Tahun Anggaran : 2018
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANGUrusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 persen 242.700.000,00 323.743.145,00 0,00 566.443.145,00 0,00
1.05 . 1.05.1 . 01
566.443.145,00 0,00
242.700.000,00 323.743.145,00 0,00
SKPD
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 bulan
1.05 . 1.05.1 . 01 . 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 95.476.250,00 33.915.000,00 129.391.250,00 0,00
50 persen 1.05 . 1.05.1 . 02
33.915.000,00 0,00
0,00 0,00 33.915.000,00
SKPD
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 8 unit
1.05 . 1.05.1 . 02 . 46
33.660.000,00 0,00
0,00 33.660.000,00 0,00
SKPD Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
1 paket 1.05 . 1.05.1 . 02 . 47
19.316.250,00 0,00
0,00 19.316.250,00 0,00
SKPD Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
48 unit 1.05 . 1.05.1 . 02 . 48
42.500.000,00 0,00
0,00 42.500.000,00 0,00
SKPD Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
23 unit 1.05 . 1.05.1 . 02 . 49
Program peningkatan disiplin aparatur 80 persen 0,00 167.292.720,00 0,00 167.292.720,00 0,00
1.05 . 1.05.1 . 03
167.292.720,00 0,00
0,00 167.292.720,00 0,00
SKPD Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus
lainnya
95 Set 1.05 . 1.05.1 . 03 . 06
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
27.850.000,00 18.857.500,00 0,00 46.707.500,00 0,00
80 persen 1.05 . 1.05.1 . 07
29.750.000,00 0,00
11.560.000,00 18.190.000,00 0,00
SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD 3 bulan
1.05 . 1.05.1 . 07 . 01
5.775.750,00 0,00
5.560.000,00 215.750,00 0,00
SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD 3 hari
1.05 . 1.05.1 . 07 . 02
6.562.000,00 0,00
6.230.000,00 332.000,00 0,00
SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 7 hari
1.05 . 1.05.1 . 07 . 03
4.619.750,00 0,00
4.500.000,00 119.750,00 0,00
SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD 10 hari
1.05 . 1.05.1 . 07 . 04
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
40.700.000,00 2.652.853.500,00 10.600.000,00 2.704.153.500,00 0,00
45 persen 1.05 . 1.05.1 . 15
28.050.000,00 0,00
22.800.000,00 5.250.000,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
12 bulan 1.05 . 1.05.1 . 15 . 01
77.103.500,00 0,00
1.200.000,00 75.903.500,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten
Jombang Se Kab Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
1 keg 1.05 . 1.05.1 . 15 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
2.599.000.000,00 0,00
16.700.000,00 2.571.700.000,00 10.600.000,00 sekabupaten
jombang
Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 rangkaian
kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 15 . 05
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
21.600.000,00 18.112.425,00 0,00 39.712.425,00 0,00
35 persen 1.05 . 1.05.1 . 26
19.184.925,00 0,00
10.800.000,00 8.384.925,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten
Jombang Se Kab Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan
Kepala Daerah di daerah
16 kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 26 . 01
16.065.000,00 0,00
10.800.000,00 5.265.000,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten
Jombang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
10 keg 1.05 . 1.05.1 . 26 . 02
4.462.500,00 0,00
0,00 4.462.500,00 0,00
Luar Daerah Kabupaten
Jombang Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
1 keg 1.05 . 1.05.1 . 26 . 04
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 85 persen 178.050.000,00 178.514.579,00 0,00 356.564.579,00 0,00
1.05 . 1.05.1 . 27
161.699.750,00 0,00
0,00 161.699.750,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten
Jombang Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
65 keg 1.05 . 1.05.1 . 27 . 02
4.250.000,00 0,00
0,00 4.250.000,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat
10 keg 1.05 . 1.05.1 . 27 . 03
91.802.329,00 0,00
87.000.000,00 4.802.329,00 0,00
Se Kabupaten Jombang
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah 12 bulan
1.05 . 1.05.1 . 27 . 04
93.075.000,00 0,00
91.050.000,00 2.025.000,00 0,00
Se Kabupaten Jombang
koordinasi Pengendalian Ketertiban 27 orang
1.05 . 1.05.1 . 27 . 05
5.737.500,00 0,00
0,00 5.737.500,00 0,00
Se Kabupaten Jombang Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
14 kec 1.05 . 1.05.1 . 27 . 06
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
1.560.000,00 72.737.650,00 0,00 74.297.650,00 0,00
40 persen 1.05 . 1.05.1 . 28
74.297.650,00 0,00
1.560.000,00 72.737.650,00 0,00
SKPD Peningkatan kemampuan Kesamaptaan Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah
31 personil 1.05 . 1.05.1 . 28 . 03
512.460.000,00 3.527.587.769,00 44.515.000,00 4.084.562.769,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19641219 199003 1 004 JOMBANG, 1 Januari 2018 Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM.