 203,743 49,533

국 177,293 시 75,983

01 자치단체경상보조금 253,276 203,743 49,533

○입양 수수료 지원 253,276,000원 253,276 국 177,293 시 75,983

국내입양아동 양육수당 지원 1,218,600 621,600 597,000

국 853,020 시 365,580

308 자치단체등이전 1,218,600 621,600 597,000

국 853,020 시 365,580

01 자치단체경상보조금 1,218,600 621,600 597,000

○입양아동 양육수당 지원 1,218,600,000원 1,218,600 국 853,020 시 365,580

장애아동 입양 양육비 지원 115,284 106,504 8,780

국 80,699 시 34,585

308 자치단체등이전 115,284 106,504 8,780

국 80,699 시 34,585

01 자치단체경상보조금 115,284 106,504 8,780

○장애아동 입양 양육비 지원 115,284,000원 115,284 국 80,699 시 34,585

요보호아동 그룹홈 보호 456,990 370,150 86,840

국 182,796 시 274,194

308 자치단체등이전 456,990 370,150 86,840

국 182,796 시 274,194

01 자치단체경상보조금 456,990 370,150 86,840

○요보호아동 그룹홈 보호 456,990,000원 456,990 국 182,796 시 274,194

가정위탁지원센터 운영 167,774 167,774 0

분 53,040 시 114,734

307 민간이전 167,774 167,774 0

분 53,040 시 114,734

10 사회복지보조 167,774 167,774 0

○가정위탁지원센터 운영 167,774,000원 167,774

(3)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

분 53,040

시 114,734

소년소녀가정 등 지원 545,500 545,500 0

308 자치단체등이전 545,500 545,500 0

01 자치단체경상보조금 545,500 545,500 0

○소년소녀가정 등 지원 545,500,000원 545,500

지역사회아동보호 25,540,709 22,211,132 3,329,577

국 5,847,771 분 1,988,673 시 17,704,265

결연기관 운영 233,700 233,700 0

분 69,513 시 164,187

307 민간이전 233,700 233,700 0

분 69,513 시 164,187

10 사회복지보조 233,700 233,700 0

○결연기관 운영 233,700,000원 233,700 분 69,513 시 164,187

지역아동센터 운영 지원 6,726,984 4,123,428 2,603,556

국 4,053,456 시 2,673,528

308 자치단체등이전 6,726,984 4,123,428 2,603,556

국 4,053,456 시 2,673,528

01 자치단체경상보조금 6,726,984 4,123,428 2,603,556

○지역아동센터 운영지원 6,080,184,000원 6,080,184 국 4,053,456 시 2,026,728 ○지역아동센터 학습환경지원 274,800 ○지역아동센터 종사자 처우개선

372,000 274,800,000원

372,000,000원

지역아동센터 아동복지교사 지원 1,457,143 1,407,804 49,339

국 1,200,000 시 257,143

308 자치단체등이전 1,457,143 1,407,804 49,339

국 1,200,000 시 257,143

01 자치단체경상보조금 1,457,143 1,407,804 49,339

○아동복지교사 지원 1,457,143,000원 1,457,143 국 1,200,000 시 257,143

요보호아동 발달지원계좌 지원 529,227 382,500 146,727

국 435,834

(4)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 93,393

308 자치단체등이전 529,227 382,500 146,727

국 435,834 시 93,393

01 자치단체경상보조금 529,227 382,500 146,727

○요보호 아동발달지원계좌 지원

529,227 529,227,000원

국 435,834 시 93,393

결식아동 급식 지원 14,076,961 13,638,240 438,721

분 1,504,492 시 12,572,469

308 자치단체등이전 14,076,961 13,638,240 438,721

분 1,504,492 시 12,572,469

01 자치단체경상보조금 14,076,961 13,638,240 438,721

○결식아동 급식 지원 14,076,961,000원 14,076,961 분 1,504,492 시 12,572,469

초등학교 방과후 보육프로그램 운영 966,000 966,000 0

308 자치단체등이전 966,000 966,000 0

01 자치단체경상보조금 966,000 966,000 0

○초등학교 방과후 보육프로그램 지원

966,000 966,000,000원

아동복지사업 853,000 819,336 33,664

분 414,668 시 438,332

308 자치단체등이전 853,000 819,336 33,664

분 414,668 시 438,332

01 자치단체경상보조금 853,000 819,336 33,664

○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원

808,000 808,000,000원

분 399,168 시 408,832 ○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원

45,000 45,000,000원

분 15,500 시 29,500

퇴소아동 취업지도 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

10 사회복지보조 100,000 100,000 0

○퇴소아동 취업지도사업 100,000,000원 100,000

아동복지종합센터 지원 400,000 400,000 0

(5)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

308 자치단체등이전 400,000 400,000 0

01 자치단체경상보조금 400,000 400,000 0

○아동복지종합센터 지원 400,000,000원 400,000

지역아동센터인천지원단 운영 167,150 115,000 52,150

국 137,100 시 30,050

307 민간이전 167,150 115,000 52,150

국 137,100 시 30,050

10 사회복지보조 167,150 115,000 52,150

○지역아동센터 인천지원단 운영

131,150 131,150,000원

국 119,100 시 12,050 ○지역아동센터 평가단 운영 36,000,000원 36,000 국 18,000 시 18,000

입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 30,544 25,124 5,420

국 21,381 시 9,163

308 자치단체등이전 30,544 25,124 5,420

국 21,381 시 9,163

01 자치단체경상보조금 30,544 25,124 5,420

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원

30,544 30,544,000원

국 21,381 시 9,163

아동시설 보호 10,778,725 10,561,309 217,416

국 176,121 분 3,162,024 시 7,440,580

아동시설 기능보강 352,242 352,242 0

국 176,121 시 176,121

403 자치단체등자본이전 352,242 352,242 0

국 176,121 시 176,121

01 자치단체자본보조 352,242 352,242 0

○아동시설 기능 보강사업 352,242,000원 352,242 국 176,121 시 176,121

아동복지시설 지원 10,426,483 10,209,067 217,416

분 3,162,024 시 7,264,459

(6)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 아동시설 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 40,000 40,000 0

10 사회복지보조 40,000 40,000 0

○시설아동 심리검사 및 치료 40,000,000원 40,000

308 자치단체등이전 10,386,483 10,169,067 217,416

분 3,162,024 시 7,224,459

01 자치단체경상보조금 10,386,483 10,169,067 217,416

○아동복지시설 운영 8,463,889,000원 8,463,889 분 3,162,024 시 5,301,865 ○아동복지시설 프로그램 운영 921,412 ○아동복지시설 종사자 장려수당

694,102

○아동복지시설 간식비 307,080

921,412,000원

694,102,000원 307,080,000원

아동안전·권리 보호 8,194,010 21,684,060 △13,490,050

국 2,550,000 광 561,000 분 211,680 시 4,871,330

아동학대 예방 및 보호 912,000 901,550 10,450

분 211,680 시 700,320

307 민간이전 912,000 901,550 10,450

분 211,680 시 700,320

10 사회복지보조 912,000 901,550 10,450

○아동학대 예방사업 28,000

○아동보호전문기관 운영 641,000

28,000,000원 641,000,000원

분 211,680 시 429,320 ○지문인식미아예방사업 운영 150,000

○아동권리교육센터 운영 64,000

○전국시설아동 축구대회 참가 20,000 ○아동청소년 현장체험 활동 9,000

150,000,000원 64,000,000원 20,000,000원 9,000,000원

어린이주간 및 어린이날 기념행사 83,510 83,510 0

201 일반운영비 3,510 3,510 0

01 사무관리비 3,510 3,510 0

○어린이날 표창장 제작 3,510,000원 3,510

307 민간이전 80,000 80,000 0

10 사회복지보조 80,000 80,000 0

○어린이날 기념행사 70,000

○아동복지시설 아동 체육대회 10,000 70,000,000원

10,000,000원

아동복지건강교육통합서비스 지원 2,627,000 2,325,000 302,000

(7)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 아동안전·권리 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 2,550,000

시 77,000

308 자치단체등이전 2,627,000 2,325,000 302,000

국 2,550,000 시 77,000

01 자치단체경상보조금 2,627,000 2,325,000 302,000

○드림스타트사업 지원 2,600,000,000원 2,600,000 국 2,550,000 시 50,000 ○드림스타트 종사자 처우개선 27,000,000원 27,000

어린이과학관 위탁운영 3,730,000 2,000,000 1,730,000

403 자치단체등자본이전 3,730,000 2,000,000 1,730,000

02 공기관등에대한대행사업비 3,730,000 2,000,000 1,730,000

○어린이과학관 위탁운영 3,730,000,000원 3,730,000

어린이안전영상정보 인프라구축 841,500 0 841,500

광 561,000 시 280,500

403 자치단체등자본이전 841,500 0 841,500

광 561,000 시 280,500

01 자치단체자본보조 841,500 0 841,500

○어린이안전영상정보 인프라구축

841,500 841,500,000원

광 561,000 시 280,500

건전한 청소년 육성 13,223,305 12,528,656 694,649

국 602,723 기 2,117,701 분 166,425 시 10,336,456

청소년 문화육성 6,395,334 5,997,298 398,036

기 585,710 시 5,809,624

문학유스센터 운영 654,896 354,896 300,000

307 민간이전 654,896 354,896 300,000

10 사회복지보조 654,896 354,896 300,000

○문학유스센터운영 354,896

○문학유스센터이전 300,000

354,896,000원 300,000,000원

공공청소년수련시설 프로그램 지원 96,030 114,000 △17,970

기 48,015 시 48,015

308 자치단체등이전 82,030 100,000 △17,970

기 41,015 시 41,015

(8)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 자치단체경상보조금 82,030 100,000 △17,970

