• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Target Indikator Program dan Target Kinerja Rencana Aksi REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Realisasi Target Indikator Program dan Target Kinerja Rencana Aksi REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

70 70 Program peningkatan

sistem laporan capaian kinerja keuangan

status capaian kinerja keuangan

100% 28.000.000

Koordinasi dalam

penyusunan laporan

LAKIP, LKPJ,TAPKIN dan

LPPD dengan Bagian -

Bagian terkait

Telah dilakukan

Koordinasi dalam

penyusunan laporan

LAKIP, LKPJ,TAPKIN dan

LPPD dengan Bagian -

Bagian terkait

Kegiatan Penyusunan LAKIP,LKPJ,TAPKIN DAN LPPD Jumlah Dokumen tersusun 4 Dokumen 0 4.000.000

Bagian Perekonomian & Pembangunan

Pengumpulan dan

verifikasi data LAKIP,

LKPJ,TAPKIN dan LPPD

Telah dilakukan

Pengumpulan dan

verifikasi data LAKIP,

LKPJ,TAPKIN dan LPPD

Menyusun dokumen

perjanjian kinerja tahun

2020 untuk setiap

jenjang eselon dan

perubahannya

Dokumen perjanjian

kinerja tahun 2020 untuk

setiap jenjang eselon telah

disusun

Menyusun laporan

kinerja (LAKIP) SETDA

tahun 2019 dengan

evaluasi capaian

terhadap RPJM,

RENSTRA dan IKU

Telah disusun laporan

kinerja (LAKIP) SETDA

tahun 2019 dengan

evaluasi capaian terhadap

RPJM, RENSTRA dan IKU

Melakukan analisa

pencapaian kinerja

SETDA tahun 2020

Telah dilakukan analisa

pencapaian kinerja SETDA

tahun 2019

Menyusun laporan

evaluasi perjanjian

kinerja tahun 2020

untuk setiap jenjang

jabatan / eselon

Laporan Evaluasi

Perjanjian kinerja tahun

2020 untuk setiap jenjang

eselon telah disusun

Menyusun Laporan

Keterangan

Pertangungjawaban

(LKPJ) SETDA Tahun

2019

Laporan Keterangan

Pertangungjawaban

(LKPJ) SETDA Tahun 2019

telah disusun

Menyusun Laporan

Penyelenggaran

Pemerintah Daerah

(LPPD )SETDA Tahun

2019

Laporan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah (LPPD

) SETDA Tahun 2019

telah disusun

Koordinasi dalam

penyusunan Renja

Perubahan Tahun 2020

,Penyusunan Renja

2021 Setda dan RKA

dengan Bagian-Bagian

Telah dilakukan

Koordinasi dalam

penyusunan rancangan

Renja dan rancangan pra

RKA tahun 2021dengan

Bagian-Bagian terkait

Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD

Jumlah Dokumen tersusun

3 Jenis 0 4.000.000

Bagian Perekonomian & Pembangunan

Menyusun Rencana

Kerja Perubahan SETDA

tahun 2020 dan

Penyusunan Renja

Tahun 2021 Setda

Rancangan Rencana Kerja

Perubahan SETDA tahun

2020 dan Penyusunan

Renja Taun 2021 telah

disusun

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan Program dan KegiatanTarget Kinerja Anggaran PELAKSANA Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

(2)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) Perubahan Setda

2020 dan Penyusunan

Renja Kerja SETDA

Tahun 2021

Input RKA Perubahan

SETDA Tahun 2020

kedalam aplikasi Simda

Penganggaran dan

Input RKA 2021 ke

Aplikasi SIPD

Koordinasi dalam

penyusunan dokumen

dalev

Telah dilakukan

Koordinasi dalam

penyusunan dokumen

dalev SETDA dari

Triwulan I s/d IV tahun

2020

Penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen tersusun 3 Dokumen 0 4.000.000

Bagian Perekonomian & Pembangunan

Pengumpulan data dan

verifikasi

Telah dilakukan

pengumpulan data dan

verifikasi laporan dalev

SETDA s/d triwulan III

tahun 2020

Menyusun Rencana

Aksi dan monitoring

serta evaluasi Rencana

Aksi SETDA

Telah disusun Rencana

Aksi dan monitoring serta

evaluasi Rencana Aksi

SETDA sd triwulan III

tahun 2020

Menyusun dokumen

pengendalian dan

evaluasi ( Dalev) SETDA

per triwulan

Dokumen pengendalian

dan evaluasi ( Dalev)

SETDA sd triwulan III

tahun 2020

Melakukan analisa

pencapaian kinerja per

triwulan

Telah dilakukan analisa

pencapaian kinerja SETDA

Triwulan I s/d Triwulan

IV tahun 2020

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100%

Program peningkatan

sistem laporan capaian

kinerja keuangan

status capaian kinerja

keuangan

100%

Menyusun laporan

capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SETDA tahun 2019

Telah tersusunnya laporan

capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SETDA tahun 2019

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen tersusun

1 Dokumen

0

3.550.000

Bagian Umum,Perlengkapan & Protokol

Melaksanakan rapat

bulanan terkait

permasalahan secara

rutin

Telah dilakukan rapat

bulanan terkait

permasalahan secara rutin

Melakukan

pengendalian internal

khususnya terkait

administrasi dan

laporan keuangan

Telah dilakukan

pengendalian internal

khususnya terkait

administrasi dan laporan

keuangan

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi

perkantoran

100% 9.009.032.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

pembayaran

honorarium PHL

720 Ob 180 Ob 1.704.175.000 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

(3)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber daya

Air dan Listrik

1. tersedianya Jasa

Komunikasi, sumber

daya air dan listrik 2.

Pembayaran

Honorarium PHL

1. 12 bulan 2. 12 ob 3 Bulan 1.196.740.000

Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor

pembayaran

honorarium PHL

96 ob 18 Ob 153.600.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

1. pembayaran

honorarium PHL 2.

Pembayaran STNK

kendaraan dinas/

Operasional

1. 264 ob 2. 150 unit 66 Ob 704.600.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

pembayaran

honorarium PHL

96 ob 24O Ob 229.424.000

Penyediaan Kebersihan

Kantor

pembayaran

honorarium PHL

300 ob 81 Ob 800.182.500

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

12 bulan 3 Bulan 277.480.000

Penyediaan Barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan 3 Bulan 268.540.000

Penyediaan komponen

listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya

komponenen instalasi

listrik / penerangan

bangunan kantor

12 bulan 3 Bulan 64.160.000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Tersedianya sejumlah

peralatan dan

perlengkapan kantor

6 Jenis 3 Jenis 135.360.000

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga

12 bulan 3 Bulan 162.680.000

Penyediaan Bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan perundang

- undangan

12 bulan 3 Bulan 184.490.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

makanan dan

minuman

12 bulan 3 Bulan 800.000.000

Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat2

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

dan luar daerah

12 bulan 3 Bulan 2.327.600.500

3. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 2.161.900.000

Pengadaan Pameran

Pembangunan

Tersedianya stand

pameran

pembangunan

1 Stand 0

-Penyediaan peralatan dan

perlengkapan rumah

dinas Bupati

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

rumah dinas bupati

27 paket 6 Paket 48.000.000 1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

(4)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan rumah

dinas Wakil Bupati

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

rumah dinas wakil

bupati

27 paket 6 Paket 18.000.000

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan rumah

dinas Sekretaris Daerah

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

rumah dinas

sekretaris daerah

27 paket 6 Paket 18.000.000

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Terpeliharanya mess

dan rumah dinas

12 bulan 3 Bulan 180.000.000

Kegiatan Pemeliharan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

12 bulan 3 Bulan 135.000.000

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas /

operasional

12 bulan 3 Bulan 1.572.900.000

Kegiatan Pemeliharaan

Rrutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

terpeliharanya

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

12 bulan 3 Bulan 50.000.000

Kegiatan pemeliharan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

terpeliharanya

perlengkapan kerja

12 bulan 3 Bulan 100.000.000

Kegiatan pemeliharan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

terpeliharanya

peralatan kerja

12 bulan 3 Bulan 40.000.000 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Optimalnya Disiplin Aparatur 100% 43.580.000

Pengadaan pakaian dinas danperlengkapannya

jumlah pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 26 Stel 10 43.580.000

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

jumlah pengadaan pakaian khusus hari -

hari tertentu 60 Stel 0

-Koordinasi dalam

penyusunan laporan

keuangan semesteran

Telah dilakukan

koordinasi dengan

bagian-bagian dilingkungan Setda

guna penyusunan laporan

keuangan semesteran

Kegiatan Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semsteran

Jumlah Dokumen tersusun

2 Dokumen

0

3.450.000

Bagian Umum,Perlengkapan & Protokol

Menyusun laporan

Keuangan semesteran

Setda tahun 2019

Telah tersusunnya laporan

keuangan Semesteran

Setda Tahun 2019

Koordinasi dalam

penyusunan laporan

Prognosis realisasi

anggaran

Telah dilakukan

koordinasi dengan

bagian-bagian dilingkungan Setda

guna penyusunan laporan

Prognosis realisasi

Anggaran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen tersusun 2 Dokumen 0 3.450.000

Bagian Umum,Perlengkapan & Keuangan

Menyusun laporan

prognosis realisasi

anggaran SETDA tahun

2019

Telah tersusunnya laporan

Prognosis realisasi SETDA

Tahun 2019

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

(5)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Koordinasi dalam

penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Telah dilakukan

Koordinasi dalam

penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen tersusun

1 Dokumen 0 3.450.000

Bagian Umum,Perlengkapan & Keuangan

Menyusun laporan

Keuangan Akhir Tahun

SETDA Tahun 2018

Telah tersusunnya

Laporan Keuangan Akhir

Tahun SETDA ( Neraca,

LPE, LO, LRA dan Calk)

6. Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / wakil

Kepala Daerah

Persentase partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

yang ditindaklanjuti

65% 1.082.045.000

Kegiatan Penyiapan dan

Penataan Protokoler

Acara Pimpinan Daerah

Penataan Acara

Pimpinan Daerah di

dalam daerah dan

luar daerah

12 bulan 3 Bulan 37.625.000

Jamuan kepada tokoh

masyarakat / organisasi

pemuda / mahasisiwa /

pelajar / ormas

Meningkatnya

hubungan

KDH/WKDH dengan

ormas / pelajar /

mahasiswa dan tokoh

masyarakat

12 bulan 3 Bulan 1.044.420.000

9. Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Cakupan Perangkat

Daerah yang

menggunakan media

sosial

sebagai sarana

interaksi

pemerintah dan

masyarakat

100% 25.650.000

Kegiatan Pengumpulan

dan Pengolahan Website

dan E_reporting

Tersedianya

Informasi melalui

website dan

pengolahan data

elektronik dalam

bentuk aplikasi

12 bulan 3 Bulan 25.650.000 Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pemerintahan Nilai LPPD Pemerintah Daerah

3,80 3,80 Program Penguatan dan

Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Integritas Pelayanan Publik 7 377.663.500 Koordinasi penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bangka Barat Koordinasi penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bangka Barat dengan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan dan dengan pihak Pemerintah Provinsi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tersusunnya LPPD Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat

1 Dokumen (35 Buku) 1 Dokumen (35 Buku) 110.727.500 Bagian Pemerintahan

Penyusunan LPPD Kabupaten Bangka Barat

Menyusun LPPD Kabupaten Bangka Barat Pembahasan capaiaan IKK Kabupaten Bangka BArat

Pembahasan capaiaan IKK Kabupaten Bangka Barat bersama Tim LPPD Daerah Asistensi dokumen LPPD

bersama Perangkat Daerah

Asistensi dokumen LPPD bersama Perangkat Daerah

Penyampaiaan dokumen LPPD Kabpaten Bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat

Penyampaiaan dokumen LPPD Kabpaten Bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 dari Tim Daerah

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dari Tim Daerah

(6)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dari Tim Nasional Koordinasi penyusunan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat

Koordinasi penyusunan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat dengan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan

Penyusunan Laporan keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Bangka Barat Akhir Tahun Anggaran

Tersusunnya LKPJ kepala Daerah

1 Dokumen (65 Buku) 0 73.156.000 Bagian Pemerintahan

Penyusunan LKPJ Kabupaten Bangka Barat

Menyusun LKPJ Kabupaten Bangka Barat Verifikasi data dan

informasi LKPJ masing-masing urusan

Verifikasi data dan informasi LKPJ masing-masing urusan Penyampaiaan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat ke DPRD Kabupaten Bangka Barat Penyampaiaan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat ke DPRD Kabupaten Bangka Barat Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaiaan LKPJ Kabupaten Bangka Barat 2018

Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaiaan LKPJ Kabupaten Bangka Barat 2019 Inventarisasi kerjasama daerah Inventarisasi kerjasama daerah Program Kerjasama Pembanguan Terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah 15 Mou 48.705.000 pembahasan rencana kerjasama daerah dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

pembahasan rencana kerjasama daerah dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Adanya kerjasama yang terjalin antar daerah

15 Mou 4 Mou 48.705.000

Penandatangan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan mitra kerjasama

Penandatangan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan mitra kerjasama

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti 65% 523.242.000

Koordinasi lintas sektor terkait permasalahan daerah

Koordinasi lintas sektor terkait permasalahan daerah

Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 4 kali 0 384.357.000 Pertemuan Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pertemuan Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memfasilitasi pelaksanaan

rapat koordinasi OPD

terlaksananya rapat-rapat koordinasi OPD terkait dengan paparan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 6 kali 0 20.500.000 melaksanakan kegiatan rapat Bina pamong dalam rangka pembinaan

terlaksananya rapat bina pamong dalam rangka monev penyelenggaraan

Rapat Bina Pamong Terlaksananya Rapat Bina Pamong

12 kali 2 Kali 118.385.000

Program Pengembangan Data dan informasi

Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi

100% 35.070.000

melakukan inventarisasi verifikasi data rupabumi unsur buatan

telah dilakukan inventarisasi dan pembakuan data rupabumi unsur buatan

Pembakuan Rupabumi Tersusunnya Dokumen Rupabumi 1 dokumen dan Softcopy/CD/DVD 0 35.070.000 Bagian Pemerintahan 2 Optimalisasi kerjasama berdasarkan MOU yang sudah ada

(7)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Permasalahan di perbatasan yang dapat ditindaklanjuti

Program penetapan dan penegasan batas wilayah

Terciptanya tertib batas antar desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Barat 100% 40.675.000 Melakukan fasilitasi penyelesaian batas Wilayah

Telah dilakukan fasilitasi penyelesaian batas wilayah

Pembinaan dan Fsilitasi

Batas Wilayah

Fasilitasi Penyelesaian

Batas Wilayah dan

Sosialisasi

2 Kali Fasilitasi 0 40.675.000 Bagian Pemerintahan

Terpenuhinya

kualitas

tatalaksana dan

pelayanan publik

pemerintah daerah

1.

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

atas pelayanan

publik

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi

63% 100.632.000

koordinasi dengan Tim Monev terkait pelaksanaan PATEN

koordinasi dengan Tim Monev terkait pelaksanaan PATEN

Monev Pelaksanaan PATEN Terlaksananya Pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku

6 kecamatan (6 kali) 0 17.864.000 Bagian Pemerintahan

Pembahasan indikator Monev terkait pelaksanaan PATEN

Pembahasan serta penyamaan persepsi indikator Monev terkait pelaksanaan PATEN Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi PATEN di Kecamatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PATEN di Kecamatan oleh Tim Monev PATEN

Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan PATEN

Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan PATEN oleh Tim Monev PATEN Penyampaiaan

rekomendasi hasil pelaksanaan monev PATEN kepada kepala daerah

Penyampaiaan rekomendasi hasil pelaksanaan monev PATEN kepada kepala daerah dalam bentuk Telaah Staff dari Bagian Pemerintahan

Validasi ANJAB dan ABK

tervalidasinya ANJAB

dan ABK

2 Dokumen

0

46.395.000

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Kebijakan

Penataan Kelembagaan

tersusunnya

kebijakan di bidang

kelembagaan

6 kebijakan

1 Kebijakan

36.373.000

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Terpenuhinya kualitas pelayanan dasar masyarakat Persentase perangkat Daerah yang tatalaksananya baik

22. Program

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai sistem

pelayanan publik

84% 39.570.000 Koordinasi penerapan pelaksanaan SPM di Kabupaten Koordinasi penerapan pelaksanaan SPM di Kabupaten bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi SPM

Penyusunan laporan SPM Kabupaten

tersedianya dokumen SPM Kabupaten

1 dok 0 39.570.000 Bagian Pemerintahan

penyusunan Roadmap Penerapan SPM di Daerah

Penyusunan dan pembahasan roadmaptentang penerapan SPM di daerah bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi SPM Input data capaiaan SPM

dari Perangkat Daerah

Input data capaiaan SPM dari Perangkat Daerah verifikasi data capaian

SPM

verifikasi data capaian SPM bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPM 2

(8)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

penyusunan laporan SPM Kabupaten Bangka Barat Tahu n 2018

menyusun laporan SPM Kabupaten Bangka Barat Tahu n 2018

Review laporan SPM Review laporan SPM oleh Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPM

penyampaian laporan SPM Kabupaten bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat

penyampaian laporan SPM Kabupaten bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk soft copy dan hardcopy 3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah 1. Persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah 100% Mengoptimalisasi kinerja TIM TEPRA Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan 100% 290.070.000 Melakukan Koordinasi ke Perangkat Daerah setiap bulannya

Telah dilakukan koordinasi ke Perangkat Daerah setiap bulannya

Kegiatan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Pengendalian Pembangunan

Persentase SKPD dengan serapan anggaran BL diatas 92% dan untuk realisasi kegiatan pengadaan 97%

12 bulan 3 Bulan 192.865.000

Melakukan Monitoring dan mengevaluasi terhadap realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah 2.Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah 93% Melakukan Monitoring dan mengevaluasi terhadap realisasi Keuangan kegiatan Perangkat Daerah

Telah dilakukan monitring dan evaluasi terhadap realisasi keuangan kegiatan Perangkat Daerah

Membuat Laporan Telah di buat laporan bulanan

Penyelenggaraan Tim

Pengendalian Inflasi

daerah

Tersedianya data

inflasi di Kab. Bangka

Barat

4 dokumen 1 Dokumen 73.805.000

Penyelenggaran

Tanggung Jawab Sosial

tersedianya laporan

CSR perusahaan yang

ada di Bangka Barat

4 dokumen 1 Dokumen 23.400.000 Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan 100% peningkatan kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan

Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Integritas pelayanan publik 100% 1.277.131.000 Penyampaian surat tentang percepatan pengadaan barang/jasa ke opd pada awal tahun

Telah disampaikan surat tentang percepatan pengadaan barang/jasa ke opd

Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)

Dokumen Pelaksanaan Pengadaan yang

ditindaklanjuti 100% 46,51% 935.341.000 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Melakukan sosialisasi tentang SPSE ke pelaku pengadaan

Telah dilakukan sosialisasi tentang SPSE V 4.3 ke pelaku pengadaan (pokja dan PPK) Melaksanakan koreksi

Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang masuk ke Bagian PBJ

Telah melaksanakan koreksi DPP yang masuk ke Bagian PBJ sebanyak 36 paket s/d triwulan III Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang sudah lengkap ke Kepala Bagian(Kabag)

Telah menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yangsudah lengkap ke Kepala Bagian (Kabag) sebanyak 36 paket s/d triwulan III Pendistribusian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) ke pokja Telah dilaksanakan pendistribusian Dokumen Persiapan pengadaan (DPP) ke pokja sebanyak 36 paket s/d triwulan III 2

(9)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

melaksanakan proses tender oleh pokja

Telah dilaksanakan proses tender oleh pokja sebanyak 36 paket s/d triwulan III

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Paket

Pengadaan

barang/jasa yang

diproses secara

120 paket 20 Paket 341.790.000 4 Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah Persentase Perangkat Daerah yang tatalaksananya baik 82 Terselenggaranya penyempurnaan bidang Ketatalaksanaan serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik berdasarkan Roadmap reformasi Birokrasi

Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan/ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan

Persentase Perangkat Daerah yang Ketatalaksanaanya

dengan kriteria "Baik" 1 dok 95.726.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Persentase Perangkat Daerah yang tatalaksananya baik

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan di perangkat daerah

Sudah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan di perangkat daerah

Keg .Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Ketatalaksanaan

1 dok 0 29.195.000

Menyampaikan surat monev ketatalaksanaan dan kuesioner monev tatalaksana ke 30 OPD

Sudah disampaikan surat monev ketatalaksanaan dan kuesioner monev tatalaksana ke 30 OPD

Asistensi dan Penyusunan

SOP

terasistensinya

penyusunan SOP

OPD

75 SOP 0 22.790.000

Penyusunan laporan

pelaksanaan reformasi

dan birokrasi kabupaten

tersusunnya

laporan

pelaksanaan

reformasi

1 Dokumen 1 Dokumen 41.513.000

Penyusunan Peta Proses

Bisnis Instansi Pemerintah

Terlaksananya

Tahapan

Penyusunan Peta

Proses Bisnis

Instansi

1 laporan 0 2.228.000 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Pelayanan Publik 82 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik/ Asistensi dan Pelaporan SKM Kabupaten

Nilai Sistem Pelayanan

Publik 84 92.373.000

Melakukan koordinasi degan Perangkat Daerah terkait penyusunan SOP OPD

Sudah dilakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan SOP OPD

Asistensi dan pelaporan

SKM Kabuapeten

tersedianya dokumen

SKM Kabupaten

1 dokumen 0 34.578.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Menyampaiakan surat

penyusunan SOP kepada seluruh OPD

Sudah disampaikan surat mengenai penyusunan SOP ke 30 OPD

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat di unit pelayanan

Sudah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerahterkait pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat di OPD /Unit Pelayanan Menyusun surat edaran Bupati Bangka Barat mengenai pelaporan Survey kepuasan masyarakat ke 22 OPD/unit pelayanan

Sudah disusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Bangka Barat mengenai pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat

Penilaian

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

ternilainya unit

pelayanan publik

1 Dokumen 0 26.750.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Assistensi Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik

Terasistensnya OPD

3 OPD 2 OPD 31.045.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Optimalisasi

sumberdaya

aparatur dalam

bekerja

100% 202.443.000

Penyusunan Dokumen

SKJ

Tersusunnya

dokumen SKJ di

Pemkab. Bangka

Barat

1 Dokumen

0

126.665.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

(10)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Validasi Job Grading

tervalidasinya

Dokumen Job

Grading di Pemkab.

Bangka Barat

1 Dokumen

0

50.768.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Assistensi dan

pengumpulan Formulir

LHKPN

Jumlah asistensi yang

dilaksanakan

1 kali

0

25.010.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Program Pembinaan BUMD terbinanya BUMD

100% 81.580.000

Telah dilakukan monitoring setiap triwulan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BUMD dan Pembangunan

Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja BUMD

per triwulan 4 Dokumen 0 81.580.000

Bagian Perekonomian & Pembangunan Memberikan masukan

kepada KDH selaku KPM terkait RKA P 2019 Rapat bersama PD terkait sehubungan dengan status BUMD BBS dan memberikan masukan kepada KDH terkait hal-hal yang harus dilakukan

Mengeluarkan surat Bupati untuk pelaksanaan Audit dengan tujuan terhadap BUMD BBS

pemilihan direktur pdam terpilihnya direktur pdam periode 2020-2024 monitoring dan evaluasi

kegiatan pdam dan BUMD BBS

tersusunnya laporan monitoring per triwulan

Kemitraan BUMD dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Terjalinnya Kerjasama antara BUMD dengan Masyarakat / Dunia Usaha

2 pelaku usaha 0

-Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah

100% 1.698.372.000

Melakukan pembahasan Raperda dan Raperda dan Raperbup bersama OPD

Telah dilakukan Rapat pembahasan Raperda dan Raperbup bersama OPD

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun

14 Raperda 0 105.000.000 Bagian Hukum

Melakukan pembahasan Harmonisasi Raperda bersama OPD dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dan mengirimkan hasil pembahasan Raperda ke DPRD

Telah dilakukan Rapat pembahasan Harmonisasi Raperda bersama OPD dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Keg.Harmonisasi Peraturan Daerah Terlaksananya Harmonisasi pembahasan Raperda yang sesuai dengan instrumen HAM dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

12 Raperda 0 44.780.000 Bagian Hukum

Mengumpulkan data Ranham dan Kabupaten peduli Ham dari OPD dan melakukan Rapat bersama OPD terkait Data Ranham dan Kabupaten peduli HAM, mengirimkan data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Telah terkumpukan Data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM dari OPD dan telah dilakukan Rapat bersama OPD terkait data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM

Keg. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Tersusunnya Laporan Rancangan Kerja RANHAMDA dalam bentuk buku laporan tentang penjabaran rencana kerja dan program RANHAMDA

2 Laporan 0 43.710.000 Bagian Hukum Persentase kinerja

BUMD

58,90% 58,90 Mengarahkan BUMD

bergerak pada usaha yang profitable

Tersedianya regulasi daerah yang memadai

persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya

(11)

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN

I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan

Target Kinerja

Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA

Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan

Kegiatan

Melakukan sosialisasi Perda bersama OPD terkait kepada Desa/Kelurahan dan Masyarkat

Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi Produk Perundang-undangan Terbaru kepada masyarakat/PNS oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait

0 - Bagian Hukum

Melakukan Rapat pembahasan legislasi Perdes bersama OPD dan Perangkat Desa

Keg. Legislasi Peraturan

Desa Pembahasan raperdes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan oleh desa di Kab. Bangka Barat

2 Kali Pembahsan 2 Kali Pembahsan 12.940.000 Bagian Hukum

Mengumpul data Raperda OPD dan mengkompilasi Raperda yang diajukan OPD dan mengirimkan kepada DPRD untuk masuk kedalam program pembentukan Perda

Keg. Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Tersusunnya dan tertatanya Program Legislasi Daerah

15 Raperda 15 Raperda 40.160.000 Bagian Hukum

Melakukan MOU kerjasama bersama Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan bantuan hukum orang miskin melalui lembaga bantuan hukum

Terlaksananya Eksekusi Pemerintah Daerah yang dikuasai Pihak Lain dan telah dilakukan MOU kerjasama Kejaksaan Negeri dalam hal Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah

Keg. Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Terselesainya masalah aparatur Pemerintah Daerah yg memiliki masalah Peraturan Perundang-undangan

1 Kasus/ Tahun 0 216.890.000 Bagian Hukum

Mengoreksi produk hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Telah dikoreksi produk hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Keg. Legal Drafting Tersedianya Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

700 Produk Hukum 100 Produk Hukum 48.840.000 Bagian Hukum

Melakukan seleksi ke Desa/Kelurahan untuk mengikuti lomba pembinaan keluarga sadar hukum

Keg. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Meningkatnya pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan binaan

1 Kelompok 0 - Bagian Hukum

Menginput Perda dan Perbup ke dalam Website JDIH

Telah diinput perda dan Perbup ke Website JDIH

Keg. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah

Terkelola dan tertatanya JDIH Daerah Kab. Bangka Barat

100 Produk Hukum 20 Produk Hukum 11.870.000 Bagian Hukum

Memfasilitasi Pendampingan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah kepada OPD Telah Terfasilitasinya Pendampingan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah kepada OPD

Keg. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik (Good Goverment)

31 OPD/ 60 Desa 10 OPD 1.174.182.000 Bagian Hukum

Muntok, Oktober 2020

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641212 198903 1 015 5

Referensi

Dokumen terkait

Peristiwa pembiasan menyebabkan adanya penyimpangan arah cahaya dan pada prisma akan mengalami dispersi cahaya, karena n bervariasi dengan

Hasil analisis yang diperoleh seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya menunjukkan ada 1 hipotesis yang ditolak, yaitu H2 untuk hubungan PU ke BIU sehingga dapat

Pengukuran capaian kinerja RSUD Provinsi NTB dilakukan berdasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023,

: Pengurangan kegiatan perjalanan dinas luar daerah karena Covid dan penyesuaian honorarium pejabat akutansi dan pengguna anggaran dengan pagu anggaran yang dikelolanya..

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi dibuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.. Laporan Akuntabilitas Kinerja

ruang utama, Masjid Agung Demak juga dilengkapi adanya jendela yang berjumlah enam buah yaitu dua buah terletak di bagian timur, dua buah terletak di bagian selatan

(Manumpil, 2015), maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran anak yang menggunakan gadget saat ini. Gadget yang pemakaianya terlalu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis