Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.400.000,00 375.484.000,00 0,00 737.884.000,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19 . 1.19.2 . 01 . 01
2.400.000,00 0,00
0,00 2.400.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02
24.711.500,00 0,00
0,00 24.711.500,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19 . 1.19.2 . 01 . 10
12.372.500,00 0,00
0,00 12.372.500,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19 . 1.19.2 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00
0,00 4.000.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.2 . 01 . 15
8.400.000,00 0,00
0,00 8.400.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.2 . 01 . 17
182.300.000,00 0,00
0,00 182.300.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.19 . 1.19.2 . 01 . 18
138.600.000,00 0,00
0,00 138.600.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.19 . 1.19.2 . 01 . 19
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.19 . 1.19.2 . 01 . 20
338.400.000,00 0,00
338.400.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 1.19 . 1.19.2 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 105.900.000,00 97.000.000,00 202.900.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 02
17.000.000,00 0,00
0,00 0,00 17.000.000,00
Kab.Landak Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00
0,00 0,00 50.000.000,00
Pengadaan Mebeleur 1.19 . 1.19.2 . 02 . 10
30.000.000,00 0,00
0,00 0,00 30.000.000,00
Pengadaan Komputer 1.19 . 1.19.2 . 02 . 11
101.400.000,00 0,00
0,00 101.400.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.2 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00
0,00 4.500.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.2 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 55.820.000,00 0,00 55.820.000,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 03
55.820.000,00 0,00
0,00 55.820.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19 . 1.19.2 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 217.965.000,00 0,00 217.965.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
73.515.000,00 0,00
0,00 73.515.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.19 . 1.19.2 . 05 . 01
144.450.000,00 0,00
0,00 144.450.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.2 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.700.000,00 3.652.000,00 0,00 10.352.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 06
5.186.000,00 0,00
3.350.000,00 1.836.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.19 . 1.19.2 . 06 . 04
5.166.000,00 0,00
3.350.000,00 1.816.000,00 0,00
Penyusunan LAKIP 1.19 . 1.19.2 . 06 . 08
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
107.550.000,00 97.488.000,00 0,00 205.038.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 15
31.170.000,00 0,00
18.000.000,00 13.170.000,00 0,00
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat
1.19 . 1.19.2 . 15 . 04
75.320.000,00 0,00
41.000.000,00 34.320.000,00 0,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19 . 1.19.2 . 15 . 05
64.955.000,00 0,00
22.500.000,00 42.455.000,00 0,00
Pengendalian Pengamanan Hari Besar Bersejarah dan Hari Besar Keagamaan
1.19 . 1.19.2 . 15 . 07
33.593.000,00 0,00
26.050.000,00 7.543.000,00 0,00
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati
1.19 . 1.19.2 . 15 . 10
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
438.750.000,00 278.882.000,00 0,00 717.632.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 16
647.790.000,00 0,00
406.750.000,00 241.040.000,00 0,00
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19 . 1.19.2 . 16 . 02
69.842.000,00 0,00
32.000.000,00 37.842.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah 1.19 . 1.19.2 . 16 . 04
915.400.000,00 1.135.191.000,00 97.000.000,00 2.147.591.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196506061986031015 Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran
Yonas, S.Sos