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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축

단위: 소방활동 역량 강화(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

소방행정과 238,083,554 234,364,213 3,719,341

499,608 499,608 0

800,000 800,000 0

13,044,465 76,619 12,967,846

223,739,481 232,987,9869,248,505

소방안전기반 구축 14,199,986 14,642,075442,089

499,608 499,608 0

800,000 800,000 0

228,465 76,619 151,846

12,671,913 13,265,848593,935

소방활동 역량 강화(소방특별회계) 4,618,951 4,654,65635,705

404,608 404,608 0

4,214,343 4,250,04835,705

활기찬 직장분위기 조성 4,006,260 4,034,26028,000 201일반운영비 3,589,660 3,617,66028,000

01사무관리비 3,479,630 3,469,630 10,000

2019년 국민행복소방정책 우수기관 지원

10,000 0 10,000

10,000,000

02공공운영비 89,630 127,63038,000

○행정종합배상공제 가입 경정 82,000,00082,000 120,00038,000 소방보조인력 양성 및 운영 488,263 500,96812,705

404,608 404,608 0

83,655 96,36012,705

301일반보전금 488,263 500,96812,705

404,608 404,608 0

83,655 96,36012,705

08사회복무요원보상금 488,263 500,96812,705

○보험료(산출기초정정) 21,000*551,155 13,86012,705

소방정책 선진화 추진 47,699 42,699 5,000

201일반운영비 25,512 20,512 5,000

01사무관리비 25,512 20,512 5,000

119원의 기적 프로젝트 운영비 5,000,0005,000 0 5,000

소방인재 양성 및 인사관리(소방특별회계) 702,510 973,817271,307 투명하고 공정한 소방인사 139,744 454,744315,000

202여비 1,600 316,600315,000

04국제화여비 0 315,000315,000

○장기근속자 해외시찰 경정 00 315,000315,000

소방전문인 양성 교육 370,687 343,354 27,333

201일반운영비 162,333 130,000 32,333

01사무관리비 162,333 130,000 32,333

○소방공무원 위탁교육 경정 162,333,000162,333 130,000 32,333

(2)

부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축

단위: 소방인재 양성 및 인사관리(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

202여비 208,354 213,3545,000

04국제화여비 55,004 60,0045,000

○정책관리자반 양성과정 경정 10,000,00010,000 15,0005,000

신규채용 및 승진 시험관리 192,079 175,719 16,360

201일반운영비 127,482 111,122 16,360

01사무관리비 127,482 111,122 16,360

○신규채용 운영 112,672 96,312 16,360

ㅇ필기시험 운영 등 경정 39,468,00039,468 23,108 16,360 후생복지 지원(소방특별회계) 8,421,708 8,556,785135,077

95,000 95,000 0

545,900 545,900 0

228,465 76,619 151,846

7,552,343 7,839,266286,923

직원 복지 증진 7,141,282 7,428,205286,923

545,900 545,900 0

6,595,382 6,882,305286,923

201일반운영비 6,583,622 6,870,545286,923 02공공운영비 2,429,000 2,599,985170,985

○구내식당 조리인력 등 운영관리

2,428,600 2,599,585170,985

경정 2,428,600,000

04맞춤형복지제도시행경비 4,091,102 4,207,040115,938

○선택적복지제도 시행경비

4,091,102 4,207,040115,938

경정 4,091,102,000

심신건강증진 지원 1,157,296 1,018,130 139,166

95,000 95,000 0

139,166 0 139,166

923,130 923,130 0

405자산취득비 139,166 0 139,166

139,166 0 139,166

01자산및물품취득비 139,166 0 139,166

○심신안정실 운영물품 139,166,000139,166 0 139,166

139,166 0 139,166

심신치유()센터 운영 123,130 110,450 12,680

89,299 76,619 12,680

33,831 33,831 0

401시설비및부대비 57,439 44,759 12,680

57,439 44,759 12,680

01시설비 57,439 44,759 12,680

○심신치유센터 시설 보수 공사

57,439 44,759 12,680

경정 57,439,000

57,439 44,759 12,680

행정운영경비 223,860,157 219,722,138 4,138,019

12,816,000 0 12,816,000

211,044,157 219,722,1388,677,981

(3)

부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

인력운영비(소방특별회계) 216,050,652 211,912,633 4,138,019

12,816,000 0 12,816,000

203,234,652 211,912,6338,677,981

인력운영비 216,050,652 211,912,633 4,138,019

12,816,000 0 12,816,000

203,234,652 211,912,6338,677,981

101인건비 201,043,282 196,827,557 4,215,725

12,816,000 0 12,816,000

188,227,282 196,827,5578,600,275

01보수 196,411,520 192,195,795 4,215,725

○신규 소방공무원 인건비 12,816,000,00012,816,000 0 12,816,000

12,816,000 0 12,816,000

○봉급 97,740,912 110,556,91212,816,000

ㅇ소방사 3,193,208 16,009,20812,816,000

○초과근무수당(현업대상자) 4,337,141 0 4,337,141

○초과근무수당 등 38,822,114 38,943,530121,416 ㅇ시간외근무수당 24,214,150 24,156,651 57,4993교대 현업대상자 19,932,341 19,877,882 54,459

소방령(산출기초정정)

254,071 253,377 694

소방경(산출기초정정)

1,037,546 1,034,712 2,834

소방위(산출기초정정)

4,485,496 4,473,241 12,255

소방장(산출기초정정)

5,753,415 5,737,695 15,720

소방교(산출기초정정)

3,709,841 3,699,704 10,137

소방사(산출기초정정)

4,691,972 4,679,153 12,819

2교대 현업대상자 1,112,369 1,109,329 3,040 소방경(산출기초정정)

16,045 16,001 44

소방위(산출기초정정)

249,195 248,514 681

소방장(산출기초정정)

313,575 312,718 857

소방교(산출기초정정)

185,906 185,398 508

소방사(산출기초정정)

253,413 252,721 692

7(산출기초정정)

94,235 93,977 258

ㅇ야간근무수당 7,014,770 6,995,603 19,167

3교대 현업대상자 6,643,985 6,625,831 18,154 소방령(산출기초정정)

84,685 84,453 232

경정 3,193,208,0004,337,141,000

14,167*21*7시간*1/3*366

12,525*97*7시간*1/3*366

11,443*459*7시간*1/3*366

10,643*633*7시간*1/3*366

9,675*449*7시간*1/3*366

8,992*611*7시간*1/3*366

12,525*1*7시간*1/2*366

11,443*17*7시간*1/2*366

10,643*23*7시간*1/2*366

9,675*15*7시간*1/2*366

8,992*22*7시간*1/2*366

10,509*7*7시간*1/2*366

4,722*21*7시간*1/3*366

(4)

부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

소방경(산출기초정정)

345,849 344,904 945

소방위(산출기초정정)

1,495,035 1,490,950 4,085

소방장(산출기초정정)

1,917,985 1,912,745 5,240

소방교(산출기초정정)

1,236,614 1,233,235 3,379

소방사(산출기초정정)

1,563,817 1,559,544 4,273

2교대 현업대상자 370,785 369,772 1,013

소방경(산출기초정정)

5,349 5,334 15

소방위(산출기초정정)

83,058 82,831 227

소방장(산출기초정정)

104,535 104,250 285

소방교(산출기초정정)

61,969 61,800 169

소방사(산출기초정정)

84,462 84,231 231

7(산출기초정정)

31,412 31,326 86

ㅇ휴일근무수당 7,593,194 7,791,276198,0823교대 현업대상자 7,191,836 7,379,448187,612

소방령(산출기초정정)

91,673 94,0652,392

소방경(산출기초정정)

374,359 384,1249,765

소방위(산출기초정정)

1,618,406 1,660,62542,219

소방장(산출기초정정)

2,075,944 2,130,09954,155

소방교(산출기초정정)

1,338,535 1,373,45334,918

소방사(산출기초정정)

1,692,919 1,737,08244,163

2교대 현업대상자 401,358 411,82810,470 소방경(산출기초정정)

5,790 5,941151

소방위(산출기초정정)

89,912 92,2572,345

소방장(산출기초정정)

113,144 116,0962,952

소방교(산출기초정정)

67,076 68,8261,750

소방사(산출기초정정)

91,435 93,8202,385

4,175*97*7시간*1/3*366

3,814*459*7시간*1/3*366

3,548*633*7시간*1/3*366

3,225*449*7시간*1/3*366

2,997*611*7시간*1/3*366

4,175*1*7시간*1/2*366

3,814*17*7시간*1/2*366

3,548*23*7시간*1/2*366

3,225*15*7시간*1/2*366

2,997*22*7*1/2*366

3,503*7*7시간*1/2*366

113,879*21*1/3*115

100,679*97*1/3*115

91,981*459*1/3*115

85,553*633*1/3*115

77,769*449*1/3*115

72,280*611*1/3*115

100,679*1*1/2*115

91,981*17*1/2*115

85,553*23*1/2*115

77,769*15*1/2*115

72,280*22*1/2*115

(5)

부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

7(산출기초정정)

34,001 34,888887

84,474*7*1/2*115

204직무수행경비 5,707,440 5,713,4406,000

02직급보조비 5,707,440 5,713,4406,000

○직급보조비 5,707,440 5,713,4406,000

ㅇ소방경,소방위(산출기초정정)

1,756,260 1,823,58067,320

ㅇ소방장(산출기초정정)

1,467,540 1,434,060 33,480

ㅇ소방교,소방사 이하(산출기초정정)

