• Tidak ada hasil yang ditemukan

세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시"

Copied!
28
0
0

Teks penuh

(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 교통정책과

정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)

건설교통위원회 1,148,785,303 1,128,284,793 20,500,510

157,708,570 156,031,544 1,677,026

66,941,853 66,941,853 0

16,897,170 16,897,170 0

907,237,710 888,414,226 18,823,484 교통정책과 153,848,055 149,231,055 4,617,000

660,384 660,384 0

153,187,671 148,570,671 4,617,000

시민편의 교통행정 구현 153,199,602 148,582,602 4,617,000

660,384 660,384 0

152,539,218 147,922,218 4,617,000

메트로 운영지원 98,098,769 93,481,769 4,617,000

660,384 660,384 0

97,438,385 92,821,385 4,617,000

인천교통공사운영 지원 96,146,000 91,529,000 4,617,000

309전출금 68,086,000 63,469,000 4,617,000

01 공사ㆍ공단경상전출금

○도시철도 2호선 운영비

4,617,000 63,469,000

68,086,000

경정 18,158,000,00018,158,000 13,541,000 4,617,000

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 버스정책과

정 책: 시내버스 준공영제 운영 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

버스정책과 158,499,144 147,224,459 11,274,685

1,983,060 1,983,060 0

156,516,084 145,241,399 11,274,685 시내버스 준공영제 운영 127,220,190 115,949,460 11,270,730 버스운송사업 개선 127,220,190 115,949,460 11,270,730 준공영제 재정지원 127,190,730 115,920,000 11,270,730

307민간이전 127,190,730 115,920,000 11,270,730

09 운수업계보조금

○준공영제 재정지원

11,270,730 115,920,000

127,190,730

경정 127,190,730,000127,190,730 115,920,000 11,270,730

행정운영경비 43,920 39,965 3,955

기본경비(버스정책과) 43,920 39,965 3,955

부서운영비 43,920 39,965 3,955

201일반운영비 26,160 22,205 3,955

01 사무관리비

○부서운영수용비

○기본업무수행 급량비

3,955 22,205

26,160

경정 12,960,00012,960 10,805 2,155

경정 13,200,00013,200 11,400 1,800

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 철도과

정 책: 사람·인천 중심의 철도망 구축 (단위:천원)

철도과 108,257,421 117,313,4219,056,000

사람·인천 중심의 철도망 구축 18,676,760 18,674,760 2,000

철도건설지원 5,600 3,600 2,000

철도건설지원 5,600 3,600 2,000

202여비 2,000 0 2,000

01 국내여비

○광역철도망 확충 추진

2,000 0

2,000

2,000,0002,000 0 2,000

재무활동(철도과) 89,555,461 98,613,4619,058,000 내부거래지출 88,313,461 98,613,46110,300,000 기타회계전출금 82,970,476 93,270,47610,300,000 701기타회계등전출금 82,970,476 93,270,47610,300,000

01 기타회계전출금

○서울도시철도7호선 석남연장 건설

○도시철도건설본부 운영관리

○도시철도건설부채 원금상환 지원

10,300,000 93,270,476

82,970,476

경정 3,000,000,0003,000,000 15,000,00012,000,000

경정 1,500,000,0001,500,000 6,500,0005,000,000

경정 67,132,512,00067,132,512 60,432,512 6,700,000

보전지출 1,242,000 0 1,242,000

반환금 기타 1,242,000 0 1,242,000

802반환금기타 1,242,000 0 1,242,000

01 국고보조금반환금

○도시철도 스크린도어 안전보호벽 개선지원 사업 집행잔액

○도시철도 스크린도어 안전보호벽 개선지원 사업 집행잔액 발생이자

○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액

○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액 발생이자

1,242,000 0

1,242,000

587,000,000587,000 0 587,000

9,000,0009,000 0 9,000

600,000,000600,000 0 600,000

46,000,00046,000 0 46,000

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 택시화물과

정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

택시화물과 180,810,274 180,676,974 133,300

1,815,930 1,722,630 93,300

7,700,000 7,700,000 0

6,848,000 6,848,000 0

164,446,344 164,406,344 40,000

택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 180,775,402 180,642,102 133,300

1,815,930 1,722,630 93,300

7,700,000 7,700,000 0

6,848,000 6,848,000 0

164,411,472 164,371,472 40,000

화물운수 및 여객운수(전세버스 등)사업 지원 132,064,438 131,931,138 133,300

1,773,300 1,680,000 93,300

7,000,000 7,000,000 0

123,291,138 123,251,138 40,000

버스 운수종사자 양성교육 133,300 0 133,300

93,300 0 93,300

40,000 0 40,000

308자치단체등이전 133,300 0 133,300

93,300 0 93,300

40,000 0 40,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○버스 운수종사자 양성교육

133,300 0

133,300

133,300,000133,300 0 133,300

93,300 0 93,300

40,000 0 40,000

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 교통관리과

정 책: 재무활동(교통관리과) (단위:천원)

교통관리과 2,879,964 11,592,1038,712,139

재무활동(교통관리과) 2,825,500 11,537,6398,712,139 내부거래지출 2,825,500 11,537,6398,712,139 기타회계 전출금 2,825,500 11,537,6398,712,139 701기타회계등전출금 2,825,500 11,537,6398,712,139

01 기타회계전출금

○지역개발기금 융자금 원리금 상환지원

○원도심활성화특별회계 전출금

8,712,139 11,537,639

2,825,500

경정 00 3,212,1393,212,139

경정 2,825,500,0002,825,500 8,325,5005,500,000

(6)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정보운영과

정 책: 재무활동(교통정보운영과) (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

교통정보운영과 10,469,108 10,339,687 129,421

208,000 208,000 0

10,261,108 10,131,687 129,421

재무활동(교통정보운영과) 129,421 0 129,421

보전지출 129,421 0 129,421

반환금기타 129,421 0 129,421

802반환금기타 129,421 0 129,421

01 국고보조금반환금

○첨단교통관리시스템 구축사업(ATMS) 국비 사용잔 액(원금)

○첨단교통관리시스템 구축사업(ATMS) 국비 사용잔 액(이자)

129,421 0

129,421

109,831,948109,832 0 109,832

19,588,30519,589 0 19,589

(7)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 해양항만과

정 책: 경쟁력있는 해양도시 건설 (단위:천원)

해양항만과 3,074,435 3,071,348 3,087

경쟁력있는 해양도시 건설 67,587 64,500 3,087

항만 이미지 제고사업 55,087 52,000 3,087

화수부두 수산관광 발전 및 기반시설 확충사업 3,087 0 3,087

802반환금기타 3,087 0 3,087

01 국고보조금반환금

○화수부두 수산관광 발전 및 기반시설 확충사업 정 산에 따른 발생이자 반납

3,087 0

3,087

3,086,6503,087 0 3,087

(8)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 항공과

정 책: 항공산업 육성 및 지원 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

항공과 14,315,548 13,115,548 1,200,000

항공산업 육성 및 지원 13,485,475 12,285,475 1,200,000 공항 및 항공산업 활성화 지원사업 13,485,475 12,285,475 1,200,000 인천항공산업 산학융합지구 조성 12,700,000 11,500,000 1,200,000

306출연금 12,700,000 11,500,000 1,200,000

01 출연금

○항공우주전문인력 양성사업

1,200,000 11,500,000

12,700,000

1,200,000,0001,200,000 0 1,200,000

(9)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도서지원과

정 책: 특수지역 개발 및 지원 (단위:천원)

도서지원과 68,180,610 66,465,610 1,715,000

16,471,600 15,476,600 995,000

28,526,000 28,526,000 0

23,183,010 22,463,010 720,000

특수지역 개발 및 지원 15,654,086 14,854,086 800,000

4,129,000 4,129,000 0

11,525,086 10,725,086 800,000

도서지역 교통편의 증진 15,654,086 14,854,086 800,000

4,129,000 4,129,000 0

11,525,086 10,725,086 800,000

여객선 운임지원(자체) 8,786,380 7,986,380 800,000 308자치단체등이전 8,736,000 7,936,000 800,000

01 자치단체경상보조금

○인천시민 여객선 운임 보조

800,000 7,936,000

8,736,000

경정 5,826,000,0005,826,000 5,026,000 800,000

푸른 인천 앞바다 조성 10,824,144 9,909,144 915,000

4,724,600 3,729,600 995,000

6,099,544 6,179,54480,000

인천 앞바다 쓰레기 수거 8,492,000 7,497,000 995,000

2,840,000 1,845,000 995,000

5,652,000 5,652,000 0

하천하구 쓰레기 정화사업(자치단체경상보조) 7,699,000 6,704,000 995,000

2,671,000 1,676,000 995,000

5,028,000 5,028,000 0

308자치단체등이전 7,699,000 6,704,000 995,000

2,671,000 1,676,000 995,000

5,028,000 5,028,000 0

01 자치단체경상보조금

○하천하구 쓰레기 정화사업

995,000 6,704,000

7,699,000

경정 7,699,000,0007,699,000 6,704,000 995,000

2,671,000 1,676,000 995,000

5,028,000 5,028,000 0

해양생태계 보전 관리 2,332,144 2,412,14480,000

1,884,600 1,884,600 0

447,544 527,54480,000

바다그리기 대회 지원 0 80,00080,000

307민간이전 0 80,00080,000

04 민간행사사업보조 0 80,00080,000

(10)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도서지원과

정 책: 푸른 인천 앞바다 조성 (단위:천원)

○바다그리기 대회 지원 경정 00 80,00080,000

낙후지역 개발 및 지원 41,004,810 41,004,810 0

7,618,000 7,618,000 0

28,526,000 28,526,000 0

4,860,810 4,860,810 0

도서개발 및 접경지역 지원 471,000 471,000 0

접경지 균형발전 광역지자체 공동연구용역(예산과목변경 )

100,000 100,000 0

207연구개발비 100,000 0 100,000

01 연구용역비

○접경지 균형발전 광역지자체 공동연구용역

100,000 0

100,000

100,000,000100,000 0 100,000

308자치단체등이전 0 100,000100,000

07 자치단체간부담금

○접경지 균형발전 광역지자체 공동연구

100,000 100,000

0

경정 00 100,000100,000

(11)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 해양친수과

정 책: 경쟁력있는 해양친수도시 건설 (단위:천원)

해양친수과 1,112,925 1,104,765 8,160

경쟁력있는 해양친수도시 건설 1,092,300 1,090,740 1,560

해양친수공간 조성 608,300 606,740 1,560

해안가 친수공간 조성 608,300 606,740 1,560

202여비 3,000 1,440 1,560

01 국내여비

○해양친수공간 조성 출장여비

1,560 1,440

3,000

경정 3,000,0003,000 1,440 1,560

행정운영경비(해양친수과) 20,625 14,025 6,600

기본경비 20,625 14,025 6,600

부서운영비 20,625 14,025 6,600

201일반운영비 11,000 7,700 3,300

01 사무관리비

○부서운영수용비

○기본업무수행 급량비

3,300 7,700

11,000

경정 3,080,0003,080 1,380 1,700

경정 3,300,0003,300 1,700 1,600

202여비 7,700 4,400 3,300

01 국내여비

○국내여비

3,300 4,400

7,700

경정 5,060,0005,060 1,760 3,300

(12)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산과

정 책: 수산자원 관리 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

수산과 38,870,407 38,085,022 785,385

13,637,685 13,335,765 301,920

9,120,000 9,120,000 0

16,112,722 15,629,257 483,465

수산자원 관리 6,431,276 6,178,396 252,880

819,645 717,725 101,920

3,560,000 3,560,000 0

2,051,631 1,900,671 150,960

수산자원 증식 5,710,026 5,557,146 152,880

721,920 620,000 101,920

3,160,000 3,160,000 0

1,828,106 1,777,146 50,960

수산 u-IT융합 모델화사업 152,880 0 152,880

101,920 0 101,920

50,960 0 50,960

308자치단체등이전 152,880 0 152,880

101,920 0 101,920

50,960 0 50,960

01 자치단체경상보조금

○수산 u-IT융합 모델화사업

152,880 0

152,880

152,880,000152,880 0 152,880

101,920 0 101,920

50,960 0 50,960

연안어장 환경개선 721,250 621,250 100,000

97,725 97,725 0

400,000 400,000 0

223,525 123,525 100,000

체험어장 종패살포 지원사업 100,000 0 100,000

308자치단체등이전 100,000 0 100,000

01 자치단체경상보조금

○체험어장 종패살포 지원

100,000 0

100,000

100,000,000100,000 0 100,000

어업경쟁력 강화 32,371,519 31,839,014 532,505

12,818,040 12,618,040 200,000

5,560,000 5,560,000 0

13,993,479 13,660,974 332,505

어업 인프라 구축 25,806,642 25,526,642 280,000

12,275,340 12,075,340 200,000

(13)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

어업 인프라 구축 균 4,360,000 4,360,000 0

9,171,302 9,091,302 80,000

어촌체험휴양마을 고도화사업 280,000 0 280,000

200,000 0 200,000

80,000 0 80,000

403자치단체등자본이전 280,000 0 280,000

200,000 0 200,000

80,000 0 80,000

01 자치단체자본보조

○어촌체험휴양마을 고도화사업

280,000 0

280,000

280,000,000280,000 0 280,000

200,000 0 200,000

80,000 0 80,000

어선 안전사고 예방 3,186,825 2,934,320 252,505

137,700 137,700 0

3,049,125 2,796,620 252,505

어업지도선 운영 2,558,030 2,308,030 250,000

308자치단체등이전 1,900,000 1,650,000 250,000 01 자치단체경상보조금

○어업지도선 운영비 지원()

250,000 1,650,000

1,900,000

경정 1,900,000,0001,900,000 1,650,000 250,000

어업지원 업무추진 15,745 13,240 2,505

308자치단체등이전 2,505 0 2,505

11 기타부담금

○불법어업 지도단속 기관 보조금

2,505 0

2,505

2,505,0002,505 0 2,505

(14)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 재생정책과

정 책: 재무활동(재생정책과) (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

재생정책과 15,041,230 14,992,230 49,000

재무활동(재생정책과) 14,876,972 14,827,972 49,000

내부거래지출 14,876,972 14,827,972 49,000

기타회계전출금 14,876,972 14,827,972 49,000

701기타회계등전출금 14,876,972 14,827,972 49,000 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

49,000 14,827,972

14,876,972

경정 14,749,472,00014,749,472 14,700,472 49,000

(15)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 재생콘텐츠과

정 책: 원도심 재생사업 추진 (단위:천원)

재생콘텐츠과 47,400 16,899,40016,852,000

원도심 재생사업 추진 21,600 18,600 3,000

도시균형발전사업 추진 21,600 18,600 3,000

도시균형발전사업 활성화 21,600 18,600 3,000

201일반운영비 13,000 10,000 3,000

01 사무관리비

○도시재생사업 전문가 자문수당 등

3,000 10,000

13,000

3,000,0003,000 0 3,000

재무활동 0 16,855,00016,855,000

내부거래지출 0 16,855,00016,855,000

기타회계전출금 0 16,855,00016,855,000

701기타회계등전출금 0 16,855,00016,855,000 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

○원도심활성화특별회계 전출금(개항창조도시)

16,855,000 16,855,000

0

경정 00 8,855,0008,855,000

경정 00 8,000,0008,000,000

(16)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 도로과

정 책: 도로망 확충 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

도로과 129,759,780 123,074,610 6,685,170

16,644,000 16,644,000 0

113,115,780 106,430,610 6,685,170

도로망 확충 64,084,382 57,929,382 6,155,000

16,644,000 16,644,000 0

47,440,382 41,285,382 6,155,000

국가지원 지방도 건설 19,422,000 19,092,000 330,000

4,964,000 4,964,000 0

14,458,000 14,128,000 330,000

국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 6,616,000 6,286,000 330,000

200,000 200,000 0

6,416,000 6,086,000 330,000

401시설비및부대비 6,616,000 6,286,000 330,000

200,000 200,000 0

6,416,000 6,086,000 330,000

01 시설비

○설계비

330,000 6,250,000

6,580,000

330,000,000330,000 0 330,000

지방도 및 기타도로 건설 32,662,382 26,837,382 5,825,000

6,780,000 6,780,000 0

25,882,382 20,057,382 5,825,000

도시철도2호선 204공구 일원 서곶로 확장 250,000 0 250,000

401시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비

○공사비

250,000 0

250,000

250,000,000250,000 0 250,000

군ㆍ구 도로개설지원 8,129,000 8,079,000 50,000 403자치단체등자본이전 8,129,000 8,079,000 50,000

01 자치단체자본보조

○중로2-616호선 경찰종합학교 부지 도로개설

50,000 8,079,000

8,129,000

50,000,00050,000 0 50,000

인천 서구 거첨도~약암리간 도로개설 11,790,000 7,280,000 4,510,000

6,780,000 6,780,000 0

5,010,000 500,000 4,510,000

308자치단체등이전 9,020,000 2,550,000 6,470,000

4,510,000 2,550,000 1,960,000

4,510,000 0 4,510,000

07 자치단체간부담금 9,020,000 2,550,000 6,470,000

(17)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○김포시 국비 매칭 전출금 경정 9,020,000,0009,020,000 2,550,000 6,470,000

4,510,000 2,550,000 1,960,000

4,510,000 0 4,510,000

401시설비및부대비 2,770,000 4,730,0001,960,000

2,270,000 4,230,0001,960,000

500,000 500,000 0

01 시설비

○공사비

1,960,000 4,570,000

2,610,000

경정 1,610,000,0001,610,000 3,570,0001,960,000

1,610,000 3,570,0001,960,000

아암지하차도 건설공사 835,000 0 835,000

401시설비및부대비 835,000 0 835,000

01 시설비

○설계비

835,000 0

835,000

835,000,000835,000 0 835,000

북항로(1-7호선) 확장사업 160,000 0 160,000

401시설비및부대비 160,000 0 160,000

01 시설비

○설계비

○공사비 03 시설부대비

○시설부대비

157,000 0

157,000

35,000,00035,000 0 35,000

122,000,000122,000 0 122,000

3,000 0

3,000

3,000,0003,000 0 3,000

주적골삼거리 교차로개선 사전타당성 검토용역 20,000 0 20,000

401시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비

○주적골삼거리 교차로개선 사전타당성 검토용역

20,000 0

20,000

20,000,00020,000 0 20,000

도로 정비 및 관리 46,957,558 46,747,558 210,000 도로 계획 및 관리 지원 38,186,322 37,976,322 210,000 인천광역시 도로건설·관리계획 수립용역 130,000 0 130,000

401시설비및부대비 130,000 0 130,000

01 시설비

○용역비

130,000 0

130,000

130,000,000130,000 0 130,000

강화군 길상면 온수리 일원 현황도로 측량 80,000 0 80,000

401시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비

○측량수수료

80,000 0

80,000

80,000,00080,000 0 80,000

재무활동(도로과) 18,671,240 18,351,070 320,170

(18)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도로과

정 책: 재무활동(도로과) (단위:천원)

보전지출 4,333,076 4,012,906 320,170

반환금기타 320,170 0 320,170

802반환금기타 320,170 0 320,170

01 국고보조금반환금

○안전한 보행환경 사업 국고보조금 반납 ㅇ국고보조금 집행잔액

ㅇ국고보조금 집행잔액 발생이자

320,170 0

320,170

320,170 0 320,170

249,784,490249,785 0 249,785

70,384,04070,385 0 70,385

(19)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 고속도로재생과

정 책: 경인고속도로 일반화 (단위:천원)

고속도로재생과 5,725,658 5,697,458 28,200

경인고속도로 일반화 45,000 25,000 20,000

경인고속도로 일반화 추진 45,000 25,000 20,000

경인고속도로 일반화 사업 45,000 25,000 20,000

201일반운영비 41,400 21,400 20,000

02 공공운영비

○무인 단속카메라 유지관리비

20,000 0

20,000

20,000,00020,000 0 20,000

재무활동 5,112,378 5,104,178 8,200

내부거래지출 5,112,378 5,104,178 8,200

기타회계전출금 5,112,378 5,104,178 8,200

701기타회계등전출금 5,112,378 5,104,178 8,200 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

8,200 5,104,178

5,112,378

경정 5,112,378,0005,112,378 5,104,178 8,200

(20)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 시설계획과

정 책: 환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

시설계획과 1,380,592 11,257,5929,877,000

600,000 600,000 0

780,592 10,657,5929,877,000

환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 814,960 10,691,9609,877,000

600,000 600,000 0

214,960 10,091,9609,877,000

시민중심 도시기반시설 구축 814,960 10,691,9609,877,000

600,000 600,000 0

214,960 10,091,9609,877,000

캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역 주변지역 등 시민 참여위원회 운영

166,000 16,000 150,000

308자치단체등이전 150,000 0 150,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역 주변지역 등 활성화 사업

150,000 0

150,000

150,000,000150,000 0 150,000

기타회계전출금(시설계획과) 0 10,030,00010,030,000 701기타회계등전출금 0 10,030,00010,030,000

01 기타회계전출금

○도시개발특별회계전출금(부평미군기지공원부지매 입비)

10,030,000 10,030,000

0

경정 00 10,030,00010,030,000

3보급단 등 군부대 이전 3,000 0 3,000

202여비 3,000 0 3,000

01 국내여비

3보급단 등 군부대 이전 업무수행 출장여비

3,000 0

3,000

3,000,0003,000 0 3,000

(21)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 건축계획과

정 책: 함께 만드는 건축문화 창조 (단위:천원)

건축계획과 178,939,154 142,631,195 36,307,959

120,339,630 120,060,630 279,000

10,049,170 10,049,170 0

48,550,354 12,521,395 36,028,959

함께 만드는 건축문화 창조 143,154,693 142,596,693 558,000

120,339,630 120,060,630 279,000

10,049,170 10,049,170 0

12,765,893 12,486,893 279,000

주거환경 개선 141,764,323 141,206,323 558,000

120,339,630 120,060,630 279,000

10,049,170 10,049,170 0

11,375,523 11,096,523 279,000

노후 공공임대주택 시설개선사업 1,158,000 600,000 558,000

579,000 300,000 279,000

579,000 300,000 279,000

403자치단체등자본이전 1,158,000 600,000 558,000

579,000 300,000 279,000

579,000 300,000 279,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○노후공공임대주택 시설개선사업

558,000 600,000

1,158,000

경정 1,158,000,0001,158,000 600,000 558,000

579,000 300,000 279,000

579,000 300,000 279,000

재무활동(건축계획과) 35,749,959 0 35,749,959

보전지출 35,749,959 0 35,749,959

반환금 기타 35,749,959 0 35,749,959

802반환금기타 35,749,959 0 35,749,959

01 국고보조금반환금

○구월A3 공공주택 사업계획 승인취소 국비반환금

○구월A3 공공주택 사업계획 승인취소 반납이자

35,749,959 0

35,749,959

31,673,921,00031,673,921 0 31,673,921

4,076,038,0004,076,038 0 4,076,038

(22)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시경관과

정 책: 재무활동(도시경관과) (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

도시경관과 3,636,449 3,386,449 250,000

재무활동(도시경관과) 3,355,850 3,105,850 250,000

내부거래지출 3,355,850 3,105,850 250,000

기타회계전출금 3,355,850 3,105,850 250,000

701기타회계등전출금 3,355,850 3,105,850 250,000 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

250,000 3,105,850

3,355,850

경정 3,355,850,0003,355,850 3,105,850 250,000

(23)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 토지정보과

정 책: 선진지적행정구현 (단위:천원)

토지정보과 2,496,455 2,486,667 9,788

724,153 716,347 7,806

1,772,302 1,770,320 1,982

선진지적행정구현 1,771,554 1,762,248 9,306

724,153 716,347 7,806

1,047,401 1,045,901 1,500

토지행정역량강화 749,413 747,913 1,500

687,223 687,223 0

62,190 60,690 1,500

지적재조사 사업추진 40,090 38,590 1,500

201일반운영비 11,490 9,990 1,500

01 사무관리비

○지적재조사사업 홍보

1,500 2,500

4,000

경정 2,500,0002,500 1,000 1,500

토지행정서비스고도화 36,930 29,124 7,806

36,930 29,124 7,806

지적관리업무추진 36,930 29,124 7,806

36,930 29,124 7,806

101인건비 34,039 25,011 9,028

34,039 25,011 9,028

04 기간제근로자등보수

○지적관리사업 기간제근로자 보수

9,028 25,011

34,039

경정 34,039,00034,039 25,011 9,028

34,039 25,011 9,028

202여비 2,891 4,1131,222

2,891 4,1131,222

01 국내여비

○지적업무 수행여비

1,222 4,113

2,891

경정 2,891,0002,891 4,1131,222

2,891 4,1131,222

재무활동(토지정보과) 482 0 482

보전지출 482 0 482

반환금기타 482 0 482

802반환금기타 482 0 482

01 국고보조금반환금

2018년도 개별공시지가 조사 국고보조금 집행잔액

반납

2018년도 개별공시지가 조사 국고보조금 발생이자

반납

482 0

482

195,000195 0 195

68,40069 0 69

(24)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 토지정보과

정 책: 재무활동(토지정보과) (단위:천원)

2018년도 지적관리 국고보조금 집행잔액 반납

2018년도 지적관리 국고보조금 발생이자 반납

12,63013 0 13

204,110205 0 205

(25)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 종합건설본부

정 책: 쾌적한 도로시설 관리 (단위:천원)

종합건설본부 21,688,686 20,188,686 1,500,000

쾌적한 도로시설 관리 7,743,712 6,243,712 1,500,000

교량유지보수 3,753,600 2,253,600 1,500,000

교량 보수보강 공사 3,753,600 2,253,600 1,500,000 401시설비및부대비 3,750,000 2,250,000 1,500,000

01 시설비

○백석고가교 외 2개소 내진성능보강(19년 특교세)

1,500,000 2,250,000

3,750,000

1,500,000,0001,500,000 0 1,500,000

(26)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산기술지원센터

정 책: 수산기술보급 및 인력육성 (단위:천원)

2019년도 추경 2 회 일반회계

수산기술지원센터 4,021,161 3,719,667 301,494

268,128 268,128 0

1,700,000 1,700,000 0

2,053,033 1,751,539 301,494

수산기술보급 및 인력육성 576,167 576,167 0

268,128 268,128 0

56,500 56,500 0

251,539 251,539 0

수산 전문인력 육성 86,217 86,217 0

43,900 43,900 0

42,317 42,317 0

어촌지도자 교육 41,429 41,429 0

29,000 29,000 0

12,429 12,429 0

201일반운영비 6,929 6,057 872

4,850 4,240 610

2,079 1,817 262

03 행사운영비

○어촌지도자협의회 운영

872 6,057

6,929

경정 6,929,0006,929 6,057 872

4,850 4,240 610

2,079 1,817 262

301일반보상금 34,500 35,372872

24,150 24,760610

10,350 10,612262

09 행사실비보상금

○어촌지도자협의회 운영

12 기타보상금

○어촌지도자 활동비

180 1,500

1,680

경정 1,680,0001,680 1,500 180

1,176 1,050 126

504 450 54

1,052 33,872

32,820

경정 32,820,00032,820 33,8721,052

22,974 23,710736

9,846 10,162316

행정운영경비 859,550 643,500 216,050

643,500 643,500 0

216,050 0 216,050

인력운영비(수산기술지원센터) 770,474 554,424 216,050

(27)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

인력운영비(수산기술지원센터)554,424 554,424 0

216,050 0 216,050

수산어업행정지원(경상)-인력운영비 770,474 554,424 216,050

554,424 554,424 0

216,050 0 216,050

101인건비 740,614 531,924 208,690

531,924 531,924 0

208,690 0 208,690

01 보수

○봉급 ㅇ4

5급 ㅇ6

○정근수당

○자녀학비수당 ㅇ고등학교

○정액급식비

○명절휴가비

○연가보상비

208,690 531,924

740,614

566,920 393,136 173,784

경정 84,000,00084,000 61,200 22,800

61,200 61,200 0

22,800 0 22,800

81,600,00081,600 0 81,600

경정 263,736,000263,736 194,352 69,384

194,352 194,352 0

69,384 0 69,384

경정 36,392,00036,392 27,662 8,730

27,662 27,662 0

8,730 0 8,730

3,747 1,856 1,891

경정 3,746,4003,747 1,856 1,891

1,856 1,856 0

1,891 0 1,891

경정 20,280,00020,280 17,160 3,120

17,160 17,160 0

3,120 0 3,120

경정 43,670,00043,670 33,194 10,476

33,194 33,194 0

10,476 0 10,476

경정 14,000,00014,000 3,311 10,689

3,311 3,311 0

10,689 0 10,689

204직무수행경비 29,860 22,500 7,360

22,500 22,500 0

7,360 0 7,360

(28)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 수산기술지원센터

정 책: 행정운영경비 (단위:천원)

02 직급보조비

○직급보조비 ㅇ5급 ㅇ6

7

8~9

7,360 22,500

29,860

29,860 22,500 7,360

4,000,0004,000 0 4,000

경정 11,880,00011,880 9,300 2,580

9,300 9,300 0

2,580 0 2,580

경정 5,580,0005,580 5,040 540

5,040 5,040 0

540 0 540

경정 1,740,0001,740 1,500 240

1,500 1,500 0

240 0 240

재무활동(수산기술지원센터) 85,444 0 85,444

보전지출 85,444 0 85,444

반환금기타 85,444 0 85,444

802반환금기타 85,444 0 85,444

01 국고보조금반환금

2016년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자

2017년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자

2018년 자율관리어업확산교육 사업 발생 이자

2018년 이동수리소 운영 사업 발생 이자

2017년 어촌지도자 교육

2018년 어촌지도자교육

2018년 수산어업행정 지원 사업

2018년 지도분석장비 구입

85,444 0

85,444

73,50074 0 74

67,53068 0 68

47,24048 0 48

260,080261 0 261

1,702,1701,703 0 1,703

888,300889 0 889

82,262,89082,263 0 82,263

137,960138 0 138

Referensi