• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA TAHUN 2020"

Copied!
123
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2019

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja - Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas yang memuat evaluasi tahun yang lalu serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan isu dan masalah mendesak yang sedang berkembang serta menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Renja DLHK Provinsi Banten 2020 ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Serang, September 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI BANTEN

Ir. H. M. Husni Hasan, CES

(3)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB. I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN 2018 ... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLHK ... 76

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHK ... 78

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 80

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Pemangku Kepentingan ... 92

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 98

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional ... 98

3.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten 2020 ... 101

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DLHK ... 102

3.4 Program dan Kegiatan ... 103

BAB. IV P E N U T U P ... 118

(4)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 ... 9

Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Essolon II DLHK Tahun 2018 ... 21

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Essolon III DLHK Tahun 2018 ... 21

Tabel 2.4. Pengukuran Kinerja Essolon IV DLHK Tahun 2018 ... 21

Tabel 2.5. Hasil Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2018 ... 55

Tabel 2.6. Hasil Pemantauan Sungai Cidurian Tahun 2018 ... 56

Tabel 2.7. Hasil Pemantauan Sungai Ciujung Tahun 2018 ... 56

Tabel 2.8. Hasil Pemantauan Sungai Cirarab Tahun 2018 ... 57

Tabel 2.9. Hasil Pemantauan Sungai Cibanten Tahun 2018 ... 57

Tabel 2.10 Hasil Pemantauan Sungai Cilemer Tahun 2018 ... 58

Tabel 2.11 Hasil Pemantauan Sungai Cimanceuri Tahun 2018 ... 58

Tabel 2.12 Resume Bidang Terkait dan Kualitas layanan pada jenis layanan yang diberikan oleh DLHK Tahun 2018 ... 77

Tabel 2.13 Penentuan Isu-Isu Strategis ... 78

Tabel 2.14 Review terhadap rancangan awal RKPDTahun 2020 ... 82

Tabel 2.15 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2020 ... 93

Tabel 3.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 ... 103

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ... 106

(5)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan landasan untuk Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu tahapan perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik merupakan bagian strategis demi tercapainya muara dari upaya aktifitas pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan harus dilaksanakan secara sistematis, logis dan rasional yang mengarah pada bentuk pengelolaan yang bijaksana dan implementasi yang efektif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah

Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan dan penganggaran baik proses dan mekanismenya maupun tahapan musyawarah diberbagai tingkatan serta terkait dengan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah maka perlu dibuat sebuah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup dan kehutanan yang bersifat taktis untuk setiap tahunnya dan disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

(6)

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten merupakan penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam satu tahun anggaran.

Di dalam dokumen Renja diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun kedepan, visi dan misi bagi penyelenggara pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan aspek ekonomis dan ekologis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten ini adalah

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

(7)

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

(8)

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022;

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2020 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan demikian Dokumen Renja dimaksud dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan seluruh jajarannya selama periode tahun 2020 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020 adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2020 di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;

3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020.

(9)

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

Memuat rangkaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun-tahun sebelumnya berikut Capaian Renstra yang telah dilaksanakan, kemudian digambarkan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan Review terhadap Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2020 yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Selanjutnya disusun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019.

(10)

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian

Renstra DLHK

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLHK tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra DLHK ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana

kemampuan DLHK dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLHK, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DLHK terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 3 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 1 (satu) urusan wajib yaitu Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan urusan pilihan yaitu Urusan Pilihan Kehutanan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLHK tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra DLHK, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

A. Rekapitulasi Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun 2018 Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebelum Perubahan (APBD MURNI) dari 3 (Tiga) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan adalah Rp. 66.501.100.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 34.600.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 31.901.100.000,-.

Dalam APBD Perubahan dari 3 (Tiga) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan, total anggaran adalah Rp 59.200.370.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 31.000.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 28.200.370.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2018, Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 29.260.260.602

(12)

atau 94,39% dan Belanja Langsung Rp. 26.717.914.952 atau 94,74% Total Realisasi keuangan Rp. 55,978,175,554 atau 94.56 % serta realisasi fisik sebesar 99,80 %. Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut:

(13)

Tabel 2.1. Realisasi keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

(11):(6) (6)-(11) (13):(6)

1 3 4 5 6 7 8

1 Belanja Tidak Langsung 31.000.000.000 29.260.260.602 94,39 1.739.739.398 5,61

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan 11.693.800.000 10.175.143.076 87,01 1.518.656.924 12,99

2. Tambahan Penghasilan PNS 12 Bulan 19.306.200.000 19.085.117.526 98,85 221.082.474 1,15

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 47.564.000 45.314.000 95,27 2.250.000 4,73

1. 3 Dok 16.396.000 15.396.000 93,90 1.000.000 6,10

2. 2 Dok 10.656.000 9.406.000 88,27 1.250.000 11,73

3. 2 Dok 20.512.000 20.512.000 100,00 - 0,00

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 167.200.000 156.280.000 93,47 10.920.000 6,53

1. 9 Dok 12.600.000 11.300.000 89,68 1.300.000 10,32

2. 3 Dok 94.775.000 93.055.000 98,19 1.720.000 1,81

3. 4 Dok 59.825.000 51.925.000 86,79 7.900.000 13,21

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 224.300.000 208.175.320 92,81 16.124.680 7,19

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 11 Unit 150.000.000 136.835.350 91,22 13.164.650 8,78

2. Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 25 M² 74.300.000 71.339.970 96,02 2.960.030 3,98

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPT Laboratorium 27.000.000 26.500.000 98,15 500.000 1,85

1. 1 Unit 27.000.000 26.500.000 98,15 500.000 1,85

6. 200.000.000 114.050.000 57,03 85.950.000 42,98

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 15 Unit 200.000.000 114.050.000 57,03 85.950.000 42,98

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pengendalian

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon

2

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Realisasi Sisa Anggaran

Keuangan (%) (Rp.) (%)

No. Kegiatan Target Kinerja Pagu Anggaran

(14)

7. 322.750.000 317.934.000 98,51 4.816.000 1,49

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6 Unit 322.750.000 317.934.000 98,51 4.816.000 1,49

8. 41.450.000 37.825.000 91,25 3.625.000 8,75

1. 12 Bulan 41.450.000 37.825.000 91,25 3.625.000 8,75

9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.119.315.000 2.053.616.400 96,90 65.698.600 3,10

1. Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 1.165.015.000 1.155.381.000 99,17 9.634.000 0,83 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 854.300.000 799.535.400 93,59 54.764.600 6,41 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 12 Bulan 100.000.000 98.700.000 98,70 1.300.000 1,30

10. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium 390.000.000 375.026.253 96,16 14.973.747 3,84

1. 1 Unit 33.000.000 32.830.000 99,48 170.000 0,52 2. 9 Unit 121.960.000 117.336.000 96,21 4.624.000 3,79 3. 52 Unit 235.040.000 224.860.253 95,67 10.179.747 4,33

11. 140.000.000 129.768.000 92,69 10.232.000 7,31

1. Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 140.000.000 129.768.000 92,69 10.232.000 7,31

12. 250.075.000 226.577.472 90,60 23.497.528 9,40

1. Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/KantorPemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor900 M² 126.000.000 125.635.000 99,71 365.000 0,29 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 13 Unit 74.075.000 52.806.472 71,29 21.268.528 28,71 3. 55 Unit 50.000.000 48.136.000 96,27 1.864.000 3,73

13. 180.000.000 175.993.000 97,77 4.007.000 2,23

1. Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 4 Unit 50.000.000 49.888.000 99,78 112.000 0,22 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 16 Unit 100.000.000 96.225.000 96,23 3.775.000 3,78 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 24 Unit 30.000.000 29.880.000 99,60 120.000 0,40

14. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.738.080.000 5.534.966.928 96,46 203.113.072 3,54

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Tahura Hutan Raya (TAHURA) Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

(15)

1. Operasional Kantor Tidak Tetap 149 Orang 3.330.864.000 3.254.066.250 97,69 76.797.750 2,31 2. Penyediaan Barang Pakai Habis 12 Bulan 318.827.500 318.751.000 99,98 76.500 0,02 3. Penyediaan Bahan Cetak 12 Jenis/bulan 103.918.500 103.892.000 99,97 26.500 0,03 4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 825.350.000 824.365.500 99,88 984.500 0,12 5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 658.000.000 623.432.678 94,75 34.567.322 5,25 6. Penyediaan BBM 12 Bulan 501.120.000 410.459.500 81,91 90.660.500 18,09

15. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium 459.300.000 436.733.200 95,09 22.566.800 4,91

1. Operasional Perkantoran 12 Bulan 126.000.000 114.900.000 91,19 11.100.000 8,81 2. Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 64.314.000 63.856.000 99,29 458.000 0,71 3. Belanja bahan/material 12 Bulan 9.500.000 9.394.000 98,88 106.000 1,12 4. Belanja barang non kapitalisasi 12 Bulan 127.716.000 127.186.000 99,59 530.000 0,41 5. Penyediaan Bahan Cetak 12 Jenis/bulan 15.922.000 15.622.000 98,12 300.000 1,88 6. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 45.000.000 45.000.000 100,00 - 0,00 7. Penyediaan BBM 12 Bulan 70.848.000 60.775.200 85,78 10.072.800 14,22

16 314.200.000 308.770.516 98,27 5.429.484 1,73

1. Penyediaan Barang Habis Pakai 7 Jenis 194.000.000 191.645.516 98,79 2.354.484 1,21 2. Penyediaan Bahan Cetak 9 Jenis 45.200.000 45.175.000 99,94 25.000 0,06 3. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 75.000.000 71.950.000 95,93 3.050.000 4,07