2,133,240 2,105,400 27,840

165,000*887*12

155,000*789*12

145,000*1,226*12

303포상금 9,299,930 9,371,63671,706

02성과상여금 9,299,930 9,371,63671,706

○성과상여금 경정 9,299,930,0009,299,930 9,371,63671,706

재무활동(소방행정과) 23,411 0 23,411

보전지출(소방특별회계) 23,411 0 23,411

반환금 기타 23,411 0 23,411

802반환금기타 23,411 0 23,411

01국고보조금반환금 23,411 0 23,411

2019년 소방보조인력 양성 및 운영 집행잔액

15,680 0 15,680

2019년 소방보조인력 양성 및 운영 집행이자

1,305 0 1,305

2019년 찾아가는 상담실 운영 집행잔액

5,625 0 5,625

2019년 찾아가는 상담실 운영 집행이자

801 0 801

15,679,650

1,304,460

5,625,000

800,380

(6)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리

단위: 화재예방홍보(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

예방안전과 8,960,123 6,827,794 2,132,329

5,015,980 5,015,980 0

3,944,143 1,811,814 2,132,329

소방안전관리 8,799,593 6,799,593 2,000,000

5,015,980 5,015,980 0

3,783,613 1,783,613 2,000,000

화재예방홍보(소방특별회계) 8,450,353 6,450,353 2,000,000

5,015,980 5,015,980 0

3,434,373 1,434,373 2,000,000

인천국민안전체험관 건립 7,764,000 5,764,000 2,000,000

5,000,000 5,000,000 0

2,764,000 764,000 2,000,000

401시설비및부대비 7,760,000 5,760,000 2,000,000

5,000,000 5,000,000 0

2,760,000 760,000 2,000,000

01시설비 7,000,000 5,000,000 2,000,000

○인천국민안전체험관 신축

7,000,000 5,000,000 2,000,000

경정 7,000,000,000

5,000,000 5,000,000 0

2,000,000 0 2,000,000

재무활동(예방안전과) 132,329 0 132,329

보전지출(소방특별회계) 132,329 0 132,329

반환금 기타 132,329 0 132,329

802반환금기타 132,329 0 132,329

01국고보조금반환금 132,329 0 132,329

2019년 노후 고시원 등 간이스프링클러 설치

집행잔액 128,452 0 128,452

2019년 노후 고시원 등 간이스프링클러 설치

집행이자 1,633 0 1,633

2019년 화재안전특별조사 집행이자

2,244 0 2,244

128,451,850

1,632,460

2,243,470

(7)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 119재난대책과 정책: 재난대응체계 구축

단위: 재난대응 총괄(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

119재난대책과 4,759,263 4,194,481 564,782

15,782 15,782 0

873,000 873,000 0

1,291,151 1,209,751 81,400

2,579,330 2,095,948 483,382

재난대응체계 구축 933,826 928,631 5,195

550,072 550,072 0

383,754 378,559 5,195

재난대응 총괄(소방특별회계) 632,940 627,745 5,195

437,744 437,744 0

195,196 190,001 5,195

재난대응역량강화 620,760 615,565 5,195

437,744 437,744 0

183,016 177,821 5,195

206재료비 25,195 20,000 5,195

01재료비 25,195 20,000 5,195

○기간제근로자 보호장비(방진방독마스크 등)

5,195 0 5,195

5,194,200

구조구급 강화 3,802,715 3,243,285 559,430

15,782 15,782 0

873,000 873,000 0

741,079 659,679 81,400

2,172,854 1,694,824 478,030

구조구급 능력배양(소방특별회계) 3,516,266 2,956,836 559,430

15,782 15,782 0

873,000 873,000 0

454,630 373,230 81,400

2,172,854 1,694,824 478,030

구조구급대원 전문성 강화 1,363,571 974,171 389,400

454,630 373,230 81,400

908,941 600,941 308,000

206재료비 317,943 9,943 308,000

01재료비 317,943 9,943 308,000

○구급대원 감염예방 보호복세트

314,050 6,050 308,000

경정 314,050,000

405자산취득비 696,652 615,252 81,400

454,630 373,230 81,400

242,022 242,022 0

01자산및물품취득비 696,652 615,252 81,400

○펌뷸런스용 심장충격기 81,400,00081,400 0 81,400

81,400 0 81,400

119구급대 지원 2,048,131 1,878,101 170,030

840,000 840,000 0

1,208,131 1,038,101 170,030

405자산취득비 1,858,490 1,688,460 170,030

(8)

부서: 119재난대책과 정책: 구조구급 강화

단위: 구조구급 능력배양(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

840,000 840,000 0

1,018,490 848,460 170,030

01자산및물품취득비 1,858,490 1,688,460 170,030

○감염관리실 신규 설치(국제119안전센터) 110,000 0 110,000

ㅇ오폐수정화장치 등 구조물 50,490 0 50,490

ㅇ장비세척기 24,200 0 24,200

ㅇ플라즈마멸균소독기 22,000 0 22,000

ㅇ장비보관함 2,750 0 2,750

ㅇ이동형 분무소독기 등 1110,560 0 10,560

○감염관리실 노후 장비 교체(부평,공단)

60,030 0 60,030

50,490,00024,200,00022,000,0002,750,00010,560,000

60,030,000

재무활동(119재난대책과) 157 0 157

보전지출(소방특별회계) 157 0 157

반환금 기타 157 0 157

802반환금기타 157 0 157

01국고보조금반환금 157 0 157

2019119구급차량 보강 집행잔액 2 0 2

2019119구급차량 보강 집행이자

140 0 140

2019년 구급지도의사 수당 집행이자

15 0 15

1,300

139,010

14,780

(9)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 119종합상황실 정책: 통합방재시스템 운영

단위: 소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

119종합상황실 4,389,245 3,823,313 565,932

392,242 392,242 0

806,847 312,100 494,747

3,190,156 3,118,971 71,185

통합방재시스템 운영 3,498,142 3,003,395 494,747

806,847 312,100 494,747

2,691,295 2,691,295 0

소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) 3,439,067 2,944,320 494,747

