Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.400.000,00 417.742.500,00 0,00 432.142.500,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 01
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19 . 1.19.1 . 01 . 01
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.1 . 01 . 02
30.760.000,00 0,00
0,00 30.760.000,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19 . 1.19.1 . 01 . 10
34.002.500,00 0,00
0,00 34.002.500,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19 . 1.19.1 . 01 . 11
7.200.000,00 0,00
0,00 7.200.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.1 . 01 . 15
9.600.000,00 0,00
0,00 9.600.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.1 . 01 . 17
250.200.000,00 0,00
0,00 250.200.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.19 . 1.19.1 . 01 . 18
78.780.000,00 0,00
0,00 78.780.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.19 . 1.19.1 . 01 . 19
14.400.000,00 0,00
14.400.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 1.19 . 1.19.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 67.800.000,00 58.250.000,00 126.050.000,00 0,00
1.19 . 1.19.1 . 02
22.250.000,00 0,00
0,00 0,00 22.250.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19 . 1.19.1 . 02 . 09
36.000.000,00 0,00
0,00 0,00 36.000.000,00
Pengadaan Komputer 1.19 . 1.19.1 . 02 . 11
54.800.000,00 0,00
0,00 54.800.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.1 . 02 . 24
13.000.000,00 0,00
0,00 13.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.19 . 1.19.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
1.19 . 1.19.1 . 05
24.000.000,00 0,00
0,00 24.000.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.100.000,00 3.899.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00
1.19 . 1.19.1 . 06
6.523.000,00 0,00
4.050.000,00 2.473.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.19 . 1.19.1 . 06 . 04
5.476.000,00 0,00
4.050.000,00 1.426.000,00 0,00
Penyusunan LAKIP 1.19 . 1.19.1 . 06 . 08
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
84.500.000,00 233.268.000,00 0,00 317.768.000,00 0,00
1.19 . 1.19.1 . 18
7.660.000,00 0,00
0,00 7.660.000,00 0,00
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (FKUB) 1.19 . 1.19.1 . 18 . 04
28.720.000,00 0,00
9.650.000,00 19.070.000,00 0,00
Fasilitasi peningkatan peran fungsi kinerja KOMINDA dalam penanganan AGHT
1.19 . 1.19.1 . 18 . 05
140.690.000,00 0,00
51.050.000,00 89.640.000,00 0,00
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika 1.19 . 1.19.1 . 18 . 06
10.940.000,00 0,00
3.650.000,00 7.290.000,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Narkotika 1.19 . 1.19.1 . 18 . 07
69.655.000,00 0,00
0,00 69.655.000,00 0,00
Pengambangan Wawasan SDM Aparatur Kesbangpol Antar Daerah (Wasbang)
1.19 . 1.19.1 . 18 . 08
24.900.000,00 0,00
9.900.000,00 15.000.000,00 0,00
Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1.19 . 1.19.1 . 18 . 09
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Kecamatan
1.19 . 1.19.1 . 18 . 10
14.747.000,00 0,00
4.850.000,00 9.897.000,00 0,00
Penyusunan Data Base Ormas, LSM, OKP, dan Lembaga Nirlaba
1.19 . 1.19.1 . 18 . 11
20.456.000,00 0,00
5.400.000,00 15.056.000,00 0,00
Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Kabupaten
1.19 . 1.19.1 . 18 . 12
Program Pendidikan Politik Masyarakat 29.150.000,00 50.532.500,00 0,00 79.682.500,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 21
14.565.000,00 0,00
5.950.000,00 8.615.000,00 0,00
Penyusunan Data Base Partai Politik 1.19 . 1.19.1 . 21 . 04
9.989.000,00 0,00
7.750.000,00 2.239.000,00 0,00
Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik 1.19 . 1.19.1 . 21 . 07
30.232.000,00 0,00
7.300.000,00 22.932.000,00 0,00
Monitoring / Pemantauan Situasi Politik Daerah 1.19 . 1.19.1 . 21 . 08
24.896.500,00 0,00
8.150.000,00 16.746.500,00 0,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Forum Ketahanan Dini Masyarakat (FKDM)
1.19 . 1.19.1 . 21 . 09
136.150.000,00 797.242.000,00 58.250.000,00 991.642.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19580416 199303 1 001 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Supiran