위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 교통정책과
정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)
건설교통위원회 1,148,785,303 1,128,284,793 20,500,510
국 157,708,570 156,031,544 1,677,026
균 66,941,853 66,941,853 0
기 16,897,170 16,897,170 0
시 907,237,710 888,414,226 18,823,484 교통정책과 153,848,055 149,231,055 4,617,000
국 660,384 660,384 0
시 153,187,671 148,570,671 4,617,000
시민편의 교통행정 구현 153,199,602 148,582,602 4,617,000
국 660,384 660,384 0
시 152,539,218 147,922,218 4,617,000
메트로 운영지원 98,098,769 93,481,769 4,617,000
국 660,384 660,384 0
시 97,438,385 92,821,385 4,617,000
인천교통공사운영 지원 96,146,000 91,529,000 4,617,000
309전출금 68,086,000 63,469,000 4,617,000
01 공사ㆍ공단경상전출금
○도시철도 2호선 운영비
4,617,000 63,469,000
68,086,000
경정 18,158,000,000원 18,158,000 13,541,000 4,617,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 버스정책과
정 책: 시내버스 준공영제 운영 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
버스정책과 158,499,144 147,224,459 11,274,685
국 1,983,060 1,983,060 0
시 156,516,084 145,241,399 11,274,685 시내버스 준공영제 운영 127,220,190 115,949,460 11,270,730 버스운송사업 개선 127,220,190 115,949,460 11,270,730 준공영제 재정지원 127,190,730 115,920,000 11,270,730
307민간이전 127,190,730 115,920,000 11,270,730
09 운수업계보조금
○준공영제 재정지원
11,270,730 115,920,000
127,190,730
경정 127,190,730,000원 127,190,730 115,920,000 11,270,730
행정운영경비 43,920 39,965 3,955
기본경비(버스정책과) 43,920 39,965 3,955
부서운영비 43,920 39,965 3,955
201일반운영비 26,160 22,205 3,955
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 급량비
3,955 22,205
26,160
경정 12,960,000원 12,960 10,805 2,155
경정 13,200,000원 13,200 11,400 1,800
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 철도과
정 책: 사람·인천 중심의 철도망 구축 (단위:천원)
철도과 108,257,421 117,313,421 △9,056,000
사람·인천 중심의 철도망 구축 18,676,760 18,674,760 2,000
철도건설지원 5,600 3,600 2,000
철도건설지원 5,600 3,600 2,000
202여비 2,000 0 2,000
01 국내여비
○광역철도망 확충 추진
2,000 0
2,000
2,000,000원 2,000 0 2,000
재무활동(철도과) 89,555,461 98,613,461 △9,058,000 내부거래지출 88,313,461 98,613,461 △10,300,000 기타회계전출금 82,970,476 93,270,476 △10,300,000 701기타회계등전출금 82,970,476 93,270,476 △10,300,000
01 기타회계전출금
○서울도시철도7호선 석남연장 건설
○도시철도건설본부 운영관리
○도시철도건설부채 원금상환 지원
△10,300,000 93,270,476
82,970,476
경정 3,000,000,000원 3,000,000 15,000,000 △12,000,000
경정 1,500,000,000원 1,500,000 6,500,000 △5,000,000
경정 67,132,512,000원 67,132,512 60,432,512 6,700,000
보전지출 1,242,000 0 1,242,000
반환금 기타 1,242,000 0 1,242,000
802반환금기타 1,242,000 0 1,242,000
01 국고보조금반환금
○도시철도 스크린도어 안전보호벽 개선지원 사업 집행잔액
○도시철도 스크린도어 안전보호벽 개선지원 사업 집행잔액 발생이자
○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액
○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액 발생이자
1,242,000 0
1,242,000
587,000,000원 587,000 0 587,000
9,000,000원 9,000 0 9,000
600,000,000원 600,000 0 600,000