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원

82,030 82,030,000원

기 41,015 시 41,015

403 자치단체등자본이전 14,000 14,000 0

기 7,000 시 7,000

02 공기관등에대한대행사업비 14,000 14,000 0

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(시수

련관,회관) 14,000,000원 14,000 기 7,000 시 7,000

군구 아동청소년참여위원회 80,250 20,250 60,000

기 43,500 시 36,750

308 자치단체등이전 80,250 20,250 60,000

기 43,500 시 36,750

01 자치단체경상보조금 80,250 20,250 60,000

○군구 아동청소년참여위원회 운영 지원

20,250 20,250,000원

기 13,500 시 6,750 ○청소년 체험활동 지역사회모델 운영 지원

60,000 60,000,000원

기 30,000 시 30,000

청소년활동진흥센터 운영지원 709,035 696,812 12,223

기 193,035 시 516,000

307 민간이전 709,035 696,812 12,223

기 193,035 시 516,000

02 민간경상보조 709,035 696,812 12,223

○청소년활동진흥센터 운영지원 709,035,000원 709,035 기 193,035 시 516,000

청소년행사 개최 205,880 230,840 △24,960

201 일반운영비 15,880 20,840 △4,960

01 사무관리비 10,040 10,040 0

○청소년관련 홍보물 및 표창장제작

6,440

○위원회 수당 3,600

6,440,000원 3,600,000원

03 행사운영비 5,840 10,800 △4,960

○청소년제주도 문화탐방 5,840,000원 5,840

(9)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 190,000 210,000 △20,000

04 민간행사보조 190,000 210,000 △20,000

○청소년대축제 190,000,000원 190,000

청소년 국제교류 70,000 100,000 △30,000

307 민간이전 70,000 100,000 △30,000

02 민간경상보조 70,000 50,000 20,000

○청소년 국제교류 활성화 70,000,000원 70,000

청소년웹진 MOO 운영 27,540 27,540 0

201 일반운영비 12,960 12,960 0

01 사무관리비 12,960 12,960 0

○청소년웹진MOO 제작 및 홍보 12,960,000원 12,960

301 일반보상금 14,580 14,580 0

10 행사실비보상금 5,580 5,580 0

○청소년웹진MOO기자 워크숍 및 간식비

5,580 5,580,000원

12 기타보상금 9,000 9,000 0

○청소년웹진MOO기자 취재활동비 9,000,000원 9,000

공공청소년수련시설 지도인력 배치 지원 288,535 251,280 37,255

기 135,360 시 153,175

307 민간이전 19,440 0 19,440

기 9,720 시 9,720

02 민간경상보조 19,440 0 19,440

○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(청소

년활동진흥센터) 19,440,000원 19,440 기 9,720 시 9,720

308 자치단체등이전 212,400 212,400 0

기 106,200 시 106,200

01 자치단체경상보조금 212,400 212,400 0

○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원

212,400 212,400,000원

기 106,200 시 106,200

403 자치단체등자본이전 56,695 38,880 17,815

기 19,440 시 37,255

02 공기관등에대한대행사업비 56,695 38,880 17,815

○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(시수

련관,회관) 56,695,000원 56,695 기 19,440

(10)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 37,255

청소년동아리 지원사업 70,000 70,000 0

307 민간이전 70,000 70,000 0

10 사회복지보조 70,000 70,000 0

○청소년동아리 활성화 사업 운영

70,000 70,000,000원

청소년우수동아리 지원사업 56,000 56,000 0

기 44,800 시 11,200

308 자치단체등이전 56,000 56,000 0

기 44,800 시 11,200

01 자치단체경상보조금 56,000 56,000 0

○청소년우수동아리 지원 56,000,000원 56,000 기 44,800 시 11,200

청소년문화존 운영 100,000 100,000 0

기 40,000 시 60,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

기 40,000 시 60,000

10 사회복지보조 100,000 100,000 0

○청소년문화존 운영 100,000,000원 100,000 기 40,000 시 60,000

청소년문화존 지원 160,000 160,000 0

기 64,000 시 96,000

308 자치단체등이전 160,000 160,000 0

기 64,000 시 96,000

01 자치단체경상보조금 160,000 160,000 0

○청소년문화존 지원 160,000,000원 160,000 기 64,000 시 96,000

공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 24,000 26,000 △2,000

기 12,000 시 12,000

308 자치단체등이전 20,000 22,000 △2,000

기 10,000 시 10,000

01 자치단체경상보조금 20,000 22,000 △2,000

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원

20,000 20,000,000원

(11)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

기 10,000

시 10,000

403 자치단체등자본이전 4,000 4,000 0

기 2,000 시 2,000

02 공기관등에대한대행사업비 4,000 4,000 0

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원(

시수련관,회관) 4,000,000원 4,000 기 2,000 시 2,000

시 아동청소년참여위원회 10,000 10,000 0

기 5,000 시 5,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

기 5,000 시 5,000

04 민간행사보조 10,000 10,000 0

○시 아동청소년참여위원회 운영 10,000,000원 10,000 기 5,000 시 5,000

청소년진로지원센터 운영 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

02 민간경상보조 100,000 100,000 0

○청소년진로지원센터 운영 100,000,000원 100,000

청소년육성 추진 23,589 22,680 909

203 업무추진비 20,700 19,980 720

03 시책추진업무추진비 20,700 16,200 4,500

○청소년육성 및 선도보호 추진

18,000 ○아동청소년 활동진흥 촉진

2,700 20,000,000원*90/100

3,000,000원*90/100

301 일반보상금 2,889 2,700 189

09 공익근무요원보상금 2,889 2,700 189

○공익근무요원 급여 2,889,000원 2,889

청소년 회관 위탁운영 3,719,579 3,657,000 62,579

403 자치단체등자본이전 3,719,579 3,657,000 62,579

02 공기관등에대한대행사업비 3,719,579 3,657,000 62,579

○청소년 회관 위탁운영 3,719,579,000원 3,719,579

청소년 보호지원 6,277,971 6,531,358 △253,387

국 602,723 기 1,531,991 분 166,425 시 3,976,832

(12)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

청소년 방과후 아카데미 운영 962,729 936,000 26,729

국 473,523 시 489,206

308 자치단체등이전 785,670 780,000 5,670

국 392,835 시 392,835

01 자치단체경상보조금 785,670 780,000 5,670

○청소년 방과후 아카데미 운영지원

785,670 785,670,000원

국 392,835 시 392,835

403 자치단체등자본이전 177,059 156,000 21,059

국 80,688 시 96,371

02 공기관등에대한대행사업비 177,059 156,000 21,059

○청소년 방과후 아카데미 운영지원(수련관)

177,059 177,059,000원

국 80,688 시 96,371

청소년공부방 운영지원 27,600 260,900 △233,300

308 자치단체등이전 27,600 260,900 △233,300

01 자치단체경상보조금 27,600 260,900 △233,300

○청소년 공부방 운영지원 27,600,000원 27,600

어려운청소년 학자금 지원 70,000 140,000 △70,000

308 자치단체등이전 70,000 140,000 △70,000

01 자치단체경상보조금 70,000 140,000 △70,000

○어려운 청소년 학자금 지원 70,000,000원 70,000

청소년보호활동 전개 94,580 95,040 △460

201 일반운영비 360 360 0

01 사무관리비 360 360 0

○청소년유해업소 단속 급량비 360,000원 360

301 일반보상금 94,220 94,680 △460

12 기타보상금 94,220 94,680 △460

○시민명예 감시원 활동비 85,680 ○시민명예감시원 상해보험료 1,540 ○시민명예감시원 피복지원 7,000

85,680,000원 1,540,000원 7,000,000원

다시한번 Think 상담사이트 구축 운영 12,960 12,960 0

201 일반운영비 12,960 12,960 0

01 사무관리비 4,050 4,050 0

○다시한번 Think 사이트 운영 및 홍보

4,050 4,050,000원

02 공공운영비 8,910 8,910 0

(13)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○다시한번 Think 사이트 유지보수

8,910 8,910,000원

청소년 쉼터 운영 1,642,980 1,630,980 12,000

기 652,392 시 990,588

307 민간이전 1,642,980 1,630,980 12,000

기 652,392 시 990,588

10 사회복지보조 1,642,980 1,630,980 12,000

○청소년 쉼터 운영(8개소) 1,642,980,000원 1,642,980 기 652,392 시 990,588

청소년 통합지원체계 운영 366,000 366,000 0

기 183,000 시 183,000

307 민간이전 366,000 366,000 0

기 183,000 시 183,000

10 사회복지보조 366,000 366,000 0

○시 청소년통합지원체계운영 366,000,000원 366,000 기 183,000 시 183,000

청소년 통합지원체계 운영 지원 694,000 605,700 88,300

기 368,000 시 326,000

308 자치단체등이전 694,000 605,700 88,300

기 368,000 시 326,000

01 자치단체경상보조금 694,000 605,700 88,300

○군·구 청소년통합지원체계 운영

586,000 586,000,000원

기 293,000 시 293,000 ○특별지원대상 청소년 지원사업

108,000 108,000,000원

기 75,000 시 33,000

청소년 보호활동 지원 454,850 363,750 91,100

307 민간이전 454,850 363,750 91,100

10 사회복지보조 454,850 363,750 91,100

○학교폭력예방사업 운영 100,000

○도시형대안학교 운영 277,100

○청소년지킴이 운영 40,000

○청소년 인성개발 프로그램 운영

22,750 100,000,000원

277,100,000원 40,000,000원

22,750,000원

(14)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○청소년진로설계서비스 15,000,000원 15,000

청소년 성문화센터 운영 243,000 243,000 0

기 58,500 시 184,500

307 민간이전 243,000 243,000 0

기 58,500 시 184,500

10 사회복지보조 243,000 243,000 0

○청소년성문화센터 운영 243,000,000원 243,000 기 58,500 시 184,500

동반자프로그램 운영지원 423,198 423,198 0

기 211,599 시 211,599

307 민간이전 423,198 423,198 0

기 211,599 시 211,599

10 사회복지보조 423,198 423,198 0

○청소년동반자프로그램운영 423,198,000원 423,198 기 211,599 시 211,599

청소년 상담지원센터 운영 386,550 661,830 △275,280

분 166,425 시 220,125

307 민간이전 386,550 661,830 △275,280

분 166,425 시 220,125

10 사회복지보조 386,550 661,830 △275,280

○시 청소년상담지원센터운영 356,550,000원 356,550 분 166,425 시 190,125 ○인터넷중독예방사업 30,000,000원 30,000

