URUSAN PEMERINTAH DAERAH
15 URUSAN PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.400.000 20.100.000 98,53 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.000.000 10.772.500 97,93 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 146.020.000 144.516.000 98,97 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 151.950.000 151.800.000 99,90 13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 14.200.000 14.200.000 100,00
II 438,180,000 425,706,350 97,15
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 53.000.000 52.800.000 99,62 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 202.700.000 194.507.650 95,96 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Perhubungan 182.480.000 178.398.700 97,76
III 140,000,000 139,580,000 99,70
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 140.000.000 139.580.000 99,70
IV 49,950,000 49,461,750 99,02
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.950.000 49.461.750 99,02
V 909,678,955 529,214,880 58,18
1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 92.338.310 92.029.100 99,67 2 Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan 68.825.530 68.814.780 99,98 3 Pembangunan Dermaga / Tambahan Kapal 245.014.925 244.146.500 99,65 4 Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata (Lanjutan) 111.807.190 1.934.100 1,73 5 Pembangunan Jembatan Dermaga di Atas Air 1.609.100 986.4 61,30 6
Penyusunan Fasibiliti Study dan Rencana Induk Pelabuhan/Dermaga
Mandeh 117.000.000 116.304.000 99,41
7 Penyusunan DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal 221.083.900 0 0,00 8
Penyusunan Fisilibiti Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan
Wisata Mandeh 52.000.000 5.000.000 9,62
VI 136,416,500 136,404,000 99,99
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 136.416.500 136.404.000 99,99
VII. 224,879,000 223,474,000 99,38
1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 67.539.000 67.174.000 99,46 2. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ 157.340.000 156.300.000 99,34 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
VIII. 752,639,500 749,492,600 99,58 1.
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ (DAK dan
Pendamping) 676.258.000 673.520.000 99,60
2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ (Penunjang DAK) 38.131.500 38.122.600 99,98 3. Pengadaan dan Pemasangan Pembatas Jalan (Road Barrief) 38.250.000 37.850.000 98,95
IX. 204,805,000 203,825,000 99,52
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 204.805.000 203.825.000 99,52
X. 285,374,100 169,572,300 59,42
Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut 182.011.100 97.632.700 53,64 Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut 103.363.000 71.939.600 69,60
XI. 176,000,000 174,759,600 99,30
Pelayanan Terminal dan Perparkiran 176.000.000 174.759.600 99,30 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Sumber : Laporan LKPJ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksananakan 11 program dan 36 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.026.852.130,- dan ralisasi sebesar Rp. 3.497.087.985,- atau sebesar 86,84%. Berikut rincian program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan:
a) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran administrasi dan pelayanan kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 708.929.075,- dan terealisasi sebesar Rp. 695.597.505,- atau 98,12 %, untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan Alat Tulis Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum rapat dan tamu dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Informatika
Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah terwudnya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efesisien baik dari segi penganggaran maupun dari segi pembangunan. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara baik .
b)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 438.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 425.706.350,- atau sebesar 97,15%, yang bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor dan BBM terdiri dari 6 (enam) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor dan penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala Bus Perhubungan serta BBM, sebanyak 2 unit sebagai alat transportasi pelajar.
Manfaat dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu meningkatnya tata kelola layanan administrasi dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara baik.
Prestasi yang diperoleh dari hasil program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana prasarana aparatur yang telah ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bus Perhubungan merupakan alat transportasi pelajar, dimana para pelajar tersebut dikenakan ongkos (retribusi), maka tingkat pencapaian PAD dari Bus Perhubungan ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19.465.000,- atau sebesar 129,77% dari target sebesar Rp. 15.000.000,-
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 139.580.000,- atau sebesar 99,70% bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya sebanyak 73 paket. Manfaat Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu meningkatnya disiplin aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
d)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.461.750,- atau sebesar 99,02%, yang bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Manfaat dari Program ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur sehingga dalam menjalan tugas pokok dapat berjalan dengan efektif, efesien dan akuntabel.
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adanya peningkatan kualitas layanan dan/atau pekerja administarsi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
e) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 909.678.955,- dan terealisasi sebesar Rp. 529.214.880,- atau sebesar 58,18%. Program ini bertujuan :
1. Penyusunan data base perhubungan laut berupa aplikasi Sistem Informasi data
kapal GT< 7
2. Koordinasi, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat pusat demi kelancaran
pembangunan pelabuhan Panasahan Carocok Painan
3. Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI
Tarusan sebanyak1 paket
4. Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata Carocok Painan Kec.
IV Jurai sebanyak1 paket
5. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan/Dermaga Kapal Mandeh sebanyak 1 paket
dan Penyusunan Fisibiliti Study Rencana Pembangunan Pelabuhan/dermaga kapal Mandeh sebanyak 1 paket.
6. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal
(DED Dermaga/Tambatan kapal Pulau Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan Dermaga/Tambatan kapal Sungai Pinang)
7. Penyusunan Fisibility Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata
Mandeh sebanyak 1 paket
3. Jembatan berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan akibat adanya hambatan sungai dengan adanya pembangunan Jembatan penyeberangan orang sehingga mempermudah masyarakat yang ada di sekitar sungai nyalo khususnya, untuk menyeberang sungai dengan aman, lancar, cepat tanpa mempergunakan kapal atau perahu.
4. Adanya Dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk Pelabuhan/DermagaMandeh
dan dokumen study kelayakan Dermaga Mandeh
Capaian program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Prestasi yang diperoleh dari hasil program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, seiring dengan berkembangnya transportasi laut maka pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat pula.
f) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.416.500,- dan terealisasi sebesar Rp.136.404.000,- atau sebesar 99,99%, bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan Rambu-Rambu lalu lintas sebanyak 50 unit, pemeliharaan Marka Jalan sebanyak 714,20 M serta pemeliharaan traffic light sebanyak 5 unit.
Manfaat dari program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yaitu berfungsinya Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Traffic Light yang baik dan layak bagi pengguna jalan. Capaian Program ini terwujudnya pemeliharan terhadap prasarana dan fasilitas LLAJ.
Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adalah bertambahnya nilai ekonomis dari sarana dan prasarana fasilitas LLAJ tersebut dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir
g) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran Rp. 224.879.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.474.000,- atau sebesar
99,38%, adapun tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam peningkatan pelayanan angkutan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat dan untuk mengikuti penilaian Wahana Tata Nugraha Tahun 2015, untuk membiayai biaya Operasional pengaturan arus lalu lintas di pasar-pasar kecamatan, Festival Langkisau, PAM lalu lintas Tur de Singkarak, PAM HUT RI ke-70, operasional poskotis lebaran, razia gabungan, pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas di objek wisata Pantai Carocok Painan, PAM Natal dan Tahun Baru, PAM tamu-tamu daerah).
Manfaat program Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu tercipta arus lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di jalan raya. Capaian Program ini terlaksananya pelayanan angkutan yang aman dan lancar.
Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah diperolehnya piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2015 kategori Kota Kecil.
h)Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi dana sebesar Rp. 752.639.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 749.492.600,- atau sebesar 99,58% bertujuan untuk pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas pada daerah-daerah yang rawan kecelekaan seperti pengadaan dan pemasangan RPPJ, sebanyak 8 buah, Rambu Standart sebanyak 180 buah, Marka Jalan sebanyak 5,440 M’, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 100 M., pengadaan dan pemasangan pembatas jalan (Road Barierr) sebanyak 25 buah.
Manfaat dari Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yaitu sebagai petunjuk jalan bagi pengguna jalan dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir secara efektif, efesien dan berkesinambungan. Capaian program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas yaitu terpasanganya Rambu RPPJ, Rambu-Rambu Standar, Marka Jalan dan Road Barierr.
i) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
dengan alokasi dana sebesar Rp. 204.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp.203.825.000,- atau sebesar 99,52%, bertujuan untuk pembiayaan belanja
Buku Uji sebanyak 1.000 buah, Stiker sebanyak 8.000 set dan Plat Uji sebanyak 16.000 keping, Manfaar dari program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu terciptanya kondisi kendaraan yang laik jalan demi keselamatan dalam berkendara. Capaian program ini adalah terlayaninya masyarakat/ pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan uji ulang (KIR).
Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu meningkatnya PAD di sektor pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 182,26% atau Rp. 530.375.600,- dan telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 291.000.000,-
j) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 285.374.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.572.300,- atau sebesar 59,42%, bertujuan untuk membiayai operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut dan pembiayaan belanja sosialisasi tentang keselamatan
transportasi laut dan timbulnya kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas khususnya di bidang perhubungan laut sehingga faktor keselamatan dapat terjamin. Capaian program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang tertib, lancar, aman dan selamat.
Prestasi yang diperoleh dari program ini juga memberikan kontribusi ke daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 133.200.000,- atau sebesar 88,80% dari target Rp. 150.000.000,-
k)Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran dengan alokasi dana sebesar Rp. 176.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.759.600,- atau sebesar 99,30%. Program ini bertujuan untuk pengelolaan pelayanan terminal dan perpakiran.
Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat perpindahan moda dan terciptanya pelaksanaan parkir yang tertib dan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Capaian program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran terlaksananya pengelolaan terminal dan perpakiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disektor terminal dan perpakiran yaitu sebesar Rp. 146.441.500,- atau sebesar 104,60% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 140.000.000,-
l) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.876.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.816.320,- atau sebesar 97,51% bertujuan untuk membiayai belanja
operasional pemungutan retribusi daerah.
Manfaat dari program ini berupa penerimaan PAD ke kas daerah. Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kineja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemungutan retribusi daerah. Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tercapainya PAD sebesar 98,79% atau sebesar Rp. 603.605.000,- dari target Rp. 611.000.000,-
m)Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp. 221.094.770,- atau sebesar 97,02%. Adapun tujuan dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa antara lain :
1. Untuk memonitoring dan mengendalikan keberadaan dan retribusi menara telekomunikasi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pembuatan Stan Pameran/Pusat Informasi dan biaya operasional mobil penerangan
3. Koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pusat 4. Untuk menyajikan Informasi daerah secara umum kepada masyarakat
melalui media online/website
Manfaat dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebagai berikut :
1. Terciptanya penataan menara telekomunikasi dan terpenuhinya pendapatan
daerah terhadap menara telekomunikasi
2. Adanya Stan Pameran/Pusat Informasi dan terpelihara/terawatnya mobil
penerangan, siap pakai dalam pemberian informasi kepada masyarakat
3. Didapatkannya pedoman/acauan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika
4. Masyarakat mendapatkan informasi secara umum tentang Kabupaten pesisir Selatan secara online melalui website
Capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu terselenggaranya pengembangan komunikasi, informatika dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
Prestasi yang diperoleh dari program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yaitu peningkatan PAD di sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu sebesar Rp. 842.884.980,80,- atau sebesar 93,65% dari target Rp. 900.000.000,-
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Permasalahan
a. Tidak tercapainya target dari program pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan, hal ini disebabkan :
b. Tidak terbangunannya Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata
(Lanjutan) di Carocok Painan disebabkan tidak selesainya DED oleh dinas teknis
c. Tidak tersusunya Dokumen DED Rencana Pembangunan
Dermaga/Tambatan Kapal yaitu DED Dermaga/Tambatan kapal Pulau Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan
d. Tidak tersusunnya Fisilibiti Study Pembangunan Terminal dan Parkir di
Kawasan Wisata Mandeh disebabkan waktu pelaksanaanya terlalu pendek
2. Solusi
a. Kegiatan pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata (Lanjutan) di Carocok Painan tersebut di anggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2016
b. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal tersebut di anggarkan kembali pada tahun anggaran 2016
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A.KONDISI UMUM
Urusan komunikasi dan informasi di tujukan untuk melancarkan informasi dan kumunikasi pembangunan dengan masyarakat. Urusan komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika melaksanakan 4 Indikator yaitu: (1) Pembinaan & pengembangan jaringan kominfo, pengadaan alat studio kominfo, perencanaan kebijakan kominfo dimulai dari tahun 2013 sampai 2015, (2) Pengkajian dan penelitian bidang kominfo dilaksanakan pada tahun 2013, 2014 tetapi pada tahun 2015 tidak ada lagi pengkajian penelitian bidang kominfo, (3) Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi hanya dilaksanakan pada tahun 2013 dengan 1 kali pelatihan sedangkan untuk tahun 2015 sudah menggunakan sistem Linuk, (4) Peyebaran luasan informasi pembangunan/penyelenggaran pemerintahan yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat dimulai tahun 2011 sampai dengan 2013 sebanyak 2 paket dan pada tahun 2014 sebanyak 1 paket.
Tabel 4.45
Capaian Indikator Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015 No Urusan/Indikator Satuan Tahun SKPD 2011 2012 2013 2014 2015 Komunikasi dan Informatika 1 Pembinaan & Pengembangan Jaringan Kominfo, pengadaan alat studio kominfo, perencanaan kebijakan kominfo
Paket - - 2 2 1 Dishub Kominfo
2
Pengkajian dan Penelitian bidang
Kominfo Paket - - 1 2 - Dishub Kominfo 3
Pelatihan SDM bidang Komunikasi
dan Informatika Kali - - 1 -
Operating sistem
Linuk Dishub Kominfo 4 Penyebarluasan
Informasi pembangunan/
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.46
Urusan Komunikasi dan Informtika
ANGGARAN REALISASI
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,765,108,300 2,569,446,020 92.92 A. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 227,884,000 221,094,770 97.02 I. 227,884,000 221,094,770 97.02 1 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Telematika 49.704.500 49.532.940 99,65 2 Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko
Informasi 60.247.500 59.406.200 98,60
3 Koordinasi Pengembangan Komunikasi dan Informatika 38.425.100 38.360.100 99,83 4 Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui
Website 79.506.900 73.795.530 92,82
B. 2,537,224,300 2,348,351,250 92.56
I. 159,579,600 74,141,400 46.46 1 Pengadaan pemeliharaan peralatan dan operasional
komunikasi (Santel) 159,579,600 74,141,400 46.46
II. 2,377,644,700 2,274,209,850 95.65
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 993,142,350 914,248,200 92.06 2 Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah 254,165,600 242,125,600 95.26 3 Publikasi dan Promosi Daerah 1,130,336,750 1,117,836,050 98.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN