세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방활동 역량 강화(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
소방행정과 238,083,554 234,364,213 3,719,341
국 499,608 499,608 0
특 800,000 800,000 0
소 13,044,465 76,619 12,967,846
시 223,739,481 232,987,986 △9,248,505
소방안전기반 구축 14,199,986 14,642,075 △442,089
국 499,608 499,608 0
특 800,000 800,000 0
소 228,465 76,619 151,846
시 12,671,913 13,265,848 △593,935
소방활동 역량 강화(소방특별회계) 4,618,951 4,654,656 △35,705
국 404,608 404,608 0
시 4,214,343 4,250,048 △35,705
활기찬 직장분위기 조성 4,006,260 4,034,260 △28,000 201일반운영비 3,589,660 3,617,660 △28,000
01사무관리비 3,479,630 3,469,630 10,000
○2019년 국민행복소방정책 우수기관 지원
10,000 0 10,000
10,000,000원
02공공운영비 89,630 127,630 △38,000
○행정종합배상공제 가입 경정 82,000,000원 82,000 120,000 △38,000 소방보조인력 양성 및 운영 488,263 500,968 △12,705
국 404,608 404,608 0
시 83,655 96,360 △12,705
301일반보전금 488,263 500,968 △12,705
국 404,608 404,608 0
시 83,655 96,360 △12,705
08사회복무요원보상금 488,263 500,968 △12,705
○보험료(산출기초정정) 21,000원*55명 1,155 13,860 △12,705
소방정책 선진화 추진 47,699 42,699 5,000
201일반운영비 25,512 20,512 5,000
01사무관리비 25,512 20,512 5,000
○119원의 기적 프로젝트 운영비 5,000,000원 5,000 0 5,000
소방인재 양성 및 인사관리(소방특별회계) 702,510 973,817 △271,307 투명하고 공정한 소방인사 139,744 454,744 △315,000
202여비 1,600 316,600 △315,000
04국제화여비 0 315,000 △315,000
○장기근속자 해외시찰 경정 0원 0 315,000 △315,000
소방전문인 양성 교육 370,687 343,354 27,333
201일반운영비 162,333 130,000 32,333
01사무관리비 162,333 130,000 32,333
○소방공무원 위탁교육 경정 162,333,000원 162,333 130,000 32,333
부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방인재 양성 및 인사관리(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
202여비 208,354 213,354 △5,000
04국제화여비 55,004 60,004 △5,000
○정책관리자반 양성과정 경정 10,000,000원 10,000 15,000 △5,000
신규채용 및 승진 시험관리 192,079 175,719 16,360
201일반운영비 127,482 111,122 16,360
01사무관리비 127,482 111,122 16,360
○신규채용 운영 112,672 96,312 16,360
ㅇ필기시험 운영 등 경정 39,468,000원 39,468 23,108 16,360 후생복지 지원(소방특별회계) 8,421,708 8,556,785 △135,077
국 95,000 95,000 0
특 545,900 545,900 0
소 228,465 76,619 151,846
시 7,552,343 7,839,266 △286,923
직원 복지 증진 7,141,282 7,428,205 △286,923
특 545,900 545,900 0
시 6,595,382 6,882,305 △286,923
201일반운영비 6,583,622 6,870,545 △286,923 02공공운영비 2,429,000 2,599,985 △170,985
○구내식당 조리인력 등 운영관리
2,428,600 2,599,585 △170,985
경정 2,428,600,000원
04맞춤형복지제도시행경비 4,091,102 4,207,040 △115,938
○선택적복지제도 시행경비
4,091,102 4,207,040 △115,938
경정 4,091,102,000원
심신건강증진 지원 1,157,296 1,018,130 139,166
국 95,000 95,000 0
소 139,166 0 139,166
시 923,130 923,130 0
405자산취득비 139,166 0 139,166
소 139,166 0 139,166
01자산및물품취득비 139,166 0 139,166
○심신안정실 운영물품 139,166,000원 139,166 0 139,166
소 139,166 0 139,166
심신치유(休)센터 운영 123,130 110,450 12,680
소 89,299 76,619 12,680
시 33,831 33,831 0
401시설비및부대비 57,439 44,759 12,680
소 57,439 44,759 12,680
01시설비 57,439 44,759 12,680
○심신치유센터 시설 보수 공사
57,439 44,759 12,680
경정 57,439,000원
소 57,439 44,759 12,680
행정운영경비 223,860,157 219,722,138 4,138,019
소 12,816,000 0 12,816,000
시 211,044,157 219,722,138 △8,677,981
부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
인력운영비(소방특별회계) 216,050,652 211,912,633 4,138,019
소 12,816,000 0 12,816,000
시 203,234,652 211,912,633 △8,677,981
인력운영비 216,050,652 211,912,633 4,138,019
소 12,816,000 0 12,816,000
시 203,234,652 211,912,633 △8,677,981
101인건비 201,043,282 196,827,557 4,215,725
소 12,816,000 0 12,816,000
시 188,227,282 196,827,557 △8,600,275
01보수 196,411,520 192,195,795 4,215,725
○신규 소방공무원 인건비 12,816,000,000원 12,816,000 0 12,816,000
소 12,816,000 0 12,816,000
○봉급 97,740,912 110,556,912 △12,816,000
ㅇ소방사 3,193,208 16,009,208 △12,816,000
○초과근무수당(현업대상자) 4,337,141 0 4,337,141
○초과근무수당 등 38,822,114 38,943,530 △121,416 ㅇ시간외근무수당 24,214,150 24,156,651 57,499 ㆍ3교대 현업대상자 19,932,341 19,877,882 54,459
소방령(산출기초정정)
254,071 253,377 694
소방경(산출기초정정)
1,037,546 1,034,712 2,834
소방위(산출기초정정)
4,485,496 4,473,241 12,255
소방장(산출기초정정)
5,753,415 5,737,695 15,720
소방교(산출기초정정)
3,709,841 3,699,704 10,137
소방사(산출기초정정)
4,691,972 4,679,153 12,819
ㆍ2교대 현업대상자 1,112,369 1,109,329 3,040 소방경(산출기초정정)
16,045 16,001 44
소방위(산출기초정정)
249,195 248,514 681
소방장(산출기초정정)
313,575 312,718 857
소방교(산출기초정정)
185,906 185,398 508
소방사(산출기초정정)
253,413 252,721 692
7급(산출기초정정)
94,235 93,977 258
ㅇ야간근무수당 7,014,770 6,995,603 19,167
ㆍ3교대 현업대상자 6,643,985 6,625,831 18,154 소방령(산출기초정정)
84,685 84,453 232
경정 3,193,208,000원 4,337,141,000원
14,167원*21명*7시간*1/3*366일
12,525원*97명*7시간*1/3*366일
11,443원*459명*7시간*1/3*366일
10,643원*633명*7시간*1/3*366일
9,675원*449명*7시간*1/3*366일
8,992원*611명*7시간*1/3*366일
12,525원*1명*7시간*1/2*366일
11,443원*17명*7시간*1/2*366일
10,643원*23명*7시간*1/2*366일
9,675원*15명*7시간*1/2*366일
8,992원*22명*7시간*1/2*366일
10,509원*7명*7시간*1/2*366일
4,722원*21명*7시간*1/3*366일
부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
소방경(산출기초정정)345,849 344,904 945
소방위(산출기초정정)
1,495,035 1,490,950 4,085
소방장(산출기초정정)
1,917,985 1,912,745 5,240
소방교(산출기초정정)
1,236,614 1,233,235 3,379
소방사(산출기초정정)
1,563,817 1,559,544 4,273
ㆍ2교대 현업대상자 370,785 369,772 1,013
소방경(산출기초정정)
5,349 5,334 15
소방위(산출기초정정)
83,058 82,831 227
소방장(산출기초정정)
104,535 104,250 285
소방교(산출기초정정)
61,969 61,800 169
소방사(산출기초정정)
84,462 84,231 231
7급(산출기초정정)
31,412 31,326 86
ㅇ휴일근무수당 7,593,194 7,791,276 △198,082 ㆍ3교대 현업대상자 7,191,836 7,379,448 △187,612
소방령(산출기초정정)
91,673 94,065 △2,392
소방경(산출기초정정)
374,359 384,124 △9,765
소방위(산출기초정정)
1,618,406 1,660,625 △42,219
소방장(산출기초정정)
2,075,944 2,130,099 △54,155
소방교(산출기초정정)
1,338,535 1,373,453 △34,918
