KABUPATEN PAMEKASAN
RKA - SKPD 2.2
SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
TAHUN ANGGARAN 2013
FORMULIR
Jumlah
Brg & Jasa
Uraian
Kode
Tambah/(Kurang)
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
: 1.20.03
1.20
Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah
Target Kinerja
Bel. Pegawai
Modal
Setelah Perubahan
Program
Kegiatan
Lokasi
Sebelum Perubahan
Bel. Pegawai
Brg & Jasa
Modal
Jumlah
Sumber
Dana
Rp.
%
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 409.200.000,00 3.461.756.500,00 21.000.000,00 3.891.956.500,00 409.200.000,00 3.679.756.500,00 21.000.000,00 4.109.956.500,00 218.000.000,00 5,60 17 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu dan rapat berjalan lancar
7.500.000,00 842.500.000,00 0,00 850.000.000,00
DAU 7.500.000,00 892.500.000,00 0,00 900.000.000,00 50.000.000,00 5,88
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 60.000.000,00 7,14
21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 30.300.000,00 1.043.200.000,00 0,00 1.073.500.000,00 30.300.000,00 1.076.200.000,00 0,00 1.106.500.000,00 33.000.000,00 3,07
22 Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat DAU 18.120.000,00 31.880.000,00 0,00 50.000.000,00 18.120.000,00 31.880.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
24
Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 58.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 0,00 83.000.000,00 12.000.000,00 95.000.000,00 25.000.000,00 35,71
25 Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Komunikasi efektif DAU 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33
26 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 61.200.000,00 63.800.000,00 0,00 125.000.000,00 61.200.000,00 88.800.000,00 0,00 150.000.000,00 25.000.000,00 20,00
27 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85% DAU 23.400.000,00 27.600.000,00 9.000.000,00 60.000.000,00 23.400.000,00 27.600.000,00 9.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
28 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 21.600.000,00 48.400.000,00 0,00 70.000.000,00 21.600.000,00 48.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
29 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 23.400.000,00 46.100.000,00 0,00 69.500.000,00 23.400.000,00 46.100.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00
30 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 23.400.000,00 31.600.000,00 0,00 55.000.000,00 23.400.000,00 31.600.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
31
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
Kabupaten Pamekasan
Tepat Sasaran DAU 61.800.000,00 91.921.000,00 0,00 153.721.000,00 61.800.000,00 91.921.000,00 0,00 153.721.000,00 0,00 0,00
32 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
12 bulan DAU 18.000.000,00 10.828.000,00 0,00 28.828.000,00 18.000.000,00 10.828.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 0,00
36 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 9.000.000,00 40.000.000,00 0,00 49.000.000,00 DAU 9.000.000,00 40.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00
37 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 5.400.000,00 40.957.500,00 0,00 46.357.500,00 DAU 5.400.000,00 40.957.500,00 0,00 46.357.500,00 0,00 0,00
Halaman
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
38 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 20.100.000,00 55.950.000,00 0,00 76.050.000,00 20.100.000,00 55.950.000,00 0,00 76.050.000,00 0,00 0,00
39 Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCHT Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 85.980.000,00 114.020.000,00 0,00 200.000.000,00 85.980.000,00 114.020.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
10.500.000,00 1.696.900.000,00 552.300.000,00 2.259.700.000,00 10.500.000,00 1.947.900.000,00 2.016.300.000,00 3.974.700.000,00 1.715.000.000,00 75,90
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 1.000.000.000,00 384,62
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 26.000.000,00 389.000.000,00 415.000.000,00 285.000.000,00 219,23
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag.umum )
Kab. Pamekasan
selalu siap pakai DAU 0,00 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 0,00
31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
terpelihara gedung kantor dan rumah dinas
10.500.000,00 564.400.000,00 0,00 574.900.000,00
DAU 10.500.000,00 594.400.000,00 0,00 604.900.000,00 30.000.000,00 5,22
32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 0,00
48 Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
49 Pengadaan Peralatan Marching Band Pemkab. Pamekasan (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
50
Pemeliharaan rutin gedung Islamic Centre (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic centre (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
52 Pemeliharaan Musholla Sekretariat (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
223.155.000,00 579.773.400,00 11.691.600,00 814.620.000,00 346.405.000,00 1.015.173.400,00 60.991.600,00 1.422.570.000,00 607.950.000,00 74,63
01 Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum) Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 20.000.000,00 11,11
04 Sosialisasi Perda (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan
meningkat DAU 21.600.000,00 78.400.000,00 0,00 100.000.000,00 21.600.000,00 78.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
05 Pembinaan Rekanan (Bagian Administrasi Pembangunan) Kab. Pamekasan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan asosiasi jasa kontruksi 39.450.000,00 23.358.400,00 5.191.600,00 68.000.000,00 DAU 39.450.000,00 23.358.400,00 5.191.600,00 68.000.000,00 0,00 0,00
06 Sosialisasi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan Penerapan Perpres No. 70/2012 tercapai 40.125.000,00 79.995.000,00 0,00 120.120.000,00 DAU 40.125.000,00 79.995.000,00 0,00 120.120.000,00 0,00 0,00 07
Sosialisasi Cukai (DBHC) Tahun Anggaran 2013 (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat DBHC 9.775.000,00 40.225.000,00 0,00 50.000.000,00 9.775.000,00 40.225.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
20 Pengembangan Budaya Kerja (Bagian Organisasi) Kab. Pamekasan
Efektif DAU 18.600.000,00 81.400.000,00 0,00 100.000.000,00 18.600.000,00 81.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
21 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 42.400.000,00 22.800.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
22 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 68.400.000,00 26.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
23 Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi) Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 55.100.000,00 19.900.000,00 0,00 75.000.000,00 55.100.000,00 19.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2
9
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
24 Penyusunan Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
efektif DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 43.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
25 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat DAU 38.505.000,00 76.495.000,00 6.500.000,00 121.500.000,00 38.505.000,00 76.495.000,00 6.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00
26 Penyusunan Perbup tentang Tupoksi RSUD Waru (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
efektif DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 42.700.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
27
Lomba Gelar Budaya Kerja Tingkat Provinsi (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.000,00 30.275.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
28 Bimbingan Teknis Penyusunan HPS (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK) Kab. Pamekasan peserta dapat membuat HPS untuk persiapan lelang 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 18.325.000,00 58.200.000,00 0,00 76.525.000,00 76.525.000,00 0,00
29 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK) Kab. Pamekasan peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 18.325.000,00 58.100.000,00 0,00 76.425.000,00 76.425.000,00 0,00
30 Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK) Kab. Pamekasan Pelaksanaan Perpres 70/2012 tercapai 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 52.875.000,00 72.125.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 0,00
01
Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL) Kabupaten Pamekasan
85% DAU 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 0,00
16
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
820.010.000,00 5.163.240.000,00 350.000.000,00 6.333.250.000,00 835.460.000,00 5.711.835.000,00 837.500.000,00 7.384.795.000,00 1.051.545.000,00 16,60
02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan Terlaksana dengan baik 10.000.000,00 730.000.000,00 0,00 740.000.000,00 DAU 10.000.000,00 790.000.000,00 0,00 800.000.000,00 60.000.000,00 8,11
03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Lancar DAU 465.000.000,00 40.400.000,00 0,00 505.400.000,00 465.000.000,00 40.400.000,00 0,00 505.400.000,00 0,00 0,00
06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00
07
Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Administrasi kedinasan berjalan lancar dan tertib
260.400.000,00 664.940.000,00 0,00 925.340.000,00
DAU 249.600.000,00 675.740.000,00 0,00 925.340.000,00 0,00 0,00
08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat DAU 0,00 632.000.000,00 0,00 632.000.000,00 0,00 807.000.000,00 0,00 807.000.000,00 175.000.000,00 27,69
09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan Terpelihara dengan baik 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 DAU 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00 10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat dengan baik DAU 0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 0,00
11 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Keseragaman pakaian dinas dan atributnya
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
DAU 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
12 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan Meningkatnya kapasitas KDH/WKDH 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 DAU 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 13
Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan kinerja DAU 32.460.000,00 447.410.000,00 0,00 479.870.000,00 32.460.000,00 614.820.000,00 0,00 647.280.000,00 167.410.000,00 34,89
14 Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan lancar Dana 0,00 326.640.000,00 0,00 326.640.000,00 Alokasi 0,00 338.640.000,00 0,00 338.640.000,00 12.000.000,00 3,67
Halaman
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 20.000.000,00 350.000.000,00 370.000.000,00 0,00 32.500.000,00 787.500.000,00 820.000.000,00 450.000.000,00 121,62
16 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
1kali PAD 52.150.000,00 438.850.000,00 0,00 491.000.000,00 52.150.000,00 438.850.000,00 0,00 491.000.000,00 0,00 0,00
17 Pembuatan Garasi Mobil dan Pintu Pagar Rumah Dinas Wabup (Bagian Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
18 Audiensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
0,00 0,00 0,00 0,00
DAU 26.250.000,00 35.885.000,00 0,00 62.135.000,00 62.135.000,00 0,00
17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
67.850.000,00 107.150.000,00 0,00 175.000.000,00 67.850.000,00 107.150.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
20 Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
39 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
100 buku DAU 32.750.000,00 67.250.000,00 0,00 100.000.000,00 32.750.000,00 67.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
18
Program kerjasama informasi dengan mas media 424.560.000,00 1.218.000.000,00 20.500.000,00 1.663.060.000,00 454.560.000,00 1.468.000.000,00 20.500.000,00 1.943.060.000,00 280.000.000,00 16,84 06 Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten
Pamekasan
Koordinasi DAU 260.700.000,00 331.300.000,00 8.000.000,00 600.000.000,00 260.700.000,00 581.300.000,00 8.000.000,00 850.000.000,00 250.000.000,00 41,67
07
Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan Materi Pengetahuan Masyarakat 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 DAU 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00 0,00
08 Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Sebagai Bahan Info dan acuan
3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00
DAU 3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00 0,00 0,00
09 Pembuatan Buku Kliping Media Cetak (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
200 eksemplar DAU 9.480.000,00 67.800.000,00 4.000.000,00 81.280.000,00 9.480.000,00 67.800.000,00 4.000.000,00 81.280.000,00 0,00 0,00
10 Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati
11.700.000,00 208.300.000,00 0,00 220.000.000,00
DAU 11.700.000,00 208.300.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00
11 Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi DAU 135.600.000,00 555.900.000,00 8.500.000,00 700.000.000,00 165.600.000,00 555.900.000,00 8.500.000,00 730.000.000,00 30.000.000,00 4,29
19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
46.050.000,00 84.269.150,00 1.760.000,00 132.079.150,00 46.050.000,00 84.269.150,00 1.760.000,00 132.079.150,00 0,00 0,00
04 Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2013 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 29.400.000,00 56.339.100,00 0,00 85.739.100,00 29.400.000,00 56.339.100,00 0,00 85.739.100,00 0,00 0,00
05 Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2013 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 16.650.000,00 27.930.050,00 1.760.000,00 46.340.050,00 16.650.000,00 27.930.050,00 1.760.000,00 46.340.050,00 0,00 0,00
20
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
132.100.000,00 103.900.000,00 0,00 236.000.000,00 132.100.000,00 103.900.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00
09 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Buku laporan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD
62.100.000,00 97.900.000,00 0,00 160.000.000,00
DAU 62.100.000,00 97.900.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00
11 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 70.000.000,00 6.000.000,00 0,00 76.000.000,00 70.000.000,00 6.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00
22
Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
127.550.000,00 275.643.800,00 55.751.000,00 458.944.800,00 127.550.000,00 345.897.371,00 55.751.000,00 529.198.371,00 70.253.571,00 15,31
03 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013 (Bagian Administrasi
Pembangunan) Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan baik
27.000.000,00 122.759.400,00 7.000.000,00 156.759.400,00
DAU 27.000.000,00 147.759.400,00 7.000.000,00 181.759.400,00 25.000.000,00 15,95
04 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun Anggaran 2013 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan program DAK berjalan baik
14.400.000,00 52.815.400,00 10.000.000,00 77.215.400,00
DAU 14.400.000,00 52.815.400,00 10.000.000,00 77.215.400,00 0,00 0,00
05
Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan DAU 71.750.000,00 73.250.000,00 0,00 145.000.000,00 71.750.000,00 118.503.571,00 0,00 190.253.571,00 45.253.571,00 31,21
07 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan berjalan baik dan lancar
14.400.000,00 26.819.000,00 38.751.000,00 79.970.000,00
DAU 14.400.000,00 26.819.000,00 38.751.000,00 79.970.000,00 0,00 0,00
4
9
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
131.400.000,00 110.429.200,00 8.500.000,00 250.329.200,00 131.400.000,00 110.429.200,00 40.500.000,00 282.329.200,00 32.000.000,00 12,78
04 Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) Kab. Pamekasan Periodisasi proses pengadaan barang/jasa 44.500.000,00 55.829.200,00 0,00 100.329.200,00 DAU 44.500.000,00 55.829.200,00 0,00 100.329.200,00 0,00 0,00
05 Updating Website (Bagian Hukum) Kab. Pamekasan
Kuantitas & Kualitas Produk Hukum Kab. Pamekasan yang dapat di akses masyarakat luas
6.900.000,00 4.600.000,00 8.500.000,00 20.000.000,00
DAU 6.900.000,00 4.600.000,00 8.500.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
06 Operasional Up Dating Data Website pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Pembangunan) Kabupaten Pamekasan Perangkat Data Website pamekasan-kab.go.id 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 DAU 55.000.000,00 0,00 32.000.000,00 87.000.000,00 32.000.000,00 58,18
07 Operasional SIM Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
52 DAU 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
26
Penataan Peraturan Perundang-Undangan 147.250.000,00 247.750.000,00 0,00 395.000.000,00 147.250.000,00 357.750.000,00 0,00 505.000.000,00 110.000.000,00 27,85 05 Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian
Hukum) Kabupaten Pamekasan SKPD se Pemkab Pamekasan dan 37 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 DAU 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
07 Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2012 (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan 37 Kabupaten dan SKPD Pemkab Pamekasan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 DAU 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
08 Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD DAU 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
09 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
95 % DAU 26.730.000,00 23.270.000,00 0,00 50.000.000,00 26.730.000,00 23.270.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
13 Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85% DAU 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
14 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85% DAU 70.520.000,00 79.480.000,00 0,00 150.000.000,00 70.520.000,00 79.480.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
15
Pembuatan Katalog Peraturan Daerah (Bag. Hukum) (PAK) Kabupaten Pamekasan SKPD, DPRD, Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
16 Pembuatan Buku Berita Daerah Tahun 2012 (Bag. Hukum) (PAK) Kabupaten Pamekasan 37 Kabupaten dan SKPD Pemkab Pamekasan 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 164.905.000,00 581.595.000,00 107.500.000,00 854.000.000,00 240.160.000,00 986.164.400,00 130.800.000,00 1.357.124.400,00 503.124.400,00 58,91 12 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten pamekasan
75 draft DAU 25.600.000,00 69.375.000,00 15.000.000,00 109.975.000,00 25.600.000,00 69.375.000,00 15.000.000,00 109.975.000,00 0,00 0,00
15 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan DAU 27.240.000,00 60.830.000,00 0,00 88.070.000,00 27.240.000,00 60.830.000,00 0,00 88.070.000,00 0,00 0,00
16 Penyusunan Raperda RSUD Waru (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif DAU 7.300.000,00 67.700.000,00 0,00 75.000.000,00 7.300.000,00 67.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
17 Penyusunan Perbup tentang Pola Pengelolaan Keuangan AKPER menjadi BLUD (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif DAU 7.300.000,00 67.700.000,00 0,00 75.000.000,00 7.300.000,00 67.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
18 Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Prov. Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 11.295.000,00 37.519.000,00 0,00 48.814.000,00 48.814.000,00 0,00
19 Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kec. dan 189/Kel DAU 32.450.000,00 56.920.000,00 0,00 89.370.000,00 32.450.000,00 56.920.000,00 0,00 89.370.000,00 0,00 0,00
20
Penyusunan Perbub tentang Penjabaran Tupoksi Sekretaris Desa (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif DAU 4.350.000,00 45.650.000,00 0,00 50.000.000,00 4.350.000,00 45.650.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
21 Pembimbingan, Pengelolaan Tata Naskah Dinas Sekolah (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan sesuai peraturan Bupati 6.075.000,00 116.425.000,00 27.500.000,00 150.000.000,00 DAU 6.075.000,00 116.425.000,00 27.500.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
22 Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
efektif DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 54.200.000,00 14.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
23 Evaluasi Pelaksanaan SPM (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 5.625.000,00 69.375.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
24 Sosialisasi Naskah Dinas SKPD (Bagian Organisasi) (PAK) Kab. Pamekasan sesuai Peraturan Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 7.500.000,00 142.500.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
26 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
50 bidang DAU 21.840.000,00 28.945.000,00 65.000.000,00 115.785.000,00 21.840.000,00 28.945.000,00 65.000.000,00 115.785.000,00 0,00 0,00
28
Sertifikasi Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
43 Bidang DAU 32.750.000,00 68.050.000,00 0,00 100.800.000,00 32.750.000,00 68.050.000,00 0,00 100.800.000,00 0,00 0,00
29 Penguatan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
13 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 13.935.000,00 47.337.600,00 0,00 61.272.600,00 61.272.600,00 0,00
30 Pembuatan Pataka Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Pamekasan 13 Kecamatan DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 11.475.000,00 35.132.000,00 0,00 46.607.000,00 46.607.000,00 0,00
31 Pembakuan Nama Rupabumi (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan 13 Kecamatan / 200 buku 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 19.125.000,00 18.505.800,00 8.800.000,00 46.430.800,00 46.430.800,00 0,00
31 Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
233.970.000,00 547.029.000,00 11.600.000,00 792.599.000,00 329.895.000,00 933.154.000,00 11.600.000,00 1.274.649.000,00 482.050.000,00 60,82
08 Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 22.170.000,00 52.830.000,00 0,00 75.000.000,00 30.170.000,00 92.830.000,00 0,00 123.000.000,00 48.000.000,00 64,00
09 Fasilitasi Membangun Jaringan dalam Rangka Memperkuat Pasar Garam (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 20.140.000,00 27.330.000,00 0,00 47.470.000,00 20.140.000,00 27.330.000,00 0,00 47.470.000,00 0,00 0,00
12 Perencanaan dan Pengendalian Distribusi Pupuk Bersubsidi (Bagian Adminitrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
terkendali DAU 31.300.000,00 49.700.000,00 0,00 81.000.000,00 31.300.000,00 49.700.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00
13 Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
6 pasang DAU 36.170.000,00 73.830.000,00 0,00 110.000.000,00 36.170.000,00 73.830.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
16
Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Mudah diperoleh DAU 45.320.000,00 37.630.000,00 0,00 82.950.000,00 45.320.000,00 37.630.000,00 0,00 82.950.000,00 0,00 0,00
22 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan Sesuai dengan kebutuhan 24.900.000,00 49.100.000,00 0,00 74.000.000,00 DAU 34.850.000,00 48.720.000,00 0,00 83.570.000,00 9.570.000,00 12,93
25 Peningkatan Manajemen UKM (Bagian Adm. Perekonomian) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425.000,00 25.575.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
26 Penyusunan Buku Seni dan Budaya Sapi Sonok Pamekasan (Bagian Adm. Perekonomian) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 11.150.000,00 38.850.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
27 Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 17.520.000,00 135.059.000,00 11.600.000,00 164.179.000,00 17.520.000,00 164.659.000,00 11.600.000,00 193.779.000,00 29.600.000,00 18,03
28 Penguatan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
tercapai DAU 26.700.000,00 35.300.000,00 0,00 62.000.000,00 26.700.000,00 35.300.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00
29 Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 9.750.000,00 86.250.000,00 0,00 96.000.000,00 9.750.000,00 86.250.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00
30 Pra Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425.000,00 29.575.000,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00
31 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan/Biogas (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 13.950.000,00 69.050.000,00 0,00 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00
32 Gerak Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Lingkungan Perkotaan/Tanaman Toga dan Buah (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 71.000.000,00 0,00 80.200.000,00 80.200.000,00 0,00
33 Diklat UKL-UPL (Bag. Adm. SDA/PAK) Kab. Pamekasan
Tercapai DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000,00 19.575.000,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00
6
9
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) (PAK)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00 63.280.000,00 0,00 83.480.000,00 83.480.000,00 0,00
32 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
25.350.000,00 42.650.000,00 0,00 68.000.000,00 50.925.000,00 125.975.000,00 29.700.000,00 206.600.000,00 138.600.000,00 203,82
04
Sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat (Bagian Administasi Sumber Daya Alam)
Pamekasan Terpenuhi DAU 25.350.000,00 42.650.000,00 0,00 68.000.000,00 25.350.000,00 42.650.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
05 Sosialisasi Ijin Galian C (Bag. Adm. SDA/PAK) Kab. Pamekasan Sesuai dengan kebutuhan 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU 25.575.000,00 83.325.000,00 29.700.000,00 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 35
Program Peningkatan Promosi Pariwisata
Budaya Daerah
50.050.000,00 64.950.000,00 0,00 115.000.000,00 50.050.000,00 64.950.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00
06 Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian)
TMII Jakarta Meningkat DAU 50.050.000,00 64.950.000,00 0,00 115.000.000,00 50.050.000,00 64.950.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00
40 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
469.055.000,00 1.369.807.700,00 0,00 1.838.862.700,00 488.300.000,00 1.472.433.650,00 0,00 1.960.733.650,00 121.870.950,00 6,63
04 Biaya Operasional Islamic Centre (DPA-L) (Bagian KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia DAU 0,00 95.007.700,00 0,00 95.007.700,00 0,00 95.007.700,00 0,00 95.007.700,00 0,00 0,00
05 Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA)
Islamic Centre Tersedia DAU 3.600.000,00 355.305.000,00 0,00 358.905.000,00 3.600.000,00 410.535.950,00 0,00 414.135.950,00 55.230.950,00 15,39
06 Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (Bag. Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia DAU 60.000.000,00 122.285.000,00 0,00 182.285.000,00 60.000.000,00 122.285.000,00 0,00 182.285.000,00 0,00 0,00
07
Pengiriman Peserta MTQ, Pawai Taaruf dan Pameran (Bag. Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
tercapai DAU 103.000.000,00 196.100.000,00 0,00 299.100.000,00 103.000.000,00 196.100.000,00 0,00 299.100.000,00 0,00 0,00
08 Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA) Kab. Pamekasan
pelaksanaan DAU 12.550.000,00 137.450.000,00 0,00 150.000.000,00 12.550.000,00 137.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
11 Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 214.500.000,00 114.315.000,00 0,00 328.815.000,00 214.500.000,00 114.315.000,00 0,00 328.815.000,00 0,00 0,00
12 Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih Bersepeda ( Bersapda ) (Bag. Adm. Kesmas)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 47.895.000,00 77.105.000,00 0,00 125.000.000,00 63.140.000,00 113.500.000,00 0,00 176.640.000,00 51.640.000,00 41,31
13 Pelaksanaan Kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturrahmi dengan para Tokoh Perantauan Asal Pamekasan (Bag. Adm. KESMAS)
Kabupaten Pamekasan
tercapai DAU 10.685.000,00 89.315.000,00 0,00 100.000.000,00 14.685.000,00 100.315.000,00 0,00 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00
14 Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan (Bag. Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
terlaksana DAU 9.000.000,00 50.750.000,00 0,00 59.750.000,00 9.000.000,00 50.750.000,00 0,00 59.750.000,00 0,00 0,00
15 Sunatan Massal (Bag. Administrasi Kesmas) Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 4.925.000,00 45.075.000,00 0,00 50.000.000,00 4.925.000,00 45.075.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
16 Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga kpd Kelompok Lansia (Bag. Adm. Kesmas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana DAU 2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
41
Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama 291.470.000,00 717.680.000,00 0,00 1.009.150.000,00 298.620.000,00 729.865.000,00 0,00 1.028.485.000,00 19.335.000,00 1,92 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
(Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana DAU 12.705.000,00 12.295.000,00 0,00 25.000.000,00 12.705.000,00 12.295.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
02
Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana DAU 3.855.000,00 21.145.000,00 0,00 25.000.000,00 3.855.000,00 21.145.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
03 Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 3.375.000,00 25.375.000,00 0,00 28.750.000,00 3.375.000,00 33.600.000,00 0,00 36.975.000,00 8.225.000,00 28,61
04 Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 4.730.000,00 16.520.000,00 0,00 21.250.000,00 4.730.000,00 16.520.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,00
05 Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 59.825.000,00 98.175.000,00 0,00 158.000.000,00 59.825.000,00 98.175.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00 0,00
06 Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 34.860.000,00 191.640.000,00 0,00 226.500.000,00 34.860.000,00 191.640.000,00 0,00 226.500.000,00 0,00 0,00
1
3
4
12
14=11+12+13
15
11
13
2
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
16
07 Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian Administrasi Kesra )
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 5.400.000,00 12.600.000,00 0,00 18.000.000,00 5.400.000,00 12.600.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
08
Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-68 Kemerdekaan RI (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat DAU 126.225.000,00 216.175.000,00 0,00 342.400.000,00 126.225.000,00 216.175.000,00 0,00 342.400.000,00 0,00 0,00
11 Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai DAU 1.760.000,00 23.240.000,00 0,00 25.000.000,00 1.760.000,00 23.240.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
12 Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai DAU 3.680.000,00 21.320.000,00 0,00 25.000.000,00 7.330.000,00 23.530.000,00 0,00 30.860.000,00 5.860.000,00 23,44
13 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai DAU 4.680.000,00 20.570.000,00 0,00 25.250.000,00 8.180.000,00 22.320.000,00 0,00 30.500.000,00 5.250.000,00 20,79
14 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-68 (Bagian Humas & Protokoler)
Kabupaten Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 16.075.000,00 33.925.000,00 0,00 50.000.000,00 Bantuan Keuangan 16.075.000,00 33.925.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
15 Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
16 Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana DAU 7.000.000,00 12.000.000,00 0,00 19.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
42
Program Pemberdayaan Kesejahteraan
Masyarakat
255.100.000,00 9.852.587.000,00 0,00 10.107.687.000,00 255.775.000,00 14.636.582.000,00 0,00 14.892.357.000,00 4.784.670.000,00 47,34
01 Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana DAU 130.500.000,00 641.016.000,00 0,00 771.516.000,00 130.500.000,00 25.686.000,00 0,00 156.186.000,00 (615.330.000,00) (79,76)
09 Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia DAU 11.720.000,00 68.280.000,00 0,00 80.000.000,00 11.720.000,00 68.280.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
10 Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tersedia DAU 9.900.000,00 5.100.000,00 0,00 15.000.000,00 9.900.000,00 5.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
11 Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA) Kab. Pamekasan
Tersedia DAU 12.050.000,00 417.681.000,00 0,00 429.731.000,00 12.050.000,00 417.681.000,00 0,00 429.731.000,00 0,00 0,00
12
Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla (Bagian Administrasi KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tepat sasaran DAU 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tepat sasaran DAU 3.900.000,00 8.100.000,00 0,00 12.000.000,00 3.900.000,00 8.100.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian Administrasi KESRA) (PAK)
Kab. Pamekasan
Tepat sasaran DAU 750.000,00 9.565.000,00 0,00 10.315.000,00 1.425.000,00 8.890.000,00 0,00 10.315.000,00 0,00 0,00
15 Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
meningkat DAU 14.930.000,00 83.070.000,00 0,00 98.000.000,00 14.930.000,00 83.070.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00
16 Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Meningkat DAU 64.200.000,00 91.925.000,00 0,00 156.125.000,00 64.200.000,00 91.925.000,00 0,00 156.125.000,00 0,00 0,00
17 Fasilitasi Pengembangan Masjid (Bagian Adm. KESRA)(PAK) Kabupaten Pamekasan Masjid di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan 0,00 2.090.000.000,00 0,00 2.090.000.000,00 DAU 0,00 2.980.000.000,00 0,00 2.980.000.000,00 890.000.000,00 42,58
18 Fasilitasi Pengembangan Musholla (Bagian Adm. KESRA)(PAK) Kabupaten Pamekasan Musholla di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan 0,00 3.675.000.000,00 0,00 3.675.000.000,00 DAU 0,00 6.290.000.000,00 0,00 6.290.000.000,00 2.615.000.000,00 71,16
19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/yayasan (Bagian Adm. KESRA) (PAK)
Kabupaten Pamekasan Ponpes/yayasan di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan 0,00 2.745.000.000,00 0,00 2.745.000.000,00 DAU 0,00 4.640.000.000,00 0,00 4.640.000.000,00 1.895.000.000,00 69,03 43
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
01 Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sekretariat Daerah meningkat DAU 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00