46,000,000원 46,000 0 46,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 택시화물과
정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
택시화물과 180,810,274 180,676,974 133,300
국 1,815,930 1,722,630 93,300
균 7,700,000 7,700,000 0
기 6,848,000 6,848,000 0
시 164,446,344 164,406,344 40,000
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 180,775,402 180,642,102 133,300
국 1,815,930 1,722,630 93,300
균 7,700,000 7,700,000 0
기 6,848,000 6,848,000 0
시 164,411,472 164,371,472 40,000
화물운수 및 여객운수(전세버스 등)사업 지원 132,064,438 131,931,138 133,300
국 1,773,300 1,680,000 93,300
균 7,000,000 7,000,000 0
시 123,291,138 123,251,138 40,000
버스 운수종사자 양성교육 133,300 0 133,300
국 93,300 0 93,300
시 40,000 0 40,000
308자치단체등이전 133,300 0 133,300
국 93,300 0 93,300
시 40,000 0 40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○버스 운수종사자 양성교육
133,300 0
133,300
133,300,000원 133,300 0 133,300
국 93,300 0 93,300
시 40,000 0 40,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 교통관리과
정 책: 재무활동(교통관리과) (단위:천원)
교통관리과 2,879,964 11,592,103 △8,712,139
재무활동(교통관리과) 2,825,500 11,537,639 △8,712,139 내부거래지출 2,825,500 11,537,639 △8,712,139 기타회계 전출금 2,825,500 11,537,639 △8,712,139 701기타회계등전출금 2,825,500 11,537,639 △8,712,139
01 기타회계전출금
○지역개발기금 융자금 원리금 상환지원
○원도심활성화특별회계 전출금
△8,712,139 11,537,639
2,825,500
경정 0원 0 3,212,139 △3,212,139
경정 2,825,500,000원 2,825,500 8,325,500 △5,500,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정보운영과
정 책: 재무활동(교통정보운영과) (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
교통정보운영과 10,469,108 10,339,687 129,421
국 208,000 208,000 0
시 10,261,108 10,131,687 129,421
재무활동(교통정보운영과) 129,421 0 129,421
보전지출 129,421 0 129,421
반환금기타 129,421 0 129,421
802반환금기타 129,421 0 129,421
01 국고보조금반환금
○첨단교통관리시스템 구축사업(ATMS) 국비 사용잔 액(원금)
○첨단교통관리시스템 구축사업(ATMS) 국비 사용잔 액(이자)
129,421 0
129,421
109,831,948원 109,832 0 109,832
19,588,305원 19,589 0 19,589
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 해양항만과
정 책: 경쟁력있는 해양도시 건설 (단위:천원)
해양항만과 3,074,435 3,071,348 3,087
경쟁력있는 해양도시 건설 67,587 64,500 3,087
항만 이미지 제고사업 55,087 52,000 3,087
화수부두 수산관광 발전 및 기반시설 확충사업 3,087 0 3,087
802반환금기타 3,087 0 3,087
01 국고보조금반환금
○화수부두 수산관광 발전 및 기반시설 확충사업 정 산에 따른 발생이자 반납
3,087 0
3,087
3,086,650원 3,087 0 3,087
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 항공과
정 책: 항공산업 육성 및 지원 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
항공과 14,315,548 13,115,548 1,200,000
항공산업 육성 및 지원 13,485,475 12,285,475 1,200,000 공항 및 항공산업 활성화 지원사업 13,485,475 12,285,475 1,200,000 인천항공산업 산학융합지구 조성 12,700,000 11,500,000 1,200,000
306출연금 12,700,000 11,500,000 1,200,000
01 출연금
○항공우주전문인력 양성사업
1,200,000 11,500,000
12,700,000
1,200,000,000원 1,200,000 0 1,200,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도서지원과
정 책: 특수지역 개발 및 지원 (단위:천원)
