• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020 (RENJA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020 (RENJA)"

Copied!
82
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2020

(RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2019

(2)

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat- Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini dapat selesai pada waktunya. Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan seluruh OPD, dimana Sekretariat Daerah berperan dalam advokasi, koordinasi dan sinkronisasi melalui bagian-bagian yang dikoordinasikan oleh Asisten dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Peran Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai upaya membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. Upaya yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Kabupaten Lampung Barat lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis.

Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terimakasih.

Liwa, Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH

Akmal Abd. Nasir, S.H Pembina Utama Madya NIP. 19630405 199303 1 001

(3)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan. Sebelum diimplementasikan kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;

2) Penetapan rencana;

3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Barat untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Lampung Barat adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lampung Barat akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat.

(5)

2 Adapun Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Barat terpilih untuk masa jabatan– 2 tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera’’ Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat ada 5 (lima) yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing. 3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata

berbasis sumberdaya lokal.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka misi yang terkait adalah misi satu, dan empat, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2020 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah:

1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

(6)

3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk menyediakan

suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja

(7)

4 efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini diantaranya adalah:

1 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

2 Terwujudnya integrase, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

3 Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

4 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Sekretariat Daerah baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.

5 Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerahkepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Derah, Program dan Kegiatan

(8)

5 Memuat penjelasan tentang program – program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(9)

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 merupakan periode ke-dua dari Renstra Sekretariat 2017-2022. Kegiatan Sekretariat yang dilakukan pada tahun 2019 melalui proses perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan melalui kebijakan- kebijakan atas dasar pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme keterkaitan antar sektor.

Untuk mengetahui telah sampai sejauh mana pencapaian renstra sekretarian pada tahun 2019, berikut perkiraan pencapaian Renstra Sekretariat sampai dengan tahun 2019 :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam 20 (dua puluh) kegiatan :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 59.89%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

(10)

7 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

6) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

10) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2018 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

(11)

8 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

15) Kegiatan Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

Kegiatan Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

16) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

17) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

18) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Rumah/Penginapan

Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Rumah/Penginapan

dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

19) Kegiatan Penyediaan Jasa Indovision, Internet dan Sandi

Kegiatan Penyediaan Jasa Indovision, Internet dan Sandi dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan :

(12)

9 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas

Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

6) Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kegiatan Pengadaan Mebeleur dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer

Kegiatan Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

8) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 4%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

(13)

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

(14)

11 C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan :

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksankan dalam (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

E. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Evaluasi Jabatan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan

(15)

12 terealisasi 100%.

4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

6) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Penetapanan Renstra SKPD 2017 – 2022.

Kegiatan Penetapan Renstra SKPD 2017 – 2022 dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100% .

F. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksanakan dalam 11 (sebelas) kegiatan :

1) Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama

Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

2) Kegiatan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Kegiatan Penerbitan Buku Selayang Pandang bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi

(16)

13 sebesar 100%.

4) Kegiatan Operasional Kehumasan

Kegiatan Operasional Kehumasan bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%. 5) Kegiatan Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan

Kegiatan Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

6) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

7) Kegiatan Pembuatan Bingkai beserta Foto Pejabat Negara

Kegiatan Pembuatan Bingkai beserta Foto Pejabat Negara bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 58%. Kegiatan pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

8) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

9) Kegiatan Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Praja FM Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Praja FM Kabupaten Lampung Bara bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

G. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan :

1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat

(17)

14 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

H. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan : 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Daerah.

Fasilitasi Pengembangan Kerjasama dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Suplemen

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 40%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

4) Kegiatan LPPD AMJ

Kegiatan Penyusunan LPPD AMJ dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Pekon/Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Peta Administrasi Wilayah

(18)

15 dengan tahun 2019 telah terealisasi 100%.

J. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan

Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dilaksanakan dalam 26 (dua puluh enam) kegiatan :

1) Kegiatan Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Pelaporan dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

5) Kegiatan Pelaporan dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

6) Kegiatan Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 20%.

(19)

16 Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

9) Kegiatan Penyusunan Standar Umum Komponen Biaya Pembangunan Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan Penyusunan Standar Umum Komponen Biaya Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

10) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Pengumuman dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

K. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan :

1) Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Forkompimda

Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Forkompimda dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

(20)

17 4) Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

L. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pengembangan

Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI) dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

M. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan dilaksanakan dalam 9 (Sembilan) kegiatan :

1) Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

(21)

18 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Kegiatan Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 33%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Penyuluhan Hukum di Sekolah

Kegiatan Penyuluhan Hukum di Sekolah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 0%. Kegiatan ini pada tahun 2019 tidak dilaksanakan.

6) Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

8) Kegiatan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur

Kegiatan Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

9) Kegiatan Evaluasi Produk Hukum

Kegiatan Dokumentasi Produk Hukum dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 sudah terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

N. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan :

1) Kegiatan Rangkaian Idul Fitri dan Idul Adha

Kegiatan Rangkaian Idul Fitri dan Idul Adha bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan

(22)

19 terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

2) Kegiatan Penyebaran Syiar Agama

Kegiatan Penyebaran Syiar Agama bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

3) Kegiatan Lomba Qosidah

Kegiatan Lomba Qosidahbila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksankan pada tahun 2019.

4) Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten

Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

5) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh dan Wisata Rohani

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh dan Wisata Rohani bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

O. Program Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah Program Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah dilaksanakan dalam 6 (enam) Kegiatan :

1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Terpadu (Paten).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Terpadu (Paten) dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kecamatan.

Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kecamatan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 25%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Penyusunan Peraturan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(23)

20 Perangkat Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

4) Kegiatan Fasilitasi Pencapaian SPM

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian SPM dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

5) Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

6) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketataksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketataksanaan dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksankan pada tahun 2019.

P. Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan

Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat

Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat

dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

Q. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncankan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat

(24)

21 sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

3) Kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik

Kegiatan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 23%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncankan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

5) Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja dan Kode Etik ASN Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja dan Kode Etik ASN dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

6) Kegiatan Perhitungan Kebutuhan PNS

Kegiatan Perhitungan Kebutuhan PNS dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

7) Kegiatan Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kegiatan Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 15%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

8) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 16%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

9) Kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemkab. Lampung Barat

Kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemkab. Lampung Barat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

10) Kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik Bagi Aparatur

(25)

22 target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

R) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba UKS/LSS

Kegiatan Pelaksanaan Lomba UKS/ LSS bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 13%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%. 2) Kegiatan Khitanan Massal bila dibandingkan dengan target renstra

sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

S) Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako

Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan :

1) Kegiatan Pengadaan dan Distribusi Paket Sembako Gratis

Kegiatan Pengadaan dan Distribusi Paket Sembako Gratis bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 17%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

2) Kegiatan Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra

Kegiatan Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

3) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Lampung Barat Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Lampung Barat bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

T) Program Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah

Program Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Pameran Lampung Fair

(26)

23 sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%. 2) Kegiatan Pameran Pembangunan

Kegiatan Pameran Pembangunan Fair bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

R. Program Pendataan Pelaku Ekonomi

Program Pendataan Pelaku Ekonomi dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan : 1) Kegiatan Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi

Kegiatan Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 13%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

S. Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan standart Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Penyusunan standart Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 19%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 19%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

(27)

24

T. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kegiatan 4 (empat) :

1) Kegiatan Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/ Jasa. Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/ Jasa dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019.

3) Kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi Pokja KLP KLP dan Pejabat Pengadaan dalam Perencanaan Pemilihan Penyedia.

Kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi Pokja KLP KLP dan Pejabat Pengadaan dalam Perencanaan Pemilihan Penyedia dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

4) Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

U. Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Daerah Dilaksankan dalam 2 (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

2) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pengembangan

(28)

25

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pengembangan

Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

V. Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan :

1) Kegiatan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 terealisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksankan pada tahun 2019.

2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Bidang Keagamaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Bidang Keagamaan bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakn terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%.

W. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan :

1) Kegiatan Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

2) Kegiatan Pengadaan Batas Kecamatan

Kegiatan Pengadaan Batas Kecamatan bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 20%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi sebesar 100%.

3) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Pekon tribudi Syukur

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Pekon tribudi Syukur bila dibandingkan dengan target renstra sekretariat sampai dengan tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%. Kegiatan ini pada tahun 2019 direncanakan terealisasi 100%

(29)

26 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, penataan organisasi dan tatalaksana, keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah;

4. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan

5. pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, SKPD ini bukan merupakan OPD pelayanan publik sehingga tidak memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur Kinerja Sekretariat Daerah indikator yang dipergunakan mengacu pada hasil output program kegiatan. Disikapi lingkup Sekretariat daerah sebagai momentum menambah motivasi kerja sehingga visi dan misi kepala daerah dapat tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi

Pada dasarnya Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat daerah mrnjalankan fungsi : 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah;

4. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan

5. pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada dasarnya pelaksanan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

(30)

27 1 Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi

2 Penguasaan terhadap Tupoksi beberapa aparat masih lemah sehingga hasil koordinasi tidak maksimal

3 Belum tertatanya sistem kerja yang terpadu, efektif dan efisien pada masing-masing unit kerja

4 Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi sekretariat tersebut dilakukan dengan pelaksanan program/ kegiatan pada :

1 meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti melengkapi peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan media massa;

2 peningkatan pemberian bimbingan teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi dan Perangkat Daerah bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja;

3 penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan;

4 penyusunan standar operasionl prosedur untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dapat disimpulkan

beberapa Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1 Dinamisnya produk hukum dan perundang undangan memerlukan kajian

dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan

pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan

terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat

2 Belum optimalnya pelayanan kinerja Sekretariat Daerah dalam

Penyusunan Kebijakan Daerah ;

3 Terbatasnya produk-produk regulasi daerah yang mendukung pelayanan publik

4 Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah

5 Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;

6 Belum optimalnya pelayanan ketenagalistrikan yang disebabkan

(31)

28 mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Terutama ditujukan untuk menyediakan energi listrik desa-desa tertinggal.

7 Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk

mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.

8 Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

(32)

29

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan visi RPJMN 2015-2019 “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG YANG

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG” dengan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan

NAWACITA yang terurai sebagai berikut :

1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah

dan desa dalam rangka Negara kesatuan.

4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi, sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dan juga Tema RKP 2019 menekankan pada investasi dan percepatan

pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada,

baik antara individu maupun antar wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

(33)

30 Berdasarkan visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022 Kabupaten Lampung Barat, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka misi yang terkait dengan sekretariat daerah adalah :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan

berorientasi pada pelayanan publik.

4. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

Dengan tujuan yang akan dicapai :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah. 2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

4. Meningkatnya kualitas layanan Kabupaten Lampung Barat 5. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan 6. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Tertib Dengan sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Sumber Daya Alam 2. Terkendalinya stabilitas inflasi Kabupaten Lampung Barat

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Barat 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat beragama

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

MISI I : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur

secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan

Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Sumber Terfasilitasinya peningkatan Kebijakan Strategis dibidang Sumber Fasilitasi peningkatan Kebijakan Strategis dibidang Sumber Daya Alam

(34)

31

Daya Alam Daya Alam

MISI II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas

dan berdaya saing

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan

meningkatnya pendapatan masyarakat Terkendalinya stabilitas inflasi Kabupaten Lampung Barat Meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi dan memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi Meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah.

MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pemkab lampung barat Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien Tercapainya Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

tugas dan fungsi

instansi pemerintah daerah; Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

tugas dan fungsi

instansi pemerintah daerah; Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat Meningkatnya

kapasitas dan kualitas

ASN dalam

mengimplementasikan pelayanan prima

Peningkatan

kapasitas dan kualitas

ASN dalam mengimplementasikan pelayanan prima Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, danpengawasan pembangunan daerah

MISI V : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,

berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

(35)

32 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib Meningkatkan kerukunan antar umat beragama Memberdayakan institusi keagamaan, dalam mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Mengintensifkan dialog keagamaan dan pembinaan keagamaan dalam mengantisipasi

timbulnya konflik sara

dan meningkatkan

kerukunan antar umat beragama

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapaisetiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DaerahKabupaten Lampung Barat.

Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah merupakan langkah- langkah yang diambil untuk untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran; 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah;

(36)

33 14. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi;

15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 16. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

18. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknik

19. Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

8. Sewa kendaraan dinas/operasional

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

13. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; 14. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; 15. Pengadaan Mebelair

16. Pengadaan Alat-alat Studio;

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

2. Diklat Keprotokolan

3. Diklat Kehumasan

4. Bimtek Produk Hukum Daerah

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Gambar

Foto Pejabat Negara

Referensi

Dokumen terkait

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disusun berdasarkan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu “Sekretariat DPR

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 yang dijabarkan melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan yang direncanakan pada Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2015 - 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan Renstra Bappeda Litbang Kota Palembang

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga

Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Kantor Sekretariat DPRD Jumlah ASN dan pengemudi yang menerima honor 12 bulan 156,330,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kantor Sekretariat

Data tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Perubahan Program dan Kegiatan sebelumnya terdapat pada Halaman Lampiran yang