Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
362.492.000 00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai 350 Buah jumlah kelengkapan
surat menyurat yang diadakan
350 Buah 1.500.000 2.000.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah tagihan rekening yang terbayar
12 Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet
12 Bulan 30.000.000 34.000.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan
13 Unit pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
13 Unit 5.000.000 6.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah kelengkapan kebersihan yang diadakan
12 Bulan Meningkatnya kebersihan kantor
12 Bulan 3.000.000 3.000.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan
45 Jenis Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor
45 Jenis 20.000.000 21.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan(copy) yang diadakan
12 Bulan Lancarnya pemenuhan kebutuhan cetak kantor
12 Bulan 15.000.000 16.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Lampu dan Peralatan listrik yang diadakan
12 Bulan Lancarnya kegiatan kantor
12 Bulan 2.000.000 2.300.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan komputer yang diadakan
7 Jenis Meningkatnya peralatan kerja yang berfungsi efektif
7 Jenis 6.000.000 6.500.000
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3 Unit Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja
3 Unit 12.500.000 2.500.000
346.676.000 Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bacaan yang diadakan 3 Eks Meningkatnya pengetahuan dan wawasan
3 Eks 5.000.000 6.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan minum harian, jumlah rapat yang diadakan dan jumlah tamu yang disediakan makan/minum
12 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas
12 Bulan 25.000.000 20.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
12 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam daerah
12 Bulan 45.000.000 50.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dalam daerah
12 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam daerah
12 Bulan 6.000.000 7.000.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, caraka dan pengemudi kantor yang disediakan
11 Orang Meningkatnya keamanan, kebersihan kantor dan kelancaran operasional
11 Orang 170.676.000 186.192.000
133.000.000
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diadakan
4 Unit Kelancaran perjalanan dinas
4 Unit 45.000.000 0
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kursi rpat,AC ruang kerja,Kursi kerja,Water Tank,Genset,dan Wareles yang diadakan
6 Unit Meningkatnya
kenyamanan, kelancaran dan kecepatan kerja
6 Unit 55.000.000 20.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Net Book,Komputer dan Printer dan meteran jalan
4 Jenis Meningkatnya
kenymanan, kelancaran dan kecepatan kerja
4 Jenis 50.000.000 20.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan yang dirawat 1 Paket Meningkatnya kenyamanan dan keindahan kantor
1 Paket 20.000.000 10.300.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang dirawat roda 2 &4
13 Unit lancanya perjalanan dinas
13 Unit 46.000.000 60.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah instalasi, air dan jaringan internet yang diperbaiki
2 Unit Lancarnya kegiatan kantor
2 Unit 3.000.000 3.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
3 Jenis Lancarnya pelaksanaan tugas
3 Jenis 15.000.000 17.500.000
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah meja kursi yang diperbaiki
1 Paket Lancarnya kegiatan kantor
2.000.000 2.200.000
00 00 02 047 Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah gedung yang direhab 1 Paket Lancarnya kegiatan kantor
1 Paket 2.030.000.000 0
6.000.000 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Laporan Kepegawaian
yang dibuat
6 Laporan Lancarnya kegiatan kantor
6 Laporan 5.600.000 6.000.000
80.000.000
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/kursus/bintek/sosialisasi
15 Kali Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme auditor dan aparatur
pengawasan
15 Kali 75.000.000 80.000.000
30.500.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Renja yang tersusun 1 Paket Ketersediaan data renja 1 tahun yang akan datang
11 Paket 6.500.000 6.500.000
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah Renstra yang tersusun 1 Laporan Ketersediaan data rencana kerja 5 Tahun yang akan datang
1 Laporan 0 0
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Jumlah laporan keuangan yang dibuat
15 Laporan Lancarnya penyelenggaraan administrasi keuangan
15 Laporan 9.000.000 9.500.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Jumlah LAKIP yang tersusun 1 Laporan Ketersediaan data hasil kinerja 1 TA yang lalu
1 Laporan 6.500.000 7.000.000
29.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.600.000
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 06 25 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD Jumlah laporan yang tersusun 1 Laporan tersusunnya laporan 1 Laporan 7.000.000 7.500.000
01 URUSAN WAJIB
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.251.000.000
01 20 20 001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD, Sekolah dan BUMD
Jumlah SKPD, Sekolah dan BUMD yang diaudit
30 Laporan Terbitnya Laporan hasil audit
30 Laporan 200.000.000 230.000.000
01 20 20 002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Jumlah kasus/ pengaduan yang ditangani
0 Laporan Terbitnya hasil audit kasus
0 Laporan 0 0
01 20 20 003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah laporan hasil asistensi/ evaluasi/ monev pelaksanaan SPIP
1 Laporan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP
1 Laporan 14.000.000 15.000.000
01 20 20 005 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah temuan yang disajikan 450 Buah Ketersediaan data hasil temuan pengawasan
450 Laporan 10.000.000 10.000.000
01 20 20 007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumlah pelaksanaan
Rakorwas/ Pemutakhiran data TLHP
10 Kali Keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun penyelesaian TLHP
10 Kali 80.000.000 80.000.000
01 20 20 009 Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri Frekuensi pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Laporan Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemkab wonogiri
1 Laporan 20.000.000 20.000.000
01 20 20 010 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada Pemerintah Desa dan Kelurahan
Jumlah desa/kelurahan 56 Laporan Terbitnya audit pemeriksaan pemerintahan desa/kelurahan
56 Laporan 260.000.000 260.000.000
01 20 20 012 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Jumlah PKPT di Kab. Wonogiri yang disusun
1 Laporan Ketersediaan data objek yang akan diaudit
1 Laporan 12.000.000 12.000.000
01 20 20 015 Evaluasi LKj IP SKPD Jumlah LHE LKjIP yang diterbitkan
12 Laporan Prosentase peningkatan kuantitas SKPD yang menyusun LAKIP tepat
12 Laporan 25.000.000 25.000.000 01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 20 017 Gelar Pengawasan Daerah Frekuensi kegiatan Larwasda 1 Kali Tersosialisasinya hasil pengawasan BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten
1 Kali 45.000.000 45.000.000
01 20 20 032 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah sekolah yang diperiksa 100 Laporan Prosentase peningkatan kuantitas LHA yang ditindaklanjuti
100 Laporan 25.000.000 32.000.000
01 20 20 033 Pelaksanaan Pengawasan Khusus BOS SD Jumlah sekolah yang diperiksa 0 Kali Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus BOS SD
0 Kali 0 0
01 20 20 040 Pelaksanaan Pengawasan Khusus DAK Jumlah SKPD pengelola DAK yang diperiksa
0 Kali Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus DAK
0 Kali 0 0
01 20 20 046 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Pendapatan JumlahSKPD pengelola pendapatan yang diperiksa
0 Laporan Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus
Pendapatan
0 Laporan 0 0
01 20 20 50 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg)
Jumlah SKPD dan sekolah yang diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
12 Laporan Terbitnya Laporan Hasil Pengawasan
Kepegawaian
12 Laporan 60.000.000 70.000.000
01 20 20 51 Reviu LKj IP Pemda Frekuensi Pelaksanaan Reviu LKjIP pemkab Wonogiri
1 Laporan Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemkab Wonogiri
1 Laporan 4.500.000 5.000.000
01 20 20 58 Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)
Jumlah LHKASN yang diverfikasi
1 Laporan Meningkatnya Kualitas LHKASN
1 Laporan 10.000.000 12.000.000
01 20 20 59 Asistensi Penyajian Aset Pada Laporan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi pelaporan keuangan
1 Laporan Terwujudnya
harmonisasi antar SKPD dan PPKD untuk menyajikan aset dalam LKPD sesuai SAP
1 Laporan 75.000.000 75.000.000
01 20 20 67 Review RKA SKPD dan RKA PPD Jumlah SKPD yang direviu RKA-nya
30 Laporan Meningkatnya kualitas penyusunan RKA SKPD sehingga tercapai 3E
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 20 68 Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Kasus Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah khusus/kasus pengaduan yang ditangani
20 Laporan Terbitnya hasil audit khusus/kasus
20 Laporan 192.000.000 195.000.000
01 20 20 69 Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah SKPD dan sekolah yang diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
1 Laporan Terbitnya Laporan Hasil Pengawasan
Kepegawaian
12 Laporan 100.000.000 80.000.000
97.000.000
01 20 21 001 Pelatihan pengembangan tenaga auditor dan aparatur pengawasan
Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan di kantor sendiri, Studi Banding dll
37 Orang Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme auditor dan aparatur
pengawasan
37 Orang 80.000.000 80.000.000
01 20 21 004 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor Jumlah auditor yang angaka kreditnya
25 Orang DUPAK 25 Orang 10.000.000 17.000.000
13.000.000
01 20 36 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah SOP yang disusun 4 Laporan Ketaatan kerja sesuai prosedur
4 Laporan 11.000.000 13.000.000
0 01 20 38 01 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jumlah SIM-HP yang diadakan 1 Paket Terbitnya SIM-HP 1 Paket 10.000.000 0
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.000.000
01 25 15 48 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
Jumlah informasi publik yang diinput
1 Paket Tersedianya data informasi yang up to date
1 Paket 6.000.000 7.000.000
4.056.776.000 1.979.992.000 TOTAL
6.000.000 01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
10.000.000 01 20 36 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
01 20 38 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
90.000.000
11.000.000 01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA