RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Meningkatnya keamanan sistem informasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
100%
(Renstra 30%)
Program Peningkatan Keamanan Sistem Informasi/
Keg.
Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)
- Tersedianya Bandwidth Internet, I : 60 MB Inter., 40 Domestik, 16 IP Public; II: 25 MB Inter, 25 MB
Domestik, 16 IP Public - Tersedianya pemeliharaan
jaringan komputer 12 bulan - Tersedianya dokumen
Perencanaan Jaringan Komputer Pemkab-Kec-Desa
- Tersedianya jaringan
komputer Taman tirta wana Dander
% 100% 2,018,594,000
2. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100%
(Renstra 60%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi/
Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3 unit notebook untuk
monitoring jaringan dan aplikasi, 1 unit komputer server, dan 1 unit perangkat GPS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Keg.
Pembinaan dan
pengembanga n Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)
3. Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100%
(Renstra 60%)
Program Peningkatan dan
Pengembang an Aplikasi dan Sistem Informasi/
Keg.
Pengkajian dan
Pengembang an Sistem Informasi (15.05)
- Terlaksananya Hosting &
Collocation
- Pemeliharaan aplikasi - Pemeliharaan Server - Terlaksanakannya
Penguatan SDM User aplikasi e-letter, Web Portal, Absensi Online,
Disperindag Online, dan koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap
- Terbangunnya aplikasi
SIMTAPAT
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Tersusunnya tata kelola teknologi informasi
Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang
terimplementa sikan
100%
(Renstra 50 %)
Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi, Informasi dan Media Massa/
Keg.
Perencanaan dan
Pengembang an Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.06)
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang :
- Pedoman dan Tata Kelola
Surat Elektronik,
- Tata Kelola Portal Website - Tata Kelola IT dan Sistem
Keamanan Jaringan,
- Tata Kelola Sistem Absensi
Elektronik ,
% 100%
(4 Raper- bup)
173,811,500
0 %
(Renstra 0 buah dokumen)
Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pos dan
Telekomunika si
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5. Meningkatkan Informasi dan KIM berbasis IT
Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
100%
(Renstra 23%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi dan Informasi/
Keg.
Pembinaan dan
Pengembang an Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
- LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM 28
Kecamatan (terbentuk total 98 Kelompok)
- Pertura 8 kali
% 100% 243,279,500
6. Meningkatkan kemitraan profesi
Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra
100%
(Renstra 90%)
Program Kerjasama informasi dengan Mas Media/
- Terselenggaranya
penyampaian informasi melalui Spot ILM 10 kali, talk show 2 kali, adlib ILM 10 kali
- Tersampaikannya informasi
melalui tayang televisi sebanyak 6 kali.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Keg.
Pengembang an komunikasi antara
pemerintah dan
masyarakat (18.05)
- Teroperasionalnya media
center setiap hari pukul 08.00-22.00
- Tersedianya umpan balik
informasi dari masyarakat lewat tulisan dalam lomba blog
- Penguatan kemitraan
profesi 3 kali
7.1 Meningkatkan eksistensi PPID
Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
100%
(Renstra 50%)
Program peningkatan keterbukaan informasi publik/
Keg.
Penyebarluas an Informasi melalui media Massa (18.04)
- Terlaksananya Penguatan
SDM PPID dan tersedianya materi/dokumentasi
informasi 1 kali
- Terlaksananya
Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali
- Tercetaknya
penyebarluasan informasi melalui media cetak buku 1 kali ( 70 buah )
- Tercetaknya
penyebarluasan informasi melalui media cetak vinil berpigura 1 kali (40 buah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- Terlaksananya
penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam
pertemuan FRB sebanyak 3 kali
7.2 Rasio tindak lanjut
pengaduan melalui dialog publik
100%
(Renstra 100%)
Program peningkatan keterbukaan informasi publik/
Keg.
Pembinaan dan
pengembanga n sumber daya
komunikasi dan Informasi (15.03)
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7.3 Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan on-line
100%
(Renstra 70%)
Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi
Keg.
Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi (16.01)
- Tersusunnya identifikasi,
tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan
- Tersedianya dokumen
analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro
Persen 100 % 41,023,500
7.4 Rasio jumlah upload
data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
100%
(Renstra 70%)
Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)
- Tersedianya informasi
potensi dan kondisi
Bojonegoro melalui website
www.bojoegorokab.go.id
- Tersedianya informasi
potensi dan kondisi
Dinkominfo melalui website Dinkominfo
- Tersedianya database
potensi dan kondisi Bojonegoro berbasis web terkait Desa Sehat dan Cerdas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.1 Terbangunnya sarana
prasarana penyebarluasa n informasi
Persentase Jumlah
Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluas an informasi
100%
(Renstra 60%)
Program peningkatan penyebarluas an informasi
Keg.
Penyebarluas an Informasi Pembanguna
(Renstra 60%)
Penyebarluas an Informasi Penyelenggar aan
Pemerintah Daerah (18.02)
Publikasi melalui media:
- Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali
Persen 100 % 97,161,500
8.3 100%
(Renstra 60%)
Penyebarluas an Informasi yang bersifat penyuluhan bagi
- Pemutaran film 85 kali - Siaran keliling 115 kali
ditambah permohonan dari SKPD lain
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.4 100%
(Renstra 90%)
Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09)
- Penyiaran setiap hari pukul
05.00-24.00 WIB
- Panggung hiburan 3 kali - Terselesaikannya perijinan
radio Malowopati FM
Persen 100 % 288,953,500
9.1 Meningkatkan fungsi
komunikasi dan
informatika
Rasio jumlah fungsi
komunikasi dan
informatika yang terlaksana
100%
(Renstra 100%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
Persen 100 % 339,540,000
9.2 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur
Persen 100 % 238,335,000
9.3 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Persen 100 % 30,334,400
9.4 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.5 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
Persen 100 % 30,442,400
9.6 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor
Persen 100 % 15,050,000
9.7 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur
Persen 100 % 6,800,000
9.8 100%
(Renstra 100%)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
Persen 100 % 243,617,500
9.9 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur
Persen 100 % 2,804,000
9.10 100%
(Renstra
Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.11 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Persen 100 % 195,360,000
9.12 100%
(Renstra 100%)
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
Persen 100 % 122,414,000
9.13 100%
(Renstra 100%)
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
Persen 100 % 47,260,000
9.14. 100%
(Renstra 100%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Persen 100 % 22,000,000
9.15 100%
(Renstra 100%)
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.16 100%
(Renstra 100%)
Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
Persen 100 % 8,200,000
9.17 100%
(Renstra 100%)
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Persen 100 % 31,000,000
9.18 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Gedung
Persen 100 % 8,000,000
9.19 100%
(Renstra 100%)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Persen 100 % 29,050,000
9.20 100%
(Renstra 100%)
Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.21 100%
(Renstra 100%)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Persen 100 % 7,024,000
Bojonegoro, 31 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tk.I