세 출 예 산 사 업 명 세 서
2012년도 본예산 일반회계 아동청소년과 ~ 아동청소년과 부서: 아동청소년과
정책: 아동복지·권익증진
단위: 가정보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
아동청소년과 65,283,236 75,247,447 △9,964,211
국 10,514,817 광 561,000 기 2,117,701 분 5,621,568 시 46,468,150
아동복지·권익증진 48,078,468 57,253,710 △9,175,242
국 9,912,094 광 561,000 분 5,455,143 시 32,150,231
가정보호 3,565,024 2,797,209 767,815
국 1,338,202 분 92,766 시 2,134,056
국내입양 활성화 사업 운영 73,630 73,630 0
307 민간이전 73,630 73,630 0
10 사회복지보조 73,630 73,630 0
○국내입양 활성화 사업 지원 32,000 ○입양 및 요보호아동 심리치료 31,630
○입양주간 기념행사 10,000
32,000,000원 31,630,000원 10,000,000원
국내입양 활성화 사업 지원 670,550 647,467 23,083
분 39,726 시 630,824
308 자치단체등이전 670,550 647,467 23,083
분 39,726 시 630,824
01 자치단체경상보조금 670,550 647,467 23,083
○입양가정 양육비 지원 588,000
○국내입양기관 운영비 지원 82,550 588,000,000원
82,550,000원
분 39,726 시 42,824
가정위탁아동 상해보험료 지원 63,420 60,841 2,579
국 44,394 시 19,026
307 민간이전 63,420 60,841 2,579
국 44,394 시 19,026
05 민간위탁금 63,420 60,841 2,579
○가정위탁아동 상해보험료 지원 63,420,000원 63,420 국 44,394 시 19,026
국내입양 수수료 지원 253,276 203,743 49,533
국 177,293 시 75,983
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 가정보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
308 자치단체등이전 253,276 203,743 49,533
국 177,293 시 75,983
01 자치단체경상보조금 253,276 203,743 49,533
○입양 수수료 지원 253,276,000원 253,276 국 177,293 시 75,983
국내입양아동 양육수당 지원 1,218,600 621,600 597,000
국 853,020 시 365,580
308 자치단체등이전 1,218,600 621,600 597,000
국 853,020 시 365,580
01 자치단체경상보조금 1,218,600 621,600 597,000
○입양아동 양육수당 지원 1,218,600,000원 1,218,600 국 853,020 시 365,580
장애아동 입양 양육비 지원 115,284 106,504 8,780
국 80,699 시 34,585
308 자치단체등이전 115,284 106,504 8,780
국 80,699 시 34,585
01 자치단체경상보조금 115,284 106,504 8,780
○장애아동 입양 양육비 지원 115,284,000원 115,284 국 80,699 시 34,585
요보호아동 그룹홈 보호 456,990 370,150 86,840
국 182,796 시 274,194
308 자치단체등이전 456,990 370,150 86,840
국 182,796 시 274,194
01 자치단체경상보조금 456,990 370,150 86,840
○요보호아동 그룹홈 보호 456,990,000원 456,990 국 182,796 시 274,194
가정위탁지원센터 운영 167,774 167,774 0
분 53,040 시 114,734
307 민간이전 167,774 167,774 0
분 53,040 시 114,734
10 사회복지보조 167,774 167,774 0
○가정위탁지원센터 운영 167,774,000원 167,774
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 가정보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
분 53,040시 114,734
소년소녀가정 등 지원 545,500 545,500 0
308 자치단체등이전 545,500 545,500 0
01 자치단체경상보조금 545,500 545,500 0
○소년소녀가정 등 지원 545,500,000원 545,500
지역사회아동보호 25,540,709 22,211,132 3,329,577
국 5,847,771 분 1,988,673 시 17,704,265
결연기관 운영 233,700 233,700 0
분 69,513 시 164,187
307 민간이전 233,700 233,700 0
분 69,513 시 164,187
10 사회복지보조 233,700 233,700 0
○결연기관 운영 233,700,000원 233,700 분 69,513 시 164,187
지역아동센터 운영 지원 6,726,984 4,123,428 2,603,556
국 4,053,456 시 2,673,528
308 자치단체등이전 6,726,984 4,123,428 2,603,556
국 4,053,456 시 2,673,528
01 자치단체경상보조금 6,726,984 4,123,428 2,603,556
○지역아동센터 운영지원 6,080,184,000원 6,080,184 국 4,053,456 시 2,026,728 ○지역아동센터 학습환경지원 274,800 ○지역아동센터 종사자 처우개선
372,000 274,800,000원
372,000,000원
지역아동센터 아동복지교사 지원 1,457,143 1,407,804 49,339
국 1,200,000 시 257,143
308 자치단체등이전 1,457,143 1,407,804 49,339
국 1,200,000 시 257,143
01 자치단체경상보조금 1,457,143 1,407,804 49,339
○아동복지교사 지원 1,457,143,000원 1,457,143 국 1,200,000 시 257,143
요보호아동 발달지원계좌 지원 529,227 382,500 146,727
국 435,834
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
시 93,393308 자치단체등이전 529,227 382,500 146,727
국 435,834 시 93,393
01 자치단체경상보조금 529,227 382,500 146,727
○요보호 아동발달지원계좌 지원
529,227 529,227,000원
국 435,834 시 93,393
결식아동 급식 지원 14,076,961 13,638,240 438,721
분 1,504,492 시 12,572,469
308 자치단체등이전 14,076,961 13,638,240 438,721
분 1,504,492 시 12,572,469
01 자치단체경상보조금 14,076,961 13,638,240 438,721
○결식아동 급식 지원 14,076,961,000원 14,076,961 분 1,504,492 시 12,572,469
초등학교 방과후 보육프로그램 운영 966,000 966,000 0
308 자치단체등이전 966,000 966,000 0
01 자치단체경상보조금 966,000 966,000 0
○초등학교 방과후 보육프로그램 지원
966,000 966,000,000원
아동복지사업 853,000 819,336 33,664
분 414,668 시 438,332
308 자치단체등이전 853,000 819,336 33,664
분 414,668 시 438,332
01 자치단체경상보조금 853,000 819,336 33,664
○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원
808,000 808,000,000원
분 399,168 시 408,832 ○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원
45,000 45,000,000원
분 15,500 시 29,500
퇴소아동 취업지도 100,000 100,000 0
307 민간이전 100,000 100,000 0
10 사회복지보조 100,000 100,000 0
○퇴소아동 취업지도사업 100,000,000원 100,000
아동복지종합센터 지원 400,000 400,000 0
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
308 자치단체등이전 400,000 400,000 0
01 자치단체경상보조금 400,000 400,000 0
○아동복지종합센터 지원 400,000,000원 400,000
지역아동센터인천지원단 운영 167,150 115,000 52,150
국 137,100 시 30,050
307 민간이전 167,150 115,000 52,150
국 137,100 시 30,050
10 사회복지보조 167,150 115,000 52,150
○지역아동센터 인천지원단 운영
131,150 131,150,000원
국 119,100 시 12,050 ○지역아동센터 평가단 운영 36,000,000원 36,000 국 18,000 시 18,000
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 30,544 25,124 5,420
국 21,381 시 9,163
308 자치단체등이전 30,544 25,124 5,420
국 21,381 시 9,163
01 자치단체경상보조금 30,544 25,124 5,420
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원
30,544 30,544,000원
국 21,381 시 9,163
아동시설 보호 10,778,725 10,561,309 217,416
국 176,121 분 3,162,024 시 7,440,580
아동시설 기능보강 352,242 352,242 0
국 176,121 시 176,121
403 자치단체등자본이전 352,242 352,242 0
국 176,121 시 176,121
01 자치단체자본보조 352,242 352,242 0
○아동시설 기능 보강사업 352,242,000원 352,242 국 176,121 시 176,121
아동복지시설 지원 10,426,483 10,209,067 217,416
분 3,162,024 시 7,264,459
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 아동시설 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
307 민간이전 40,000 40,000 0
10 사회복지보조 40,000 40,000 0
○시설아동 심리검사 및 치료 40,000,000원 40,000
308 자치단체등이전 10,386,483 10,169,067 217,416
분 3,162,024 시 7,224,459
01 자치단체경상보조금 10,386,483 10,169,067 217,416
○아동복지시설 운영 8,463,889,000원 8,463,889 분 3,162,024 시 5,301,865 ○아동복지시설 프로그램 운영 921,412 ○아동복지시설 종사자 장려수당
694,102
○아동복지시설 간식비 307,080
921,412,000원
694,102,000원 307,080,000원
