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세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시

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Academic year: 2024

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 에너지정책과

정 책: 에너지이용합리화 도모 (단위:천원)

에너지정책과 50,615,831 37,934,108 12,681,72333,189,493

17,426,338

에너지이용합리화 도모 9,673,281 7,549,303 2,123,978

4,910,743

4,762,538

에너지 저소비형 사회구축· 관리 85,000 184,59099,590

1,000

84,000

에너지 절약 교육·홍보 83,000 82,790 210

201일반운영비 65,400 63,500 1,900

01 사무관리비

○에너지절약 교육 홍보 유인물 인쇄 및 홍보물 등

○충무계획서 발간

○에너지담당자 전문기관 위탁교육

○에너지분야 전문가 운영수당

○에너지위원회 수당 02 공공운영비

○공용차량(전기자동차) 유지관리비

○공공요금(통신비) 납부 03 행사운영비

○에너지 유관기관 세미나 개최 등

2020 에너지대전 참가

2,400 27,100

29,500

7,500,0007,500

1,600,0001,600

10,000,00010,000

8,000,0008,000

2,400,0002,400

500 1,400

900

500,000500

400,000400

0 35,000

35,000

10,000,00010,000

25,000,00025,000

202여비 14,000 14,000 0

01 국내여비

○에너지관련 시책추진 및 에너지시설 안전점검등

0 14,000

14,000

14,000,00014,000

203업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비

○에너지시책사업 추진

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

지역에너지 계획 수립 지원 2,000 1,800 200

1,000

1,000

201일반운영비 2,000 1,800 200

1,000

1,000

(2)

01 사무관리비

○지역에너지계획 수립 교육비

200 1,800

2,000

2,000,0002,000

1,000

1,000

지역에너지 보급 2,577,450 1,557,900 1,019,550

1,402,900

1,174,550

시설보조사업(지역에너지절약)(직접) 1,424,000 448,500 975,500

569,000

855,000

404공사공단자본전출금 1,424,000 240,000 1,184,000

569,000

855,000

01 공사ㆍ공단자본전출금

○승기하수처리장 무산소조 고효율 교반기 개선사업

○남항사업소 혐기조 고효율 교반기 개선사업

○가좌하수처리장 원심농축기 교체

○노인종합문화회관 수영장환기조화설비 개선사업

○인천도시공사 사옥 보일러 교체사업

1,184,000 240,000

1,424,000

556,000,000556,000

222,000

334,000

120,000,000120,000

48,000

72,000

650,000,000650,000

260,000

390,000

35,000,00035,000

14,000

21,000

63,000,00063,000

25,000

38,000

취약계층 에너지복지(지원) 1,153,450 1,109,400 44,050

833,900

319,550

403자치단체등자본이전 1,153,450 1,032,560 120,890

833,900

(3)

403자치단체등자본이전 시 319,550 01 자치단체자본보조

○취약계층 에너지복지사업(저소득층 등 LED 교체)

120,890 1,032,560

1,153,450

1,153,450,0001,153,450

833,900

319,550

신재생에너지 보급 1,613,991 1,746,013132,022

846,883

767,108

지역지원사업(직접) 907,509 845,402 62,107

408,378

499,131

401시설비및부대비 544,709 180,402 364,307

245,119

299,590

01 시설비

○부평소방서 등 4개소 태양열설비 설치

○인천대공원 론볼경기장 태양광발전설비 설치

364,307 180,402

544,709

182,560,000182,560

82,152

100,408

362,149,000362,149

162,967

199,182

403자치단체등자본이전 145,250 0 145,250

65,362

79,888

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○여성가족재단 태양광발전설비 설치

145,250 0

145,250

145,250,000145,250

65,362

79,888

404공사공단자본전출금 217,550 665,000447,450

97,897

119,653

01 공사ㆍ공단자본전출금

○삼산월드체육관 태양광발전설비 설치

447,450 665,000

217,550

217,550,000217,550

(4)

97,897

119,653

지역지원사업(지원) 706,482 900,611194,129

438,505

267,977

403자치단체등자본이전 706,482 900,611194,129

438,505

267,977

01 자치단체자본보조

○신재생에너지 지역지원사업

194,129 900,611

706,482

706,482,000706,482

438,505

267,977

에너지공급 안정화 추진 5,396,840 4,060,800 1,336,040

2,659,960

2,736,880

도서지역 에너지자립화 2,000 2,000 0

202여비 2,000 2,000 0

01 국내여비

○도서지역 에너지사업추진을 위한 여비

0 2,000

2,000

2,000,0002,000

도시가스 소매공급비용 산정용역 18,000 16,000 2,000

207연구개발비 18,000 16,000 2,000

01 연구용역비

○도시가스 소매공급비용 산정용역

2,000 16,000

18,000

18,000,00018,000

가스안전 취약계층 시설개선(타이머콕) 99,540 76,000 23,540

308자치단체등이전 99,540 76,000 23,540

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○가스안전 취약계층 시설개선(타이머콕 설치)(참여 예산)

