• Tidak ada hasil yang ditemukan

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum rapat ( bulan ) Tersedianya makan minum tamu ( bulan )

72 207.277.500 36 95.145.000 12 27.775.000 3 3.217.500 3 15.109.750 6 18.327.250 42 113.472.250 58,33 54,74 18 Rapat - rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah

terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah ( bulan )

72 170.500.000 33 88.629.800 12 9.750.000 3 750.000 3 1.500.000 6 2.250.000 39 90.879.800 54,17 53,30 19 Rapat - rapat Koordinasi dan

konsultasi dalam Daerah

terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah ( bulan ) 72 387.660.000 27 183.325.000 12 71.100.000 3 4.325.000 3 18.510.000 6 22.835.000 33 206.160.000 45,83 53,18 30 Penunjang operasional Pelaporan

OPD

Jumlah Laporan dan dokumen perencanaan (dokumen)

24 18.150.000 0 - 8 6.050.000 3 550.000 3 3.350.000 6 3.900.000 6 3.900.000 25,00 21,49

B 5 00 01 01 02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 389.731.000 33 148.334.050 12 79.562.000 3 3.525.000 3 24.556.000 - - 6 28.081.000 39 176.415.050 54,17 45,27 Kec.Kt.XI Trs

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja (bln)

36 43.500.000 0 - 12 30.500.000 3 - 3 0 6 - 6 - 16,67 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ( unit kantor )

72 43.500.000 36 25.500.000 12 12.200.000 3 1.875.000 3 8.266.000 6 10.141.000 42 35.641.000 58,33 81,93 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional (unit) 72 287.781.000 36 118.954.050 12 33.862.000 3 1.650.000 3 14.790.000 6 16.440.000 42 135.394.050 58,33 47,05 28 Pemeliharaan rutin peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan kantor (bln)

72 14.950.000 36 3.880.000 12 3.000.000 3 - 3 1.500.000 6 1.500.000 42 5.380.000 58,33 35,99

C 5 00 01 01 15 Program Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase kasus pepanggaran Perda yang diselesaikan (persen) 80 37.920.000 60 - 8 12.640.000 0 - 3.375.000 0 - 0 3.375.000 60 3.375.000 75,00 8,90 Kec.Kt.XI Trs

15 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum

Jumlah kasus yang difasilitasi (kasus)

18 37.920.000 0 - 6 12.640.000 2 - 3 3.375.000 5 3.375.000 5 3.375.000 27,78 8,90

D 5 00 01 15 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase ASN ,sekolah, Abri dan ormas yg mengikuti PHBN

60 108.698.000 40 16.000.000 20 15.000.000 0 - 0 0 - - 0 - 40 16.000.000 66,67 14,72 Kec.Kt.XI Trs

06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan

6 108.698.000 3 16.000.000 1 15.000.000 0 - 0 0 0 - 3 16.000.000 50,00 14,72

E 5 00 01 15 24 Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari

Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif

100 157.890.000 75 - 15 52.630.000 4 5.400.000 28.513.500 - - 4,00 33.913.500 79,00 33.913.500 79,00 21,48 Kec.Kt.XI Trs

5 00 01 15 24 15 Pembinaan PKK Kecamatan Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan

36 148.875.000 0 - 12 49.625.000 3 5.400.000 3 28.513.500 6 33.913.500 6 33.913.500 16,67 22,78 5 00 01 15 24 16 Pembinaan Bulan Bakti Gontong

Royong

Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari

36 9.015.000 0 - 12 3.005.000 3 - 3 - 6 - 6 - 16,67 0,00

F 5 0 1 18 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

150 26.655.000 115 - 30 8.885.000 3 1.785.000 12 2.322.500 - - 15 4.107.500 130 4.107.500 86,67 15,41 Kec.Kt.XI Trs

1 5 0 1 18 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Paten terselenggaraya pelayanan PATEN (bln

36 26.655.000 0 12 8.885.000 3 1.785.000 3 2.322.500 6 4.107.500 6 4.107.500 16,67 15,41 G 5 00 01 01 06 Program Peningkatan Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai SAKIP Kecamatan

A 70.000.000 C 27.500.000 B - - 0 0 - 0 - 96 27.500.000 96,00 39,29 Kec.Kt.XI Trs

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan yang disusun (SAKIP, LKPj, Neraca, CaLK, Evaluasi Renja) (dokumen)

36 35.000.000 18 12.000.000 6 2 - 0 0 2 - 20 12.000.000 55,56 34,29 10 Penyusunan Perencanaan Anggaran Dokumen perencanan

dan anggaran yang disusun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan) (dokumen)

24 35.000.000 12 15.500.000 4 0 - 1 0 1 - 13 15.500.000 54,17 44,29

H 5 00 01 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan

100 59.485.000 78 27.310.000 8 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 78 27.310.000 78,00 45,91 Kec.Kt.XI Trs

32 Fasilitasi masalah trantip dan

pertanahan jumlah penyelesaian permasahan trantip yang di fasilitasi 72 59.485.000 36 27.310.000 12 4 4 - 40 27.310.000 55,56 45,91 I 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga sosial aktif (%)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

01 Penunjang Kegiatan MTQ Kabuaten Terlaksannya Kegaiatan MTQ tk kecamatan

3 83.725.000 1 146.415.000 1 0 - 0 - 1 146.415.000 33,33 174,88

23 Pembinaan lembaga didikan subuh Terlaksannya Pembinaan lembaga didikan subuh 12 107.150.000 3 4445000 6 3 825.000 3 825.000 6 5.270.000 50,00 4,92 J 2 00 02 15 15 Program pengembangan pemasaran Pariwisata Persentase promosi budaya daerah dan potensi daya lokal

50 56.125.000 10 20.325.000 10 21.205.000 0 - 5 16.564.483 - - 5 16.564.483 15 36.889.483 30,00 65,73 Kec.Kt.XI Trs

20 Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau

Pameran pergelaran seni budaya dan festifal langkisau (event)

6 56.125.000 1 20.325.000 1 21.205.000 0 - 1 16.564.483 1 16.564.483 2 36.889.483 33,33 65,73

K 5 00 01 15 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

Persentase tata kelola keuangan nagari yang baik

100 436.102.000 69 112.940.000 20 59.542.000 3 1.567.500 7 21.824.500 - - 10 23.392.000 79 136.332.000 79,00 31,26 Kec.Kt.XI Trs