아동안전·권리 보호 8,194,010 21,684,060 △13,490,050
국 2,550,000 광 561,000 분 211,680 시 4,871,330
아동학대 예방 및 보호 912,000 901,550 10,450
분 211,680 시 700,320
307 민간이전 912,000 901,550 10,450
분 211,680 시 700,320
10 사회복지보조 912,000 901,550 10,450
○아동학대 예방사업 28,000
○아동보호전문기관 운영 641,000
28,000,000원 641,000,000원
분 211,680 시 429,320 ○지문인식미아예방사업 운영 150,000
○아동권리교육센터 운영 64,000
○전국시설아동 축구대회 참가 20,000 ○아동청소년 현장체험 활동 9,000
150,000,000원 64,000,000원 20,000,000원 9,000,000원
어린이주간 및 어린이날 기념행사 83,510 83,510 0
201 일반운영비 3,510 3,510 0
01 사무관리비 3,510 3,510 0
○어린이날 표창장 제작 3,510,000원 3,510
307 민간이전 80,000 80,000 0
10 사회복지보조 80,000 80,000 0
○어린이날 기념행사 70,000
○아동복지시설 아동 체육대회 10,000 70,000,000원
10,000,000원
아동복지건강교육통합서비스 지원 2,627,000 2,325,000 302,000
부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진
단위: 아동안전·권리 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 2,550,000시 77,000
308 자치단체등이전 2,627,000 2,325,000 302,000
국 2,550,000 시 77,000
01 자치단체경상보조금 2,627,000 2,325,000 302,000
○드림스타트사업 지원 2,600,000,000원 2,600,000 국 2,550,000 시 50,000 ○드림스타트 종사자 처우개선 27,000,000원 27,000
어린이과학관 위탁운영 3,730,000 2,000,000 1,730,000
403 자치단체등자본이전 3,730,000 2,000,000 1,730,000
02 공기관등에대한대행사업비 3,730,000 2,000,000 1,730,000
○어린이과학관 위탁운영 3,730,000,000원 3,730,000
어린이안전영상정보 인프라구축 841,500 0 841,500
광 561,000 시 280,500
403 자치단체등자본이전 841,500 0 841,500
광 561,000 시 280,500
01 자치단체자본보조 841,500 0 841,500
○어린이안전영상정보 인프라구축
841,500 841,500,000원
광 561,000 시 280,500
건전한 청소년 육성 13,223,305 12,528,656 694,649
국 602,723 기 2,117,701 분 166,425 시 10,336,456
청소년 문화육성 6,395,334 5,997,298 398,036
기 585,710 시 5,809,624
문학유스센터 운영 654,896 354,896 300,000
307 민간이전 654,896 354,896 300,000
10 사회복지보조 654,896 354,896 300,000
○문학유스센터운영 354,896
○문학유스센터이전 300,000
354,896,000원 300,000,000원
공공청소년수련시설 프로그램 지원 96,030 114,000 △17,970
기 48,015 시 48,015
308 자치단체등이전 82,030 100,000 △17,970
기 41,015 시 41,015
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 자치단체경상보조금 82,030 100,000 △17,970
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원
82,030 82,030,000원
기 41,015 시 41,015
403 자치단체등자본이전 14,000 14,000 0
기 7,000 시 7,000
02 공기관등에대한대행사업비 14,000 14,000 0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(시수
련관,회관) 14,000,000원 14,000 기 7,000 시 7,000
군구 아동청소년참여위원회 80,250 20,250 60,000
기 43,500 시 36,750
308 자치단체등이전 80,250 20,250 60,000
기 43,500 시 36,750
01 자치단체경상보조금 80,250 20,250 60,000
○군구 아동청소년참여위원회 운영 지원
20,250 20,250,000원
기 13,500 시 6,750 ○청소년 체험활동 지역사회모델 운영 지원
60,000 60,000,000원
기 30,000 시 30,000
청소년활동진흥센터 운영지원 709,035 696,812 12,223
기 193,035 시 516,000
307 민간이전 709,035 696,812 12,223
기 193,035 시 516,000
02 민간경상보조 709,035 696,812 12,223
○청소년활동진흥센터 운영지원 709,035,000원 709,035 기 193,035 시 516,000
청소년행사 개최 205,880 230,840 △24,960
201 일반운영비 15,880 20,840 △4,960
01 사무관리비 10,040 10,040 0
○청소년관련 홍보물 및 표창장제작
6,440
○위원회 수당 3,600
6,440,000원 3,600,000원
03 행사운영비 5,840 10,800 △4,960
○청소년제주도 문화탐방 5,840,000원 5,840
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
307 민간이전 190,000 210,000 △20,000
04 민간행사보조 190,000 210,000 △20,000
○청소년대축제 190,000,000원 190,000
청소년 국제교류 70,000 100,000 △30,000
307 민간이전 70,000 100,000 △30,000
02 민간경상보조 70,000 50,000 20,000
○청소년 국제교류 활성화 70,000,000원 70,000
청소년웹진 MOO 운영 27,540 27,540 0
201 일반운영비 12,960 12,960 0
01 사무관리비 12,960 12,960 0
○청소년웹진MOO 제작 및 홍보 12,960,000원 12,960
301 일반보상금 14,580 14,580 0
10 행사실비보상금 5,580 5,580 0
○청소년웹진MOO기자 워크숍 및 간식비
5,580 5,580,000원
12 기타보상금 9,000 9,000 0
○청소년웹진MOO기자 취재활동비 9,000,000원 9,000
공공청소년수련시설 지도인력 배치 지원 288,535 251,280 37,255
기 135,360 시 153,175
307 민간이전 19,440 0 19,440
기 9,720 시 9,720
02 민간경상보조 19,440 0 19,440
○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(청소
년활동진흥센터) 19,440,000원 19,440 기 9,720 시 9,720
308 자치단체등이전 212,400 212,400 0
기 106,200 시 106,200
01 자치단체경상보조금 212,400 212,400 0
○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원
212,400 212,400,000원
기 106,200 시 106,200
403 자치단체등자본이전 56,695 38,880 17,815
기 19,440 시 37,255
02 공기관등에대한대행사업비 56,695 38,880 17,815
○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원(시수
련관,회관) 56,695,000원 56,695 기 19,440
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
시 37,255청소년동아리 지원사업 70,000 70,000 0
307 민간이전 70,000 70,000 0
10 사회복지보조 70,000 70,000 0
○청소년동아리 활성화 사업 운영
70,000 70,000,000원
청소년우수동아리 지원사업 56,000 56,000 0
기 44,800 시 11,200
308 자치단체등이전 56,000 56,000 0
기 44,800 시 11,200
01 자치단체경상보조금 56,000 56,000 0
○청소년우수동아리 지원 56,000,000원 56,000 기 44,800 시 11,200
청소년문화존 운영 100,000 100,000 0
기 40,000 시 60,000
307 민간이전 100,000 100,000 0
기 40,000 시 60,000
10 사회복지보조 100,000 100,000 0
○청소년문화존 운영 100,000,000원 100,000 기 40,000 시 60,000
청소년문화존 지원 160,000 160,000 0
기 64,000 시 96,000
308 자치단체등이전 160,000 160,000 0
기 64,000 시 96,000
01 자치단체경상보조금 160,000 160,000 0
○청소년문화존 지원 160,000,000원 160,000 기 64,000 시 96,000
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 24,000 26,000 △2,000
기 12,000 시 12,000
308 자치단체등이전 20,000 22,000 △2,000
기 10,000 시 10,000
01 자치단체경상보조금 20,000 22,000 △2,000
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원
20,000 20,000,000원
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
기 10,000시 10,000
403 자치단체등자본이전 4,000 4,000 0
기 2,000 시 2,000
02 공기관등에대한대행사업비 4,000 4,000 0
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원(
시수련관,회관) 4,000,000원 4,000 기 2,000 시 2,000
시 아동청소년참여위원회 10,000 10,000 0
기 5,000 시 5,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
기 5,000 시 5,000
04 민간행사보조 10,000 10,000 0
○시 아동청소년참여위원회 운영 10,000,000원 10,000 기 5,000 시 5,000
청소년진로지원센터 운영 100,000 100,000 0
307 민간이전 100,000 100,000 0
02 민간경상보조 100,000 100,000 0
○청소년진로지원센터 운영 100,000,000원 100,000
청소년육성 추진 23,589 22,680 909
203 업무추진비 20,700 19,980 720
03 시책추진업무추진비 20,700 16,200 4,500
○청소년육성 및 선도보호 추진
18,000 ○아동청소년 활동진흥 촉진
2,700 20,000,000원*90/100
3,000,000원*90/100