17 287.512.000 267.569.330 93,06 19.942.670 6,94

1. Penyediaan Barang Habis Pakai 4 Jenis 65.379.000 65.257.350 99,81 121.650 0,19 2. Penyediaan Bahan Cetak 7 Jenis 10.240.000 10.239.500 100,00 500 0,00 3. Peneyediaan Makan Minum kantor Pada BPPTK 12 Bulan 69.000.000 69.000.000 100,00 - 0,00 4. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN Pada BPPTK 12 Bulan 66.821.000 59.749.880 89,42 7.071.120 10,58 5. Penyediaan BBM Pada BPPTK 12 Bulan 76.072.000 63.322.600 83,24 12.749.400 16,76

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

(16)

18. 247.368.000 226.670.100 91,63 20.697.900 8,37

1. Oprasional Perkantoran 12 Bulan 12.000.000 11.700.000 97,50 300.000 2,50 2. Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 35.692.000 35.669.000 99,94 23.000 0,06 3. Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 15.368.000 15.368.000 100,00 - 0,00 4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 49.308.000 42.882.000 86,97 6.426.000 13,03 5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 12 Bulan 50.000.000 44.214.400 88,43 5.785.600 11,57 6. Penyediaan BBM 12 Bulan 85.000.000 76.836.700 90,40 8.163.300 9,60

19. Peningkatan Kapasitas Aparatur 130.000.000 129.991.000 99,99 9.000 0,01

1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3.774.000 3.774.000 100,00 - 0,00 2. Peningkatan Kompetensi Aparatur 1 Kegiatan 126.226.000 126.217.000 99,99 9.000 0,01

20 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 43.650.000 43.376.000 99,37 274.000 0,63

1. Pengelolaan Kearsipan 1 Keg 25.000.000 24.726.000 98,90 274.000 1,10 2. Pelayanan perpustakaan 1 Keg 18.650.000 18.650.000 100,00 - 0,00

21 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah 1.486.768.100 1.486.724.275 100,00 43.825 0,00

1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan 12 Bulan 1.486.768.100 1.486.724.275 100,00 43.825 0,00

22. 125.860.000 108.184.688 85,96 17.675.312 14,04

1. Koordinasi / Konsultasi / Diklat Aparatur UPT Laboratorium Lingkungan 12 Bulan 125.860.000 108.184.688 85,96 17.675.312 14,04

23. 90.000.000 87.332.700 97,04 2.667.300 2,96

1 12 Bulan 90.000.000 87.332.700 97,04 2.667.300 2,96

24. 84.460.000 75.310.000 89,17 9.150.000 10,83

1 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 Bulan 84.460.000 75.310.000 89,17 9.150.000 10,83

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten

(17)

25. 350.000.000 312.466.695 89,28 37.533.305 10,72

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 22 Unit 150.000.000 147.466.695 98,31 2.533.305 1,69 2. Pengadaan/ Pembangunan gedung/ kantor 2 Paket 200.000.000 165.000.000 82,50 35.000.000 17,50

26. 200.000.000 175.224.000 87,61 24.776.000 12,39

1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman (Outsourching) 2 Bulan/paket 200.000.000 175.224.000 87,61 24.776.000 12,39

27. 297.400.000 237.349.045 79,81 60.050.955 20,19

Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 81.358.000 80.953.000 99,50 405.000 0,50 Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 64.002.000 62.496.000 97,65 1.506.000 2,35 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 24.240.000 21.840.000 90,10 2.400.000 9,90 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 12 Bulan 63.000.000 22.836.045 36,25 40.163.955 63,75 Penyediaan BBM 12 Bulan 64.800.000 49.224.000 75,96 40.163.955 61,98

28. 43.900.000 43.900.000 100,00 - 0,00

1. 12 Bulan 43.900.000 43.900.000 100,00 - 0,00

29. 100.000.000 99.928.000 99,93 72.000 0,07

1. 12 Bulan 100.000.000 99.928.000 99,93 72.000 0,07

30. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 236.450.000 233.475.000 98,74 2.975.000 1,26

1. Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah 1 Dokumen 49.475.000 49.000.000 99,04 475.000 0,96 2. Penyusunan Profile Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Dokumen 9.000.000 8.000.000 88,89 1.000.000 11,11 3. Pengelolaan Website OPD 1 Dokumen 67.950.000 66.750.000 98,23 1.200.000 1,77 4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 Dokumen 27.650.000 27.525.000 99,55 125.000 0,45 5. pengelolaan PPID 1 Dokumen 32.375.000 32.250.000 99,61 125.000 0,39 6. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 50.000.000 49.950.000 99,90 50.000 0,10

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

Pemelliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

(18)

31. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 530.000.000 514.215.000 97,02 15.785.000 2,98

1. Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal 1 Dok 100.000.000 93.200.000 93,20 6.800.000 6,80 2. Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 1 Dok 25.000.000 24.600.000 98,40 400.000 1,60 3. 1 Dok 60.000.000 58.485.000 97,48 1.515.000 2,53 4. 1 Dok 100.000.000 99.250.000 99,25 750.000 0,75 5. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) 1 Dok 45.000.000 44.900.000 99,78 100.000 0,22 6. Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 1 Dok 150.000.000 144.280.000 96,19 5.720.000 3,81 7. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam 1 Dok 50.000.000 49.500.000 99,00 500.000 1,00

32. Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 458.640.000 447.626.000 97,60 11.014.000 2,40

1. 40 Usaha 36.710.000 36.675.000 99,90 35.000 0,10 2. 20 Kasus 169.010.000 166.161.000 98,31 2.849.000 1,69 3. 40 Orang 36.710.000 35.500.000 96,70 1.210.000 3,30 4. 40 Orang 36.710.000 34.710.000 94,55 2.000.000 5,45 5. 40 Orang 1.000.000 955.500 95,55 44.500 4,45 6. 80 Usaha 62.500.000 61.000.000 97,60 1.500.000 2,40 7. 165 Industri 116.000.000 112.624.500 97,09 3.375.500 2,91

33. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 348.310.000 319.700.000 91,79 28.610.000 8,21

1. Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri 25 Sekolah 64.780.000 64.630.000 99,77 150.000 0,23 2. Bintek Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional Dan Mandiri 25 Sekolah 51.000.000 50.850.000 99,71 150.000 0,29 3. 7 Kab/Kota 42.000.000 21.000.000 50,00 21.000.000 50,00 4. Verifikasi dan Penilaian Greenschool 25 Sekolah 16.500.000 16.500.000 100,00 - 0,00 5. 2 Kelompok 49.570.000 49.495.000 99,85 75.000 0,15

Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten

Pengawasan dan Pengendalian tidak langsung terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan LH di Provinsi Banten

Pemantauan Adipura

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Pemantauan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten

Pembinaan Teknis Penaatan Hukum Lingkungan Hidup bagi Pelaku usahadan/atau kegiatan di Provinsi Banten

Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan Kehutanan tim pos pengaduan LH dan kehutanan DLHK Provinsi Banten Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum LH dan Kehutanan Terpadu Provinsi Banten

Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan kasus-kasus LH dan Kehutanan Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)

(19)

6. Pembinaan Saka Wanabhakti 1 Satuan Karya 90.960.000 83.725.000 92,05 7.235.000 7,95 7. 1 Satuan Karya 33.500.000 33.500.000 100,00 - 0,00

34. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 746.000.000 729.670.000 97,81 16.330.000 2,19

1. Penetapan Kebijakan Dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah 1 Dok 150.000.000 143.750.000 95,83 6.250.000 4,17 2. 1 Dok 440.000.000 429.980.000 97,72 10.020.000 2,28 3. Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sampah 1 Dok 20.000.000 20.000.000 100,00 - 0,00 4. Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 1 Dok 1.000.000 1.000.000 100,00 - 0,00 5. Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 Provinsi Banten 1 Dok 50.000.000 49.940.000 99,88 60.000 0,12 6. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat Limbah B31 Dok 20.000.000 20.000.000 100,00 - 0,00 7. Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (3 kali kegiatan) 1 Dok 65.000.000 65.000.000 100,00 - 0,00

35. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.212.092.800 1.147.921.500 94,71 64.171.300 5,29

1. Invetarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di kab/kota 1 Dok 150.000.000 148.089.100 98,73 1.910.900 1,27 2. 22 Lokasi 98.332.200 98.332.200 100,00 - 0,00 3. Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri 1 Dok 25.600.000 25.600.000 100,00 - 0,00 4. Penyusunan Status Mutu Air dan Indek Kualitas Air (5 sungai) 5 Dok 500.000.000 462.650.000 92,53 37.350.000 7,47 5. Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri 20 Peserta 24.128.200 24.128.200 100,00 - 0,00 6. Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai 1 Dok 300.000.000 275.833.600 91,94 24.166.400 8,06 7. Pemantauan Kualitas Air Laut 2 Lokasi 114.032.400 113.288.400 99,35 744.000 0,65

36. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 301.310.000 287.206.240 95,32 14.103.760 4,68

1. Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) 25 Orang 34.490.000 34.240.000 99,28 250.000 0,72 2. Bimbingan Teknis ISO 17025 25 Orang 19.760.000 19.760.000 100,00 - 0,00 3. Bimbingan Teknis Parameter BOD 25 Orang 36.063.000 35.440.000 98,27 623.000 1,73 4. Uji profisiensi 20 Parimeter 82.688.760 82.500.000 99,77 188.760 0,23 5. Akreditasi/Audit Eksternal 1 Dok 52.195.740 42.825.740 82,05 9.370.000 17,95

Pemantauan Kualitas Udara Ambient Pembinaan Saka Kalpataru

Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, Kemitraan, Dan Jejaring Dalam Pengelolaan Sampah

(20)