소방사(산출기초정정)
1,692,919 1,737,082 △44,163
ㆍ2교대 현업대상자 401,358 411,828 △10,470 소방경(산출기초정정)
5,790 5,941 △151
소방위(산출기초정정)
89,912 92,257 △2,345
소방장(산출기초정정)
113,144 116,096 △2,952
소방교(산출기초정정)
67,076 68,826 △1,750
소방사(산출기초정정)
91,435 93,820 △2,385
4,175원*97명*7시간*1/3*366일
3,814원*459명*7시간*1/3*366일
3,548원*633명*7시간*1/3*366일
3,225원*449명*7시간*1/3*366일
2,997원*611명*7시간*1/3*366일
4,175원*1명*7시간*1/2*366일
3,814원*17명*7시간*1/2*366일
3,548원*23명*7시간*1/2*366일
3,225원*15명*7시간*1/2*366일
2,997원*22명*7간*1/2*366일
3,503원*7명*7시간*1/2*366일
113,879원*21명*1/3*115일
100,679원*97명*1/3*115일
91,981원*459명*1/3*115일
85,553원*633명*1/3*115일
77,769원*449명*1/3*115일
72,280원*611명*1/3*115일
100,679원*1명*1/2*115일
91,981원*17명*1/2*115일
85,553원*23명*1/2*115일
77,769원*15명*1/2*115일
72,280원*22명*1/2*115일
부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
7급(산출기초정정)
34,001 34,888 △887
84,474원*7명*1/2*115일
204직무수행경비 5,707,440 5,713,440 △6,000
02직급보조비 5,707,440 5,713,440 △6,000
○직급보조비 5,707,440 5,713,440 △6,000
ㅇ소방경,소방위(산출기초정정)
1,756,260 1,823,580 △67,320
ㅇ소방장(산출기초정정)
1,467,540 1,434,060 33,480
ㅇ소방교,소방사 이하(산출기초정정)
2,133,240 2,105,400 27,840
165,000원*887명*12월
155,000원*789명*12월
145,000원*1,226명*12월
303포상금 9,299,930 9,371,636 △71,706
02성과상여금 9,299,930 9,371,636 △71,706
○성과상여금 경정 9,299,930,000원 9,299,930 9,371,636 △71,706
재무활동(소방행정과) 23,411 0 23,411
보전지출(소방특별회계) 23,411 0 23,411
반환금 기타 23,411 0 23,411
802반환금기타 23,411 0 23,411
01국고보조금반환금 23,411 0 23,411
○2019년 소방보조인력 양성 및 운영 집행잔액
15,680 0 15,680
○2019년 소방보조인력 양성 및 운영 집행이자
1,305 0 1,305
○2019년 찾아가는 상담실 운영 집행잔액
5,625 0 5,625
○2019년 찾아가는 상담실 운영 집행이자
801 0 801
15,679,650원
1,304,460원
5,625,000원
800,380원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리
단위: 화재예방홍보(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
예방안전과 8,960,123 6,827,794 2,132,329
소 5,015,980 5,015,980 0
시 3,944,143 1,811,814 2,132,329
소방안전관리 8,799,593 6,799,593 2,000,000
소 5,015,980 5,015,980 0
시 3,783,613 1,783,613 2,000,000
화재예방홍보(소방특별회계) 8,450,353 6,450,353 2,000,000
소 5,015,980 5,015,980 0
시 3,434,373 1,434,373 2,000,000
인천국민안전체험관 건립 7,764,000 5,764,000 2,000,000
소 5,000,000 5,000,000 0
시 2,764,000 764,000 2,000,000
401시설비및부대비 7,760,000 5,760,000 2,000,000
소 5,000,000 5,000,000 0
시 2,760,000 760,000 2,000,000
01시설비 7,000,000 5,000,000 2,000,000
○인천국민안전체험관 신축
7,000,000 5,000,000 2,000,000
경정 7,000,000,000원
소 5,000,000 5,000,000 0
시 2,000,000 0 2,000,000
재무활동(예방안전과) 132,329 0 132,329
보전지출(소방특별회계) 132,329 0 132,329
반환금 기타 132,329 0 132,329
802반환금기타 132,329 0 132,329
01국고보조금반환금 132,329 0 132,329
○2019년 노후 고시원 등 간이스프링클러 설치
집행잔액 128,452 0 128,452
○2019년 노후 고시원 등 간이스프링클러 설치
집행이자 1,633 0 1,633
○2019년 화재안전특별조사 집행이자
2,244 0 2,244
128,451,850원