301 일반보상금 2,889 2,700 189
09 공익근무요원보상금 2,889 2,700 189
○공익근무요원 급여 2,889,000원 2,889
청소년 회관 위탁운영 3,719,579 3,657,000 62,579
403 자치단체등자본이전 3,719,579 3,657,000 62,579
02 공기관등에대한대행사업비 3,719,579 3,657,000 62,579
○청소년 회관 위탁운영 3,719,579,000원 3,719,579
청소년 보호지원 6,277,971 6,531,358 △253,387
국 602,723 기 1,531,991 분 166,425 시 3,976,832
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
청소년 방과후 아카데미 운영 962,729 936,000 26,729
국 473,523 시 489,206
308 자치단체등이전 785,670 780,000 5,670
국 392,835 시 392,835
01 자치단체경상보조금 785,670 780,000 5,670
○청소년 방과후 아카데미 운영지원
785,670 785,670,000원
국 392,835 시 392,835
403 자치단체등자본이전 177,059 156,000 21,059
국 80,688 시 96,371
02 공기관등에대한대행사업비 177,059 156,000 21,059
○청소년 방과후 아카데미 운영지원(수련관)
177,059 177,059,000원
국 80,688 시 96,371
청소년공부방 운영지원 27,600 260,900 △233,300
308 자치단체등이전 27,600 260,900 △233,300
01 자치단체경상보조금 27,600 260,900 △233,300
○청소년 공부방 운영지원 27,600,000원 27,600
어려운청소년 학자금 지원 70,000 140,000 △70,000
308 자치단체등이전 70,000 140,000 △70,000
01 자치단체경상보조금 70,000 140,000 △70,000
○어려운 청소년 학자금 지원 70,000,000원 70,000
청소년보호활동 전개 94,580 95,040 △460
201 일반운영비 360 360 0
01 사무관리비 360 360 0
○청소년유해업소 단속 급량비 360,000원 360
301 일반보상금 94,220 94,680 △460
12 기타보상금 94,220 94,680 △460
○시민명예 감시원 활동비 85,680 ○시민명예감시원 상해보험료 1,540 ○시민명예감시원 피복지원 7,000
85,680,000원 1,540,000원 7,000,000원
다시한번 Think 상담사이트 구축 운영 12,960 12,960 0
201 일반운영비 12,960 12,960 0
01 사무관리비 4,050 4,050 0
○다시한번 Think 사이트 운영 및 홍보
4,050 4,050,000원
02 공공운영비 8,910 8,910 0
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○다시한번 Think 사이트 유지보수8,910 8,910,000원
청소년 쉼터 운영 1,642,980 1,630,980 12,000
기 652,392 시 990,588
307 민간이전 1,642,980 1,630,980 12,000
기 652,392 시 990,588
10 사회복지보조 1,642,980 1,630,980 12,000
○청소년 쉼터 운영(8개소) 1,642,980,000원 1,642,980 기 652,392 시 990,588
청소년 통합지원체계 운영 366,000 366,000 0
기 183,000 시 183,000
307 민간이전 366,000 366,000 0
기 183,000 시 183,000
10 사회복지보조 366,000 366,000 0
○시 청소년통합지원체계운영 366,000,000원 366,000 기 183,000 시 183,000
청소년 통합지원체계 운영 지원 694,000 605,700 88,300
기 368,000 시 326,000
308 자치단체등이전 694,000 605,700 88,300
기 368,000 시 326,000
01 자치단체경상보조금 694,000 605,700 88,300
○군·구 청소년통합지원체계 운영
586,000 586,000,000원
기 293,000 시 293,000 ○특별지원대상 청소년 지원사업
108,000 108,000,000원
기 75,000 시 33,000
청소년 보호활동 지원 454,850 363,750 91,100
307 민간이전 454,850 363,750 91,100
10 사회복지보조 454,850 363,750 91,100
○학교폭력예방사업 운영 100,000
○도시형대안학교 운영 277,100
○청소년지킴이 운영 40,000
○청소년 인성개발 프로그램 운영
22,750 100,000,000원
277,100,000원 40,000,000원
22,750,000원
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○청소년진로설계서비스 15,000,000원 15,000청소년 성문화센터 운영 243,000 243,000 0
기 58,500 시 184,500
307 민간이전 243,000 243,000 0
기 58,500 시 184,500
10 사회복지보조 243,000 243,000 0
○청소년성문화센터 운영 243,000,000원 243,000 기 58,500 시 184,500
동반자프로그램 운영지원 423,198 423,198 0
기 211,599 시 211,599
307 민간이전 423,198 423,198 0
기 211,599 시 211,599
10 사회복지보조 423,198 423,198 0
○청소년동반자프로그램운영 423,198,000원 423,198 기 211,599 시 211,599
청소년 상담지원센터 운영 386,550 661,830 △275,280
분 166,425 시 220,125
307 민간이전 386,550 661,830 △275,280
분 166,425 시 220,125
10 사회복지보조 386,550 661,830 △275,280
○시 청소년상담지원센터운영 356,550,000원 356,550 분 166,425 시 190,125 ○인터넷중독예방사업 30,000,000원 30,000
청소년 유해환경감시단 운영 140,000 140,000 0
국 20,000 시 120,000
307 민간이전 140,000 140,000 0
국 20,000 시 120,000
10 사회복지보조 140,000 140,000 0
○청소년유해환경감시단 운영 140,000,000원 140,000 국 20,000 시 120,000
청소년자립생활관 운영 215,774 230,000 △14,226
307 민간이전 215,774 230,000 △14,226
10 사회복지보조 215,774 230,000 △14,226
부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○청소년자립기반시설 운영 지원215,774 215,774,000원
청소년두드림존 운영 156,000 125,000 31,000
국 109,200 시 46,800
307 민간이전 156,000 125,000 31,000
국 109,200 시 46,800
10 사회복지보조 156,000 125,000 31,000
○청소년두드림존운영 156,000,000원 156,000 국 109,200 시 46,800
군구 청소년상담지원센터 지원 300,000 220,000 80,000
308 자치단체등이전 300,000 220,000 80,000
01 자치단체경상보조금 300,000 220,000 80,000
○군구 청소년상담지원센터 지원
300,000 300,000,000원
부평구 청소년 성문화센터 운영 87,750 67,000 20,750
기 58,500 시 29,250
308 자치단체등이전 87,750 67,000 20,750
기 58,500 시 29,250
01 자치단체경상보조금 87,750 67,000 20,750
○부평구 청소년 성문화센터 운영
87,750 87,750,000원
기 58,500 시 29,250
청소년 시설확충 550,000 0 550,000
서구복합 문화복지시설 건립 300,000 0 300,000
403 자치단체등자본이전 300,000 0 300,000
01 자치단체자본보조 300,000 0 300,000
○서구 문화복지시설 건립 300,000,000원 300,000
연수구 청소년수련관 개보수공사 250,000 0 250,000
403 자치단체등자본이전 250,000 0 250,000
01 자치단체자본보조 250,000 0 250,000
○연수구 청소년수련관 리모델링
250,000 250,000,000원
행정운영경비 36,136 33,246 2,890
기본경비(아동청소년과) 36,136 33,246 2,890
부서운영비 36,136 33,246 2,890
201 일반운영비 19,238 20,250 △1,012
부서: 아동청소년과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(아동청소년과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 사무관리비 19,238 20,250 △1,012
○기본업무수행 수용비 12,538
○기본업무수행 급량비 6,700
12,538,000원 6,700,000원
202 여비 13,118 12,996 122
01 국내여비 13,118 12,996 122
○기본업무수행 여비 13,118,000원 13,118
203 업무추진비 3,780 0 3,780
04 부서운영업무추진비 3,780 0 3,780
○부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780
재무활동(아동청소년과) 3,945,327 5,431,835 △1,486,508
보전지출 3,945,327 5,431,835 △1,486,508
차입금이자상환 1,332,867 2,098,475 △765,608
311 차입금이자상환 1,332,867 2,098,475 △765,608
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 341,250 405,000 △63,750
○시 청소년수련관 기능보강
78,750 ○인천어린이과학관 건립
262,500 3,000,000,000원*3.5%*3/4
10,000,000,000원*3.5%*3/4
03 통화금융기관차입금이자상환 169,260 597,000 △427,740
○인천어린이과학관 건립
169,260 6,448,000,000원*3.5%*3/4
04 중앙정부차입금이자상환 822,357 1,096,475 △274,118
○어린이과학관 건립 822,357
ㅇ중앙정부차입금 이자상환
309,000 ㅇ중앙정부차입금이자상환
363,750 ㅇ중앙정부차입금이자상환
149,607 10,000,000,000원*4.12%*3/4
10,000,000,000원*4.85%*3/4
3,950,000,000원*5.05%*3/4
차입금원금상환 2,612,460 3,333,360 △720,900
601 차입금원금상환 2,612,460 3,333,360 △720,900
01 시ㆍ도지역개발기금차입금원금상환 112,500 0 112,500
○시 청소년수련관 기능보강사업
112,500 150,000,000원*3/4
03 통화금융기관차입금원금상환 2,499,960 3,333,360 △833,400
○인천어린이과학관 건립 3,333,280,000원*3/4 2,499,960