RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
70 70 Program peningkatan
sistem laporan capaian kinerja keuangan
status capaian kinerja keuangan
100% 28.000.000
Koordinasi dalam
penyusunan laporan
LAKIP, LKPJ,TAPKIN dan
LPPD dengan Bagian -
Bagian terkait
Telah dilakukan
Koordinasi dalam
penyusunan laporan
LAKIP, LKPJ,TAPKIN dan
LPPD dengan Bagian -
Bagian terkait
Kegiatan Penyusunan LAKIP,LKPJ,TAPKIN DAN LPPD Jumlah Dokumen tersusun 4 Dokumen 0 4.000.000Bagian Perekonomian & Pembangunan
Pengumpulan dan
verifikasi data LAKIP,
LKPJ,TAPKIN dan LPPD
Telah dilakukan
Pengumpulan dan
verifikasi data LAKIP,
LKPJ,TAPKIN dan LPPD
Menyusun dokumen
perjanjian kinerja tahun
2020 untuk setiap
jenjang eselon dan
perubahannya
Dokumen perjanjian
kinerja tahun 2020 untuk
setiap jenjang eselon telah
disusun
Menyusun laporan
kinerja (LAKIP) SETDA
tahun 2019 dengan
evaluasi capaian
terhadap RPJM,
RENSTRA dan IKU
Telah disusun laporan
kinerja (LAKIP) SETDA
tahun 2019 dengan
evaluasi capaian terhadap
RPJM, RENSTRA dan IKU
Melakukan analisa
pencapaian kinerja
SETDA tahun 2020
Telah dilakukan analisa
pencapaian kinerja SETDA
tahun 2019
Menyusun laporan
evaluasi perjanjian
kinerja tahun 2020
untuk setiap jenjang
jabatan / eselon
Laporan Evaluasi
Perjanjian kinerja tahun
2020 untuk setiap jenjang
eselon telah disusun
Menyusun Laporan
Keterangan
Pertangungjawaban
(LKPJ) SETDA Tahun
2019
Laporan Keterangan
Pertangungjawaban
(LKPJ) SETDA Tahun 2019
telah disusun
Menyusun Laporan
Penyelenggaran
Pemerintah Daerah
(LPPD )SETDA Tahun
2019
Laporan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (LPPD
) SETDA Tahun 2019
telah disusun
Koordinasi dalam
penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2020
,Penyusunan Renja
2021 Setda dan RKA
dengan Bagian-Bagian
Telah dilakukan
Koordinasi dalam
penyusunan rancangan
Renja dan rancangan pra
RKA tahun 2021dengan
Bagian-Bagian terkait
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD
Jumlah Dokumen tersusun
3 Jenis 0 4.000.000
Bagian Perekonomian & Pembangunan
Menyusun Rencana
Kerja Perubahan SETDA
tahun 2020 dan
Penyusunan Renja
Tahun 2021 Setda
Rancangan Rencana Kerja
Perubahan SETDA tahun
2020 dan Penyusunan
Renja Taun 2021 telah
disusun
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan Program dan KegiatanTarget Kinerja Anggaran PELAKSANA Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) Perubahan Setda
2020 dan Penyusunan
Renja Kerja SETDA
Tahun 2021
Input RKA Perubahan
SETDA Tahun 2020
kedalam aplikasi Simda
Penganggaran dan
Input RKA 2021 ke
Aplikasi SIPD
Koordinasi dalam
penyusunan dokumen
dalev
Telah dilakukan
Koordinasi dalam
penyusunan dokumen
dalev SETDA dari
Triwulan I s/d IV tahun
2020
Penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen tersusun 3 Dokumen 0 4.000.000Bagian Perekonomian & Pembangunan
Pengumpulan data dan
verifikasi
Telah dilakukan
pengumpulan data dan
verifikasi laporan dalev
SETDA s/d triwulan III
tahun 2020
Menyusun Rencana
Aksi dan monitoring
serta evaluasi Rencana
Aksi SETDA
Telah disusun Rencana
Aksi dan monitoring serta
evaluasi Rencana Aksi
SETDA sd triwulan III
tahun 2020
Menyusun dokumen
pengendalian dan
evaluasi ( Dalev) SETDA
per triwulan
Dokumen pengendalian
dan evaluasi ( Dalev)
SETDA sd triwulan III
tahun 2020
Melakukan analisa
pencapaian kinerja per
triwulan
Telah dilakukan analisa
pencapaian kinerja SETDA
Triwulan I s/d Triwulan
IV tahun 2020
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100% 100%
Program peningkatan
sistem laporan capaian
kinerja keuangan
status capaian kinerja
keuangan
100%
Menyusun laporan
capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SETDA tahun 2019
Telah tersusunnya laporan
capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SETDA tahun 2019
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen tersusun
1 Dokumen
0
3.550.000Bagian Umum,Perlengkapan & Protokol
Melaksanakan rapat
bulanan terkait
permasalahan secara
rutin
Telah dilakukan rapat
bulanan terkait
permasalahan secara rutin
Melakukan
pengendalian internal
khususnya terkait
administrasi dan
laporan keuangan
Telah dilakukan
pengendalian internal
khususnya terkait
administrasi dan laporan
keuangan
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi
perkantoran
100% 9.009.032.000Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
pembayaran
honorarium PHL
720 Ob 180 Ob 1.704.175.000 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya
Air dan Listrik
1. tersedianya Jasa
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik 2.
Pembayaran
Honorarium PHL
1. 12 bulan 2. 12 ob 3 Bulan 1.196.740.000Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
pembayaran
honorarium PHL
96 ob 18 Ob 153.600.000Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1. pembayaran
honorarium PHL 2.
Pembayaran STNK
kendaraan dinas/
Operasional
1. 264 ob 2. 150 unit 66 Ob 704.600.000Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
pembayaran
honorarium PHL
96 ob 24O Ob 229.424.000Penyediaan Kebersihan
Kantor
pembayaran
honorarium PHL
300 ob 81 Ob 800.182.500Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
12 bulan 3 Bulan 277.480.000Penyediaan Barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan 3 Bulan 268.540.000Penyediaan komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya
komponenen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor
12 bulan 3 Bulan 64.160.000Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Tersedianya sejumlah
peralatan dan
perlengkapan kantor
6 Jenis 3 Jenis 135.360.000Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga
12 bulan 3 Bulan 162.680.000Penyediaan Bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang
- undangan
12 bulan 3 Bulan 184.490.000Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
12 bulan 3 Bulan 800.000.000Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat2
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
12 bulan 3 Bulan 2.327.600.5003. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 2.161.900.000Pengadaan Pameran
Pembangunan
Tersedianya stand
pameran
pembangunan
1 Stand 0-Penyediaan peralatan dan
perlengkapan rumah
dinas Bupati
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
rumah dinas bupati
27 paket 6 Paket 48.000.000 1 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan rumah
dinas Wakil Bupati
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
rumah dinas wakil
bupati
27 paket 6 Paket 18.000.000Penyediaan peralatan dan
perlengkapan rumah
dinas Sekretaris Daerah
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
rumah dinas
sekretaris daerah
27 paket 6 Paket 18.000.000Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Terpeliharanya mess
dan rumah dinas
12 bulan 3 Bulan 180.000.000Kegiatan Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
12 bulan 3 Bulan 135.000.000Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas /
operasional
12 bulan 3 Bulan 1.572.900.000Kegiatan Pemeliharaan
Rrutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
terpeliharanya
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
12 bulan 3 Bulan 50.000.000Kegiatan pemeliharan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
terpeliharanya
perlengkapan kerja
12 bulan 3 Bulan 100.000.000Kegiatan pemeliharan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
terpeliharanya
peralatan kerja
12 bulan 3 Bulan 40.000.000 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Optimalnya Disiplin Aparatur 100% 43.580.000Pengadaan pakaian dinas danperlengkapannya
jumlah pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 26 Stel 10 43.580.000
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
jumlah pengadaan pakaian khusus hari -
hari tertentu 60 Stel 0
-Koordinasi dalam
penyusunan laporan
keuangan semesteran
Telah dilakukan
koordinasi dengan
bagian-bagian dilingkungan Setda
guna penyusunan laporan
keuangan semesteran
Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semsteran
Jumlah Dokumen tersusun2 Dokumen
0
3.450.000Bagian Umum,Perlengkapan & Protokol
Menyusun laporan
Keuangan semesteran
Setda tahun 2019
Telah tersusunnya laporan
keuangan Semesteran
Setda Tahun 2019
Koordinasi dalam
penyusunan laporan
Prognosis realisasi
anggaran
Telah dilakukan
koordinasi dengan
bagian-bagian dilingkungan Setda
guna penyusunan laporan
Prognosis realisasi
Anggaran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen tersusun 2 Dokumen 0 3.450.000Bagian Umum,Perlengkapan & Keuangan
Menyusun laporan
prognosis realisasi
anggaran SETDA tahun
2019
Telah tersusunnya laporan
Prognosis realisasi SETDA
Tahun 2019
1 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Koordinasi dalam
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Telah dilakukan
Koordinasi dalam
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen tersusun
1 Dokumen 0 3.450.000
Bagian Umum,Perlengkapan & Keuangan
Menyusun laporan
Keuangan Akhir Tahun
SETDA Tahun 2018
Telah tersusunnya
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SETDA ( Neraca,
LPE, LO, LRA dan Calk)
6. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / wakil
Kepala Daerah
Persentase partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
yang ditindaklanjuti
65% 1.082.045.000Kegiatan Penyiapan dan
Penataan Protokoler
Acara Pimpinan Daerah
Penataan Acara
Pimpinan Daerah di
dalam daerah dan
luar daerah
12 bulan 3 Bulan 37.625.000Jamuan kepada tokoh
masyarakat / organisasi
pemuda / mahasisiwa /
pelajar / ormas
Meningkatnya
hubungan
KDH/WKDH dengan
ormas / pelajar /
mahasiswa dan tokoh
masyarakat
12 bulan 3 Bulan 1.044.420.0009. Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Cakupan Perangkat
Daerah yang
menggunakan media
sosial
sebagai sarana
interaksi
pemerintah dan
masyarakat
100% 25.650.000Kegiatan Pengumpulan
dan Pengolahan Website
dan E_reporting
Tersedianya
Informasi melalui
website dan
pengolahan data
elektronik dalam
bentuk aplikasi
12 bulan 3 Bulan 25.650.000 Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pemerintahan Nilai LPPD Pemerintah Daerah3,80 3,80 Program Penguatan dan
Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Integritas Pelayanan Publik 7 377.663.500 Koordinasi penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bangka Barat Koordinasi penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bangka Barat dengan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan dan dengan pihak Pemerintah Provinsi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tersusunnya LPPD Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat
1 Dokumen (35 Buku) 1 Dokumen (35 Buku) 110.727.500 Bagian Pemerintahan
Penyusunan LPPD Kabupaten Bangka Barat
Menyusun LPPD Kabupaten Bangka Barat Pembahasan capaiaan IKK Kabupaten Bangka BArat
Pembahasan capaiaan IKK Kabupaten Bangka Barat bersama Tim LPPD Daerah Asistensi dokumen LPPD
bersama Perangkat Daerah
Asistensi dokumen LPPD bersama Perangkat Daerah
Penyampaiaan dokumen LPPD Kabpaten Bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat
Penyampaiaan dokumen LPPD Kabpaten Bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 dari Tim Daerah
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dari Tim Daerah
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dari Tim Nasional Koordinasi penyusunan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat
Koordinasi penyusunan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat dengan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan
Penyusunan Laporan keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Bangka Barat Akhir Tahun Anggaran
Tersusunnya LKPJ kepala Daerah
1 Dokumen (65 Buku) 0 73.156.000 Bagian Pemerintahan
Penyusunan LKPJ Kabupaten Bangka Barat
Menyusun LKPJ Kabupaten Bangka Barat Verifikasi data dan
informasi LKPJ masing-masing urusan
Verifikasi data dan informasi LKPJ masing-masing urusan Penyampaiaan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat ke DPRD Kabupaten Bangka Barat Penyampaiaan dokumen LKPJ Kabupaten Bangka Barat ke DPRD Kabupaten Bangka Barat Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaiaan LKPJ Kabupaten Bangka Barat 2018
Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaiaan LKPJ Kabupaten Bangka Barat 2019 Inventarisasi kerjasama daerah Inventarisasi kerjasama daerah Program Kerjasama Pembanguan Terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah 15 Mou 48.705.000 pembahasan rencana kerjasama daerah dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
pembahasan rencana kerjasama daerah dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Adanya kerjasama yang terjalin antar daerah
15 Mou 4 Mou 48.705.000
Penandatangan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan mitra kerjasama
Penandatangan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan mitra kerjasama
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti 65% 523.242.000
Koordinasi lintas sektor terkait permasalahan daerah
Koordinasi lintas sektor terkait permasalahan daerah
Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 4 kali 0 384.357.000 Pertemuan Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pertemuan Penguatan Kapasitas Pembinaan Kewilayahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memfasilitasi pelaksanaan
rapat koordinasi OPD
terlaksananya rapat-rapat koordinasi OPD terkait dengan paparan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 6 kali 0 20.500.000 melaksanakan kegiatan rapat Bina pamong dalam rangka pembinaan
terlaksananya rapat bina pamong dalam rangka monev penyelenggaraan
Rapat Bina Pamong Terlaksananya Rapat Bina Pamong
12 kali 2 Kali 118.385.000
Program Pengembangan Data dan informasi
Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi
100% 35.070.000
melakukan inventarisasi verifikasi data rupabumi unsur buatan
telah dilakukan inventarisasi dan pembakuan data rupabumi unsur buatan
Pembakuan Rupabumi Tersusunnya Dokumen Rupabumi 1 dokumen dan Softcopy/CD/DVD 0 35.070.000 Bagian Pemerintahan 2 Optimalisasi kerjasama berdasarkan MOU yang sudah ada
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Permasalahan di perbatasan yang dapat ditindaklanjuti
Program penetapan dan penegasan batas wilayah
Terciptanya tertib batas antar desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Barat 100% 40.675.000 Melakukan fasilitasi penyelesaian batas Wilayah
Telah dilakukan fasilitasi penyelesaian batas wilayah
Pembinaan dan Fsilitasi
Batas Wilayah
Fasilitasi Penyelesaian
Batas Wilayah dan
Sosialisasi
2 Kali Fasilitasi 0 40.675.000 Bagian Pemerintahan
Terpenuhinya
kualitas
tatalaksana dan
pelayanan publik
pemerintah daerah
1.
Survey kepuasan
masyarakat (SKM)
atas pelayanan
publik
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan
Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi
63% 100.632.000
koordinasi dengan Tim Monev terkait pelaksanaan PATEN
koordinasi dengan Tim Monev terkait pelaksanaan PATEN
Monev Pelaksanaan PATEN Terlaksananya Pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku
6 kecamatan (6 kali) 0 17.864.000 Bagian Pemerintahan
Pembahasan indikator Monev terkait pelaksanaan PATEN
Pembahasan serta penyamaan persepsi indikator Monev terkait pelaksanaan PATEN Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi PATEN di Kecamatan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PATEN di Kecamatan oleh Tim Monev PATEN
Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan PATEN
Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan PATEN oleh Tim Monev PATEN Penyampaiaan
rekomendasi hasil pelaksanaan monev PATEN kepada kepala daerah
Penyampaiaan rekomendasi hasil pelaksanaan monev PATEN kepada kepala daerah dalam bentuk Telaah Staff dari Bagian Pemerintahan
Validasi ANJAB dan ABK
tervalidasinya ANJAB
dan ABK
2 Dokumen
0
46.395.000
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Kebijakan
Penataan Kelembagaan
tersusunnya
kebijakan di bidang
kelembagaan
6 kebijakan
1 Kebijakan
36.373.000
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Terpenuhinya kualitas pelayanan dasar masyarakat Persentase perangkat Daerah yang tatalaksananya baik
22. Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai sistem
pelayanan publik
84% 39.570.000 Koordinasi penerapan pelaksanaan SPM di Kabupaten Koordinasi penerapan pelaksanaan SPM di Kabupaten bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi SPMPenyusunan laporan SPM Kabupaten
tersedianya dokumen SPM Kabupaten
1 dok 0 39.570.000 Bagian Pemerintahan
penyusunan Roadmap Penerapan SPM di Daerah
Penyusunan dan pembahasan roadmaptentang penerapan SPM di daerah bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi SPM Input data capaiaan SPM
dari Perangkat Daerah
Input data capaiaan SPM dari Perangkat Daerah verifikasi data capaian
SPM
verifikasi data capaian SPM bersama Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPM 2
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
penyusunan laporan SPM Kabupaten Bangka Barat Tahu n 2018
menyusun laporan SPM Kabupaten Bangka Barat Tahu n 2018
Review laporan SPM Review laporan SPM oleh Tim Penerapan SPM Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPM
penyampaian laporan SPM Kabupaten bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat
penyampaian laporan SPM Kabupaten bangka Barat ke Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk soft copy dan hardcopy 3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah 1. Persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah 100% Mengoptimalisasi kinerja TIM TEPRA Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan 100% 290.070.000 Melakukan Koordinasi ke Perangkat Daerah setiap bulannya
Telah dilakukan koordinasi ke Perangkat Daerah setiap bulannya
Kegiatan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Pengendalian Pembangunan
Persentase SKPD dengan serapan anggaran BL diatas 92% dan untuk realisasi kegiatan pengadaan 97%
12 bulan 3 Bulan 192.865.000
Melakukan Monitoring dan mengevaluasi terhadap realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah 2.Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah 93% Melakukan Monitoring dan mengevaluasi terhadap realisasi Keuangan kegiatan Perangkat Daerah
Telah dilakukan monitring dan evaluasi terhadap realisasi keuangan kegiatan Perangkat Daerah
Membuat Laporan Telah di buat laporan bulanan
Penyelenggaraan Tim
Pengendalian Inflasi
daerah
Tersedianya data
inflasi di Kab. Bangka
Barat
4 dokumen 1 Dokumen 73.805.000
Penyelenggaran
Tanggung Jawab Sosial
tersedianya laporan
CSR perusahaan yang
ada di Bangka Barat
4 dokumen 1 Dokumen 23.400.000 Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan 100% peningkatan kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan
Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Integritas pelayanan publik 100% 1.277.131.000 Penyampaian surat tentang percepatan pengadaan barang/jasa ke opd pada awal tahun
Telah disampaikan surat tentang percepatan pengadaan barang/jasa ke opd
Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)
Dokumen Pelaksanaan Pengadaan yang
ditindaklanjuti 100% 46,51% 935.341.000 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Melakukan sosialisasi tentang SPSE ke pelaku pengadaan
Telah dilakukan sosialisasi tentang SPSE V 4.3 ke pelaku pengadaan (pokja dan PPK) Melaksanakan koreksi
Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang masuk ke Bagian PBJ
Telah melaksanakan koreksi DPP yang masuk ke Bagian PBJ sebanyak 36 paket s/d triwulan III Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang sudah lengkap ke Kepala Bagian(Kabag)
Telah menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yangsudah lengkap ke Kepala Bagian (Kabag) sebanyak 36 paket s/d triwulan III Pendistribusian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) ke pokja Telah dilaksanakan pendistribusian Dokumen Persiapan pengadaan (DPP) ke pokja sebanyak 36 paket s/d triwulan III 2
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
melaksanakan proses tender oleh pokja
Telah dilaksanakan proses tender oleh pokja sebanyak 36 paket s/d triwulan III
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah Paket
Pengadaan
barang/jasa yang
diproses secara
120 paket 20 Paket 341.790.000 4 Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah Persentase Perangkat Daerah yang tatalaksananya baik 82 Terselenggaranya penyempurnaan bidang Ketatalaksanaan serta peningkatan Kualitas pelayanan Publik berdasarkan Roadmap reformasi BirokrasiProgram Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan/ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
Persentase Perangkat Daerah yang Ketatalaksanaanya
dengan kriteria "Baik" 1 dok 95.726.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Persentase Perangkat Daerah yang tatalaksananya baik
Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan di perangkat daerah
Sudah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan di perangkat daerah
Keg .Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Ketatalaksanaan
1 dok 0 29.195.000
Menyampaikan surat monev ketatalaksanaan dan kuesioner monev tatalaksana ke 30 OPD
Sudah disampaikan surat monev ketatalaksanaan dan kuesioner monev tatalaksana ke 30 OPD
Asistensi dan Penyusunan
SOP
terasistensinya
penyusunan SOP
OPD
75 SOP 0 22.790.000Penyusunan laporan
pelaksanaan reformasi
dan birokrasi kabupaten
tersusunnya
laporan
pelaksanaan
reformasi
1 Dokumen 1 Dokumen 41.513.000
Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah
Terlaksananya
Tahapan
Penyusunan Peta
Proses Bisnis
Instansi
1 laporan 0 2.228.000 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Pelayanan Publik 82 Program PeningkatanKualitas Pelayanan Publik/ Asistensi dan Pelaporan SKM Kabupaten
Nilai Sistem Pelayanan
Publik 84 92.373.000
Melakukan koordinasi degan Perangkat Daerah terkait penyusunan SOP OPD
Sudah dilakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan SOP OPD
Asistensi dan pelaporan
SKM Kabuapeten
tersedianya dokumen
SKM Kabupaten
1 dokumen 0 34.578.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Menyampaiakan suratpenyusunan SOP kepada seluruh OPD
Sudah disampaikan surat mengenai penyusunan SOP ke 30 OPD
Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat di unit pelayanan
Sudah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerahterkait pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat di OPD /Unit Pelayanan Menyusun surat edaran Bupati Bangka Barat mengenai pelaporan Survey kepuasan masyarakat ke 22 OPD/unit pelayanan
Sudah disusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Bangka Barat mengenai pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat
Penilaian
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
ternilainya unit
pelayanan publik
1 Dokumen 0 26.750.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Assistensi Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik
Terasistensnya OPD
3 OPD 2 OPD 31.045.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Optimalisasi
sumberdaya
aparatur dalam
bekerja
100% 202.443.000Penyusunan Dokumen
SKJ
Tersusunnya
dokumen SKJ di
Pemkab. Bangka
Barat
1 Dokumen
0
126.665.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Validasi Job Grading
tervalidasinya
Dokumen Job
Grading di Pemkab.
Bangka Barat
1 Dokumen
0
50.768.000 Bagian Organisasi dan Reformasi BirokrasiAssistensi dan
pengumpulan Formulir
LHKPN
Jumlah asistensi yang
dilaksanakan
1 kali
0
25.010.000 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Program Pembinaan BUMD terbinanya BUMD100% 81.580.000
Telah dilakukan monitoring setiap triwulan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BUMD dan Pembangunan
Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja BUMD
per triwulan 4 Dokumen 0 81.580.000
Bagian Perekonomian & Pembangunan Memberikan masukan
kepada KDH selaku KPM terkait RKA P 2019 Rapat bersama PD terkait sehubungan dengan status BUMD BBS dan memberikan masukan kepada KDH terkait hal-hal yang harus dilakukan
Mengeluarkan surat Bupati untuk pelaksanaan Audit dengan tujuan terhadap BUMD BBS
pemilihan direktur pdam terpilihnya direktur pdam periode 2020-2024 monitoring dan evaluasi
kegiatan pdam dan BUMD BBS
tersusunnya laporan monitoring per triwulan
Kemitraan BUMD dengan Masyarakat dan Dunia Usaha
Terjalinnya Kerjasama antara BUMD dengan Masyarakat / Dunia Usaha
2 pelaku usaha 0
-Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah
100% 1.698.372.000
Melakukan pembahasan Raperda dan Raperda dan Raperbup bersama OPD
Telah dilakukan Rapat pembahasan Raperda dan Raperbup bersama OPD
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun
14 Raperda 0 105.000.000 Bagian Hukum
Melakukan pembahasan Harmonisasi Raperda bersama OPD dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dan mengirimkan hasil pembahasan Raperda ke DPRD
Telah dilakukan Rapat pembahasan Harmonisasi Raperda bersama OPD dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Keg.Harmonisasi Peraturan Daerah Terlaksananya Harmonisasi pembahasan Raperda yang sesuai dengan instrumen HAM dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
12 Raperda 0 44.780.000 Bagian Hukum
Mengumpulkan data Ranham dan Kabupaten peduli Ham dari OPD dan melakukan Rapat bersama OPD terkait Data Ranham dan Kabupaten peduli HAM, mengirimkan data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Telah terkumpukan Data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM dari OPD dan telah dilakukan Rapat bersama OPD terkait data Ranham dan Kabupaten Peduli HAM
Keg. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Tersusunnya Laporan Rancangan Kerja RANHAMDA dalam bentuk buku laporan tentang penjabaran rencana kerja dan program RANHAMDA
2 Laporan 0 43.710.000 Bagian Hukum Persentase kinerja
BUMD
58,90% 58,90 Mengarahkan BUMD
bergerak pada usaha yang profitable
Tersedianya regulasi daerah yang memadai
persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya
(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (11) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Target Kinerja Per Triwulan JADWAL KEGIATAN
I II III IV TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI RENCANA AKSI Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Program dan Kegiatan Anggaran PELAKSANA
Rencana Aksi (5) 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Realisasi Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Melakukan sosialisasi Perda bersama OPD terkait kepada Desa/Kelurahan dan Masyarkat
Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi Produk Perundang-undangan Terbaru kepada masyarakat/PNS oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait
0 - Bagian Hukum
Melakukan Rapat pembahasan legislasi Perdes bersama OPD dan Perangkat Desa
Keg. Legislasi Peraturan
Desa Pembahasan raperdes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan oleh desa di Kab. Bangka Barat
2 Kali Pembahsan 2 Kali Pembahsan 12.940.000 Bagian Hukum
Mengumpul data Raperda OPD dan mengkompilasi Raperda yang diajukan OPD dan mengirimkan kepada DPRD untuk masuk kedalam program pembentukan Perda
Keg. Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah
Tersusunnya dan tertatanya Program Legislasi Daerah
15 Raperda 15 Raperda 40.160.000 Bagian Hukum
Melakukan MOU kerjasama bersama Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan bantuan hukum orang miskin melalui lembaga bantuan hukum
Terlaksananya Eksekusi Pemerintah Daerah yang dikuasai Pihak Lain dan telah dilakukan MOU kerjasama Kejaksaan Negeri dalam hal Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah
Keg. Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Terselesainya masalah aparatur Pemerintah Daerah yg memiliki masalah Peraturan Perundang-undangan
1 Kasus/ Tahun 0 216.890.000 Bagian Hukum
Mengoreksi produk hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Telah dikoreksi produk hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Keg. Legal Drafting Tersedianya Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
700 Produk Hukum 100 Produk Hukum 48.840.000 Bagian Hukum
Melakukan seleksi ke Desa/Kelurahan untuk mengikuti lomba pembinaan keluarga sadar hukum
Keg. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Meningkatnya pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan binaan
1 Kelompok 0 - Bagian Hukum
Menginput Perda dan Perbup ke dalam Website JDIH
Telah diinput perda dan Perbup ke Website JDIH
Keg. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah
Terkelola dan tertatanya JDIH Daerah Kab. Bangka Barat
100 Produk Hukum 20 Produk Hukum 11.870.000 Bagian Hukum
Memfasilitasi Pendampingan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah kepada OPD Telah Terfasilitasinya Pendampingan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah kepada OPD
Keg. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik (Good Goverment)
31 OPD/ 60 Desa 10 OPD 1.174.182.000 Bagian Hukum
Muntok, Oktober 2020
PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
HARTONO, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641212 198903 1 015 5