청소년 유해환경감시단 운영 140,000 140,000 0

국 20,000 시 120,000

307 민간이전 140,000 140,000 0

국 20,000 시 120,000

10 사회복지보조 140,000 140,000 0

○청소년유해환경감시단 운영 140,000,000원 140,000 국 20,000 시 120,000

청소년자립생활관 운영 215,774 230,000 △14,226

307 민간이전 215,774 230,000 △14,226

10 사회복지보조 215,774 230,000 △14,226

(15)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○청소년자립기반시설 운영 지원

215,774 215,774,000원

청소년두드림존 운영 156,000 125,000 31,000

국 109,200 시 46,800

307 민간이전 156,000 125,000 31,000

국 109,200 시 46,800

10 사회복지보조 156,000 125,000 31,000

○청소년두드림존운영 156,000,000원 156,000 국 109,200 시 46,800

군구 청소년상담지원센터 지원 300,000 220,000 80,000

308 자치단체등이전 300,000 220,000 80,000

01 자치단체경상보조금 300,000 220,000 80,000

○군구 청소년상담지원센터 지원

300,000 300,000,000원

부평구 청소년 성문화센터 운영 87,750 67,000 20,750

기 58,500 시 29,250

308 자치단체등이전 87,750 67,000 20,750

기 58,500 시 29,250

01 자치단체경상보조금 87,750 67,000 20,750

○부평구 청소년 성문화센터 운영

87,750 87,750,000원

기 58,500 시 29,250

청소년 시설확충 550,000 0 550,000

서구복합 문화복지시설 건립 300,000 0 300,000

403 자치단체등자본이전 300,000 0 300,000

01 자치단체자본보조 300,000 0 300,000

○서구 문화복지시설 건립 300,000,000원 300,000

연수구 청소년수련관 개보수공사 250,000 0 250,000

403 자치단체등자본이전 250,000 0 250,000

01 자치단체자본보조 250,000 0 250,000

○연수구 청소년수련관 리모델링

250,000 250,000,000원

행정운영경비 36,136 33,246 2,890

기본경비(아동청소년과) 36,136 33,246 2,890

부서운영비 36,136 33,246 2,890

201 일반운영비 19,238 20,250 △1,012

(16)

부서: 아동청소년과 정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(아동청소년과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 사무관리비 19,238 20,250 △1,012

○기본업무수행 수용비 12,538

○기본업무수행 급량비 6,700

12,538,000원 6,700,000원

202 여비 13,118 12,996 122

01 국내여비 13,118 12,996 122

○기본업무수행 여비 13,118,000원 13,118

203 업무추진비 3,780 0 3,780

04 부서운영업무추진비 3,780 0 3,780

○부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780

재무활동(아동청소년과) 3,945,327 5,431,835 △1,486,508

보전지출 3,945,327 5,431,835 △1,486,508

차입금이자상환 1,332,867 2,098,475 △765,608

311 차입금이자상환 1,332,867 2,098,475 △765,608

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 341,250 405,000 △63,750

○시 청소년수련관 기능보강

78,750 ○인천어린이과학관 건립

262,500 3,000,000,000원*3.5%*3/4

10,000,000,000원*3.5%*3/4

03 통화금융기관차입금이자상환 169,260 597,000 △427,740

○인천어린이과학관 건립

169,260 6,448,000,000원*3.5%*3/4

04 중앙정부차입금이자상환 822,357 1,096,475 △274,118

○어린이과학관 건립 822,357

ㅇ중앙정부차입금 이자상환

309,000 ㅇ중앙정부차입금이자상환

363,750 ㅇ중앙정부차입금이자상환

149,607 10,000,000,000원*4.12%*3/4

10,000,000,000원*4.85%*3/4

3,950,000,000원*5.05%*3/4

차입금원금상환 2,612,460 3,333,360 △720,900

601 차입금원금상환 2,612,460 3,333,360 △720,900

01 시ㆍ도지역개발기금차입금원금상환 112,500 0 112,500

○시 청소년수련관 기능보강사업

112,500 150,000,000원*3/4

03 통화금융기관차입금원금상환 2,499,960 3,333,360 △833,400

○인천어린이과학관 건립 3,333,280,000원*3/4 2,499,960

Referensi