1,632,460원
2,243,470원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 119재난대책과 정책: 재난대응체계 구축
단위: 재난대응 총괄(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
119재난대책과 4,759,263 4,194,481 564,782
국 15,782 15,782 0
기 873,000 873,000 0
소 1,291,151 1,209,751 81,400
시 2,579,330 2,095,948 483,382
재난대응체계 구축 933,826 928,631 5,195
소 550,072 550,072 0
시 383,754 378,559 5,195
재난대응 총괄(소방특별회계) 632,940 627,745 5,195
소 437,744 437,744 0
시 195,196 190,001 5,195
재난대응역량강화 620,760 615,565 5,195
소 437,744 437,744 0
시 183,016 177,821 5,195
206재료비 25,195 20,000 5,195
01재료비 25,195 20,000 5,195
○기간제근로자 보호장비(방진방독마스크 등)
5,195 0 5,195
5,194,200원
구조구급 강화 3,802,715 3,243,285 559,430
국 15,782 15,782 0
기 873,000 873,000 0
소 741,079 659,679 81,400
시 2,172,854 1,694,824 478,030
구조구급 능력배양(소방특별회계) 3,516,266 2,956,836 559,430
국 15,782 15,782 0
기 873,000 873,000 0
소 454,630 373,230 81,400
시 2,172,854 1,694,824 478,030
구조구급대원 전문성 강화 1,363,571 974,171 389,400
소 454,630 373,230 81,400
시 908,941 600,941 308,000
206재료비 317,943 9,943 308,000
01재료비 317,943 9,943 308,000
○구급대원 감염예방 보호복세트
314,050 6,050 308,000
경정 314,050,000원
405자산취득비 696,652 615,252 81,400
소 454,630 373,230 81,400
시 242,022 242,022 0
01자산및물품취득비 696,652 615,252 81,400
○펌뷸런스용 심장충격기 81,400,000원 81,400 0 81,400
소 81,400 0 81,400
119구급대 지원 2,048,131 1,878,101 170,030
기 840,000 840,000 0
시 1,208,131 1,038,101 170,030
405자산취득비 1,858,490 1,688,460 170,030
부서: 119재난대책과 정책: 구조구급 강화
단위: 구조구급 능력배양(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
기 840,000 840,000 0
시 1,018,490 848,460 170,030
01자산및물품취득비 1,858,490 1,688,460 170,030
○감염관리실 신규 설치(국제119안전센터) 110,000 0 110,000
ㅇ오폐수정화장치 등 구조물 50,490 0 50,490
ㅇ장비세척기 24,200 0 24,200
ㅇ플라즈마멸균소독기 22,000 0 22,000
ㅇ장비보관함 2,750 0 2,750
ㅇ이동형 분무소독기 등 11종 10,560 0 10,560
○감염관리실 노후 장비 교체(부평,공단)
60,030 0 60,030
50,490,000원 24,200,000원 22,000,000원 2,750,000원 10,560,000원
60,030,000원
재무활동(119재난대책과) 157 0 157
보전지출(소방특별회계) 157 0 157
반환금 기타 157 0 157
802반환금기타 157 0 157
01국고보조금반환금 157 0 157
○2019년 119구급차량 보강 집행잔액 2 0 2
○2019년 119구급차량 보강 집행이자
140 0 140
○2019년 구급지도의사 수당 집행이자
15 0 15
1,300원
139,010원
14,780원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 119종합상황실 정책: 통합방재시스템 운영
단위: 소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
119종합상황실 4,389,245 3,823,313 565,932
기 392,242 392,242 0
소 806,847 312,100 494,747
시 3,190,156 3,118,971 71,185
통합방재시스템 운영 3,498,142 3,003,395 494,747
소 806,847 312,100 494,747
시 2,691,295 2,691,295 0
소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) 3,439,067 2,944,320 494,747
소 806,847 312,100 494,747
시 2,632,220 2,632,220 0
소방정보화 추진 525,409 30,662 494,747
소 494,747 0 494,747
시 30,662 30,662 0
405자산취득비 525,409 30,662 494,747
소 494,747 0 494,747
시 30,662 30,662 0
01자산및물품취득비 525,409 30,662 494,747
○소방·재난 영상회의 시스템 구축
494,747 0 494,747
494,747,000원
소 494,747 0 494,747
재무활동(119종합상황실) 71,185 0 71,185
보전지출(소방특별회계) 71,185 0 71,185
반환금 기타 71,185 0 71,185
802반환금기타 71,185 0 71,185
01국고보조금반환금 71,185 0 71,185
○2019년 119구급상황관리센터 운영 집행잔액
70,861 0 70,861
○2019년 119구급상황관리센터 운영 집행이자
243 0 243
○2019년 의료지도의사 운영 집행이자
81 0 81
70,861,000원
242,680원
80,880원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 119특수구조단
정책: 특수재난대응체계 확립
단위: 소방항공대운영(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
119특수구조단 2,367,778 2,348,618 19,160
특수재난대응체계 확립 2,337,306 2,318,146 19,160
소방항공대운영(소방특별회계) 2,254,725 2,251,575 3,150
헬기 유지관리 2,136,365 2,133,215 3,150
201일반운영비 417,676 414,526 3,150
01사무관리비 3,150 0 3,150
○소방헬기 교체사업 심의위원회 수당
3,150 0 3,150
3,150,000원
광역긴급구조대응체계 강화(소방특별회계) 82,581 66,571 16,010
특수재난구조능력 강화 36,768 20,758 16,010
201일반운영비 14,686 2,156 12,530
01사무관리비 14,686 2,156 12,530
○아시아개발은행 연차총회 소방안전활동 지원
12,530 0 12,530
12,530,000원
202여비 5,250 1,770 3,480
01국내여비 5,250 1,770 3,480
○아시아개발은행 연차총회 소방안전활동 지원
3,480 0 3,480
3,480,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 중부소방서 정책: 중부소방서 운영
단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
중부소방서 2,860,252 2,856,176 4,076
중부소방서 운영 2,649,762 2,645,686 4,076
현장활동 능력 강화(소방특별회계) 1,801,262 1,797,186 4,076
현장활동 안전관리 54,616 50,540 4,076
201일반운영비 6,460 4,540 1,920
02공공운영비 5,760 3,840 1,920
○직원 의약품(4과,8안전센터)
5,760 3,840 1,920
경정 5,760,000원
206재료비 6,956 4,800 2,156
01재료비 6,956 4,800 2,156
○현장활동 지원 소모품 경정 5,756,000원 5,756 3,600 2,156
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 남동소방서 정책: 남동소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
남동소방서 1,735,698 1,728,132 7,566
소 163,242 163,242 0
시 1,572,456 1,564,890 7,566
남동소방서 운영 1,534,747 1,527,181 7,566
소 163,242 163,242 0
시 1,371,505 1,363,939 7,566
소방력 기반 조성(소방특별회계) 828,482 824,082 4,400
소 163,242 163,242 0
시 665,240 660,840 4,400
소방관서 유지보수 616,984 612,584 4,400
소 163,242 163,242 0
시 453,742 449,342 4,400
405자산취득비 4,400 0 4,400
01자산및물품취득비 4,400 0 4,400
○다목적 훈련장 냉난방기 설치(서창)
4,400 0 4,400
4,400,000원
현장활동 능력 강화(소방특별회계) 636,696 633,530 3,166
소방활동 지원 351,914 348,748 3,166
206재료비 19,466 16,300 3,166
01재료비 19,466 16,300 3,166
○절단날 등 현장활동 소모품 3,165,240원 3,166 0 3,166
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 부평소방서 정책: 부평소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
부평소방서 2,099,168 2,004,806 94,362
소 394,362 300,000 94,362
시 1,704,806 1,704,806 0
부평소방서 운영 1,874,363 1,780,001 94,362
소 394,362 300,000 94,362
시 1,480,001 1,480,001 0
소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,070,666 976,304 94,362
소 394,362 300,000 94,362
시 676,304 676,304 0
소방관서 유지보수 847,468 753,106 94,362
소 394,362 300,000 94,362
시 453,106 453,106 0
401시설비및부대비 437,348 342,986 94,362
소 394,362 300,000 94,362
시 42,986 42,986 0
01시설비 437,348 342,986 94,362
○지반침하 보수공사(삼산) 30,000,000원 30,000 0 30,000
소 30,000 0 30,000
○노후청사 방수공사 및 환경개선
32,228 0 32,228
32,228,000원
소 32,228 0 32,228
○차고셔터 교체(보수)공사 32,134,000원 32,134 0 32,134
소 32,134 0 32,134
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 서부소방서 정책: 서부소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
서부소방서 2,747,641 2,730,041 17,600
소 517,208 517,208 0
시 2,230,433 2,212,833 17,600
서부소방서 운영 2,485,625 2,468,025 17,600
소 517,208 517,208 0
시 1,968,417 1,950,817 17,600
소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,316,222 1,298,622 17,600
소 517,208 517,208 0
시 799,014 781,414 17,600
소방관서 유지보수 1,099,079 1,081,479 17,600
소 517,208 517,208 0
시 581,871 564,271 17,600
405자산취득비 17,600 0 17,600
01자산및물품취득비 17,600 0 17,600
○다목적 훈련장 냉난방기 설치(본서 등)
17,600 0 17,600
17,600,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 공단소방서 정책: 공단소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
공단소방서 1,756,153 1,741,663 14,490
소 9,280 0 9,280
시 1,746,873 1,741,663 5,210
공단소방서 운영 1,538,961 1,525,281 13,680
소 9,280 0 9,280
시 1,529,681 1,525,281 4,400
소방력 기반 조성(소방특별회계) 646,507 642,107 4,400
소방관서 유지보수 427,458 423,058 4,400
405자산취득비 8,410 4,010 4,400
01자산및물품취득비 8,410 4,010 4,400
○다목적 훈련장 냉난방기 설치(논현)
4,400 0 4,400
4,400,000원
현장활동 능력 강화(소방특별회계) 836,185 826,905 9,280
소 9,280 0 9,280
시 826,905 826,905 0
현장활동 안전관리 87,091 77,811 9,280
소 9,280 0 9,280
시 77,811 77,811 0
401시설비및부대비 50,600 41,320 9,280
소 9,280 0 9,280
시 41,320 41,320 0
01시설비 50,600 41,320 9,280
○구급차 차고매연 배출장치 설치(동춘)
9,280 0 9,280
9,280,000원
소 9,280 0 9,280
행정운영경비 217,192 216,382 810
기본경비(공단소방서)(소방특별회계) 217,192 216,382 810
부서운영비 217,192 216,382 810
405자산취득비 7,610 6,800 810
01자산및물품취득비 7,610 6,800 810
○행정사무기기 810 0 810
ㅇ문서세단기(도림) 800 0 800
ㅇ조달수수료 10 0 10
800,000원 10,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 계양소방서 정책: 계양소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
계양소방서 1,550,797 1,307,979 242,818
소 242,818 0 242,818
시 1,307,979 1,307,979 0
계양소방서 운영 1,362,640 1,119,822 242,818
소 242,818 0 242,818
시 1,119,822 1,119,822 0
소방력 기반 조성(소방특별회계) 805,788 562,970 242,818
소 242,818 0 242,818
시 562,970 562,970 0
소방관서 유지보수 598,375 355,557 242,818
소 242,818 0 242,818
시 355,557 355,557 0
401시설비및부대비 285,325 42,507 242,818
소 242,818 0 242,818
시 42,507 42,507 0
01시설비 285,325 42,507 242,818
○냉난방개선공사(본서) 140,641,000원 140,641 0 140,641
소 140,641 0 140,641
○훈련장 배수로 정비(본서) 43,175,000원 43,175 0 43,175
소 43,175 0 43,175
○차고셔터 교체(장기) 29,157,000원 29,157 0 29,157
소 29,157 0 29,157
○LED 조명 교체공사 29,845,000원 29,845 0 29,845
소 29,845 0 29,845
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 미추홀소방서 정책: 미추홀소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
미추홀소방서 2,636,176 2,592,936 43,240
미추홀소방서 운영 2,426,125 2,382,885 43,240
소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,699,532 1,656,292 43,240
구내식당 운영 337,440 294,200 43,240
201일반운영비 325,440 282,200 43,240
01사무관리비 325,440 282,200 43,240
○급식용 식자재 구입비 경정 321,840,000원 321,840 278,600 43,240
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 강화소방서 정책: 강화소방서 운영
단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
강화소방서 4,678,068 4,663,624 14,444
소 3,000,000 3,000,000 0
시 1,678,068 1,663,624 14,444
강화소방서 운영 4,481,194 4,466,750 14,444
소 3,000,000 3,000,000 0
시 1,481,194 1,466,750 14,444
현장활동 능력 강화(소방특별회계) 888,897 874,453 14,444
현장활동 안전관리 51,667 37,223 14,444
201일반운영비 4,590 3,380 1,210
02공공운영비 4,090 2,880 1,210
○직원 의약품 등 4,090 2,880 1,210
ㅇ직원 의약품(4과,5안전센터)
4,090 2,880 1,210
경정 4,090,000원
206재료비 20,366 7,132 13,234
01재료비 20,366 7,132 13,234
○현장활동 지원 소모품 5,214 3,500 1,714
○산불진화용 방독마스크 11,520 0 11,520
경정 5,214,000원 11,520,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 영종소방서 정책: 영종소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
영종소방서 1,792,278 1,770,709 21,569
소 21,569 0 21,569
시 1,770,709 1,770,709 0
영종소방서 운영 1,613,140 1,591,571 21,569
소 21,569 0 21,569
시 1,591,571 1,591,571 0
소방력 기반 조성(소방특별회계) 943,118 921,549 21,569
소 21,569 0 21,569
시 921,549 921,549 0
소방관서 유지보수 795,955 774,386 21,569
소 21,569 0 21,569
시 774,386 774,386 0
401시설비및부대비 138,746 117,177 21,569
소 21,569 0 21,569
시 117,177 117,177 0
01시설비 138,746 117,177 21,569
○청사 보안 CCTV 설치 12,168,000원 12,168 0 12,168
소 12,168 0 12,168
○전기 콘센트 및 스위치 교체 공사
9,401 0 9,401
9,401,000원
소 9,401 0 9,401
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 소방학교
정책: 전문 소방인재 육성
단위: 효율적인 교육 지원(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체
소방학교 753,331 796,136 △42,805
전문 소방인재 육성 699,968 742,773 △42,805
효율적인 교육 지원(소방특별회계) 449,201 492,006 △42,805
공정한 평가 시스템 구성 12,848 7,848 5,000
201일반운영비 11,000 6,000 5,000
01사무관리비 11,000 6,000 5,000
○인명구조사 감독관 수당 등 시험관리비
5,000 0 5,000
5,000,000원
소방 교육훈련 운영 411,798 459,603 △47,805
201일반운영비 267,442 293,307 △25,865
01사무관리비 267,442 293,307 △25,865
○전문교육과정 등 교재유인비
52,912 54,353 △1,441
○교육훈련 외래강사료 160,294 182,494 △22,200
○교육훈련 급량비 22,096 24,320 △2,224
경정 52,912,000원 경정 160,294,000원 경정 22,096,000원
202여비 78,200 100,140 △21,940
05공무원 교육여비 75,960 97,900 △21,940
○소방공무원 교육훈련 여비
75,960 97,900 △21,940
경정 75,960,000원