Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 799.612.000,00
01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2.000.000,00
01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6.000.000,00
01. 03.00. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 8,754,000.00 8,754,000.00 8,754,000.00 8,754,000.00 35.016.000,00
01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional 100% 0.00 129,870,000.00 129,870,000.00 0.00 259.740.000,00
01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 37,200,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 148.800.000,00
01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor tercapai 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 20.000.000,00
01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 12.000.000,00
01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor tercapai 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 3.000.000,00
01. 15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai 2,040,000.00 2,040,000.00 2,040,000.00 2,040,000.00 8.160.000,00
01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman tercapai 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00 0.00 64.400.000,00
01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapai 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 50.000.000,00
01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah tercapai 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 125.000.000,00
01. 22.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran Tercapai 15,624,000.00 15,624,000.00 18,624,000.00 15,624,000.00 65.496.000,00
150.318.000,00 247.988.000,00 283.188.000,00 118.118.000,00 799.612.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 36.100.000,00
02. 22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tercapai 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 3.600.000,00
02. 24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Tercapai 7,125,000.00 7,125,000.00 7,125,000.00 7,125,000.00 28.500.000,00
02. 28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Tercapai 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4.000.000,00
9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 36.100.000,00 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
DPA - SKPD 2.2
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Organisasi : 1.20.14. - Kecamatan lingga Timur
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Jumlah Program :
Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 49.800.000,00
27. 05.08. Fasilitas musyawarah perencanaan pembangunan
desa/ kelurahan/ kecamatan Terlaksana 49,800,000.00 0.00 0.00 0.00 49.800.000,00
49.800.000,00 0 0 0 49.800.000,00
29. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan
Masyarakat 107.650.000,00
29. 01.00. Pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan tercapai 0.00 107,650,000.00 0.00 0.00 107.650.000,00
0 107.650.000,00 0 0 107.650.000,00
52. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan 189.450.000,00
52. 02.00. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tercapai 189,450,000.00 0.00 0.00 0.00 189.450.000,00
189.450.000,00 0 0 0 189.450.000,00
56. Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan 100.000.000,00
56. 01.00. Peningkatan pengetahuan keagamaan tercapai 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.000.000,00
100.000.000,00 0 0 0 100.000.000,00
498.593.000,00 364.663.000,00 292.213.000,00 127.143.000,00 1.282.612.000,00
Nama
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
MUHAMMAD AI NI , BcKN
MAHMUD,S.Sos
Jumlah Program : Jumlah Program :
Jumlah Program :
No. NI P Jabatan T. Tangan
Jumlah Program : Jumlah :
Daik Lingga, 06 Januari 2014 Mengesahkan,
Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran
ABDUL KADI R ABDUL KADI R
NI P. 19650426 199103 1 005 NI P. 19650426 199103 1 005
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3 1,9601E+ 17 Kabag Pembangunan
1 1,96312E+ 17 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 1,96007E+ 17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset