위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 에너지정책과정 책: 에너지이용합리화 도모 (단위:천원)
에너지정책과 50,615,831 37,934,108 12,681,723 국 33,189,493
시 17,426,338
에너지이용합리화 도모 9,673,281 7,549,303 2,123,978
국 4,910,743
시 4,762,538
에너지 저소비형 사회구축· 관리 85,000 184,590 △99,590
국 1,000
시 84,000
에너지 절약 교육·홍보 83,000 82,790 210
201일반운영비 65,400 63,500 1,900
01 사무관리비
○에너지절약 교육 홍보 유인물 인쇄 및 홍보물 등
○충무계획서 발간
○에너지담당자 전문기관 위탁교육
○에너지분야 전문가 운영수당
○에너지위원회 수당 02 공공운영비
○공용차량(전기자동차) 유지관리비
○공공요금(통신비) 납부 03 행사운영비
○에너지 유관기관 세미나 개최 등
○2020 에너지대전 참가
2,400 27,100
29,500
7,500,000원 7,500
1,600,000원 1,600
10,000,000원 10,000
8,000,000원 8,000
2,400,000원 2,400
△500 1,400
900
500,000원 500
400,000원 400
0 35,000
35,000
10,000,000원 10,000
25,000,000원 25,000
202여비 14,000 14,000 0
01 국내여비
○에너지관련 시책추진 및 에너지시설 안전점검등
0 14,000
14,000
14,000,000원 14,000
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○에너지시책사업 추진
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
지역에너지 계획 수립 지원 2,000 1,800 200
국 1,000
시 1,000
201일반운영비 2,000 1,800 200
국 1,000
시 1,000
01 사무관리비
○지역에너지계획 수립 교육비
200 1,800
2,000
2,000,000원 2,000
국 1,000
시 1,000
지역에너지 보급 2,577,450 1,557,900 1,019,550
국 1,402,900
시 1,174,550
시설보조사업(지역에너지절약)(직접) 1,424,000 448,500 975,500
국 569,000
시 855,000
404공사공단자본전출금 1,424,000 240,000 1,184,000
국 569,000
시 855,000
01 공사ㆍ공단자본전출금
○승기하수처리장 무산소조 고효율 교반기 개선사업
○남항사업소 혐기조 고효율 교반기 개선사업
○가좌하수처리장 원심농축기 교체
○노인종합문화회관 수영장환기조화설비 개선사업
○인천도시공사 사옥 보일러 교체사업
1,184,000 240,000
1,424,000
556,000,000원 556,000
국 222,000
시 334,000
120,000,000원 120,000
국 48,000
시 72,000
650,000,000원 650,000
국 260,000
시 390,000
35,000,000원 35,000
국 14,000
시 21,000
63,000,000원 63,000
국 25,000
시 38,000
취약계층 에너지복지(지원) 1,153,450 1,109,400 44,050
국 833,900
시 319,550
403자치단체등자본이전 1,153,450 1,032,560 120,890
국 833,900
403자치단체등자본이전 시 319,550 01 자치단체자본보조
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 등 LED 교체)
120,890 1,032,560
1,153,450
1,153,450,000원 1,153,450
국 833,900
시 319,550
신재생에너지 보급 1,613,991 1,746,013 △132,022
국 846,883
시 767,108
지역지원사업(직접) 907,509 845,402 62,107
국 408,378
시 499,131
401시설비및부대비 544,709 180,402 364,307
국 245,119
시 299,590
01 시설비
○부평소방서 등 4개소 태양열설비 설치
○인천대공원 론볼경기장 태양광발전설비 설치
364,307 180,402
544,709
182,560,000원 182,560
국 82,152
시 100,408
362,149,000원 362,149
국 162,967
시 199,182
403자치단체등자본이전 145,250 0 145,250
국 65,362
시 79,888
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
○여성가족재단 태양광발전설비 설치
145,250 0
145,250
145,250,000원 145,250
국 65,362
시 79,888
404공사공단자본전출금 217,550 665,000 △447,450
국 97,897
시 119,653
01 공사ㆍ공단자본전출금
○삼산월드체육관 태양광발전설비 설치
△447,450 665,000
217,550
217,550,000원 217,550
국 97,897
시 119,653
지역지원사업(지원) 706,482 900,611 △194,129
국 438,505
시 267,977
403자치단체등자본이전 706,482 900,611 △194,129
국 438,505
시 267,977
01 자치단체자본보조
○신재생에너지 지역지원사업
△194,129 900,611
706,482
706,482,000원 706,482
국 438,505
시 267,977
에너지공급 안정화 추진 5,396,840 4,060,800 1,336,040
국 2,659,960
시 2,736,880
도서지역 에너지자립화 2,000 2,000 0
202여비 2,000 2,000 0
01 국내여비
○도서지역 에너지사업추진을 위한 여비
0 2,000
2,000
2,000,000원 2,000
도시가스 소매공급비용 산정용역 18,000 16,000 2,000
207연구개발비 18,000 16,000 2,000
01 연구용역비
○도시가스 소매공급비용 산정용역
2,000 16,000
18,000
18,000,000원 18,000
가스안전 취약계층 시설개선(타이머콕) 99,540 76,000 23,540
308자치단체등이전 99,540 76,000 23,540
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○가스안전 취약계층 시설개선(타이머콕 설치)(참여 예산)
23,540 76,000
99,540
99,540,000원 99,540
LPG 소형저장탱크 보급사업 3,680,600 2,354,800 1,325,800
국 2,629,000
시 1,051,600
403자치단체등자본이전 3,680,600 2,354,800 1,325,800
국 2,629,000
시 1,051,600
01 자치단체자본보조
○군단위 LPG배관망 지원사업
1,325,800 2,354,800
3,680,600 3,680,600,000원 3,680,600
국 2,629,000
시 1,051,600
LPG 집단공급 사업 918,000 612,000 306,000
403자치단체등자본이전 918,000 612,000 306,000 01 자치단체자본보조
○LPG집단공급 사업
306,000 612,000
918,000
918,000,000원 918,000
서민층 LP가스 시설개선 사업 38,700 0 38,700
국 30,960
시 7,740
308자치단체등이전 38,700 0 38,700
국 30,960
시 7,740
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○서민층 LP가스 시설개선사업
38,700 0
38,700
38,700,000원 38,700
국 30,960
시 7,740
환서해 경제벨트 자원개발 사업 모델 발굴 90,000 0 90,000
307민간이전 90,000 0 90,000
02 민간경상사업보조
○환서해 경제벨트 자원개발 사업 모델 발굴
90,000 0
90,000
90,000,000원 90,000
전선류 지중화 사업 550,000 1,000,000 △450,000 403자치단체등자본이전 550,000 1,000,000 △450,000
01 자치단체자본보조
○동구 서해대로 513번길 일원 지중화 사업
△450,000 1,000,000
550,000
550,000,000원 550,000
자동차 운행 연료 다양화 39,408,100 30,226,100 9,182,000 국 28,278,750
시 11,129,350
환경친화적 자동차 보급 39,408,100 30,226,100 9,182,000 국 28,278,750
시 11,129,350
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(직접) 36,634,600 17,474,100 19,160,500 국 26,752,000
시 9,882,600
402민간자본이전 36,626,600 17,465,100 19,161,500
402민간자본이전 국 26,744,000
시 9,882,600
02 민간자본사업보조(이전재원)
○전기승용차 민간보급사업(2,153대)
○전기버스 민간보급사업(70대)
○전기화물차 민간보급사업(140대)
19,161,500 17,465,100
36,626,600
26,266,600,000원 26,266,600 국 17,224,000
시 9,042,600
7,000,000,000원 7,000,000
국 7,000,000
3,360,000,000원 3,360,000
국 2,520,000
시 840,000
404공사공단자본전출금 8,000 9,000 △1,000
국 8,000
01 공사ㆍ공단자본전출금
○공공기관 전기자동차 보급(인천광역시 의료원 1대 )
△1,000 9,000
8,000
8,000,000원 8,000
국 8,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원) 280,000 252,000 28,000
국 280,000
403자치단체등자본이전 280,000 252,000 28,000
국 280,000
01 자치단체자본보조
○공공기관 전기자동차 보급(군구 35대)
28,000 252,000
280,000
280,000,000원 280,000
국 280,000
전기자동차 배터리 회수관리 19,500 0 19,500
국 9,750
시 9,750
402민간자본이전 19,500 0 19,500
국 9,750
시 9,750
02 민간자본사업보조(이전재원)
○전기자동차 배터리 회수 관리 사업
19,500 0
19,500
19,500,000원 19,500
국 9,750
시 9,750
전기이륜차 보급사업 1,610,000 0 1,610,000
전기이륜차 보급사업 국 805,000
시 805,000
402민간자본이전 1,610,000 0 1,610,000
국 805,000
시 805,000
02 민간자본사업보조(이전재원)
○전기이륜차 민간 보급사업(700대)
1,610,000 0
1,610,000 1,610,000,000원 1,610,000
국 805,000
시 805,000
천연가스차량(버스) 구입비 보조 480,000 0 480,000
국 240,000
시 240,000
307민간이전 480,000 0 480,000
국 240,000
시 240,000
02 민간경상사업보조
○천연가스자동차(버스) 구입비 보조
480,000 0
480,000
480,000,000원 480,000
국 240,000
시 240,000
천연가스자동차(청소차)구입비 보조 84,000 0 84,000
국 42,000
시 42,000
403자치단체등자본이전 84,000 0 84,000
국 42,000
시 42,000
01 자치단체자본보조
○천연가스자동차(청소차) 구입비 보조
84,000 0
84,000
84,000,000원 84,000
국 42,000
시 42,000
천연가스차량 연료비 보조 300,000 0 300,000
국 150,000
시 150,000
307민간이전 300,000 0 300,000
국 150,000
시 150,000
02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000
○천연가스 시내버스 연료비 보조 300,000,000원 300,000
국 150,000
시 150,000
행정운영경비 34,450 31,025 3,425
기본경비(에너지정책과) 34,450 31,025 3,425
부서운영비 34,450 31,025 3,425
201일반운영비 18,650 15,825 2,825
01 사무관리비
○부서운영수용비
○급량비
2,825 15,825
18,650
6,650,000원 6,650
12,000,000원 12,000
202여비 11,600 11,600 0
01 국내여비
○기본업무수행 여비
0 11,600
11,600
11,600,000원 11,600
203업무추진비 4,200 3,600 600
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
600 3,600
4,200
350,000원*12월 4,200
재무활동(에너지정책과) 1,500,000 127,680 1,372,320
내부거래지출 1,500,000 127,680 1,372,320
기타회계전출금 1,500,000 127,680 1,372,320
701기타회계등전출금 1,500,000 127,680 1,372,320 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
1,500,000 0
1,500,000 1,500,000,000원 1,500,000