Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE
BELANJA 2.601.091.587,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.776.545.587,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.776.545.587,00
BELANJA LANGSUNG 824.546.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.783.300,00
1.20 . 1.20.06 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
3.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
65.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.380.000,00
15.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
24.240.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.240.900,00
23.351.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.351.200,00
3.496.200,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.496.200,00
23.515.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.515.000,00
36.920.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
26.480.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.480.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.672.500,00
1.20 . 1.20.06 . 02
9.091.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.091.000,00
21.756.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.756.500,00
7.825.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.825.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.755.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05
14.755.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.755.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.596.400,00 1.20 . 1.20.06 . 06
14.667.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.328.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.339.500,00
1.707.300,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.707.300,00
6.221.600,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.868.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.353.600,00
Program Pengembangan Data/Informasi 62.817.700,00
1.06 . 1.20.06 . 15
62.817.700,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.20.06 . 15 . 02
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.470.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.347.700,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 61.924.900,00
1.06 . 1.20.06 . 21
61.924.900,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik 1.06 . 1.20.06 . 21 . 01
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.666.000,00
Halaman 2
KODE
Program Penelitian dan Pengembangan 399.996.200,00
1.20 . 1.20.06 . 36
56.015.000,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan
Hidup 1.20 . 1.20.06 . 36 . 01
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.135.000,00
55.000.000,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00
45.000.000,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.080.000,00
51.934.800,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.054.800,00
45.466.200,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah 1.20 . 1.20.06 . 36 . 07
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.546.200,00
54.533.800,00 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.653.800,00
43.985.000,00 Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.565.000,00
48.061.400,00 Pengembangan Bidang Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.141.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.601.091.587,00)
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4