6. Bimbingan Teknis Parameter COD 25 Orang 33.473.600 32.761.600 97,87 712.000 2,13 7. Bimbingan Teknis Parameter Pestisida 25 Orang 16.558.900 16.558.900 100,00 - 0,00 8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium 25 Orang 26.080.000 23.120.000 88,65 2.960.000 11,35

37. Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan 579.823.100 565.373.100 97,51 14.450.000 2,49

1. Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran 4 Kali 37.440.100 37.440.100 100,00 - 0,00 2. Pengujian dan Analisis Sampel 144 Sample 375.350.000 374.850.000 99,87 500.000 0,13 3. Kalibrasi Alat Ukur dan instrumentasi Laboratorium 34 Jenis 88.900.000 74.950.000 84,31 13.950.000 15,69 4. Pengolahan Limbah Laboratorium 12 Bulan 78.133.000 78.133.000 100,00 - 0,00

38. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK) 2.312.000.000 1.948.470.000 84,28 363.530.000 15,72

1. Pengembangan Hutan Rakyat 300 Ha 1.112.000.000 787.870.000 70,85 324.130.000 29,15 2. Penghijauan Lingkungan 11.572 Batang 900.000.000 880.450.000 97,83 19.550.000 2,17 3. 6.500 Batang 300.000.000 280.150.000 93,38 19.850.000 6,62

39. Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten 320.000.000 319.250.000 99,77 750.000 0,23

1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 100,00 - 0,00 2. Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati 12 Ha 220.000.000 219.250.000 99,66 750.000 0,34

40. Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten 211.966.000 205.246.000 96,83 6.720.000 3,17

1. Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna 2 Dok 75.920.000 75.520.000 99,47 400.000 0,53 2. Penataan Batas Lapang 1 Blok 62.920.000 62.700.000 99,65 220.000 0,35 3. Publikasi Promosi dan pengembangan informasi 1 Kegiatan 34.180.000 33.580.000 98,24 600.000 1,76 4. peningkatan pengelolaan objek wisata dan pengunjung 1 Kegiatan 12.681.000 11.681.000 92,11 1.000.000 7,89 5. Pembinaan ekonomi masyarakat sekitar 2 Kegiatan 24.265.000 19.765.000 81,45 4.500.000 18,55 6. Peningatan peran serta masyarakat 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 - 0,00 7. Rintisan dan peningkatan kolaborasi/kerjasama kegiatan 1 Kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 - 0,00

(21)

41. Peningkatan Pemeliharaaan Lingkungan Hidup 1.239.000.000 1.175.708.000 94,89 63.292.000 5,11

1. Penyusunan Profil Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang/Pasca Tambang 1 Dok 50.000.000 49.800.000 99,60 200.000 0,40 2. 1 Dok 1.000.000 1.000.000 100,00 - 0,00 3. Penyusunan Data Informasi Keanekaragaman Hayati 1 Dok 50.000.000 49.800.000 99,60 200.000 0,40 4. 1 Dok 123.200.000 118.800.000 96,43 4.400.000 3,57 5. 1 Dok 21.700.000 21.700.000 100,00 - 0,00 6. 32 Kampung 916.100.000 858.308.000 93,69 57.792.000 6,31 7. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Banten 1 Dok 26.000.000 25.500.000 98,08 500.000 1,92 8. Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Mangrove Center 1 Dok 50.000.000 49.800.000 99,60 200.000 0,40 9. 1 Dok 1.000.000 1.000.000 100,00 - 0,00

42. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 454.000.000 447.675.000 98,61 6.325.000 1,39

1. Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 100 Org PKSM 31.500.000 31.220.000 99,11 280.000 0,89 2. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan 10 KTH 212.000.000 210.680.000 99,38 1.320.000 0,62 3. Lomba Wana Lestari 1 Eent 74.250.000 74.250.000 100,00 - 0,00 4. 5 KTH 103.000.000 102.540.000 99,55 460.000 0,45 5. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 50 Org Aparatur 33.250.000 28.985.000 87,17 4.265.000 12,83

43. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 466.000.000 459.152.500 98,53 6.847.500 1,47

1. 100.000 batang 387.087.500 380.244.000 98,23 6.843.500 1,77 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan 45 Orang 38.942.500 38.942.500 100,00 - 0,00 3. 2 Ha 39.970.000 39.966.000 99,99 4.000 0,01

Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah Provinsi Banten

Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan

Penyediaan Bibit Tanaman Hutan dan MPTS

Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Kehutanan Unggul

Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang/Pasca Tambang

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah Sosialisasi Terpadu Kampung Iklim

(22)

44. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan 82.150.000 81.892.000 99,69 258.000 0,31

1. Pengawasan Benih Tanaman Hutan 4 Benih 76.500.000 76.242.000 99,66 258.000 0,34 2. Operasional Laboratorium Proteksi Kultur Jaringandan Sumber Benih 500 Batang 5.650.000 5.650.000 100,00 - 0,00

45. Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan 339.020.000 335.424.000 98,94 3.596.000 1,06

1. 21 Kelompok 250.000.000 246.724.000 98,69 3.276.000 1,31 2. 1 Dok 15.050.000 14.730.000 97,87 320.000 2,13 3. 50 Industri 25.300.000 25.300.000 100,00 - 0,00 4. 90 Industri 48.670.000 48.670.000 100,00 - 0,00

46. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan 507.840.500 493.109.190 97,10 14.731.310 2,90

1. 6 Komoditas 150.000.000 149.970.000 99,98 30.000 0,02 2. Pameran Banten Expo 6 Komoditas 101.784.000 101.384.000 99,61 400.000 0,39 3. Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut 80 Orang 91.997.000 86.862.000 94,42 5.135.000 5,58 4. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram 40 Orang 103.734.500 103.234.500 99,52 500.000 0,48 5. Pelatihan Budidaya Lebah Madu 20 Orang 60.325.000 51.658.690 85,63 8.666.310 14,37

47. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 784.100.000 695.245.000 88,67 88.855.000 11,33

1. 1 Dok 289.000.000 252.725.000 87,45 36.275.000 12,55 2. Pembinaan Forum DAS 5 Forum DAS 495.100.000 442.520.000 89,38 52.580.000 10,62

48. Pengelolaan Hutan Wilayah Serang Cilegon 532.800.000 527.091.000 98,93 5.709.000 1,07

1. Hutan Rakyat Pengkayaan 50 Ha 222.800.000 219.852.500 98,68 2.947.500 1,32 2. Penghijauan Lingkungan (MPTS) 1000 Batang 50.000.000 49.343.500 98,69 656.500 1,31

Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara Manual dan Online

Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (Wasganis dan Ganis PHPL)

Pameran Indogreen Forestry Expo

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Dokumen Rencana Tahunan RHL (RTnRHL)

Peningktan Kapasitas Kelompok FMU

Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Unit-Unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)

(23)

3. 5 Unit 250.000.000 248.395.000 99,36 1.605.000 0,64 4. 80 Perusahaan 10.000.000 9.500.000 95,00 500.000 5,00

49. Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang 620.700.000 615.931.000 99,23 4.769.000 0,77

1. Hutan Rakyat Pengkayaan 50 Ha 222.800.000 220.352.000 98,90 2.448.000 1,10 2. Pembuatan Kebun Bibit Desa 8 Unit 380.000.000 377.679.000 99,39 2.321.000 0,61 3. Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 40 Perusahaan 17.900.000 17.900.000 100,00 - 0,00

50. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan 290.000.000 289.700.000 99,90 300.000 0

1. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 1 Dok 100.000.000 99.850.000 99,85 150.000 0,15 2. Fasilitasi Statistik kehutanan 1 Dok 7.500.000 7.500.000 100,00 - 0,00 3. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 1 Dok 50.720.000 50.720.000 100,00 - 0,00 4. 1 Dok 22.500.000 22.500.000 100,00 - 0,00 5. Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan 5 Dok 59.280.000 59.280.000 100,00 - 0,00 6. Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten 1 Dok 50.000.000 49.850.000 99,70 150.000 0,30

51. Konservasi SDA dan Ekosistem 318.015.500 316.068.500 99,39 1.947.000 0,61

1. Pembinaan Teknis Pengembangan Wisata Alam 2 Angkatan 35.960.000 35.908.000 99,86 52.000 0,14 2. Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut, Peduli Api, dan Peduli Satwa 4 Angkatan 70.045.500 69.716.000 99,53 329.500 0,47 3. Pembentukan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 1 Unit 14.250.000 14.250.000 100,00 - 0,00 4. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi 1 Unit 99.336.000 97.940.000 98,59 1.396.000 1,41 5. Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 1 Angkatan 22.650.000 22.650.000 100,00 - 0,00 6. Pengelolaan Data dan informasi Kawasan Ekosistem Esensial 1 Paket 49.536.500 49.455.000 99,84 81.500 0,16 7. Mitigasi bencana di sekitar kawasan hutan 2 Angkatan 26.237.500 26.149.500 99,66 88.000 0,34

52. Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak 826.000.000 747.010.000,00 90,44 78.990.000,00 9,56

1. Hutan Rakyat Pengkayaan 50 Ha 250.000.000 248.520.000,00 99,41 1.480.000,00 0,59 2. Pembuatan Kebun Bibit Desa 10 Unit 575.000.000 497.490.000,00 86,52 77.510.000,00 13,48

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Pembuatan Kebun Bibit Desa

(24)

3. Bintek Pengawasan Peredaran dan Pegujian Hasil Hutan Kayu 40 Perusahaan 1.000.000 1.000.000,00 100,00 - 0,00

53. Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang 376.000.000 374.200.000 99,52 1.800.000 0,48

1. Hutan Rakyat Pengkayaan 50 Ha 1.000.000 - 0,00 1.000.000 100,00 2. Penghijauan Lingkungan (MPTS) 7.000 Batang 100.000.000 99.800.000 99,80 200.000 0,20 3. Pembuatan Sumur Resapan 25 Unit 250.000.000 249.400.000 100 600.000 0,24 4. Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 40 Orang 25.000.000 25.000.000 100,00 - 0,00

59.200.370.000

55.978.175.554 94,56 3.222.194.446 5,44

(25)

B. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di tahun 2018, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja esselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Esselon III DLHK Provinsi Banten Tahun 2018

No Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian

1 Tata Kelola

Pemerintahan Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan Nilai IKM (satuan : skala (1-4)) 2,8 3,3 117 % 2 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Air (Satuan : Nilai) 51,5 52,33 101,612 % Indek Kualitas Udara (Satuan : Nilai) 59 72,36 122,64 % Peningkatan Peran serta 52 88 169,23 % PROGRAM INDIKATOR SASARAN Target

Thn 1 (2018) Realisasi Pencapaia n (%) Ket Tata Kelola

Pemerintahan Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan : Nilai) 70 79,15 113,07 Nilai Hasil Evaluasi Sistem AKIP (64,78 Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan : Nilai ) 44,17 49,02 110,98% Pengelolaan dan

konservasi Hutan Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)

(26)

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Kelompok) 3 Pengelolaan dan Konservasi Hutan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan

Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (satuan: Ha) 5000 7.990 159,8 % Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan : %)

10 12,86 128,60 %

Tabel 2.4

Pengukuran Kinerja Esselon IV DLHK Provinsi Banten Tahun 2018 Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 16 dokumen 16 dokumen 100

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program

dan Kegiatan

3 dokumen 3 dokumen 100

2 Penyusunan Perencanaan Program

dan Kegiatan

9 dokumen 9 dokumen 100

3 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 4 dokumen 4 dokumen 100

Sub Bag Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset 7 dokumen 7 dokumen 100

1 Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan 3 dokumen 3 dokumen 100

2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2 dokumen 2 dokumen 100

3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) 2 dokumen 2 dokumen 100

Sub Bag

(27)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Evaluasi dan

Pelaporan

1 Pembuatan Visualisasi Peragkat

Daerah 1 dokumen 1 dokumen 100

2 Penyusunan Profile Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan 1 dokumen 1 dokumen 100

3 Pengelolaan Website OPD 1 dokumen 1 dokumen 100

4

Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 dokumen 1 dokumen 100

5 Pengelolaan PPID 1 dokumen 1 dokumen 100

6 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 100

Sub Bag Umum

dan Kepegawaian Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

11 unit, 25 M2

11 unit, 25

M2 100

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 11 unit 11 unit 100

2 Pengadaan/Pembangunan

Gedung/Kantor 25 M2 25 M2 100

Sub Bag Umum

dan Kepegawaian Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 12 bulan 100

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 bulan 12 bulan 100

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

12 bulan

12 bulan 100

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan 12 bulan 100

4 Belanja Jasa Kebersihan 12 bulan 12 bulan 100

5 Belanja Pemeliharaan Bunga/Tanaman

Hias

12 bulan

12 bulan 100

Sub Bag Umum

dan Kepegawaian Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan 12 jenis ,12 bulan 12 jenis ,12 bulan 100

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 12 bulan 100

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 100

3 Penyediaan Bahan Cetak 12 jenis/bulan 12

jenis/bulan 100

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 100

6 Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 100

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur

3 dok, 1 keg 3 dok, 1 keg

100

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 dokumen 3 dokumen 100

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 100

(28)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

12 bulan 12 bulan

100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

2 keg 2 keg 100

1 Pengelolaan Kearsipan 1 keg 1 keg 100

2 Pelayanan perpustakaan 1 keg 1 keg 100

Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan

1 Unit 1 Unit 100

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 1 unit 1 Unit 100 Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan

1 pkt, 61 unit 1 pkt, 61 unit 100

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor 1 paket 1 Paket 100

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional 9 unit 9 Unit 100

3 Pemeliharaan Inventaris

Kantor/APK/Laboratorium 52 unit 52 Unit 100

Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran

pada UPT Laboratorium Lingkungan 12 bulan 12 bulan 100

1 Operasional Perkantoran 12 org/bln 12 org/bln 100

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 100

3 Penyediaan Bahan Cetak 12 jenis/bln 12 jenis/bln 100

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 100

(29)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah 12 bulan 12 bulan 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 12 bulan

12 bulan

100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah 12 bulan

12 bulan 100

Kasubbag TU Balai

PPTK Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

pada Balai PPTK 6 Unit 6 Unit 100

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 6 Unit 6 Unit 100 Kasubbag TU Balai PPTK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai PPTK

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai PPTK

900 m2, 68 unit

900 m2, 68

unit 100

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor 900 m2 900 m2 100

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional 13 unit 13 unit 100

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 55 unit 55 unit 100

Kasubbag TU Balai

PPTK Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK

11 jenis, 12 bulan

11 jenis, 12

bulan 100

1 Penyediaan Barang Habis Pakai 4 jenis 4 jenis 100

2 Penyediaan Bahan Cetak 7 jenis 7 jenis 100

3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan

PHBI/PHBN 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai

PPTK Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai PPTK 12 bulan 12 bulan 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

(30)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-LT

22 unit, 2 pkt 22 unit, 2 pkt 100

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 22 unit 20 Unit 100

2 Pengadaan/Pembangunan

Gedung/Kantor 2 paket 2 Paket 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-LT 2 bln/pkt, 36 unit 2 bln/pkt, 36 unit 100

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 2 bln/pkt 2 bln/pkt 100

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional 8 unit 8 Unit 100

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 28 unit 28 Unit 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-LT

12 bulan 12 bulan 100

1 Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 100

2 Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 100

3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan

PHBI/PHBN 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW-LT

12 bulan 12 bulan 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

(31)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC

19 unit 17 unit 89,47

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 19 unit 17 unit

89,47 Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC

12 bulan 12 bulan 100

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-PSC 16 jenis, 12 bulan 16 jenis, 12 bulan 100

1 Penyediaan Barang Habis Pakai 7 jenis 7 jenis 100

2 Penyediaan Bahan Cetak 9 jenis 9 jenis 100

3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW-PSC

12 bulan 12 bulan 100

1 Koordinasi ke dalam dan Konsultasi

Keluar Daerah pada BPHW-PSC 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BP-TAHURA

3 unit 3 unit 100

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 3 unit 3 unit 100

(32)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BP-TAHURA

44 unit 44 unit 100

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor 4 unit 4 Unit 100

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional 16 unit 16 unit 100

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 24 unit 24 unit 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BP-TAHURA

12 bulan 12 bulan 100

1 Oprasional Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 100

3 Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 100

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan

PHBI/PHBN 12 bulan 12 bulan 100

6 Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 100

Kasubbag TU Balai Pengelolaan Hutan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BP-TAHURA

12 bulan 12 bulan 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah 12 bulan 12 bulan 100

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

100% 100% 100

1 Invetarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di kab/kota

1 dokumen 1 dokumen 100

2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 22 lokasi 22 lokasi 100

3 Evaluasi Kinerja Pengendalian

Pencemaran Air dan Udara dari Industri

20 industri 20 industri

(33)

Nama

Seksi/Sub Bag Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Fisik (%) Capaian

4 Penyusunan Status Mutu Air dan Indek

Kualitas Air (5 sungai)

Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air di 5 Sungai (Ciujung, Cibanten, Cirarab, Cimanceuri, dan Cilemer) Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air di 5 Sungai (Ciujung, Cibanten, Cirarab, Cimanceuri, dan Cilemer) 100

5 Penyusunan Daya Tampung Beban

Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai

1 dokumen 1 dokumen 100

6 Pemantauan Kualitas Air Laut 2 lokasi 2 lokasi 100

7 Pembinaan Teknis Pengendalian

Pencemaran Air Bagi Industri

30 Industri 30 Industri 100

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3

100% 100,00% 100

1

Penetapan Kebijakan Dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah

1 dokumen 1 dokumen 100

2

Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, Kemitraan, Dan Jejaring Dalam Pengelolaan Sampah

1 dokumen 1 dokumen 100

3 Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja

Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sampah

1 dokumen 1 dokumen 100

4 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah

B3

1 Laporan 1 Laporan 100

5

Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 Provinsi Banten

1 dokumen 1 dokumen 100

6 Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul,

Pengolah, Pemanfaat Limbah B3

25 industri 25 industri 100

7

Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (industri, fasyankes dan hotel) 75 penghasil limbah b3 75 penghasil limbah b3 100 Seksi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Terlaksanannya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah

100% 100,00% 100

1 Penyusunan Profil Kerusakan

lingkungan akibat Kegiatan Tambang/pasca Tambang

Gambar

Tabel 2.1.  Realisasi keuangan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
Tabel 2.13. Penentuan Isu-isu strategis
Tabel 2.14. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Provinsi Banten
Tabel 2.15.   Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
+3

Referensi

Dokumen terkait

Pembangunan Karantina Pertanian pada tahun 2020 ini merupakan tahun KELIMA / terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah Nasional RPJMN 2015 – 2020, dan

Dari data spectrum di atas terlihat adanya ciri terjadinya misalignment. Yaitu adanya komponen getaran pada frekuensi 2x putaran poros dan menyebabkan getaran dalam arah

dimaksud agar (1) desain pengembangan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan karena melalui analisis secara faktual dan konseptual, (2) adanya langkah uji ahli pada

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti sampaikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang

Oleh karena itu, Rencana Kerja tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran tahun 2020 yang mengedepankan program prioritas Dinas

Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2020 terhadap kegiatan prioritas pada PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah RKP

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2020-2024, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas program

– Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2017 dan konsep RKP 2017 yang selaras dengan Agenda Prioritas Nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan