• Tidak ada hasil yang ditemukan

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KERTAS KERJA RENSTRA OPD"

Copied!
34
0
0

Teks penuh

(1)

Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 25 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat Indeks

Kesehatan BPS 0,82 0,84 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan

Aparatur n/a n/a Baik Baik Baik Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase

Kepuasan Aparatur∑ apartur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%

100% 2.983.620.000 100% 2.877.080.000 100% 3.400.000.000 100% 3.400.000.000 Sekretariat

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 4 1.641.800.000 100% 1.400.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.800.000.000 Subbag Umum Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT

Jml Dokter dan Perawat PTT yang dibayar honornnya/jml Dokter dan Perawat PTT 100% 1.341.820.000 100% 1.477.080.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jml sarpras aparatur yg layak fungsi / Jml sarpras aparatur X 100% 100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Sekretariat

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik Jumlah sarpras yang berfungsi baik 100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Subbag Umum

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur ∑ orang yg mengikuti sosialisasi dibagi jumlah total aparatur X 100% 100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 Sekretariat Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 2 52.500.000 2 55.125.000 2 56.000.000 2 56.000.000 Subbag Umum Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator

Tujuan Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran (Impact)

Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output) Formulasi Perhitungan Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

(2)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas Score SAKIP

Dinas Kesehatan CC CC B BB BB BB PROGRAM PERENCANAAN,

PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

Jml Dok perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yg disusun tepat waktu / Jml Dok perencanaan, laporan keuanngan dan kinerja X 100% 100% 1.435.175.000 100% 935.175.000 100% 1.440.175.000 100% 1.545.000.000 Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun 6 105.175.000 6 105.175.000 6 105.175.000 6 110.000.000 Subbag Penyusunan Program Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun 5 30.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan

Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun

Jml dok data dasar yang disusun / jml dok data dasar X 100% 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN 2 2 2 0 Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Jml program & kegiatan yg dilaksanakan / Jml seluruh program & kegiatan x 100% 100% 500.000.000 100% 0 100% 500.000.000 100% 600.000.000 Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media Jml Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media / Jml Seluruh Program x 100% 55% 500.000.000 60% 500.000.000 65% 500.000.000 70% 500.000.000 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan Jml masyarakat yang puas terhadap pelayanan kesehatan/ Jml masyarakat yg di survey x 100% 70% 80% 81% 82% 83% 84% PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar Jml Faskes sesuai standar/Jml seluruh Faskes yang ada x 100% 83 139.090.896.000 100 134.037.985.000 100 54.859.241.000 100 69.664.690.000 Bidang Yankes

(3)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Pelayanan Kesehatan

Tradisional Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional PKM yang menyelenggarakan Kestrad / Jumlah PKM x 100% 45% 427.620.000 60% 427.620.000 75% 430.000.000 80% 430.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas

BLUD Jumlah PKM yang sudah dinyatakan BLUD 24 2.935.900.000 24 1.925.900.000 24 1.921.100.000 24 3.900.900.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bakung Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bakung Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 21.900.000 22.300.000 22.500.000 23.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonotirto Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonotirto Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 42.100.000 42.500.000 42.700.000 43.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Margomulyo Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Margomulyo Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 40.300.000 40.700.000 40.900.000 42.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wates Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wates Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 27.900.000 28.300.000 28.500.000 29.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Binangun Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Binangun Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 46.600.000 47.000.000 47.200.000 48.200.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sutojayan Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sutojayan Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 81.800.000 82.200.000 82.400.000 83.000.000

(4)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kademangan Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kademangan Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 41.600.000 42.000.000 42.200.000 43.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kanigoro Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kanigoro Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.300.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Talun Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Talun Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 28.100.000 28.500.000 28.700.000 29.700.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Selopuro Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Selopuro Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 35.600.000 36.000.000 36.200.000 37.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kesamben Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 66.600.000 67.000.000 67.200.000 68.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Boro Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Boro Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 19.900.000 20.300.000 20.500.000 21.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Doko Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Doko Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 80.500.000 80.900.000 81.100.000 82.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wlingi Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wlingi Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 34.900.000 35.300.000 35.500.000 36.500.000

(5)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gandusari Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Gandusari Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 60.600.000 61.000.000 61.200.000 62.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slumbung Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Slumbung Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 37.100.000 37.500.000 37.700.000 37.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Garum Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Garum Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nglegok Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Nglegok Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 55.500.000 56.000.000 56.200.000 57.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sanankulon Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sanankulon Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 14.900.000 15.400.000 15.600.000 16.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ponggok Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Ponggok Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 50.300.000 50.800.000 51.000.000 52.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bacem Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bacem Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.500.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Srengat Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Srengat Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 95.900.000 96.400.000 96.600.000 97.500.000

(6)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonodadi Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonodadi Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 51.600.000 52.000.000 52.200.000 53.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Udanawu Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Udanawu Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100% 100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK) Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga sesuai usulan 322 1.610.000.000 100 0 100 0 50 0 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas

yang Terakreditasi Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 12 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000

Jaminan Kesehatan

Nasional (Non Kapitasi) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 3.201.667.500 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 528.828.000 100% 528.828.000 100% 530.000.000 100% 535.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 732.920.000 100% 732.920.000 100% 740.000.000 100% 755.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

(7)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 655.580.000 100% 655.580.000 100% 680.000.000 100% 700.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 962.260.000 100% 962.260.000 100% 980.000.000 100% 1.000.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.320.444.000 100% 1.320.444.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.633.800.000 100% 1.633.800.000 100% 1.650.000.000 100% 1.680.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.192.252.000 100% 1.192.252.000 100% 1.200.000.000 100% 1.260.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Talun Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.125.840.000 100% 1.125.840.000 100% 1.150.000.000 100% 1.180.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.164.740.000 100% 1.164.740.000 100% 1.180.000.000 100% 1.200.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

(8)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 343.424.000 100% 343.424.000 100% 360.000.000 100% 380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 638.388.000 100% 638.388.000 100% 650.000.000 100% 675.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.245.000.000 100% 1.245.000.000 100% 1.260.000.000 100% 1.285.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.556.516.000 100% 1.556.516.000 100% 1.575.000.000 100% 1.590.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 527.460.000 100% 527.460.000 100% 550.000.000 100% 580.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.477.042.000 100% 1.477.042.000 100% 1.500.000.000 100% 1.550.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.307.028.000 100% 1.307.028.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

(9)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.340.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 880.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.880.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 940.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu) Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100% 100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 850.000.000 Jaminan Kesehatan Kabupaten Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar Jml penduduk miskin Non JKN yang mendapat SPM/Jml penduduk Miskin non JKN x 100% 20% 4.241.243.500 15% 3.000.000.000 10% 3.000.000.000 5% 3.114.325.000 Penyediaan Biaya

Operasional Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit Jml RS di bawah Dinkes yg dipenuhi biaya operasionalnya/Jml RS dibawah Dinkes x 100% 0 0 0 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 3.500.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional Jml Sarkes yg mempunyai ijin operasional/Jml Sarkes yang terdaftar x 100%

(10)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Perhitungan Indikator Program

(Outcome) 2019 2020 2021

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab Jml Puskesmas dibangun/direhab / Jml Puskesmas dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100% 75% 7.000.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.000.000.000 90% 7.000.000.000 Persentase Pustu yang dibangun/direhab Jml Pustu dibangun/direhab / Jml Pustu dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100% 75% 80% 85% 90% Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart jml PKM yang mempunyai ambulance sesuai standar 24 24 24 24 Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar Jml PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar 17 19 24 24 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit 40% 90.000.000.000 70% 90.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 4.000.000.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah 0 0 0 2.000.000.000 100% 10.500.000.000 100% 14.000.000.000 Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit pemenuhan meubeler Rumah Sakit 0 0 50% 100% PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Presentase Kecukupan SDM Kesehatan Jml PKM yang jml SDM Kesehatan sesuai standar / Jml seluruh PKM X 100% 74% 13.919.159.000 76% 18.031.587.000 78% 79.269.159.000 80% 63.400.000.000 Bidang SDK

(11)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah Jml PKM/RS Pemerintah yang mempunyai Alkes dan PKRT sesuai standar / Jml seluruh PKM dan Jaringannya X 100% 58% 65% 75% 85% Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah Jml Puskesmas/RS Pemerintah yang dipenuhi kebutuhan Obatnya / Jml seluruh Puskesmas/RS Pemerintah X 100% 80% 82% 84% 86% Pelayanan Kefarmasian

dan BMHP Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya Jml Puskesmas yg dipenuhi kebutuhan reagen dan BMHPnya / Jml seluruh Puskesmas X 100% 86% 100.000.000 90% 2.100.000.000 94% 6.100.000.000 98% 10.100.000.000 Seksi Kefarmasian Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin Jml sarana kefarmasian yang mempunyai ijin / jml sarana kefarmasian X 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit Jml realisasi pengadaan obat dan perbekalan RS / Jml usulan kebutuhan obat dan perbekalan RS X 100%

0 60% 100% 100%

Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat Jml sarana prasarana pengelolaan obat yang ada / Jumlah sarana prasarana sesuai standar x 100%

92% 750.000.000 100% 0 100% 0 100% 0

Pengadaan obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan Jml realisasi pengadaan obat / jml usulan kebutuhan obat x 100% 94% 7.500.000.000 95% 7.500.000.000 96% 7.500.000.000 97% 7.500.000.000

Pelayanan distribusi Obat

dan E-Logistik Persentase Pendistribusian Obat ke PKM

Jml pendistribusian obat ke PKM / Jml seluruh PKM x 100%

(12)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik Jml PKM yg pengeloaan obat sudah secara elektronik / jml seluruh PKM x 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar Jml pemenuhan alkes untuk PKM dan jaringannya sesuai standar / Jumlah usulan pengadaan alkes Puskesmas dan Jaringannya x 100%

74% 4.500.000.000 76% 7.762.428.000 78% 65.000.000.000 80% 45.000.000.000 Seksi Alkes dan PKRT

Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru

Jml Pemenuhan Alkes Rumah Sakit baru / Jml Usulan pengadaan alkes x 100%

0 70% 100% 100%

Pengadaan Alat

Kesehatan (DAK) Persentase pengadaan alkes sesuai usulan jml realisasi pengadaan alkes / jml usulan pengadaan alkes x 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 Persentase Nakes

Tersertifikasi Jml nakes yang tersertifikasi / jml nakes x 100% 94% 900.000.000 96% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Seksi SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi Jml nakes yang mengikuti diklat terakreditasi / jml nakes x 100% 16% 18% 19% 20% 4. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Persentase

Keluarga Sehat Jml keluarga sehat / jml keluarga yang di survey X 100%

n/a n/a 25% 27% 30% 33% PROGRAM UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT - AKI Jml Kematian Ibu/Jml Kelahiran hidup per 100.000 KH 98,04/ 100.000 KH 22.149.060.000 98,02/ 100.000 KH 17.969.460.000 98/ 100.000 KH 17.969.460.000 97,98/ 100.000 KH 21.687.660.000 Bidang Kesmas -AKB Jml Kematian Bayi/Jml Kelahiran hidup per 1.000 KH 10,3/ 1.000 KH 10,2/ 1.000 KH 10,1/ 1.000 KH 1.000 10/ KH Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

(13)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 - Prevalensi Gizi

Buruk Jml Balita dengan Z skor < -3 Standar deviasi /Jml Balita yg ditimbang x 100%

1,16 1,15 1,14 1,13

Peningkatan pelayanan

kesehatan keluarga Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jml bayi baru lahir usia 0-28 hari yg mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar / Jml semua bayi baru lahir X 100%

100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.500.000.000 Seksi Kesga dan Gizi

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan K4 di Faskes Pemerintah dan Swasta / Jml semua ibu hamil di wilayah kab Blitar X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Jml balita 0-59 bln yg mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar / Jml seluruh balita 0-59 bulan X 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

69% 69,5% 70% 70%

Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jml anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan / Jml semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 X 100% 100% 100% 100% 100% Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jml penduduk usia 60 tahun ke atas yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jml penduduk usia 60 tahun ke atas X 100% 100% 100% 100% 100%

Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jml ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes / Jml semua ibu bersalin yg ada di wilayah kab. Blitar X 100%

(14)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Perhitungan Indikator Program

(Outcome) 2019 2020 2021

Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan

Jml Balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan / jml balita gizi buruk yang ditemukan x 100%

100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.300.000.000

Prevalensi stunting Jml balita dengan TB/U < -2 Standar Deviasi / Jml balita yang diperiksa x 100% 21,24% 21,22% 21,20% 21,18% Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa

Jml sampel air bersih yang diperiksa / jml sampel air bersih yang dikirim ke Lab x 100% 100% 845.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Labkesda Persentase Sampel Makanan yang diperiksa Jml sampel makanan yang diperiksa / jml sampel makanan yang dikirim ke Lab x 100%

100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kesehatan

Lingkungan Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi Jml TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat / Jml TTUyang diperiksa x 100% 78% 4.500.000.000 79% 2.000.000.000 80% 2.000.000.000 81% 4.000.000.000 Persentase RT Akses Jamban Sehat Jml RT yg mempunyai akses jamban sehat / Jml RT seluruh Kab Blitar x 100%

88% 89% 90% 91%

Jumlah Kecamatan

Sehat Jumlah Kecamatan Sehat 18 18 22 22

Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat

Jml IRT baru yg memperoleh sertifikat / jml seluruh IRT baru x 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat Pelayanan Laboratorium Kesehatan Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olahraga

(15)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Pelayanan Kesehatan

Kerja Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK 8 140.160.000 14 140.160.000 20 140.160.000 24 140.160.000 Pembinaan Kesehatan

Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Jml Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga 8 200.000.000 14 200.000.000 20 200.000.000 24 200.000.000

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan 4 1.034.600.000 4 700.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 Seksi Promosi Kesehatan Persentase SBH

Kwaran Aktif Jml SBH Kwaran aktif / Jml SBH Kwaran x 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu Jml Posy PURI menjadi taman posyandu / Jml seluruh Posyandu PURI x 100% 62% 63% 64% 65% Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama

Jml desa siaga aktif pratama yang dibina / jml seluruh desa siaga aktif pratama x 100%

100% 100% 100% 100%

Pengembangan Taman

Posyandu (BK Prop) Persentase Taman Posyandu yg optimalJml taman posyandu yang optimal / Jml seluruh taman posyandu X 100%

55% 247.500.000 65% 247.500.000 75% 247.500.000 85% 247.500.000

Biaya Operasional

Kesehatan (BOK) Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas Jml Puskesmas yang terpenuhi Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif / jml seluruh Puskesmas 100% 9.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 9.000.000.000 Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM

(16)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular Persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n-1 dikurangi persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n 2% 2.465.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.295.000.000 Bidang P2P - Persentase Desa

UCI Jml Desa UCI / Jml seluruh Desa se Kab Blitar X 100% 92,5% 93% 93,5% 94% - Persentase desa dengan Posbindu PTM Jml Desa dengan Posbindu PTM / Jml desa se Kab Desa X 100% 40% 50% 60% 70% Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana - Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun - Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun 6 783.815.000 6 783.815.000 6 783.815.000 6 800.000.000 Seksi Surveilans dan Imunisasi -Persentase penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Jml penykit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi / jml semua kasus penyakit menular wabah X 100% 100 100 100 100

Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Jml anak 0-11 bulan yg mendapat mendapat imunisasi dasar lengkap / jml seluruh anak umur 0-11 bulan X 100%

92,5% 114.865.000 93% 114.865.000 93,5% 114.865.000 94% 130.000.000

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jml penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining sesuai standar / Jml seluruh penduduk usia 15-59 tahun X 100% 100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 180.000.000 Seksi PTM dan Keswa Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jml penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jml estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kab. Blitar X 100% 100% 100% 100% 100%

(17)

Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan

Perhitungan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

(Impact) Indikator SasaranPerhitungan

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output) Perhitungan Indikator Program (Outcome) 2019 2020 2021 Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar Jml penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jml penderita DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di Kabupaten Blitar X 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Jiwa Persentase Kasus Pasung yang ditangani Jml kasus pasung yg ditangani / jml kasus pasung X 100% 80% 254.630.000 84% 254.630.000 88% 254.630.000 90% 285.000.000 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Jml ODGJ Berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar / Jml ODGJ berat X 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Persentase

kesembuhan kusta Jml pasien kusta yang sembuh / jml seluruh pasien kusta yg diobati X 100% 82% 1.155.000.000 84% 900.000.000 86% 900.000.000 88% 900.000.000 Seksi P2M Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar Jml orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar / Jml orang berisiko terinfeksi HIV X 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Jml orang yg mendapatkan pelayanan TB sesuai standar / Jml orang dengan TB X 100% 100% 100% 100% 100%

- Insiden rate DBD Jml kasus DBD yang ditemukan / 100.000 penduduk

< 49 < 49 < 49 < 49

183.455.920.000 177.531.922.000 160.704.545.000 163.548.350.000

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Referensi

Dokumen terkait

kesehatan semesta.Secara umum program dan kegiatan pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah bersinergi dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan

Pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Karis, Karsu dan KartuTaspen di Lingkungan Pemkab

Berdasarkan analisis dampak pengeluaran, pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar Rp 11.67 milyar yang berasal dari APBD tahun 2012, injeksi anggaran di sektor

Mengharap kehadiran saudara dalam rangka koordinasi dan konsilidasi tentang Pembahasan Matrix Kertas Kerja Renstra Dalam Rangka Perubahan Renstra Dinas Lingkungan

Kotamadya Pematang Siantar merupakan salah satu daerah swatantra (otonomi) yang memiliki sebuah perusahaan daerah yang bergerak didalam bidang pelayanan air bersih yang diberi

Tujuan diambilnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor produktivitas tenaga kerja outsourcingtenaga kontrak yang mempengaruhi kinerja waktu proyek

Penelitian ini membuat perancangan berbasis sistem informasi ekspor &amp; impor berbasis web yang dapat digunakan oleh semua pabrik atau perusahaan di Indonesia, khususnya

a Dapat disimpulkan bahwa summarize dengan persentase 50% untuk sepuluh dokumen teks dengan total kalimat rata-rata 16.2 kalimat adalah yang terbaik dari ketiganya karena