01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintah Nagari tersedianya operasional pembinaan pemerintahan nagari (bln) 72 326.670.000 36 96.125.000 12 34.398.000 3 3 8.262.000 6 8.262.000 42 104.387.000 58,33 31,95 07 Pembinaan dan Pengawasan

Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari Tersedianya operasional pembinaan keuangan nagari (bln) 36 75.432.000 0 - 12 25.144.000 3 1.567.500 3 13.562.500 6 15.130.000 6 15.130.000 16,67 20,06 09 Pembinaan pengelolaan keuangan

Nagari Tersedianya operasional pembinaan keuangan nagari (bln) 36 34.000.000 36 16.815.000 0 - 0 - 0 - 36 16.815.000 100,00 49,46

L 5 00 01 15 57 Program Peningkatan IMTAQ Peringkat MTQ 5 besar 30.000.000 5 besar - 5 besar 6.305.000 0 - 1.275.000 - - 0 1.275.000 5 besar 1.275.000 100,00 100,00 Kec.Kt.XI Trs

5 00 01 15 57 17 Lembaga Didikan Shubuh pembinaan yang dilakukan (bln)

36 30.000.000 0 - 12 6.305.000 3 - 3 1.275.000 6 1.275.000 6 1.275.000 16,67 4,25

M 1 01 05 21 Program pendidikan politik masyarakat

Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan

100 14.050.000 100 7.025.000 100 - 0 - - - - - 0 - 100 7.025.000 100,00 50,00 Kec.Kt.XI Trs

27 Fasilitasi penyelenggaraan Pilwana Jumlah Pelaksanaan Pilwana

2 14.050.000 0 7.025.000 1 0 - 0 - 0 - 0 7.025.000 0,00 50,00

10 5 00 01 15 56 Program pembangunan Wilayah Kecamatan Persentase pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan ekonomi 100 834.184.000 75 313.696.500 15 28.045.000 3 9.095.000 12.665.000 - - 3 21.760.000 78 335.456.500 78,00 40,21 Kec.Kt.XI Trs

01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PPK Nagari yang di bina

138 383.336.000 69 136.808.500 0 - 0 - 0 - 69 136.808.500 50,00 35,69 02 Pembinaan bulan Bhakti gontong

royong

jumlah bulan gontong royong yang dilaksanakan 6 72.548.000 3 25.998.000 0 - 0 - 0 - 3 25.998.000 50,00 35,84 03 Perencanaan pembangunan Kecamatan Jumlah Musrembang RKPD yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan 6 117.850.000 3 46.835.000 1 12.245.000 0 6.345.000 1 5.900.000 1 12.245.000 4 59.080.000 66,67 50,13 04 Fasilitasi kegiatan kepemudaan

keagamaan dan kemasyarakatan

Meningkatnya capaian kehidupan beragama beradap dan mandiri

72 168.380.000 36 63.255.000 12 15.800.000 3 2.750.000 3 6.765.000 6 9.515.000 42 72.770.000 58,33 43,22 05 Pelayanan Administrasi Terpadu

(PATEN)

terselenggaranya pelayanan PATEN (bln)

72 92.070.000 36 40.800.000 0 - 0 - 0 - 36 40.800.000 50,00 44,31

N 00 01 01 58 Program pemantapan otonomi Daerah Persentase penyelesaian permasahan pemerintahan daerah 100 102.306.600 36 49.576.600 12 14.378.000 0 - 5.505.000 - - 0 5.505.000 36 55.081.600 36,00 53,84 Kec.Kt.XI Trs

0 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan terlaksananya Koordinasi dan pembinaan wilayah (bln) 72 102.306.600 36 49.576.600 12 14.378.000 3 - 3 5.505.000 6 5.505.000 42 55.081.600 58,33 53,84

O 00 01 01 59 Program pemberdayaan potensi unggulan kecamatan Persentase terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan program unggulan kecamatan 100 50.000.000 12 5.665.000 12 14.468.000 12 2.400.000 775.000 - - 12 3.175.000 24 8.840.000 24,00 17,68 Kec.Kt.XI Trs

01 Fasilitasi pemberdayaan program unggulan kecatan terlaksananya pemberdayaan (bln) 60 50.000.000 12 5.665.000 12 14.468.000 3 2.400.000 3 775.000 6 3.175.000 18 8.840.000 30,00 17,68 69,41 42,72 S SR II 3.322.681.060 959.224.660 522.730.990,50 83.111.175 115.666.748 - - 57 198.777.923 57,05 1.158.002.583 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi

perkantoran Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln 72 1.337.998.210 24 421.306.810 33 260.443.491 3 47.438.275 3 65.110.873 - 0 6,00 112.549.148 30,00 533.855.958 41,67 39,90 Kec. Bayang

5 00 01 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)

72 38.050.000 24 13.850.000 36 19.920.000 3 234.175 3 4.980.000 6 5.214.175 30 19.064.175 41,67 50,10

Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN BAYANG

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 310.698.550 24 105.087.150 36 71.724.991 3 5.850.000 3 17.931.248 6 23.781.248 30 128.868.398 41,67 41,48 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)

72 52.995.200 24 16.995.200 36 16.297.700 3 3.330.000 3 4.074.425 6 7.404.425 30 24.399.625 41,67 46,04 5 00 01 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

kantor (bulan)

72 116.922.720 24 38.922.720 36 17.463.800 3 6.258.850 3 4.365.950 6 10.624.800 30 49.547.520 41,67 42,38 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)

72 73.730.240 24 22.530.240 36 18.592.000 3 7.151.000 3 4.648.000 6 11.799.000 30 34.329.240 41,67 46,56 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)

72 24.504.000 24 7.304.000 36 16.019.000 3 3.584.250 3 4.004.750 6 7.589.000 30 14.893.000 41,67 60,78 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)

72 37.440.000 24 12.960.000 36 6.120.000 3 980.000 3 1.530.000 6 2.510.000 30 15.470.000 41,67 41,32 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan

minum rapat (bulan)

72 229.822.500 24 69.822.500 36 31.900.000 3 8.992.500 3 7.975.000 6 16.967.500 30 86.790.000 41,67 37,76 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan)

72 238.140.000 24 78.140.000 36 3.750.000 3 275.000 3 937.500 6 1.212.500 30 79.352.500 41,67 33,32 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan)

72 175.695.000 24 55.695.000 36 52.580.000 3 9.660.000 3 13.145.000 6 22.805.000 30 78.500.000 41,67 44,68 Penunjang operasional Pelaporan

OPD

Jumlah Laporan dan dokumen perencanaan (dokumen)

48 40.000.000 16 28 6.076.000 2 1.122.500 2 1.519.000 4 2.641.500 20 2.641.500 41,67 6,60

B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 297.417.850 24 83.017.850 36 65.404.500 3 19.140.400 3 13.342.750 - - 6 32.483.150 30 115.501.000 41,67 38,83 Kec. Bayang

5 00 01 15 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya persediaan barang kantor (bln)

72 175.490.000 24 35.490.000 36 14.196.000 3 3 3.549.000 6 3.549.000 30 39.039.000 41,67 22,25 5 00 01 15 02 21 Pemeliharaan rutin / berkala rumah

dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln)

72 2.400.000 24 8.000.000 36 12.033.500 3 12.033.550 3 - 6 12.033.550 30 20.033.550 41,67 834,73 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala

pperalatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor(bln)

72 42.000.000 24 14.000.000 36 24.000.000 3 3 6.000.000 6 6.000.000 30 20.000.000 41,67 47,62 5 00 01 15 02 28 Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln 72 77.527.850 24 25.527.850 36 15.175.000 3 7.106.850 3 3.793.750 6 10.900.600 30 36.428.450 41,67 46,99 C 5 00 01 15 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah siswa yang berbudaya hidup sehat (org)

400 174.225.000 100 41.225.000 100 11.425.000 0 - 20 2.856.250 - - 20 2.856.250 120,00 44.081.250 30,00 25,30 Kec. Bayang

5 00 01 15 21 05 Pembinaan UKS Kecamatan jumlah pembinaan yang dilakukan

6 174.225.000 2 41.225.000 1 11.425.000 0 - 0 2.856.250 0 2.856.250 2 44.081.250 33,33 25,30

D 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI 100 210.225.000 32 41.225.000 50 51.693.000 0 - 25 13.000.000 - - 25 13.000.000 57,00 54.225.000 57,00 25,79 Kec. Bayang

5 00 01 15 17 06 Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI

jumlah pelaksanaan PHBN (kali)

6 174.225.000 3 41.225.000 1 37.880.500 0 - 0 - 0 - 3 41.225.000 50,00 23,66 5 00 01 15 17 12 Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan even yang

dilaksanakan (kali

3 36.000.000 0 - 1 13.812.500 0 - 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 33,33 36,11

E 5 00 01 15 15 Program Keluarga Berencana Rasio Apseptor KB (%)

71,6 94.210.000 71,4 20.605.000 71,5 6.300.000 0 - 0,05 3.000.000 - - 0 3.000.000 71,45 23.605.000 99,79 25,06 Kec. Bayang

5 00 01 15 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana pembinaan yang dilakukan (bln)

36 18.900.000 0 - 12 6.300.000 3 - 3 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 16,67 15,87

F 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)

100 75.310.000 32 20.605.000 50 - 0 - - - - 0 - 32 20.605.000 32,00 27,36 Kec. Bayang

5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau

Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)

6 75.310.000 2 20.605.000 3 0 - 0 - 0 - 2 20.605.000 33,33 27,36

G 5 00 01 15 57 Program Peningkatan IMTAQ Peringkat MTQ 5 besar 60.000.000 5 besar - 5 besar 18.105.000 0 - 0 - - 0 0 5 besar 0 100,00 100,00 Kec. Bayang

5 00 01 15 57 03 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Jumlah PHBI yangdilaksanakan

3 30.000.000 0 - 1 8.090.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0 5 00 01 15 57 17 Lembaga Didikan Shubuh pembinaan yang

dilakukan (bln)

36 30.000.000 0 - 12 10.015.000 3 3 0 6 0 6 0 16,67 1,33134E-12

H 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga sosial aktif (%)

70 264.000.000 32 88.000.000 48 - 0 - - - - 0 - 32,00 88.000.000 45,71 33,33 Kec. Bayang

5 00 01 15 21 01 Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten Terlaksannya Kegaiatan MTQ tk kecamatan

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 21 23 Pembinaan lembaga didikan subuh Terlaksannya Pembinaan lembaga didikan subuh (bln)

72 24.000.000 24 8.000.000 0 0 - - - 0 - 24 8.000.000 33,33 33,33

I 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)

100 108.000.000 60 45.000.000 20 23.710.000 0 3.602.500 - - - 0 3.602.500 60,00 48.602.500 60,00 45,00 Kec. Bayang

5 00 01 15 19 05 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Jumlah Nagari yang dibina (17 Nagari x 6 thn)

102 108.000.000 34 45.000.000 17 23.710.000 17 3.602.500 17 3.602.500 51 48.602.500 50,00 45,00

J 5 00 01 15 47 Program Pemantapan Otonomi Daerah Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) 100 60.000.000 32 10.000.000 48 12.222.500 0 - 0 - - 0 0 32,00 10.000.000 32,00 16,67 Kec. Bayang

5 00 01 15 47 01 Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)

Terlaksananya pembinaan (bln)

72 30.000.000 24 10.000.000 - 0 - 0 - 24 10.000.000 33,33 33,33 5 00 01 15 47 09 Koordinasi dan Pembinaan

Kewilayahan

Terlaksananya pembinaan (bln)

36 30.000.000 0 - 12 12.222.500 3 - 3 0 6 0 6 0 16,67 0,00

K 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi 100 641.295.000 32 188.240.000 47,84 73.427.500 0 12.930.000 18.356.875 - 0 0,00 31.286.875 32,00 219.526.875 32,00 34,23 Kec. Bayang

5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina

60 263.100.000 20 87.700.000 25 35.550.000 12 6.980.000 7 8.887.500 19 15.867.500 39 103.567.500 65,00 39,36 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong

royong

Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) 6 83.250.000 2 27.750.000 3 10.250.000 - 2.562.500 0 2.562.500 2 30.312.500 33,33 36,41 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 3 76.575.000 3 25.525.000 0 0 - - 0 - 3 25.525.000 100,00 33,33 5 00 01 15 56 21 Musrenbang Kecamatan Jumlah Musrenbang

RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali)