도서지원과 68,180,610 66,465,610 1,715,000
국 16,471,600 15,476,600 995,000
균 28,526,000 28,526,000 0
시 23,183,010 22,463,010 720,000
특수지역 개발 및 지원 15,654,086 14,854,086 800,000
국 4,129,000 4,129,000 0
시 11,525,086 10,725,086 800,000
도서지역 교통편의 증진 15,654,086 14,854,086 800,000
국 4,129,000 4,129,000 0
시 11,525,086 10,725,086 800,000
여객선 운임지원(자체) 8,786,380 7,986,380 800,000 308자치단체등이전 8,736,000 7,936,000 800,000
01 자치단체경상보조금
○인천시민 여객선 운임 보조
800,000 7,936,000
8,736,000
경정 5,826,000,000원 5,826,000 5,026,000 800,000
푸른 인천 앞바다 조성 10,824,144 9,909,144 915,000
국 4,724,600 3,729,600 995,000
시 6,099,544 6,179,544 △80,000
인천 앞바다 쓰레기 수거 8,492,000 7,497,000 995,000
국 2,840,000 1,845,000 995,000
시 5,652,000 5,652,000 0
하천하구 쓰레기 정화사업(자치단체경상보조) 7,699,000 6,704,000 995,000
국 2,671,000 1,676,000 995,000
시 5,028,000 5,028,000 0
308자치단체등이전 7,699,000 6,704,000 995,000
국 2,671,000 1,676,000 995,000
시 5,028,000 5,028,000 0
01 자치단체경상보조금
○하천하구 쓰레기 정화사업
995,000 6,704,000
7,699,000
경정 7,699,000,000원 7,699,000 6,704,000 995,000
국 2,671,000 1,676,000 995,000
시 5,028,000 5,028,000 0
해양생태계 보전 관리 2,332,144 2,412,144 △80,000
국 1,884,600 1,884,600 0
시 447,544 527,544 △80,000
바다그리기 대회 지원 0 80,000 △80,000
307민간이전 0 80,000 △80,000
04 민간행사사업보조 0 80,000 △80,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도서지원과
정 책: 푸른 인천 앞바다 조성 (단위:천원)
○바다그리기 대회 지원 경정 0원 0 80,000 △80,000
낙후지역 개발 및 지원 41,004,810 41,004,810 0
국 7,618,000 7,618,000 0
균 28,526,000 28,526,000 0
시 4,860,810 4,860,810 0
도서개발 및 접경지역 지원 471,000 471,000 0
접경지 균형발전 광역지자체 공동연구용역(예산과목변경 )
100,000 100,000 0
207연구개발비 100,000 0 100,000
01 연구용역비
○접경지 균형발전 광역지자체 공동연구용역
100,000 0
100,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
308자치단체등이전 0 100,000 △100,000
07 자치단체간부담금
○접경지 균형발전 광역지자체 공동연구
△100,000 100,000
0
경정 0원 0 100,000 △100,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 해양친수과
정 책: 경쟁력있는 해양친수도시 건설 (단위:천원)
해양친수과 1,112,925 1,104,765 8,160
경쟁력있는 해양친수도시 건설 1,092,300 1,090,740 1,560
해양친수공간 조성 608,300 606,740 1,560
해안가 친수공간 조성 608,300 606,740 1,560
202여비 3,000 1,440 1,560
01 국내여비
○해양친수공간 조성 출장여비
1,560 1,440
3,000
경정 3,000,000원 3,000 1,440 1,560
행정운영경비(해양친수과) 20,625 14,025 6,600
기본경비 20,625 14,025 6,600
부서운영비 20,625 14,025 6,600
201일반운영비 11,000 7,700 3,300
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 급량비
3,300 7,700
11,000
경정 3,080,000원 3,080 1,380 1,700
경정 3,300,000원 3,300 1,700 1,600
202여비 7,700 4,400 3,300
01 국내여비
○국내여비
3,300 4,400
7,700
경정 5,060,000원 5,060 1,760 3,300
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산과
정 책: 수산자원 관리 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
수산과 38,870,407 38,085,022 785,385
국 13,637,685 13,335,765 301,920
균 9,120,000 9,120,000 0
시 16,112,722 15,629,257 483,465
수산자원 관리 6,431,276 6,178,396 252,880
국 819,645 717,725 101,920
균 3,560,000 3,560,000 0
시 2,051,631 1,900,671 150,960
수산자원 증식 5,710,026 5,557,146 152,880
국 721,920 620,000 101,920
균 3,160,000 3,160,000 0
시 1,828,106 1,777,146 50,960
수산 u-IT융합 모델화사업 152,880 0 152,880
국 101,920 0 101,920
시 50,960 0 50,960
308자치단체등이전 152,880 0 152,880
국 101,920 0 101,920
시 50,960 0 50,960
01 자치단체경상보조금
○수산 u-IT융합 모델화사업
152,880 0
152,880
152,880,000원 152,880 0 152,880
국 101,920 0 101,920
시 50,960 0 50,960
연안어장 환경개선 721,250 621,250 100,000
국 97,725 97,725 0
균 400,000 400,000 0
시 223,525 123,525 100,000
체험어장 종패살포 지원사업 100,000 0 100,000
308자치단체등이전 100,000 0 100,000
01 자치단체경상보조금
○체험어장 종패살포 지원
100,000 0
100,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
어업경쟁력 강화 32,371,519 31,839,014 532,505
국 12,818,040 12,618,040 200,000
균 5,560,000 5,560,000 0
시 13,993,479 13,660,974 332,505
어업 인프라 구축 25,806,642 25,526,642 280,000
국 12,275,340 12,075,340 200,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
어업 인프라 구축 균 4,360,000 4,360,000 0
시 9,171,302 9,091,302 80,000
어촌체험휴양마을 고도화사업 280,000 0 280,000
국 200,000 0 200,000
시 80,000 0 80,000
403자치단체등자본이전 280,000 0 280,000
국 200,000 0 200,000
시 80,000 0 80,000
01 자치단체자본보조
○어촌체험휴양마을 고도화사업
280,000 0
280,000
280,000,000원 280,000 0 280,000
국 200,000 0 200,000
시 80,000 0 80,000
어선 안전사고 예방 3,186,825 2,934,320 252,505
국 137,700 137,700 0
시 3,049,125 2,796,620 252,505
어업지도선 운영 2,558,030 2,308,030 250,000
308자치단체등이전 1,900,000 1,650,000 250,000 01 자치단체경상보조금
○어업지도선 운영비 지원(군)
250,000 1,650,000
1,900,000
경정 1,900,000,000원 1,900,000 1,650,000 250,000
어업지원 업무추진 15,745 13,240 2,505
308자치단체등이전 2,505 0 2,505
11 기타부담금
○불법어업 지도단속 기관 보조금
2,505 0
2,505
2,505,000원 2,505 0 2,505
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 재생정책과
정 책: 재무활동(재생정책과) (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
재생정책과 15,041,230 14,992,230 49,000
재무활동(재생정책과) 14,876,972 14,827,972 49,000
내부거래지출 14,876,972 14,827,972 49,000
기타회계전출금 14,876,972 14,827,972 49,000
701기타회계등전출금 14,876,972 14,827,972 49,000 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
49,000 14,827,972
14,876,972
경정 14,749,472,000원 14,749,472 14,700,472 49,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 재생콘텐츠과
정 책: 원도심 재생사업 추진 (단위:천원)
재생콘텐츠과 47,400 16,899,400 △16,852,000
원도심 재생사업 추진 21,600 18,600 3,000
도시균형발전사업 추진 21,600 18,600 3,000
도시균형발전사업 활성화 21,600 18,600 3,000
201일반운영비 13,000 10,000 3,000
01 사무관리비
○도시재생사업 전문가 자문수당 등
3,000 10,000
13,000
3,000,000원 3,000 0 3,000
재무활동 0 16,855,000 △16,855,000
내부거래지출 0 16,855,000 △16,855,000
기타회계전출금 0 16,855,000 △16,855,000
701기타회계등전출금 0 16,855,000 △16,855,000 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
○원도심활성화특별회계 전출금(개항창조도시)
△16,855,000 16,855,000
0
경정 0원 0 8,855,000 △8,855,000
경정 0원 0 8,000,000 △8,000,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도로과
정 책: 도로망 확충 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
도로과 129,759,780 123,074,610 6,685,170
균 16,644,000 16,644,000 0
시 113,115,780 106,430,610 6,685,170
도로망 확충 64,084,382 57,929,382 6,155,000
균 16,644,000 16,644,000 0
시 47,440,382 41,285,382 6,155,000
국가지원 지방도 건설 19,422,000 19,092,000 330,000
균 4,964,000 4,964,000 0
시 14,458,000 14,128,000 330,000
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 6,616,000 6,286,000 330,000
균 200,000 200,000 0
시 6,416,000 6,086,000 330,000
401시설비및부대비 6,616,000 6,286,000 330,000
균 200,000 200,000 0
시 6,416,000 6,086,000 330,000
01 시설비
○설계비
330,000 6,250,000
6,580,000
330,000,000원 330,000 0 330,000
지방도 및 기타도로 건설 32,662,382 26,837,382 5,825,000
균 6,780,000 6,780,000 0
시 25,882,382 20,057,382 5,825,000
도시철도2호선 204공구 일원 서곶로 확장 250,000 0 250,000
401시설비및부대비 250,000 0 250,000
01 시설비
○공사비
250,000 0
250,000
250,000,000원 250,000 0 250,000
군ㆍ구 도로개설지원 8,129,000 8,079,000 50,000 403자치단체등자본이전 8,129,000 8,079,000 50,000
01 자치단체자본보조
○중로2-616호선 경찰종합학교 부지 도로개설
50,000 8,079,000
8,129,000
50,000,000원 50,000 0 50,000
인천 서구 거첨도~약암리간 도로개설 11,790,000 7,280,000 4,510,000
균 6,780,000 6,780,000 0
시 5,010,000 500,000 4,510,000
308자치단체등이전 9,020,000 2,550,000 6,470,000
균 4,510,000 2,550,000 1,960,000
시 4,510,000 0 4,510,000
07 자치단체간부담금 9,020,000 2,550,000 6,470,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○김포시 국비 매칭 전출금 경정 9,020,000,000원 9,020,000 2,550,000 6,470,000
균 4,510,000 2,550,000 1,960,000
시 4,510,000 0 4,510,000
401시설비및부대비 2,770,000 4,730,000 △1,960,000
균 2,270,000 4,230,000 △1,960,000
시 500,000 500,000 0
01 시설비
○공사비
△1,960,000 4,570,000
2,610,000
경정 1,610,000,000원 1,610,000 3,570,000 △1,960,000
균 1,610,000 3,570,000 △1,960,000
아암지하차도 건설공사 835,000 0 835,000
401시설비및부대비 835,000 0 835,000
01 시설비
○설계비
835,000 0
835,000
835,000,000원 835,000 0 835,000
북항로(대1-7호선) 확장사업 160,000 0 160,000
401시설비및부대비 160,000 0 160,000
01 시설비
○설계비
○공사비 03 시설부대비
○시설부대비
157,000 0
157,000
35,000,000원 35,000 0 35,000
122,000,000원 122,000 0 122,000
3,000 0
3,000
3,000,000원 3,000 0 3,000
주적골삼거리 교차로개선 사전타당성 검토용역 20,000 0 20,000
401시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비
○주적골삼거리 교차로개선 사전타당성 검토용역
20,000 0
20,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
도로 정비 및 관리 46,957,558 46,747,558 210,000 도로 계획 및 관리 지원 38,186,322 37,976,322 210,000 인천광역시 도로건설·관리계획 수립용역 130,000 0 130,000
401시설비및부대비 130,000 0 130,000
01 시설비
○용역비
130,000 0
130,000
130,000,000원 130,000 0 130,000
강화군 길상면 온수리 일원 현황도로 측량 80,000 0 80,000
401시설비및부대비 80,000 0 80,000
01 시설비
○측량수수료
80,000 0
80,000
80,000,000원 80,000 0 80,000
재무활동(도로과) 18,671,240 18,351,070 320,170
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 재무활동(도로과) (단위:천원)
보전지출 4,333,076 4,012,906 320,170
반환금기타 320,170 0 320,170
802반환금기타 320,170 0 320,170
01 국고보조금반환금
○안전한 보행환경 사업 국고보조금 반납 ㅇ국고보조금 집행잔액
ㅇ국고보조금 집행잔액 발생이자
320,170 0
320,170
320,170 0 320,170
249,784,490원 249,785 0 249,785
70,384,040원 70,385 0 70,385
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 고속도로재생과
정 책: 경인고속도로 일반화 (단위:천원)
고속도로재생과 5,725,658 5,697,458 28,200
경인고속도로 일반화 45,000 25,000 20,000
경인고속도로 일반화 추진 45,000 25,000 20,000
경인고속도로 일반화 사업 45,000 25,000 20,000
201일반운영비 41,400 21,400 20,000
02 공공운영비
○무인 단속카메라 유지관리비
20,000 0
20,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
재무활동 5,112,378 5,104,178 8,200
내부거래지출 5,112,378 5,104,178 8,200
기타회계전출금 5,112,378 5,104,178 8,200
701기타회계등전출금 5,112,378 5,104,178 8,200 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
8,200 5,104,178
5,112,378
경정 5,112,378,000원 5,112,378 5,104,178 8,200
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 시설계획과
정 책: 환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
시설계획과 1,380,592 11,257,592 △9,877,000
국 600,000 600,000 0
시 780,592 10,657,592 △9,877,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 814,960 10,691,960 △9,877,000
국 600,000 600,000 0
시 214,960 10,091,960 △9,877,000
시민중심 도시기반시설 구축 814,960 10,691,960 △9,877,000
국 600,000 600,000 0
시 214,960 10,091,960 △9,877,000
캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역 주변지역 등 시민 참여위원회 운영
166,000 16,000 150,000
308자치단체등이전 150,000 0 150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역 주변지역 등 활성화 사업
150,000 0
150,000
150,000,000원 150,000 0 150,000
기타회계전출금(시설계획과) 0 10,030,000 △10,030,000 701기타회계등전출금 0 10,030,000 △10,030,000
01 기타회계전출금
○도시개발특별회계전출금(부평미군기지공원부지매 입비)
△10,030,000 10,030,000
0
경정 0원 0 10,030,000 △10,030,000
3보급단 등 군부대 이전 3,000 0 3,000
202여비 3,000 0 3,000
01 국내여비
○3보급단 등 군부대 이전 업무수행 출장여비
3,000 0
3,000
3,000,000원 3,000 0 3,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 건축계획과
정 책: 함께 만드는 건축문화 창조 (단위:천원)
건축계획과 178,939,154 142,631,195 36,307,959
국 120,339,630 120,060,630 279,000
기 10,049,170 10,049,170 0
시 48,550,354 12,521,395 36,028,959
함께 만드는 건축문화 창조 143,154,693 142,596,693 558,000
국 120,339,630 120,060,630 279,000
기 10,049,170 10,049,170 0
시 12,765,893 12,486,893 279,000
주거환경 개선 141,764,323 141,206,323 558,000
국 120,339,630 120,060,630 279,000
기 10,049,170 10,049,170 0
시 11,375,523 11,096,523 279,000
노후 공공임대주택 시설개선사업 1,158,000 600,000 558,000
국 579,000 300,000 279,000
시 579,000 300,000 279,000
403자치단체등자본이전 1,158,000 600,000 558,000
국 579,000 300,000 279,000
시 579,000 300,000 279,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
○노후공공임대주택 시설개선사업
558,000 600,000
1,158,000
경정 1,158,000,000원 1,158,000 600,000 558,000
국 579,000 300,000 279,000
시 579,000 300,000 279,000
재무활동(건축계획과) 35,749,959 0 35,749,959
보전지출 35,749,959 0 35,749,959
반환금 기타 35,749,959 0 35,749,959
802반환금기타 35,749,959 0 35,749,959
01 국고보조금반환금
○구월A3 공공주택 사업계획 승인취소 국비반환금
○구월A3 공공주택 사업계획 승인취소 반납이자
35,749,959 0
35,749,959
31,673,921,000원 31,673,921 0 31,673,921
4,076,038,000원 4,076,038 0 4,076,038
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시경관과
정 책: 재무활동(도시경관과) (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
도시경관과 3,636,449 3,386,449 250,000
재무활동(도시경관과) 3,355,850 3,105,850 250,000
내부거래지출 3,355,850 3,105,850 250,000
기타회계전출금 3,355,850 3,105,850 250,000
701기타회계등전출금 3,355,850 3,105,850 250,000 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
250,000 3,105,850
3,355,850
경정 3,355,850,000원 3,355,850 3,105,850 250,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 토지정보과
정 책: 선진지적행정구현 (단위:천원)
토지정보과 2,496,455 2,486,667 9,788
국 724,153 716,347 7,806
시 1,772,302 1,770,320 1,982
선진지적행정구현 1,771,554 1,762,248 9,306
국 724,153 716,347 7,806
시 1,047,401 1,045,901 1,500
토지행정역량강화 749,413 747,913 1,500
국 687,223 687,223 0
시 62,190 60,690 1,500
지적재조사 사업추진 40,090 38,590 1,500
201일반운영비 11,490 9,990 1,500
01 사무관리비
○지적재조사사업 홍보
1,500 2,500
4,000
경정 2,500,000원 2,500 1,000 1,500
토지행정서비스고도화 36,930 29,124 7,806
국 36,930 29,124 7,806
지적관리업무추진 36,930 29,124 7,806
국 36,930 29,124 7,806
101인건비 34,039 25,011 9,028
국 34,039 25,011 9,028
04 기간제근로자등보수
○지적관리사업 기간제근로자 보수
9,028 25,011
34,039
경정 34,039,000원 34,039 25,011 9,028
국 34,039 25,011 9,028
202여비 2,891 4,113 △1,222
국 2,891 4,113 △1,222
01 국내여비
○지적업무 수행여비
△1,222 4,113
2,891
경정 2,891,000원 2,891 4,113 △1,222
국 2,891 4,113 △1,222
재무활동(토지정보과) 482 0 482
보전지출 482 0 482
반환금기타 482 0 482
802반환금기타 482 0 482
01 국고보조금반환금
○2018년도 개별공시지가 조사 국고보조금 집행잔액
반납
○2018년도 개별공시지가 조사 국고보조금 발생이자
반납
482 0
482
195,000원 195 0 195
68,400원 69 0 69
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 토지정보과
정 책: 재무활동(토지정보과) (단위:천원)
○2018년도 지적관리 국고보조금 집행잔액 반납
○2018년도 지적관리 국고보조금 발생이자 반납
12,630원 13 0 13
204,110원 205 0 205
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 종합건설본부
정 책: 쾌적한 도로시설 관리 (단위:천원)
종합건설본부 21,688,686 20,188,686 1,500,000
쾌적한 도로시설 관리 7,743,712 6,243,712 1,500,000
교량유지보수 3,753,600 2,253,600 1,500,000
교량 보수보강 공사 3,753,600 2,253,600 1,500,000 401시설비및부대비 3,750,000 2,250,000 1,500,000
01 시설비
○백석고가교 외 2개소 내진성능보강(19년 특교세)
1,500,000 2,250,000
3,750,000
1,500,000,000원 1,500,000 0 1,500,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산기술지원센터
정 책: 수산기술보급 및 인력육성 (단위:천원)
2019년도 추경 2 회 일반회계
수산기술지원센터 4,021,161 3,719,667 301,494
국 268,128 268,128 0
균 1,700,000 1,700,000 0
시 2,053,033 1,751,539 301,494
수산기술보급 및 인력육성 576,167 576,167 0
국 268,128 268,128 0
균 56,500 56,500 0
시 251,539 251,539 0
수산 전문인력 육성 86,217 86,217 0
국 43,900 43,900 0
시 42,317 42,317 0
어촌지도자 교육 41,429 41,429 0
국 29,000 29,000 0
시 12,429 12,429 0
201일반운영비 6,929 6,057 872
국 4,850 4,240 610
시 2,079 1,817 262
03 행사운영비
○어촌지도자협의회 운영
872 6,057
6,929
경정 6,929,000원 6,929 6,057 872
국 4,850 4,240 610
시 2,079 1,817 262
301일반보상금 34,500 35,372 △872
국 24,150 24,760 △610
시 10,350 10,612 △262
09 행사실비보상금
○어촌지도자협의회 운영
12 기타보상금
○어촌지도자 활동비
180 1,500
1,680
경정 1,680,000원 1,680 1,500 180
국 1,176 1,050 126
시 504 450 54
△1,052 33,872
32,820
경정 32,820,000원 32,820 33,872 △1,052
국 22,974 23,710 △736
시 9,846 10,162 △316
행정운영경비 859,550 643,500 216,050
균 643,500 643,500 0
시 216,050 0 216,050
인력운영비(수산기술지원센터) 770,474 554,424 216,050
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
인력운영비(수산기술지원센터) 균 554,424 554,424 0
시 216,050 0 216,050
수산어업행정지원(경상)-인력운영비 770,474 554,424 216,050
균 554,424 554,424 0
시 216,050 0 216,050
101인건비 740,614 531,924 208,690
균 531,924 531,924 0
시 208,690 0 208,690
01 보수
○봉급 ㅇ4급
ㅇ5급 ㅇ6급
○정근수당
○자녀학비수당 ㅇ고등학교
○정액급식비
○명절휴가비
○연가보상비
208,690 531,924
740,614
566,920 393,136 173,784
경정 84,000,000원 84,000 61,200 22,800
균 61,200 61,200 0
시 22,800 0 22,800
81,600,000원 81,600 0 81,600
경정 263,736,000원 263,736 194,352 69,384
균 194,352 194,352 0
시 69,384 0 69,384
경정 36,392,000원 36,392 27,662 8,730
균 27,662 27,662 0
시 8,730 0 8,730
3,747 1,856 1,891
경정 3,746,400원 3,747 1,856 1,891
균 1,856 1,856 0
시 1,891 0 1,891
경정 20,280,000원 20,280 17,160 3,120
균 17,160 17,160 0
시 3,120 0 3,120
경정 43,670,000원 43,670 33,194 10,476
균 33,194 33,194 0
시 10,476 0 10,476
경정 14,000,000원 14,000 3,311 10,689
균 3,311 3,311 0
시 10,689 0 10,689
204직무수행경비 29,860 22,500 7,360
균 22,500 22,500 0
시 7,360 0 7,360
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 수산기술지원센터
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
02 직급보조비
○직급보조비 ㅇ5급 ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8~9급
7,360 22,500
29,860
29,860 22,500 7,360
4,000,000원 4,000 0 4,000
경정 11,880,000원 11,880 9,300 2,580
균 9,300 9,300 0
시 2,580 0 2,580
경정 5,580,000원 5,580 5,040 540
균 5,040 5,040 0
시 540 0 540
경정 1,740,000원 1,740 1,500 240
균 1,500 1,500 0
시 240 0 240
재무활동(수산기술지원센터) 85,444 0 85,444
보전지출 85,444 0 85,444
반환금기타 85,444 0 85,444
802반환금기타 85,444 0 85,444
01 국고보조금반환금
○2016년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자
○2017년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자
○2018년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자
○2018년 이동수리소 운영 사업 발생 이자
○2017년 어촌지도자 교육
○2018년 어촌지도자교육
○2018년 수산어업행정 지원 사업
○2018년 지도분석장비 구입
85,444 0
85,444
73,500원 74 0 74
67,530원 68 0 68
47,240원 48 0 48
260,080원 261 0 261
1,702,170원 1,703 0 1,703
888,300원 889 0 889
82,262,890원 82,263 0 82,263
137,960원 138 0 138