Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 06 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Inspektorat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya 64.800.000,00 348.888.500,00 0,00 413.688.500,00 0,00
kelancaran administrasi perkantoran 1.20 . 1.20.6 . 01
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
8.400.000,00 0,00
0,00 8.400.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
12 Bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
6.400.000,00 0,00
0,00 6.400.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 06
20.211.000,00 0,00
0,00 20.211.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
12.202.500,00 0,00
0,00 12.202.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
17.880.000,00 0,00
0,00 17.880.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
12 Bulan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
2.355.000,00 0,00
0,00 2.355.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
208.265.000,00 0,00
0,00 208.265.000,00 0,00
Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
10 Koordinasi 1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
64.640.000,00 0,00
0,00 64.640.000,00 0,00
Dalam daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
10 Koordinasi 1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
67.335.000,00 0,00
64.800.000,00 2.535.000,00 0,00
Kabupaten LAndak
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 4 orang
1.20 . 1.20.6 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 160.458.000,00 7.000.000,00 167.458.000,00 0,00
tersedinya sarana dan prasarana
aparatur pengawasan 1.20 . 1.20.6 . 02
7.000.000,00 0,00
0,00 0,00 7.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 1 Unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 11
138.540.000,00 0,00
0,00 138.540.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 23
19.318.000,00 0,00
0,00 19.318.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 13 unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 6 Unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 368.423.000,00 0,00 368.423.000,00 0,00
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur 1.20 . 1.20.6 . 05
280.874.000,00 0,00
0,00 280.874.000,00 0,00
dalam dan Luar Provinsi
Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
20 orang 1.20 . 1.20.6 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.300.000,00 69.320.000,00 0,00 72.620.000,00 0,00
Meningkatnya pengembanga n Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan 1.20 . 1.20.6 . 06
72.620.000,00 0,00
3.300.000,00 69.320.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
85.150.000,00 2.286.422.452,00 0,00 2.371.572.452,00 0,00
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH Kabupaten
Landak
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 36 Obrik
pemeriksaan Kabupaten
Landak Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah
5 Obrik Pemeriksaan 1.20 . 1.20.6 . 20 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya Kabupaten
Landak
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Temuan yang
ditindaklanjuti 1.20 . 1.20.6 . 20 . 06
56.056.000,00 0,00
3.300.000,00 52.756.000,00 0,00
Provinsi dan luar Provinsi
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 48 Obrik
pemeriksaan 1.20 . 1.20.6 . 20 . 07
81.375.952,00 0,00
3.300.000,00 78.075.952,00 0,00
Luar Daerah Kabupaten
Landak
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Obrik
pengawasan 1.20 . 1.20.6 . 20 . 08
21.861.000,00 0,00
13.800.000,00 8.061.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelaksanaan Satgas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah 1.20 . 1.20.6 . 20 . 10
22.469.000,00 0,00
8.400.000,00 14.069.000,00 0,00
Provinsi dan Kabupaten
Landak
Penyelesaian Kerugian Daerah 10 Kerugian
daerah 1.20 . 1.20.6 . 20 . 11
5.845.000,00 0,00
5.050.000,00 795.000,00 0,00
Kabupaten Landak Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD
SKPD 1.20 . 1.20.6 . 20 . 13
6.470.000,00 0,00
5.750.000,00 720.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Review LKPD LKPD
1.20 . 1.20.6 . 20 . 14
51.832.500,00 0,00
5.100.000,00 46.732.500,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) SKPD 1.20 . 1.20.6 . 20 . 15
31.786.000,00 0,00
11.500.000,00 20.286.000,00 0,00
Kabupaten Landak Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas
Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan 1.20 . 1.20.6 . 20 . 18
23.805.000,00 0,00
15.750.000,00 8.055.000,00 0,00
Kabupaten Landak Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.20 . 1.20.6 . 20 . 19
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
0,00 223.182.000,00 0,00 223.182.000,00 0,00
Meningkatnya Profesionalis
me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan 1.20 . 1.20.6 . 21
22.764.000,00 0,00
0,00 22.764.000,00 0,00
dalam/Luar Provinsi Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
1 Tenaga pemeriksa 1.20 . 1.20.6 . 21 . 01
144.792.000,00 0,00
0,00 144.792.000,00 0,00
Dalam/Luar Provinsi Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
5 Aparatur pengawas 1.20 . 1.20.6 . 21 . 02
55.626.000,00 0,00
0,00 55.626.000,00 0,00
Luar Provinsi Orientasi kerja/pengembangan wawasan aparatur
pengawas ke luar daerah
5 orang 1.20 . 1.20.6 . 21 . 03
Program Reformasi Birokrasi Meningkatnya 43.700.000,00 336.041.000,00 25.000.000,00 404.741.000,00 0,00
standar pelayanan 1.20 . 1.20.6 . 40
84.465.500,00 0,00
3.000.000,00 81.465.500,00 0,00
Kabupaten Landak Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 02
25.666.000,00 0,00
17.300.000,00 8.366.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.6 . 40 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
43.062.000,00 0,00
0,00 43.062.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Program Pengendalian Grativikasi (PPG)
1.20 . 1.20.6 . 40 . 07
78.416.000,00 0,00
5.050.000,00 73.366.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) dan
Pengaduan Masyarakat 1.20 . 1.20.6 . 40 . 08
92.566.500,00 0,00
8.750.000,00 83.816.500,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Wistle Blowing System (WBS) dan
Penanganan Benturan Kepentingan 1.20 . 1.20.6 . 40 . 09
50.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kabupaten
Landak Pengadaan dan Pengembangan Website
1.20 . 1.20.6 . 40 . 10
30.565.000,00 0,00
9.600.000,00 20.965.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
1.20 . 1.20.6 . 40 . 11
196.950.000,00 3.792.734.952,00 32.000.000,00 4.021.684.952,00 0,00
Jumlah
NIP . 19610328 198903 1 003 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ASEP YUSUF, SE