1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2021.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 dilaksanakan melalui
2 serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan bahwa tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, disebutkan sebagai berikut :
1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
3 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ; 6. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD ) Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021
10. Rencana Strategis OPDDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan OPD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu; c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara
transparan dan akuntabel;
d. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan, serta alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2021.
5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 Dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
3.3. Program Dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 Dan Capaian Renstra
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, pada Tahun 2019 melaksanakan 8 (delapan) program yang dilaksanakan melalui 20 kegiatan. Dari 8 (delapan) program tersebut secara keseluruhan mampu memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 10 jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur OPD dengan target 100% serta ketercapaian sesuai dengan yang diharapkan berupa Alat Tulis Kantor, Materai, Belanja Alat Listrik, Belanja Peralatan & Bahan Pembersih, Belanja Obat-obatan, Belanja Telfon, Penyediaan Bahan Bacaan, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas, dan Belanja Publikasi.
7 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki target kinerja 85 % dengan realisasi ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara serta dalam kondisi layak fungsi sebesar 85 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target 100% melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bagi 45 orang aparatur untuk mengikuti peningkatan kapasitas.
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan target kinerja 4 dokumen perencanaan dan pelaporan berupa RENJA, RKA, RKA-P dan LkjIP, serta Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan dengan target kinerja 5 dokumen berupa CALK, DPA, Neraca, LRA dan DPPA.
5. Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata dengan target 75% tempat wisata yang terkelola bisa terealisasi 77%, melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut :
- Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata dengan capaian 13 usaha pariwisata yang difasilitasi sesuai dengan target.
- Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah dengan capaian 2 rumusan kebijakan berupa Surat Keputusan Penetapan Bapparda dan Surat Keputusan Penetapan desa Wisata.
- Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata dengan output 6 lembaga pariwisata yang dibina yaitu Pokdarwis, SAKA Pariwisata, Bapparda, Himpunan Pemandu Wisata, PHRI dan Himpunan Biro Perjalanan Wisata, serta output 250 orang SDM Pariwisata yang dibina melalui aktivitas anggota pokdarwis, para pemandu wisata , para pemilik home stay dan juga pembinaan pada event marketing online.
8 - Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan output destinasi wisata yang dipelihara maupun dikembangkan, terealisasi sesuai target rencana untuk Wisata Penataran, Wisata Pantai Tambakrejo, Wisata Pantai Serang, Wisata Pantai Jolosutro, Wisata Ngreco, Petilasan Rambut Monte dan Monumen Trisula. 6. Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan target 75% event yang dipromosikan, 75% destinasi wisata yang dipromosikan (tercapai 77%), serta 50% Industri kreatif yang dibina, bisa terealisasi maksimal seperti yang direncanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut :
- Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan dengan hasil ketersediaan data kunjungan wisatawan, database potensi kepariwisataan, dan data Biro Perjalanan Wisata, serta terlaksananya PKS dengan Perhutani untuk pengelolaan Pantai Serang, Pantai Jolosutro dan Pantai Tambakrejo. Selain itu juga terwujud adanya 3 rumusan strategi pemasaran yang dihasilkan yaitu strategi diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal dan strategi usaha bagi hasil.
- Promosi Pariwisata dengan output I berupa 6 event pameran yang dilaksanakan yaitu APKASI EXPO, Jatim Travel Mart, Trade Expo Indonesia, Karnaval SCTV, dirrect promotion dan Travel Exchange, output II fasilitasi teknis, bahan dan media promosi dalam bentuk brosur, souvenir pariwisata dan banner, output III fasilitasi event wisata perkenalan dengan wujud penyediaan bus gratis di Pendopo Kabupaten Blitar dan dirrect promotion dengan industri wisata Bandung (Tabletop), serta output IV terpilihnya 24 duta wisata terdiri dari 10 pasang GusJeng.
- Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan 6 (enam) output yang bisa direalisasi dengan baik sesuai rencana, diantaranya adalah pembinaan 30 pelaku industri kreatif di RBK Wlingi, pemetaan ekonomi kreatif di 22 kecamatan, pembangunan
9 Tourist Information Center di kompleks Rumah Blitar Kreatif, pelaksanaan Blitar Trotoar Festival di Kanigoro serta keikutsertaan dalam event JATIM Simphony di Surabaya (Batik Festival).
7. Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya dengan target 70% terealisasi 70% melalui kegiatan :
- Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi dengan output 3 warisan budaya yang didokumentasikan yaitu Siraman Kyai Bonto, Jaranan Blitaran dan Jaranan Trill, serta 5 penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi berupa Siraman Giong Kyai Pradah, Hari Jadi Blitar, Kirab Panji, Larung Sesaji dan Kirab Huruf Hambangun Praja.
- Pagelaran Seni Budaya dengan output pagelaran seni budaya yang dilaksanakan telah merealisasi pagelaran wayang, jaranan, lomba Sinden, Campusari, PAMORI, Pagelaran seni tari, pagelaran seni karawitan, Reog Bulkio, Ludruk dan wayang Orang serta partisipasi dalam event Festival Kesenian Kawasan Selatan, Jatim Specta Night Carnival, Kirab Budaya Nusantara, Pawai Ta’aruf, APKASI dan Parade Tari Nusantara di TMII.
- Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah dengan output 7 jenis seni dan budaya yang dibina, terdiri dari pelatihan dalang, tari, sinden, karawitan, jaranan, reog dan keroncong.
- Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya, terealisasi dengan wujud pengadaan fasilitas penunjang di Museum Penataran, serta pemeliharaan 4 (empat) sarana prasarana yang terdiri dari pemeliharaan gamelan, alat musik modern, peralatan drum band dan pemeliharaan Museum Daerah di Penataran. 8. Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga dengan target 50% organisasi pemuda yang aktif dan 100% cabang olahraga yang dibina, bisa direalisasi secara maksimal dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana berikut :
10 - Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan mampu mewujudkan target pembinaan 62 organisasi/ kelompok pemuda yang terdiri dari OKP dan KUPP, serta pencapaian target pembinaan 57 club olahraga unggulan di Kabupaten Blitar.
- Pemberdayaan Pemuda direalisasi melalui pembinaan terhadap 190 orang yang terdiri dari 84 orang anggota Paskibra terpilih, 1 orang Pemuda Pelopor terpilih yang dikompetisikan, 1 orang pemuda terpilih untuk Jambore Pemuda Indonesia, 20 orang wirausahawan muda, 40 orang dalam event workshop modelling, 24 orang dalam event workshop deainer dan 20 orang dalam event workshop MC. - Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
melaksanakan pencapaian target untuk pemeliharaan Stadion Srengat, Stadion Nglegok dan Stadion Kikis Tunggorono, Kendalrejo Kecamatan Talun serta pengadaan alat fitnes dan paralayang.
- Pembinaan Keolahragaan direalisasikan pada atlit dan masyarakat serta pelaksanaan 9 event olahraga yaitu Enjoy Run, Kompetisi U-17, Sepakbola U-40, ORTRAD, Fun Bike, Senam Kesegaran Jasmani, Jalan Sehat HAORNAS, Lomba PDBI, dan atlit paralayang yang diikutkan dalam kompetisi di Magetan dan Tuban.
Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
14
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Blitar N O. PROGRAM /KEGIATAN Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Program (Renstra OPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Target Program dan Kegiata n (Renja OPD Tahun 2020) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan Target Renja OPD Tahun 2019 Realisasi Renja OPD Tahun 2019 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020) Tingk at Capa ian Realis asi Targe t Renst ra (%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
10 jenis 10 jenis 10 Jenis 10 Jenis 100% 10 jenis 10 jenis 100%
2 Program
Peningkatan
Persentase sarpras aparatur dengan
15
Sarana dan Prasarana Apatur
kondisi layak fungsi
Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik 85% 85% 85% 85% 100% 90% 90% 100% 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas 45 45 45 45 100% 45 45 100% 4 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen yang disusun 4 4 4 4 100% 4 4 100%
16 Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan Jumlah dokumen yang disusun 5 5 5 5 100% 5 5 100% 5 Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata Persentase Tempat Wisata yang terkelola 75% 77% 75% 77% 102% 80% 80% 100% Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembanga n Usaha Pariwisata Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi 13 usaha pari wisata 13 usaha pari wisata 13 usaha pari wisata 13 usaha pari wisata 100% 13 usaha pari wisata 13 usaha pari wisata 100% Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 6 lembag a 6 lembag a 6 lembaga 6 lembaga 100% 7 lembag a 7 lembaga 100% Jumlah SDM Pariwisata yang dibina 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang 100% 275 orang 275 orang 100% Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Jumlah kebijakan pariwisata daerah yang dirumuskan 2 2 2 2 100% 2 2 100% Pengembanga n Daya Tarik Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5 5 5 5 100% 5 5 100% Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 7 7 7 100% 7 7 100%
17 6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase event yang dipromosikan 75% 75% 75% 75% 100% 80% 80% 100% Persentase Destinasi wisata yang dipromosikan 75% 77% 75% 77% 102% 80% 80% 100% Persentase Industri Kreatif yang dibina
50% 50% 50% 50% 100% 60% 60% 100% Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis) 3 3 3 3 100% 3 3 100% Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 1 4 1 4 400% 1 1 100% Jumlah perumusan strategi yang dihasilkan 3 3 3 3 100% 3 3 100% Promosi Pariwisata Jumlah event pameran yang dilaksanakan 6 6 6 6 100% 6 6 100% Jumlah fasilitasi teknis,bahan dan media promosi 3 3 3 3 100% 4 4 100% Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, direct promotion pariwisata yang dilaksanakan 2 2 1 1 100% 2 2 100%
18
Jumlah duta
wisata yang terpilih dan dibina 20 20 20 20 100% 20 20 100% Pengembanga n Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih 30 30 30 30 100% 35 35 100% Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22 22 22 22 100% 22 22 100%
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 1 1 1 1 100% 1 1 100% Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar 1 1 1 1 100% 1 1 100% 7 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya persentase pelaku seni budaya yang dibina 70% 70% 70% 70% 100% 80% 80% 100% Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Jumlah benda cagar budaya yang di SK-kan 5 - 5 - 0% 5 - 0%
19 Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2 2 2 2 100% 2 2 100% Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5 5 5 5 100% 5 5 100% Pagelaran Seni Budaya Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar 10 10 10 10 100% 10 10 100% Jumlah pagelaran seni budaya diluar Kabupaten Blitar
6 6 6 6 100% 5 6 100%
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 7 7 7 100% 7 7 100% Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya Jumlah sarpras yang terpelihara 4 4 4 4 100% 4 4 100% Jumlah sarpras yang diadakan 1 1 1 1 100% 1 1 100% 8 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga persentase Organisasi Pemuda yang aktif 50% 50% 50% 50% 100% 52% 52% 100% persentase Cabang Olahraga Yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina 65 65 65 65 100% 70 70 100%
20
Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina 59 59 59 59 100% 61 61 100% Pemberdayaan Pemuda Jumlah pemuda yang dibina 190 190 190 190 100% 200 200 100% Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga Jumlah sarpras yang dipelihara 3 3 3 3 100% 4 4 100% Jumlah sarpras yang diadakan
1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 200% 1 paket 1 paket 100%
Pembinaan Keolahragaan
Jumlah atlit yang dibina
1.100 1.100 1.100 1.100 100% 1.200 1.200 100%
Jumlah event yang diikuti
23 2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Blitar
Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun 2018 dapat terealisasi dengan baik. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitment Kepala OPD beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 5 (lima).
Misi ke 3 (tiga) adalah :
“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatanyang memadai.”
Misi ke 5 (lima) adalah :
“Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.”
Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata meningkat 22,9 % terhitung dari angka kunjungan wisata tahun 2018 sebanyak 2.240.689 orang menjadi 2.754.998 orang pada tahun 2019. Hal ini seiring pula dengan peningkatan jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan sebesar Rp. 5.602.479.752,- meningkat 32,6 % dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 4.223.854.850,-
Data kunjungan wisatawan dihimpun dari 71 destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Blitar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, Pemerintah desa, Perusahaan swasta maupun
24 perorangan. Rekapitulasi data kunjungan wisatawan dihimpun secara reguler setiap bulan.
Sedangkan pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan sebesar Rp. 5.602.479.752,- terinci sebagai berikut :
- Total Pajak Hotel sebesar Rp. 101.310.000,- - Total Pajak Restoran sebesar Rp. 3.591.971.972,- - Total Pajak Hiburan sebesar Rp. 1.060.519.654,- - Total Pajak Reklame sebesar Rp. 721.385.026,- - Total Pajak Parkir sebesar Rp. 127.293.100,-
Data pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan dihitung bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam penyelenggaran even-event / pagelaran / pentas.
Persentase pemuda yang berprestasi mencapai target melalui pembinaan Pemuda Pelopor, pembinaan untuk Jambore Pemuda Indonesia, pembinaan untuk wirausahawan muda, workshop modelling, workshop desaigner dan pembinaan Paskibra.
Target persentase cabang olahraga yang berprestasi juga bisa dicapai pada Tahun 2019. Penghitungan realisasi Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi menggunakan rumus :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi
X 100% = 17 X 100% = 54,83 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 31
Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,22 % dibanding tahun 2018. * Gambaran capaian realisasi target tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi
X 100% = 16 X 100% = 51,61 %
25
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra OPD Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2021 2018 2019 2020 2021 1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 5,2% 5,5% 5,7% 6,0% 29,7 22,9 6,0% 6,2% Pencapaian hasil yang sangat signifikan dan jauh melebihi target Renstra pada indikator kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar dikarenakan tumbuh-kembangnya destinasi-destinasi wisata baru yang sangat pesat.
2
Persentase fasilitasi event seni dan budaya yang dilaksanakan 52% 54% 56% 58% 57,62 % 58,47 % 58% 60% 3 Persentase pemuda yang berprestasi 43% 45% 47% 49% 47,80 % 50,52 % 49% 51% 4 Persentase cabang olahraga yang berprestasi 45% 47% 50% 52% 51,61 % 54,83 % 52% 55%
27 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain: 1. Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan dengan meningkatkan
jumlah tempat wisata yang terkelola dengan baik dan bertambahnya jumlah Desa Wisata guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara.
2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di kabupaten Blitar.
3. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif yang diukur dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya seni budaya yang terlestarikan.
5. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
6. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga, yang dapat diukur dengan prestasi dari cabang olahraga dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional.
28 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaanyang dapat diukur dengan bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal
pendukung kepariwisataan
2. Belum adanya Perda Kepariwisataan 3. Kurangnya sarpras di tempat wisata
4. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata
5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
6. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Blitar
7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya
8. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
9. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi
Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan 2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan
3. Pembangunan Kepariwisataan
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan 5. Pembinaan Kepemudaan
6. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan 7. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan
29 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2019, program indikatif di tahun 2021 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka Tema RKPD tahun berikutnya adalah “Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Pembangunan SDM serta Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar.
3. Penguatan Daya Saing Ekonomi pada Sektor Unggulan dan Potensial.
Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Renstra OPD, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar mengajukan 8 program yang terdiri dari 20 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Blitar :
30
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Blitar
OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIA TAN (OUTPUT)
Target Pagu Indikatif PROGRAM/KEGIA
TAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT) Target Kebutuhan Dana 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab Blitar Persentase Kepuasan Aparatur 100% 1.111.385.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab Blitar Persentase Kepuasan Aparatur 100% 1.111.385.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Kab Blitar Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 10 jenis 1.111.385.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Kab Blitar
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
10 jenis 1.111.385.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
95% 728.755.775 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab Blitar Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
95% 728.755.775
Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
95% 728.755.775 Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab Blitar Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
95% 728.755.775 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab Blitar Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% 266.200.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab Blitar Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% 266.200.000
31
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab Blitar Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas 45 266.200.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab Blitar
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas 45 266.200.000 4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab Blitar Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu 100% 36.602.500 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab Blitar Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
100% 36.602.500 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kab Blitar Jumlah dokumen
yang disusun 4 dok 19.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kab Blitar Jumlah dokumen
yang disusun 4 dok 19.000.000
Penyusunan Dokumen
Anggaran Dan Laporan
Keuangan Jumlah dokumen
yang disusun 5 dok 17.602.500
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan Jumlah dokumen
yang disusun 5 dok 17.602.500
5
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kab Blitar Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola 85% 22.805.000.000 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kab Blitar Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola 85% 22.805.000.000 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kab Blitar Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi 13 usaha wisata 2.231.500.000 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kab Blitar Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi 13 usaha wisata 2.231.500.000 Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata Kab Blitar Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 8 lembaga 800.000.000 Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata Kab Blitar Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 8 lembaga 800.000.000 Jumlah SDM pariwisata yang dibina 300 orang Jumlah SDM pariwisata yang dibina 300 orang
32 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen 75.000.000 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen 75.000.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5 19.698.500.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5 19.698.500.000 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kab Blitar Persentase Even yang dipromosikan 85% 3.794.300.000 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kab Blitar
Persentase Even yang
dipromosikan 85% 3.794.300.000 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 85% Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 85% Persentase Industri
Kreatif yang dibina 70%
Persentase Industri
Kreatif yang dibina 70%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan Kab Blitar Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis) 3 jenis 585.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan Kab Blitar Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis) 3 jenis 585.000.000 Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
1 kerjasama
Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 1 kerjasama Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan 3 rumusan strategi Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan 3 rumusan strategi
33 Promosi Pariwisata Kab
Blitar Jumlah event pameran yang dilaksanakan 7 kali 2.565.000.000 Promosi Pariwisata Kab Blitar Jumlah event pameran yang dilaksanakan 7 kali 2.565.000.000 Jumlah fasilitasi
teknis, bahan dan media promosi
4 jenis
Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi 4 jenis Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan 2
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
2
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
20
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 20 Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab Blitar Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih 40 644.300.000 Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab Blitar Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih 40 644.300.000 Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22 Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan
22 Jumlah sarana dan
prasarana yang diadakan
1 paket
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 1 paket Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 1 Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar 1 7 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Kab Blitar Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina 90% 2.470.000.000 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Kab Blitar Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina
90% 2.470.000.000
34 Fasilitasi Pelestarian
Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Kab Blitar
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan 5 870.000.000 Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Kab Blitar
Jumlah benda cagar
budaya yang di SK kan 5
870.000.000 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2 Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5 Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5
Pagelaran Seni Budaya Kab Blitar Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar 10 775.000.000 Pagelaran Seni Budaya Kab Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar 10 775.000.000 Jumlah pagelaran
seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6
Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Kab Blitar
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 325.000.000 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Kab Blitar
Jumlah jenis seni dan
budaya yang dibina 7 325.000.000
Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang terpelihara 4 500.000.000 Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya Kab Blitar
Jumlah sarpras yang
terpelihara 4
500.000.000
Jumlah sarpras yang
diadakan 1
Jumlah sarpras yang
diadakan 1
8
Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Kab Blitar Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 55% 12.997.000.000 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga Kab Blitar Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 55% 12.997.000.000 Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 100% Persentase Cabang
Olahraga Yang Dibina 100%
Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan Kab Blitar Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
75 625.000.000 Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Kab Blitar
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
35 Jumlah organisasi
keolahragaan yang dibina
63
Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina
63
Pemberdayaan Pemuda Kab Blitar Jumlah pemuda yang dibina 210 900.000.000 Pemberdayaan Pemuda Kab Blitar
Jumlah pemuda yang
dibina 210 900.000.000 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga Kab Blitar
Jumlah sarpras yang dipelihara 5 10.272.000.000 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga Kab Blitar
Jumlah sarpras yang
dipelihara 5
10.272.000.000 Jumlah sarpras yang
diadakan 1 paket
Jumlah sarpras yang
diadakan 1 paket
Pembinaan Keolahragaan
Kab Blitar
Jumlah atlit yang
dibina 1300
1.200.000.000 Pembinaan Keolahragaan
Kab Blitar
Jumlah atlit yang
dibina 1300
1.200.000.000 Jumlah event yang
diikuti 9
Jumlah event yang
52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, yang terakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
DATA MUSRENBANG UNTUK TAHUN 2021
NO LOKASI SUB KEGIATAN SESUAI BERITA
ACARA (RP) RASIONALISASI SEPTEMBER 2020 (RP) 1. Ds. Sragi Kec. Talun Pelatihan Dasar Sdm
Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)
200.000.000,- 50.000.000,-
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
150.000.000,- 140.000.000,-
2. Kec. Bakung Pelatihan Dasar Sdm
Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)
300.000.000,- 150.000.000,-
3. Kec. Gandusari Pelatihan Dasar Sdm
Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)
200.000.000,- 100.000.000,-
4. Ds. Kemirigede Kec. Kesamben
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
100.000.000,- 50.000.000,-
5. Kel. Tangkil Kec. Wlingi
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
100.000.000,- 50.000.000,-
53
DATA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK TAHUN 2021
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
1. Masterplaning Kawasan Pantai Tambakrejo, Gondomayit, Banteng dan Banteng Mati
Rp. 100.000.000,-
2. Masterpalaning Kawasan Pantai JebringPrincen, Wedi Ireng, Keben dan Ngablak
Rp. 100.000.000,-
3. Sistem Informasi dan Manajemen Pariwisata (SIM Pariwisata)
Rp. 190.000.000,-
Jumlah : Rp. 390.000.000,-
DATA BANSOS / HIBAH UNTUK TAHUN 2021
NO Nama Penerima Alamat Penerima Uraian Pagu Anggaran
1. Paguyuban Tari Jaranan Tunas Budaya
Dukuh Krisik Desa Ngrejo Kecamatan Bakung Permohonan Bantuan Alat Rp. 50.000.000,- 2. Jaranan Campursari Turangga Setya Mudha RT 02 RW 05 Tumpakkepuh Kecamatan Bakung Permohonan Bantuan Dana Rp. 50.000.000,- 3. Kesenian Jaranan Sutrisno Budoyo Dsn Widodaren RT 03 RW 06 Desa Suruwadang Kecamatan Kademangan Permohonan Bantuan Dana Rp. 50.000.000,- 4. Kesenian Jaranan Campursari Wiro Kridho Budhoyo Desa Dawuhan RT 01 RW 08 Kecamatan Kademangan Permohonan Bantuan Dana Rp. 50.000.000,- 5. Group Sholawat (Genjring) Al Huda
Jl. Masjid No. 33 Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Permohonan Bantuan Dana Rp. 50.000.000,- 6. Sholawat Kontemporer Jamiyah Sholawat Jamur Dipa Dusun Krajan RT 02 RW 03 Desa Ngrejo Kecamatan Bakung
Pengadaan
Sarana Sholawat Rp. 50.000.000,-
7. Kesenian Jaranan Warok Suro Menggolo Mudo RT 05 RW 01 Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Permohonan Bantuan Dana Rp. 50.000.000,-
8. Grup Reog Bulkio 03 / 01 Ds Kemloko Kecamatan Nglegok
Terop dll.
Rp. 50.000.000,-
9. Paguyuban Seni Ludruk Sinar Budaya
Desa Birowo Binangun Bantuan Alat
Kesenian Rp. 50.000.000,- 10. Sanggar Seni Budaya
Paguyuban Lohjinawi
Desa Banjarsari Wonotirto Bantuan Dana
54 11. Paguyuban Kesenian Jaranan Dan Campursari Krido Taruno Lingk. Bence I 03/02 Bence Garum Sarana dan prasarana (Gamelan, Gapuro, Pakaian) Rp. 40.000.000,-
12. KONI Kabupaten Blitar Pembinaan dan
Operasional Rp. 2.750.000.000,- 13. Senam Tera Indonesia Jl. Manukwari Satreyan
Kanigoro
Untuk mendukung
kegiatan HATERI Rp. 50.000.000,-
55
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar pada tahun 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas Dinas pada tiga tingkatan yaitu (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan kelembagaan (entitas) dan (c) tingkatan individu.
Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan
56 keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen serta hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi. Sedangkan tingkatan individu yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika, motivasi, dan sumber daya manusia. Kesemuanya itu diharapkan merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.
Tabel 3.1
Tabel Penyelarasan Sasaran Rencana Strategis antara OPD, OPD Propinsi dan Kementerian
NO Sasaran pada Renstra OPD
Sasaran pada Renstra OPD Propinsi Sasaran Pada Renstra K/L 1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2 Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas
terhadap seni budaya
Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan 3 Meningkatnya
prestasi pemuda dan cabang olahraga
Meningkatnya
pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing Meningkatnya pengembangkan pemuda yang berdaya saing Meningkatnya kualitas pembinaan atlit
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar adalah :
57 Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata 2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan
Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar 2. Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah 3. Meningkatnya prestasi pemuda dan cabang olahraga
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.
Untuk Tahun 2021, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar merencanakan 8 (delapan) program dan dijabarkan menjadi 20 (dua puluh) kegiatan. Ada 4 program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur, dan ada 4 program lain yang mendukung urusan pemerintahan dibidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan keolahragaan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja OPD Tahun 2021 terlampir.
42
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Blitar
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikator Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur Kab Blitar 100% 1.111.385.000 APBD 100% 1.111.385.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran Kab
Blitar 10 jenis 1.111.385.000 APBD 10 jenis 1.111.385.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Kab Blitar 95% 728.755.775 APBD 95% 728.755.775 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik Kab Blitar 95% 728.755.775 APBD 95% 728.755.775 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan Kab Blitar 100% 266.200.000 APBD 100% 266.200.000
43 Aparatur peningkatan kapasitas SDM Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas Kab Blitar 45 266.200.000 APBD 45 266.200.000 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu Kab Blitar 100% 36.602.500 APBD 100% 36.602.500 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen yang disusun Kab Blitar 4 dok 19.000.000 APBD 4 dok 19.000.000 Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan Jumlah dokumen
yang disusun 5 dok 17.602.500 5 dok 17.602.500
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola Kab Blitar 85% 22.805.000.000 APBD& DAK 85% 22.805.000.000 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi Kab Blitar 13 usaha wisata 2.231.500.000 APBD 13 usaha wisata 2.231.500.000 Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata Jumlah lembaga pariwisata yang dibina Kab
44 Jumlah SDM pariwisata yang dibina 300 orang 300 orang Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan Kab
Blitar 2 dokumen 75.000.000 APBD 2 dokumen 75.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Kab Blitar 5 19.698.500.000 APBD& DAK 5 19.698.500.000 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 7 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Even yang dipromosikan Kab Blitar 85% 3.794.300.000 APBD& DAK 85% 3.794.300.000 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 85% 85% Persentase Industri Kreatif yang dibina 70% 70% Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis) Kab Blitar 3 jenis 585.000.000 APBD 3 jenis 585.000.000 Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 1 kerjasama 1 kerjasama Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan 3 rumusan strategi 3 rumusan strategi
45 Promosi Pariwisata Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan Kab Blitar 7 kali 2.565.000.000 APBD& DAK 7 kali 2.565.000.000 Jumlah fasilitasi
teknis, bahan dan media promosi 4 jenis 4 jenis Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan 2 2
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 20 20 Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih Kab Blitar 40 644.300.000 APBD 40 644.300.000 Jumlah lokasi
ekonomi kreatif yang dipetakan
22 22
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1 paket 1 paket
Jumlah jenis
ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 1 1 Jumlah jenis
46 dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina Kab Blitar 90% 2.470.000.000 APBD 90% 2.470.000.000 Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan Kab Blitar 5 870.000.000 APBD 5 870.000.000 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2 2 Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5 5 Pagelaran Seni Budaya Jumlah pagelaran seni budaya di
Kabupaten Blitar Kab Blitar 10 775.000.000 APBD 10 775.000.000 Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6 6
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina
Kab
Blitar 7 325.000.000 APBD 7 325.000.000
Fasilitasi Sarana
Prasarana Seni Budaya
Jumlah sarpras yang
terpelihara Kab Blitar 4 500.000.000 APBD 4 500.000.000
Jumlah sarpras yang
47 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga Persentase Organisasi
Pemuda yang aktif Kab Blitar 55% 12.997.000.000 APBD& DAK 55% 12.997.000.000 Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 100% 100% Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan Jumlah organisasi dan kelompok
pemuda yang dibina Kab Blitar 75 625.000.000 APBD 75 625.000.000 Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina 63 63 Pemberdayaan Pemuda
Jumlah pemuda yang dibina Kab Blitar 210 900.000.000 APBD 210 900.000.000 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Jumlah sarpras yang
dipelihara Kab Blitar 5 10.272.000.000 APBD& DAK 5 10.272.000.000 Jumlah sarpras yang
diadakan 1 paket 1 paket
Pembinaan Keolahragaan
Jumlah atlit yang
dibina Kab Blitar 1300 1.200.000.000 APBD 1300 1.200.000.000 Jumlah event yang
61
Namun dalam perkembangannya, pada pertengahan tahun 2020 semua OPD se-Kabupaten Blitar mendapat instruksi untuk mengubah program dan kegiatan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga khususnya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga menentukan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 Program
peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Perencanaan
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi
63 Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Program pemasaran pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
4 Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 5 Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)
64
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 6 Program pengembangan kebudayaan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
7 Program pengembangan kesenian tradisional Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 8 Program pengelolaan permuseuman Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 9 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota
65 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota 10 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Pada prinsipnya, indikator dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baru ini tetap mempertimbangkan indikator-indikator lama demi keselarasan perencanaan serta terwujudnya pembangunan Kabupaten Blitar periode tahun 2016-2021 sesuai Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
66
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan sebagai tongkat pengungkit ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (DISPARBUDPORA) Kabupaten Blitar menyusun kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepariwisataan, Kebudayaan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Blitar dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu :
“Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing.” Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahragadalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan dua misi sekaligus yaitu :
1. Misi yang ke 3 (tiga) :
“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatanyang memadai.”
2. Misi yang ke 5 (lima) :
“Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektorpariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.”
Berdasarkan proyeksi RPJMD dan telaah Misi Kepala Daerah, sasaran, serta tujuan RJPMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai instrumen pembangunan jangka menengah yang telah diterjemahkan dalam bahasa teknokratis, serta didukung evaluasi capaian kinerja paruh waktu tahun 2018, analisis isu-isu kebijakan nasional jangka panjang, dan