23,540 76,000

99,540

99,540,00099,540

LPG 소형저장탱크 보급사업 3,680,600 2,354,800 1,325,800

2,629,000

1,051,600

403자치단체등자본이전 3,680,600 2,354,800 1,325,800

2,629,000

1,051,600

01 자치단체자본보조

○군단위 LPG배관망 지원사업

1,325,800 2,354,800

3,680,600 3,680,600,0003,680,600

(5)

2,629,000

1,051,600

LPG 집단공급 사업 918,000 612,000 306,000

403자치단체등자본이전 918,000 612,000 306,000 01 자치단체자본보조

LPG집단공급 사업

306,000 612,000

918,000

918,000,000918,000

서민층 LP가스 시설개선 사업 38,700 0 38,700

30,960

7,740

308자치단체등이전 38,700 0 38,700

30,960

7,740

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○서민층 LP가스 시설개선사업

38,700 0

38,700

38,700,00038,700

30,960

7,740

환서해 경제벨트 자원개발 사업 모델 발굴 90,000 0 90,000

307민간이전 90,000 0 90,000

02 민간경상사업보조

○환서해 경제벨트 자원개발 사업 모델 발굴

90,000 0

90,000

90,000,00090,000

전선류 지중화 사업 550,000 1,000,000450,000 403자치단체등자본이전 550,000 1,000,000450,000

01 자치단체자본보조

○동구 서해대로 513번길 일원 지중화 사업

450,000 1,000,000

550,000

550,000,000550,000

자동차 운행 연료 다양화 39,408,100 30,226,100 9,182,00028,278,750

11,129,350

환경친화적 자동차 보급 39,408,100 30,226,100 9,182,00028,278,750

11,129,350

전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(직접) 36,634,600 17,474,100 19,160,50026,752,000

9,882,600

402민간자본이전 36,626,600 17,465,100 19,161,500

(6)

402민간자본이전 국 26,744,000

9,882,600

02 민간자본사업보조(이전재원)

○전기승용차 민간보급사업(2,153)

○전기버스 민간보급사업(70)

○전기화물차 민간보급사업(140)

19,161,500 17,465,100

36,626,600

26,266,600,00026,266,60017,224,000

9,042,600

7,000,000,0007,000,000

7,000,000

3,360,000,0003,360,000

2,520,000

840,000

404공사공단자본전출금 8,000 9,0001,000

8,000

01 공사ㆍ공단자본전출금

○공공기관 전기자동차 보급(인천광역시 의료원 1)

1,000 9,000

8,000

8,000,0008,000

8,000

전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원) 280,000 252,000 28,000

280,000

403자치단체등자본이전 280,000 252,000 28,000

280,000

01 자치단체자본보조

○공공기관 전기자동차 보급(군구 35)

28,000 252,000

280,000

280,000,000280,000

280,000

전기자동차 배터리 회수관리 19,500 0 19,500

9,750

9,750

402민간자본이전 19,500 0 19,500

9,750

9,750

02 민간자본사업보조(이전재원)

○전기자동차 배터리 회수 관리 사업

19,500 0

19,500

19,500,00019,500

9,750

9,750

전기이륜차 보급사업 1,610,000 0 1,610,000

(7)

전기이륜차 보급사업 국 805,000

805,000

402민간자본이전 1,610,000 0 1,610,000

805,000

805,000

02 민간자본사업보조(이전재원)

○전기이륜차 민간 보급사업(700)

1,610,000 0

1,610,000 1,610,000,0001,610,000

805,000

805,000

천연가스차량(버스) 구입비 보조 480,000 0 480,000

240,000

240,000

307민간이전 480,000 0 480,000

240,000

240,000

02 민간경상사업보조

○천연가스자동차(버스) 구입비 보조

480,000 0

480,000

480,000,000480,000

240,000

240,000

천연가스자동차(청소차)구입비 보조 84,000 0 84,000

42,000

42,000

403자치단체등자본이전 84,000 0 84,000

42,000

42,000

01 자치단체자본보조

○천연가스자동차(청소차) 구입비 보조

84,000 0

84,000

84,000,00084,000

42,000

42,000

천연가스차량 연료비 보조 300,000 0 300,000

150,000

150,000

307민간이전 300,000 0 300,000

150,000

150,000

02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000

(8)

○천연가스 시내버스 연료비 보조 300,000,000300,000

150,000

150,000

행정운영경비 34,450 31,025 3,425

기본경비(에너지정책과) 34,450 31,025 3,425

부서운영비 34,450 31,025 3,425

201일반운영비 18,650 15,825 2,825

01 사무관리비

○부서운영수용비

○급량비

2,825 15,825

18,650

6,650,0006,650

12,000,00012,000

202여비 11,600 11,600 0

01 국내여비

○기본업무수행 여비

0 11,600

11,600

11,600,00011,600

203업무추진비 4,200 3,600 600

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

600 3,600

4,200

350,000*124,200

재무활동(에너지정책과) 1,500,000 127,680 1,372,320

내부거래지출 1,500,000 127,680 1,372,320

기타회계전출금 1,500,000 127,680 1,372,320

701기타회계등전출금 1,500,000 127,680 1,372,320 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

1,500,000 0

1,500,000 1,500,000,0001,500,000

Referensi