PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
1.750.824.222.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.940.096.715.00 (189.272.493.00) (9.76)
0.00
1.750.824.222.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.940.096.715.00 (189.272.493.00) (9.76) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
14.815.096.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 14.832.000.00 (16.904.00) (0.11)
560.374.087.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 620.715.143.00 (60.341.056.00) (9.72)
575.189.183.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 635.547.143.00 (60.357.960.00) (9.50) 575.189.183.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 635.547.143.00 (60.357.960.00) (9.50) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
28.609.706.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 29.952.000.00 (1.342.294.00) (4.48)
188.551.070.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 214.205.990.00 (25.654.920.00) (11.98)
217.160.776.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 244.157.990.00 (26.997.214.00) (11.06) 217.160.776.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.157.990.00 (26.997.214.00) (11.06) 1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik
124.661.239.00
1 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 134.112.000.00 (9.450.761.00) (7.05)
584.877.995.00
1 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 701.500.422.00 (116.622.427.00) (16.62)
709.539.234.00
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik 835.612.422.00 (126.073.188.00) (15.09) 1 25 15 0002 - Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
378.805.378.00
1 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 463.248.000.00 (84.442.622.00) (18.23)
2.477.042.858.00
1 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.532.966.439.00 (55.923.581.00) (2.21)
3.289.000.00
1 25 0002 5 2 3 Belanja Modal 3.289.000.00 0.00 0.00
2.859.137.236.00
Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 2.999.503.439.00 (140.366.203.00) (4.68) 1 25 15 0003 - Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
115.657.864.00
1 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 115.818.000.00 (160.136.00) (0.14)
799.218.150.00
1 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 861.125.085.00 (61.906.935.00) (7.19)
914.876.014.00
Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 976.943.085.00 (62.067.071.00) (6.35) 4.483.552.484.00
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.812.058.946.00 (328.506.462.00) (6.83) 5.275.902.443.00
Jumlah Belanja Langsung 5.691.764.079.00 (415.861.636.00) (7.31)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.026.726.665.00) 605.134.129.00 (7.93) 7.026.726.665.00 (605.134.129.00) (7.93) .00
.00) (7.631.860.794
7.631.860.794