3 76.575.000 0 - 1 14.462.500 1 5.950.000 3.615.625 1 9.565.625 1 9.565.625 33,33 12,49 5 00 01 15 56 05 Koordinasi muspika dan pembinaan

kewilayahan

Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)

72 74.775.000 24 24.925.000 0 0 - - - 0 - 24 24.925.000 33,33 33,33 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi terpadu

jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)

150 34.920.000 50 11.640.000 50 6.765.000 0 - 30 1.691.250 30 1.691.250 80 13.331.250 53,33 38,18 5 00 01 15 56 Fasilitasi masalah trantib dan

pertanahan

Jumlah kasus yang difasilitasi

6 32.100.000 2 10.700.000 3 6.400.000 0 - 1 1.600.000 1 1.600.000 3 12.300.000 50,00 38,32

51,99 37,41

R SR

III 3.094.604.492 1.010.285.913 497.193.000 105.636.831 64.816.331 - - 0 170.453.162 1.180.739.075 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi

perkantoran

Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln

72 1.401.260.600 36 620.748.413 12 271.685.000 3 49.366.331 3 49.366.331 - - 6,00 98.732.662 42,00 719.481.075 58,33 51,35 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)

72 74.170.000 36 27.025.060 12 11.400.000 3 3.469.831 3 3.469.831 6 6.939.662 42 33.964.722 58,33 45,79 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 114.700.000 12 71.600.000 3 23.200.000 3 23.200.000 6 46.400.000 42 161.100.000 58,33 80,85 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)

72 93.500.000 36 43.696.344 12 13.243.000 3 4.660.000 3 4.660.000 6 9.320.000 42 53.016.344 58,33 56,70 5 00 01 15 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (bln)

72 60.000.000 27 0 - 0 - 0 - 0 - 27 - 37,50 0,00 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor (bulan)

72 132.600.000 33 57.460.240 12 21.921.000 3 8.791.500 3 8.791.500 6 17.583.000 39 75.043.240 54,17 56,59 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)

72 65.400.000 36 34.825.569 12 18.801.000 3 9.245.000 3 9.245.000 6 18.490.000 42 53.315.569 58,33 81,52 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)

72 15.000.000 30 9.326.000 12 3.100.000 3 3 6 - 36 9.326.000 50,00 62,17 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)

72 20.130.000 29 9.235.000 12 4.800.000 3 960.000 3 960.000 6 1.920.000 35 11.155.000 48,61 55,41 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan

minum rapat (bulan)

72 196.500.000 33 73.375.000 12 40.425.000 3 28.150.000 3 10.150.000 6 38.300.000 39 111.675.000 54,17 56,83 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 33 79.745.200 12 6.200.000 3 2.400.000 3 2.400.000 6 4.800.000 39 84.545.200 54,17 43,36

Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 33 148.385.000 12 75.500.000 3 30.655.000 3 30.655.000 6 61.310.000 39 209.695.000 54,17 71,16 5 00 01 15 01 20 Penunjang operasional perencanaan

dan pelaporan

jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen)

48 55.000.000 20 22.975.000 8 4.695.000 3 1.800.000 3 1.800.000 6 3.600.000 26 26.575.000 54,17 48,32

B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln)

72 505.880.000 36 108.419.000 12 109.518.000 3 52.348.000 3 15.450.000 - 0 6 67.798.000 42 176.217.000 58,33 34,83 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (bln) 36 110.994.000 0 - 12 36.998.000 3 36.898.000 3 - 6 36.898.000 6 36.898.000 16,67 33,24 5 00 01 15 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumahdinas (bln)

36 120.780.000 0 - 12 40.260.000 3 3 6 - 6 - 16,67 0,00 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln) 72 247.106.000 36 108.419.000 12 32.260.000 3 15.450.000 3 15.450.000 6 30.900.000 42 139.319.000 58,33 56,38 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor)

6 27.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00

C 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI

100 174.225.000 50 56.575.000 18 28.625.000 0 - 0 - - 0 0,00 - 50,00 56.575.000 50,00 32,47 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 17 17 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

jumlah pelaksanaan PHBN (kali)

6 174.225.000 3 56.575.000 1 28.625.000 0 0 0 - 3 56.575.000 50,00 32,47

D 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga sosial aktif (%)

70 165.000.000 41 51.291.500 10 3.922.500 2 3.922.500 2 - - - 4 3.922.500 45 55.214.000 64,29 33,46 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 21 01 Penunjang Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten

Jumlah MTQ yang diikuti (kali)

4 165.000.000 2 51.291.500 1 3.922.500 0 3.922.500 0 - 0 3.922.500 2 55.214.000 50,00 33,46

E 5 00 01 15 24 Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari

Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif

100 169.267.500 75 - 15 56.422.500 4 - 4 - - - 8,00 - 83,00 - 83,00 0,00 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 24 15 Pembinaan PKK Kecamatan Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan

36 156.772.500 0 - 12 52.257.500 3 3 6 - 6 - 16,67 0,00 5 00 01 15 24 16 Pembinaan Bulan Bakti Gontong

Royong

Tersdianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari 36 12.495.000 0 - 12 4.165.000 3 - 3 - 6 - 6 - 16,67 0,00 F 5 00 01 15 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian pembangunan sesuai target

95 32.040.000 85 - 5 10.680.000 0 - 0 - - - 0 - 85 - 89,47 0,00 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 21 09 Penyelenggaran Musrenbang RKPD Musrenbang kecamatan yang diselenggarakan (kegiatan) 3 32.040.000 3 - 1 10.680.000 0 0 0 - 3 - 100,00 0,00 G 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)

100 75.310.000 50 35.785.000 0 - 0 - 0 - - - 0 - 50 35.785.000 50,00 47,52 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau

Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)

6 75.310.000 3 35.785.000 0 0 0 0 - 3 35.785.000 50,00 47,52

H 5 00 01 15 21 Program pendidikan politik masyarakat

Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan

100 25.000.000 75 3.610.000 0 - 0 - 0 - - - 0 - 75 3.610.000 75,00 14,44 Kec. Bayang Utara

27 Fasilitasi penyelenggaraan pilwana Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana

17 25.000.000 3 3.610.000 0 0 0 0 - 3 3.610.000 17,65 14,44

I 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)

100 29.950.000 50 9.886.000 0 - 0 - 0 - - - 0 - 50,00 9.886.000 50,00 33,01 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 19 04 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Laporan pemerintahan nagari yang akuntabel (6 Nagari x 6 tahun)

36 29.950.000 12 9.886.000 0 0 0 0 - 12 9.886.000 33,33 33,01

J 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi

100 356.671.392 52 93.750.000 0 - 0 - 0 - - - 0,00 - 52,00 93.750.000 52,00 26,28 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina (6 nagari x 6 tahun)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong royong

Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) 6 20.003.563 24 4.122.000 0 - - 0 - 24 4.122.000 400,00 20,61 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 52.402.670 3 16.375.000 0 0 0 0 - 3 16.375.000 50,00 31,25 5 00 01 15 56 05 Fasilitasi Masalah Trantib dan

Pertanahan

Terfasilitasinya Masalah Trantib dan Pertanahan di ^ Nagari

6 10.000.000 3 1.225.000 0 0 0 0 - 3 1.225.000 50,00 12,25 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN Terlaksananya

Penyelenggaraan PATEN

6 50.000.000 2 4.506.000 0 0 0 0 - 2 4.506.000 33,33 9,01

K 5 00 01 15 57 Program penataan Administrasi Kependudukan

Cakuan KTP elektonik

95 60.000.000 85 10.721.000 0 - 0 - 0 - - - 0 - 85,00 10.721.000 89,47 17,87 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 19 02 Penataan Administrasi Kependudukan terlaksananya penataan Administrasi kependudukan (bln)

72 60.000.000 36 10.721.000 0 0 0 0 - 36 10.721.000 50,00 17,87

L 5 00 01 15 58 Program pemantapan otonomi Daerah

Persentase penyelesaian permasahan pemerintahan daerah

100 100.000.000 70 19.500.000 20 16.340.000 0 - 0 - - 0 0 - 70,00 19.500.000 70,00 19,50 Kec. Bayang Utara

5 00 01 15 19 04 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Koordinasi dengan Kapolsek dan danramil berjalan baik

12 50.000.000 7 19.500.000 0 - 0 0 0 - 7 19.500.000 58,33 39,00 5 00 01 15 19 07 Pembinaan Kegiatan Sosial

Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau) Jumlah kegiatan kemasyarakatn yang difasilitasu 12 50.000.000 0 - 4 16.340.000 0 0 0 - 0 - 0,00 0,00 65,82 25,89 R SR IV KECAMATAN IV JURAI 3.052.652.112 1.397.721.100 568.593.604 70.029.940 60.029.940 - - 562.300.200 1.343.758.100 A 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi

perkantoran Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln 72 1.286.260.600 36 629.999.000 12 227.672.800 3 35.928.940 3 35.928.940 - - 6 71.857.880 42 701.856.880 58,33 54,57 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)

72 74.170.000 36 21.323.500 12 8.640.000 3 478.940 3 478.940 6 957.880 42 22.281.380 58,33 30,04 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 103.450.000 12 42.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 6 12.000.000 42 115.450.000 58,33 57,94 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)

72 93.500.000 36 81.625.100 12 54.800.100 3 9.000.000 3 9.000.000 6 18.000.000 42 99.625.100 58,33 106,55 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor (bulan)

72 132.600.000 36 64.112.100 12 17.079.700 3 5.500.000 3 5.500.000 6 11.000.000 42 75.112.100 58,33 56,65 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)

72 65.400.000 36 34.464.300 12 11.458.000 3 2.900.000 3 2.900.000 6 5.800.000 42 40.264.300 58,33 61,57 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)

72 15.000.000 36 5.431.000 12 1.500.000 3 750.000 3 750.000 6 1.500.000 42 6.931.000 58,33 46,21 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)

72 20.130.000 36 9.960.000 12 4.320.000 3 520.000 3 520.000 6 1.040.000 42 11.000.000 58,33 54,64 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan

minum rapat (bulan)

72 196.500.000 36 92.575.000 12 39.325.000 3 6.600.000 3 6.600.000 6 13.200.000 42 105.775.000 58,33 53,83 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 36 113.978.000 12 27.500.000 3 - 3 - 6 - 42 113.978.000 58,33 58,45 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 36 103.080.000 12 21.050.000 3 4.180.000 3 4.180.000 6 8.360.000 42 111.440.000 58,33 37,81

B 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 328.106.000 36 166.549.000 12 113.930.000 3 5.250.000 3 5.250.000 - - 6 10.500.000 42 177.049.000 58,33 53,96 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpelihanya perlengkapan gedung kantor (bln)

72 27.000.000 36 28.125.000 12 49.300.000 3 - 3 - 6 - 42 28.125.000 58,33 104,17 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya gedungkantor kantor (bln)

72 27.000.000 36 18.175.000 12 20.000.000 3 - 3 - 6 - 42 18.175.000 58,33 67,31

Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpelihara dan beroperasinya kendaraan dinas (bln) 72 247.106.000 36 109.469.000 12 41.630.000 3 5.250.000 3 5.250.000 6 10.500.000 42 119.969.000 58,33 48,55 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terpelihanya peralatan gedung kantor (bln)

72 27.000.000 36 10.780.000 12 3.000.000 0 - 0 - 0 - 36 10.780.000 50,00 39,93

C 5 00 01 15 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan

80 23.000.000 70 11.125.000 10 3.625.000 0 1.250.000 0 1.250.000 - - 0 2.500.000 70 13.625.000 87,50 59,24 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 17 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Laporan yang disusun (dokumen)

36 8.000.000 18 3.875.000 6 1.375.000 1 - 1 - 2 - 20 3.875.000 55,56 48,44 5 00 01 15 17 07 Penyusunan Perencanaan Anggaran Dokumen

perencanaan yang disusun (dok)

30 15.000.000 10 7.250.000 5 2.250.000 1 1.250.000 1 1.250.000 2 2.500.000 12 9.750.000 40,00 65,00

D 5 00 01 15 15 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah siswa yang berbudaya hidup sehat (org)

400 42.158.712 100,00 - 100 14.052.904 0 - 0 - - - 0,00 - 100,00 - 25,00 0,00 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 15 15 Pembinaan UKS Kecamatan jumlah embinaan yang dilakukan (kali)

6 42.158.712 0 - 2 14.052.904 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

E 5 00 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan (%)

80 8.000.000 50 - 10 16.695.000 0 4.985.000 0 4.985.000 - - 0 9.970.000 50 9.970.000 62,50 124,63 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 15 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum

operasional penyelesaian masalah trantibbum (bln)

36 8.000.000 0 - 12 16.695.000 3 4.985.000 3 4.985.000 6 9.970.000 6 9.970.000 16,67 124,63

F 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI 100 120.000.000 100,03 59.600.000 18 18.375.000 0 - 0 - - - 0,00 - 100,03 59.600.000 100,03 49,67 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

jumlah pelaksanaan PHBN (kali)

6 120.000.000 3 59.600.000 1 18.375.000 0 - 0 - 0 - 3 59.600.000 50,00 49,67

G 5 0 1 18 18 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

150 60.534.000 115 - 30 20.178.000 3 - 3 - - - 6 - 121 - 80,67 0,00 Kec. Ranah Pesisir

1 5 0 1 18 18 25 Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN terselenggaraya pelayanan PATEN (bln

36 60.534.000 0 12 20.178.000 3 - 3 - 6 0 6 - 16,67 0,00 H 5 00 01 15 15 Program pengembangan

pemasaran pariwisata

persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)

100 75.310.000 50 33.730.000 18 13.125.000 0 - 0 - - - 0 - 50 33.730.000 50,00 44,79 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 15 18 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau

Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)

6 75.310.000 3 33.730.000 1 13.125.000 - - - - 0 - 3 33.730.000 50,00 44,79

I 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)

100 192.900.000 50 94.254.700 18 62.074.700 4 4.635.000 4 4.635.000 - - 8,00 9.270.000 58,00 103.524.700 58,00 53,67 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 19 04 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari

APB nagari terverifikasi

120 45.000.000 60 22.745.000 20 22.649.700 3 2.705.000 3 2.705.000 6 5.410.000 66 28.155.000 55,00 62,57 5 00 01 15 19 05 Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Jumlah nagari yang dibina

120 147.900.000 60 71.509.700 20 39.425.000 3 1.930.000 3 1.930.000 6 3.860.000 66 75.369.700 55,00 50,96

J 5 00 01 15 58 Program pemantapan otonomi Daerah Persentase penyelesaian permasahan pemerintahan daerah 100 264.900.000 70 88.763.000 20 6.298.000 0 - 0 - - - 0 - 70,00 88.763.000 70,00 33,51 Kec. IV Jurai 5 00 01 15 58 03 Fasilitasipenyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan

jumlah kasus yang difasilitasi

120 147.900.000 60 64.795.000 - - - - - - 0 - 60 64.795.000 50,00 43,81 5 00 01 15 58 05 Pembinaan kegiatan sosial

kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)

Terlaksananya pembinaan (bln)

72 27.000.000 36 14.805.000 - - - - - - 0 - 36 14.805.000 50,00 54,83 5 00 01 15 58 08 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan

Kecamatan

terlaksanaya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln)

72 45.000.000 36 9.163.000 - - - - - - 0 - 36 9.163.000 50,00 20,36 5 00 01 15 58 09 Koordinasi dan Pembinaan

Kewilayahan

terlaksanaya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln)

36 45.000.000 0 - 12 6.298.000 3 - 3 - 6 - 6 - 16,67 0,00

K 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi 100 584.023.000 52 251.050.400 20 61.820.200 0 16.781.000 0 6.781.000 - - 0,00 23.562.000 52,00 274.612.400 52,00 47,02 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina

60 188.580.500 25 103.077.900 10 36.060.000 1 2.805.000 1 2.805.000 2 5.610.000 27 108.687.900 45,00 57,63 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong

royong

Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali)

6 137.849.500 2 40.018.000 1 3.870.000 - - - - 0 - 2 40.018.000 33,33 29,03 5 00 01 15 56 04 pembinaan Kesehatan dan Keluarga

Berencana kepesertaan dalam jambore PKK tingkat Kabupaten (kegiatan) 4 10.000.000 1 1760000 1 1.760.000 0 - 0 - 0 - 1 1.760.000 25,00 17,60 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 171.393.000 3 68.841.500 1 20.130.200 1 13.976.000 0 3.976.000 1 17.952.000 4 86.793.500 66,67 50,64 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi terpadu

jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

L 5 00 01 15 59 Program Pemberdayaan Potensi unggulan Kecamatan

Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari)

10 27.459.800 2 3.410.000 2 10.747.000 0 1.200.000 0 1.200.000 - - 0,00 2.400.000 2,00 5.810.000 20,00 21,16 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 59 01 Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan

Jumlah nagari yang difasilitasi (nagari)

10 27.459.800 2 3410000 2 10.747.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 2.400.000 2 5.810.000 20,00 21,16

M 5 00 01 15 21 Program pendidikan politik masyarakat

Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%)

100 20.000.000 75 6.000.000 0 - 0 - 0 - - - 0,00 - 75,00 6.000.000 75,00 30,00 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 21 27 Fasilitasi Penyelenggaran Pilwana pilwana yang difasilitasi (keg)

5 20.000.000 1 6.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 6.000.000 20,00 30,00

N 5 00 01 15 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase lembaga sosial aktif (%)

70 20.000.000 35 53.240.000 0 - 0 - 0 - - - 0,00 - 35,00 53.240.000 50,00 266,20 Kec. IV Jurai

5 00 01 15 21 01 Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan MTQ yang diikuti (keg) 3 20.000.000 1 53.240.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 53.240.000 33,33 266,20

60,53 59,89

R R

V 2.905.347.440 1.418.188.270 528.689.500 75.941.179 65.486.179 - - 0 141.427.358 1.516.340.770 1 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi

perkantoran

Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln

72 1.341.260.600 36 641.358.920 12 260.274.500 3 47.838.179 3 47.838.179 - - 6,00 95.676.358 42,00 737.035.278 58,33 54,95 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)

72 74.170.000 36 31.609.720 12 12.000.000 3 1.430.179 3 1.430.179 6 2.860.358 42 34.470.078 58,33 46,47 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 132.550.000 12 114.000.000 3 17.495.000 3 17.495.000 6 34.990.000 42 167.540.000 58,33 84,08 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)

72 93.500.000 36 39.220.500 12 11.326.000 3 2.043.500 3 2.043.500 6 4.087.000 42 43.307.500 58,33 46,32 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor (bulan)

72 132.600.000 36 59.913.500 12 20.144.500 3 6.332.000 3 6.332.000 6 12.664.000 42 72.577.500 58,33 54,73 5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)

72 65.400.000 36 30.147.900 12 7.779.000 3 1.710.000 3 1.710.000 6 3.420.000 42 33.567.900 58,33 51,33 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)

72 15.000.000 36 6.043.500 12 1.685.000 3 450.000 3 450.000 6 900.000 42 6.943.500 58,33 46,29 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)

72 20.130.000 36 8.520.000 12 4.200.000 3 300.000 3 300.000 6 600.000 42 9.120.000 58,33 45,31 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan

minum rapat (bulan)

72 196.500.000 36 80.940.000 12 21.625.000 3 4.017.500 3 4.017.500 6 8.035.000 42 88.975.000 58,33 45,28 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 36 93.005.800 12 12.000.000 3 3 6 - 42 93.005.800 58,33 47,70 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 36 138.560.000 12 47.740.000 3 13.010.000 3 13.010.000 6 26.020.000 42 164.580.000 58,33 55,85 5 00 01 15 01 20 Penunjang operasional perencanaan

dan pelaporan

jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen)

48 55.000.000 24 20.848.000 8 7.775.000 3 1.050.000 3 1.050.000 6 2.100.000 30 22.948.000 62,50 41,72

2 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln)

72 72.500.000 36 259.624.450 12 60.650.000 3 7.403.000 3 7.403.000 - - 6 14.806.000 42 274.430.450 58,33 378,52 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor (bln).

72 15.000.000 25 112.983.400 12 9.500.000 0 - 0 - 0 - 25 112.983.400 34,72 753,22 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln))

72 10.000.000 36 9.500.000 0 - 0 - 0 - 0 - 36 9.500.000 50,00 95,00 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Terpelihara Gedung Kantor (unit) 6 15.000.000 71,51574213 93.700.000 1 11.500.000 0 - 0 - 0 - 71,51574213 93.700.000 1191,93 624,67 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas (bln 72 30.000.000 25 39.311.050 12 36.650.000 3 6.433.000 3 6.433.000 6 12.866.000 31 52.177.050 43,06 173,92 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

/Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor (bln)

72 2.500.000 36 4.130.000 12 3.000.000 3 970.000 3 970.000 6 1.940.000 42 6.070.000 58,33 242,80

3 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI

100 174.225.000 50 69.450.000 18 72.975.000 0 - 0 - - - 0 - 50,00 69.450.000 50,00 39,86 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 17 06 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional jumlah pelaksanaan PHBN (kali) 6 174.225.000 3 69.450.000 1 72.975.000 0 0 0 - 3 69.450.000 50,00 39,86 6 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)

100 75.310.000 50 33.455.000 18 16.697.500 0 - 0 - - - 0 - 50 33.455.000 50,00 44,42 Kec. Batang Kapas Rata-Rata Capaian Kinerja

Peringkat Kinerja KECAMATAN BATANG KAPAS

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau

Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)

6 75.310.000 3 33.455.000 1 16.697.500 0 0 0 - 3 33.455.000 50,00 44,42

8 5 00 01 15 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari)

100 129.353.840 50 54.662.500 18 12.960.000 4 6.455.000 4 - - - 8 6.455.000 58,00 61.117.500 58,00 47,25 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 19 09 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel

60 129.353.840 30 54.662.500 10 12.960.000 2 6.455.000 2 - 4 6.455.000 34 61.117.500 56,67 47,25

10 5 00 01 15 47 Program pemantapan otonomi Daerah

Persentase penyelesaian permasahan pemerintahan daerah

100 54.150.000 70 12.550.000 20 4.150.000 0 - 0 - - 0 0 - 70,00 12.550.000 70,00 23,18 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 47 02 Pembinaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan

Jumlah kelompok masyarakat Nagari yang terbina

30 50.000.000 12 12.550.000 0 - 12 12.550.000 40,00 25,10 5 00 01 15 47 12 Penilaian Kompetensi Camat proses penilaian yang

dilaksanakan

1 4.150.000 0 - 1 4.150.000 - - 0 - 0 - 0,00 0,00

4 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga

sosial aktif (%) 70 15.525.000 50 - 18 5.175.000 0 - 0 - - - 0 - 50,00 - 71,43 0,00

Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 21 07 Pelaksanaan Kelembagaan Didikan Subuh

Terlaksannya pembinaan didikan subuh (bln)

36 15.525.000 0 - 12 5.175.000 0 0 0 - 0 - 0 0,00

9 5 00 01 15 56 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi

100 610.023.000 52 274.844.900 20 75.852.500 5 11.950.000 5 7.950.000 - - 10 19.900.000 62,00 294.744.900 62,00 48,32 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 56 01 Pembinaan PKK Kecamatan Jumlah PKK Nagari yang dibina

60 188.580.500 30 129.727.900 10 50.062.500 1 6.055.000 1 6.055.000 2 12.110.000 32 141.837.900 53,33 75,21 5 00 01 15 56 02 Pembinaan bulan bhakti gotong

royong

Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali)

6 137.849.500 3 43.543.000 1 6.315.000 - - 0 - 3 43.543.000 50,00 31,59 5 00 01 15 56 06 Fasilitasi penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi terpadu

jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) 150 76.200.000 56 25.745.000 6 3.260.000 0 0 0 - 56 25.745.000 37,33 33,79 5 00 01 15 56 03 Perencanaan pembangunan kecamatan Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) 6 171.393.000 3 57.069.000 1 8.295.000 1 5.895.000 0 1.895.000 1 7.790.000 4 64.859.000 66,67 37,84 5 00 01 15 56 05 Koordinasi muspika dan pembinaan

kewilayahan

Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan)

72 36.000.000 36 18.760.000 12 7.920.000 0 0 0 - 36 18.760.000 50,00 52,11

10 5 00 01 15 58 Program pemantapan otonomi Daerah

Persentase penyelesaian permasahan pemerintahan daerah

100 93.000.000 70 27.205.000 20 19.955.000 0 2.295.000 0 2.295.000 - 0 0 4.590.000 70,00 31.795.000 70,00 34,19 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 56 05 Fasilitasi masalah trantib dan pertanahan

Jumlah kasus yang difasilitasi

6 56.925.000 3 27.205.000 1 7.930.000 - 2.295.000 - 2.295.000 0 4.590.000 3 31.795.000 50,00 55,85 5 00 01 15 56 07 Pembinaan Kegiatan Sosial

Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)

Jumlah fasilitasi yang dilakukan (kali)

3 36.075.000 0 - 12.025.000 0 - 0 - 0,00 0,00

5 5 00 01 15 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Indeks Kualitas Udara B (tercemar ringan) 240.000.000 B (tercemar ringan) 34.190.000 - - - - - 0 B (tercemar ringan)- 34.190.000 100 14,25

5 00 01 15 24 05 Penataan RTH jumlahRTH yang ditata 5 240.000.000 1 34.190.000 0 - 1 34.190.000 20,00 14,25

7 5 00 01 15 21 Program pendidikan Politik masyarakat

Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%)

100 100.000.000 75 10.847.500 - - - - - 0 - 75 10.847.500 75,00 10,85 Kec. Batang Kapas

5 00 01 15 21 27 Fasilitasi Penyelenggaran Pilwana Jumlah Pilwana yang difasilitasi

5 100.000.000 1 10.847.500 0 - 1 10.847.500 20,00 10,8475

65,74 63,25

R R

VI 3.215.778.440 1.414.859.040 355.903.700 19.473.500 19.473.500 - - 0 38.947.000 1.453.806.040 1 5 00 01 15 01 Program Pelayanan administrasi

perkantoran Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln 72 1.286.260.600 36 578.624.000 12 255.358.700 3 15.338.500 3 15.338.500 - - 6,00 30.677.000 42,00 609.301.000 58,33 47,37 Kec. Sutera

5 00 01 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan)

72 74.170.000 36 22.659.000 12 6.240.000 3 - 3 - 6 - 42 22.659.000 58,33 30,55 5 00 01 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) 72 199.260.600 36 111.050.000 12 48.000.000 3 - 3 - 6 - 42 111.050.000 58,33 55,73 5 00 01 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan)

72 93.500.000 36 40.223.000 12 40.170.000 3 1.325.500 3 1.325.500 6 2.651.000 42 42.874.000 58,33 45,85 5 00 01 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor (bulan)

72 132.600.000 36 55.533.000 12 25.439.100 3 5.561.500 3 5.561.500 6 11.123.000 42 66.656.000 58,33 50,27

Rata-Rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja KECAMATAN SUTERA

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 14 = 7 +13 15 = 14/6 X 100 % 16

10 11

6 7 8 9 13

1 2 3 4 5 12

5 00 01 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln)

72 65.400.000 36 31.044.000 12 13.180.600 3 2.797.000 3 2.797.000 6 5.594.000 42 36.638.000 58,33 56,02 5 00 01 15 01 12 Penyediaan komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan)

72 15.000.000 36 5.947.000 12 1.928.000 3 242.000 3 242.000 6 484.000 42 6.431.000 58,33 42,87 5 00 01 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln)

72 20.130.000 36 8.520.000 12 2.880.000 3 480.000 3 480.000 6 960.000 42 9.480.000 58,33 47,09 5 00 01 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya bmakan

minum rapat (bulan)

72 196.500.000 36 81.575.000 12 47.300.000 3 2.612.500 3 2.612.500 6 5.225.000 42 86.800.000 58,33 44,17 5 00 01 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) 72 195.000.000 36 91.143.000 12 19.400.000 3 1.350.000 3 1.350.000 6 2.700.000 42 93.843.000 58,33 48,12 5 00 01 15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) 72 294.700.000 36 130.930.000 12 43.100.000 3 - 3 - 6 - 42 130.930.000 58,33 44,43 5 00 01 15 01 20 Penunjang Operasional Perencanaan

dan Pelaporan Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) 7.721.000 970.000 970.000 1.940.000

2 5 00 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) 72 328.106.000 36 147.827.000 12 72.470.000 3 4.135.000 3 4.135.000 - - 6 8.270.000 42 156.097.000 58,33 47,58 Kec. Sutera

5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (unit)

6 27.000.000 3 13.125.000 0 3.500.000 1 1 2 - 5 13.125.000 83,33 48,61 5 00 01 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor)

6 27.000.000 3 16.125.000 1 23.000.000 1 500.000 1 500.000 2 1.000.000 5 17.125.000 83,33 63,43 5 00 01 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (unit) 24 247.106.000 9 111.997.000 4 41.070.000 1 3.335.000 1 3.335.000 2 6.670.000 11 118.667.000 45,83 48,02 5 00 01 15 02 28 Pemeliharaan rutin peralatan Gedung

Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) 96 27.000.000 24 6.580.000 13 4.900.000 3 300.000 3 300.000 6 600.000 30 7.180.000 31,25 26,59

3 5 00 01 15 17 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI 100 174.225.000 50 69.300.000 18 28.075.000 0 - 0 - - - 0,00 - 50,00 69.300.000 50,00 39,78 Kec. Sutera

5 00 01 15 17 06 Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI

jumlah pelaksanaan PHBN (kali)

6 174.225.000 3 69.300.000 1 28.075.000 0 0 0 - 3 69.300.000 50,00 39,78

4 5 00 01 15 21 Program pendidikan Politik masyarakat

Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%)

100 30.000.000 75 7.305.000 15 - 0 - 0 - - - 0 - 75 7.305.000 75,00 24,35 Kec. Sutera

21 Fasilitasi dan monitoring Kegiatan Pilwana tahun 2018

Jumlah Pilwana yang difasilitasi

5 30.000.000 1 7.305.000 1 0 0 0 - 1 7.305.000 20,00 24,35

5 5 00 01 15 21 Program Pemperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga sosial aktif (%)

70 240.000.000 48 122.000.000 18 - 0 - 0 - - - 0 - 48,00 122.000.000 68,57 50,83 Kec. Bayang

5 00 01 15 21 01 Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten Terlaksannya Kegaiatan MTQ tk kecamatan 6 240.000.000 3 122.000.000 1 0 0 0 - 3 122.000.000 50,00 50,83 6 5 00 01 15 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen)

100 75.310.000 50 34.060.000 18 - 0 - 0 - - - 0 - 50 34.060.000 50,00 45,23 Kec. Sutera

5 00 01 15 15 10 Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau

Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali)

6 75.310.000 3 34.060.000 1 0 0 0 - 3 34.060.000 50,00 45,23

7 5 00 01 15 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Nilai