PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
1,588,164,959.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,623,304,004.00 (35,139,045.00) (2.16)
1,588,164,959.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1,623,304,004.00 (35,139,045.00) (2.16)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
32,660,000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 38,676,000.00 (6,016,000.00) (15.55)
426,772,524.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 567,580,973.00 (140,808,449.00) (24.81)
459,432,524.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 606,256,973.00 (146,824,449.00) (24.22)
459,432,524.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606,256,973.00 (146,824,449.00) (24.22)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
23,728,000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,728,000.00 0.00 0.00
85,338,500.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88,068,909.00 (2,730,409.00) (3.10)
109,066,500.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 111,796,909.00 (2,730,409.00) (2.44)
109,066,500.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111,796,909.00 (2,730,409.00) (2.44)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0003 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
124,621,100.00
1 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 128,948,000.00 (4,326,900.00) (3.36)
938,951,398.00
1 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,368,560,238.00 (429,608,840.00) (31.39)
1,063,572,498.00
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik 1,497,508,238.00 (433,935,740.00) (28.98)
1 25 15 0004 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
378,270,000.00
1 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 459,018,000.00 (80,748,000.00) (17.59)
1,909,259,938.00
1 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,045,825,254.00 (136,565,316.00) (6.68)
2,287,529,938.00
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 2,504,843,254.00 (217,313,316.00) (8.68)
1 25 15 0005 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
89,172,000.00
1 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 185,572,000.00 (96,400,000.00) (51.95)
683,944,625.00
1 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 743,706,520.00 (59,761,895.00) (8.04)
773,116,625.00
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 929,278,520.00 (156,161,895.00) (16.80)
4,124,219,061.00
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4,931,630,012.00 (807,410,951.00) (16.37)
4,692,718,085.00
Jumlah Belanja Langsung 5,649,683,894.00 (956,965,809.00) (16.94)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (6,280,883,044.00) 992,104,854.00 (13.64) 6,280,883,044.00 (992,104,854.00) (13.64) .00
.00 (7,272,987,898)
7,272,987,898