806,847 312,100 494,747

2,632,220 2,632,220 0

소방정보화 추진 525,409 30,662 494,747

494,747 0 494,747

30,662 30,662 0

405자산취득비 525,409 30,662 494,747

494,747 0 494,747

30,662 30,662 0

01자산및물품취득비 525,409 30,662 494,747

○소방·재난 영상회의 시스템 구축

494,747 0 494,747

494,747,000

494,747 0 494,747

재무활동(119종합상황실) 71,185 0 71,185

보전지출(소방특별회계) 71,185 0 71,185

반환금 기타 71,185 0 71,185

802반환금기타 71,185 0 71,185

01국고보조금반환금 71,185 0 71,185

2019119구급상황관리센터 운영 집행잔액

70,861 0 70,861

2019119구급상황관리센터 운영 집행이자

243 0 243

2019년 의료지도의사 운영 집행이자

81 0 81

70,861,000

242,680

80,880

(10)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 119특수구조단

정책: 특수재난대응체계 확립

단위: 소방항공대운영(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

119특수구조단 2,367,778 2,348,618 19,160

특수재난대응체계 확립 2,337,306 2,318,146 19,160

소방항공대운영(소방특별회계) 2,254,725 2,251,575 3,150

헬기 유지관리 2,136,365 2,133,215 3,150

201일반운영비 417,676 414,526 3,150

01사무관리비 3,150 0 3,150

○소방헬기 교체사업 심의위원회 수당

3,150 0 3,150

3,150,000

광역긴급구조대응체계 강화(소방특별회계) 82,581 66,571 16,010

특수재난구조능력 강화 36,768 20,758 16,010

201일반운영비 14,686 2,156 12,530

01사무관리비 14,686 2,156 12,530

○아시아개발은행 연차총회 소방안전활동 지원

12,530 0 12,530

12,530,000

202여비 5,250 1,770 3,480

01국내여비 5,250 1,770 3,480

○아시아개발은행 연차총회 소방안전활동 지원

3,480 0 3,480

3,480,000

(11)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부소방서 정책: 중부소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

중부소방서 2,860,252 2,856,176 4,076

중부소방서 운영 2,649,762 2,645,686 4,076

현장활동 능력 강화(소방특별회계) 1,801,262 1,797,186 4,076

현장활동 안전관리 54,616 50,540 4,076

201일반운영비 6,460 4,540 1,920

02공공운영비 5,760 3,840 1,920

○직원 의약품(4,8안전센터)

5,760 3,840 1,920

경정 5,760,000

206재료비 6,956 4,800 2,156

01재료비 6,956 4,800 2,156

○현장활동 지원 소모품 경정 5,756,0005,756 3,600 2,156

(12)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남동소방서 정책: 남동소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

남동소방서 1,735,698 1,728,132 7,566

163,242 163,242 0

1,572,456 1,564,890 7,566

남동소방서 운영 1,534,747 1,527,181 7,566

163,242 163,242 0

1,371,505 1,363,939 7,566

소방력 기반 조성(소방특별회계) 828,482 824,082 4,400

163,242 163,242 0

665,240 660,840 4,400

소방관서 유지보수 616,984 612,584 4,400

163,242 163,242 0

453,742 449,342 4,400

405자산취득비 4,400 0 4,400

01자산및물품취득비 4,400 0 4,400

○다목적 훈련장 냉난방기 설치(서창)

4,400 0 4,400

4,400,000

현장활동 능력 강화(소방특별회계) 636,696 633,530 3,166

소방활동 지원 351,914 348,748 3,166

206재료비 19,466 16,300 3,166

01재료비 19,466 16,300 3,166

○절단날 등 현장활동 소모품 3,165,2403,166 0 3,166

(13)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부평소방서 정책: 부평소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

부평소방서 2,099,168 2,004,806 94,362

394,362 300,000 94,362

1,704,806 1,704,806 0

부평소방서 운영 1,874,363 1,780,001 94,362

394,362 300,000 94,362

1,480,001 1,480,001 0

소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,070,666 976,304 94,362

394,362 300,000 94,362

676,304 676,304 0

소방관서 유지보수 847,468 753,106 94,362

394,362 300,000 94,362

453,106 453,106 0

401시설비및부대비 437,348 342,986 94,362

394,362 300,000 94,362

42,986 42,986 0

01시설비 437,348 342,986 94,362

○지반침하 보수공사(삼산) 30,000,00030,000 0 30,000

30,000 0 30,000

○노후청사 방수공사 및 환경개선

32,228 0 32,228

32,228,000

32,228 0 32,228

○차고셔터 교체(보수)공사 32,134,00032,134 0 32,134

32,134 0 32,134

(14)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부소방서 정책: 서부소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

서부소방서 2,747,641 2,730,041 17,600

517,208 517,208 0

2,230,433 2,212,833 17,600

서부소방서 운영 2,485,625 2,468,025 17,600

517,208 517,208 0

1,968,417 1,950,817 17,600

소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,316,222 1,298,622 17,600

517,208 517,208 0

799,014 781,414 17,600

소방관서 유지보수 1,099,079 1,081,479 17,600

517,208 517,208 0

581,871 564,271 17,600

405자산취득비 17,600 0 17,600

01자산및물품취득비 17,600 0 17,600

○다목적 훈련장 냉난방기 설치(본서 등)

17,600 0 17,600

17,600,000

(15)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단소방서 정책: 공단소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

공단소방서 1,756,153 1,741,663 14,490

9,280 0 9,280

1,746,873 1,741,663 5,210

공단소방서 운영 1,538,961 1,525,281 13,680

9,280 0 9,280

1,529,681 1,525,281 4,400

소방력 기반 조성(소방특별회계) 646,507 642,107 4,400

소방관서 유지보수 427,458 423,058 4,400

405자산취득비 8,410 4,010 4,400

01자산및물품취득비 8,410 4,010 4,400

○다목적 훈련장 냉난방기 설치(논현)

4,400 0 4,400

4,400,000

현장활동 능력 강화(소방특별회계) 836,185 826,905 9,280

9,280 0 9,280

826,905 826,905 0

현장활동 안전관리 87,091 77,811 9,280

9,280 0 9,280

77,811 77,811 0

401시설비및부대비 50,600 41,320 9,280

9,280 0 9,280

41,320 41,320 0

01시설비 50,600 41,320 9,280

○구급차 차고매연 배출장치 설치(동춘)

9,280 0 9,280

9,280,000

9,280 0 9,280

행정운영경비 217,192 216,382 810

기본경비(공단소방서)(소방특별회계) 217,192 216,382 810

부서운영비 217,192 216,382 810

405자산취득비 7,610 6,800 810

01자산및물품취득비 7,610 6,800 810

○행정사무기기 810 0 810

ㅇ문서세단기(도림) 800 0 800

ㅇ조달수수료 10 0 10

800,00010,000

(16)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 계양소방서 정책: 계양소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

계양소방서 1,550,797 1,307,979 242,818

242,818 0 242,818

1,307,979 1,307,979 0

계양소방서 운영 1,362,640 1,119,822 242,818

242,818 0 242,818

1,119,822 1,119,822 0

소방력 기반 조성(소방특별회계) 805,788 562,970 242,818

242,818 0 242,818

562,970 562,970 0

소방관서 유지보수 598,375 355,557 242,818

242,818 0 242,818

355,557 355,557 0

401시설비및부대비 285,325 42,507 242,818

242,818 0 242,818

42,507 42,507 0

01시설비 285,325 42,507 242,818

○냉난방개선공사(본서) 140,641,000140,641 0 140,641

140,641 0 140,641

○훈련장 배수로 정비(본서) 43,175,00043,175 0 43,175

43,175 0 43,175

○차고셔터 교체(장기) 29,157,00029,157 0 29,157

29,157 0 29,157

LED 조명 교체공사 29,845,00029,845 0 29,845

29,845 0 29,845

(17)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미추홀소방서 정책: 미추홀소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

미추홀소방서 2,636,176 2,592,936 43,240

미추홀소방서 운영 2,426,125 2,382,885 43,240

소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,699,532 1,656,292 43,240

구내식당 운영 337,440 294,200 43,240

201일반운영비 325,440 282,200 43,240

01사무관리비 325,440 282,200 43,240

○급식용 식자재 구입비 경정 321,840,000321,840 278,600 43,240

(18)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강화소방서 정책: 강화소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

강화소방서 4,678,068 4,663,624 14,444

3,000,000 3,000,000 0

1,678,068 1,663,624 14,444

강화소방서 운영 4,481,194 4,466,750 14,444

3,000,000 3,000,000 0

1,481,194 1,466,750 14,444

현장활동 능력 강화(소방특별회계) 888,897 874,453 14,444

현장활동 안전관리 51,667 37,223 14,444

201일반운영비 4,590 3,380 1,210

02공공운영비 4,090 2,880 1,210

○직원 의약품 등 4,090 2,880 1,210

ㅇ직원 의약품(4,5안전센터)

4,090 2,880 1,210

경정 4,090,000

206재료비 20,366 7,132 13,234

01재료비 20,366 7,132 13,234

○현장활동 지원 소모품 5,214 3,500 1,714

○산불진화용 방독마스크 11,520 0 11,520

경정 5,214,00011,520,000

(19)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영종소방서 정책: 영종소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

영종소방서 1,792,278 1,770,709 21,569

21,569 0 21,569

1,770,709 1,770,709 0

영종소방서 운영 1,613,140 1,591,571 21,569

21,569 0 21,569

1,591,571 1,591,571 0

소방력 기반 조성(소방특별회계) 943,118 921,549 21,569

21,569 0 21,569

921,549 921,549 0

소방관서 유지보수 795,955 774,386 21,569

21,569 0 21,569

774,386 774,386 0

401시설비및부대비 138,746 117,177 21,569

21,569 0 21,569

117,177 117,177 0

01시설비 138,746 117,177 21,569

○청사 보안 CCTV 설치 12,168,00012,168 0 12,168

12,168 0 12,168

○전기 콘센트 및 스위치 교체 공사

9,401 0 9,401

9,401,000

9,401 0 9,401

(20)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소방학교

정책: 전문 소방인재 육성

단위: 효율적인 교육 지원(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 2 회 소방특별회계 전체

소방학교 753,331 796,13642,805

전문 소방인재 육성 699,968 742,77342,805

효율적인 교육 지원(소방특별회계) 449,201 492,00642,805

공정한 평가 시스템 구성 12,848 7,848 5,000

201일반운영비 11,000 6,000 5,000

01사무관리비 11,000 6,000 5,000

○인명구조사 감독관 수당 등 시험관리비

5,000 0 5,000

5,000,000

소방 교육훈련 운영 411,798 459,60347,805

201일반운영비 267,442 293,30725,865

01사무관리비 267,442 293,30725,865

○전문교육과정 등 교재유인비

52,912 54,3531,441

○교육훈련 외래강사료 160,294 182,49422,200

○교육훈련 급량비 22,096 24,3202,224

경정 52,912,000원 경정 160,294,000원 경정 22,096,000

202여비 78,200 100,14021,940

05공무원 교육여비 75,960 97,90021,940

○소방공무원 교육훈련 여비

75,960 97,90021,940

경정 75,960,000

Referensi