Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
83.330.000,00 102.961.000,00 73.691.000,00 45.415.000,00 305.397.000,00
100 % 1.05 . 1.05.03 . 01
2.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 480.000,00 600.000,00 600.000,00 320.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 8.500.000,00
3 12 Bulan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
18.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
3
2.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
18.040.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 4.760.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 3.760.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
48.739.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 8.739.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
41.863.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.363.000,00
3 1 Tahun
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
3 1 Tahun
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Paket 3 0,00 4.250.000,00 0,00 5.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
5.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 950.000,00
3 1 Tahun
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
14.380.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 4.500.000,00 4.500.000,00 4.480.000,00 900.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
95.375.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
27.000.000,00 37.000.000,00 20.000.000,00 11.375.000,00
3 1 Tahun
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
108.400.000,00 172.100.000,00 79.000.000,00 40.196.000,00 399.696.000,00
100 % 1.05 . 1.05.03 . 02
36.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit 3 16.500.000,00 19.600.000,00 400.000,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
55.000.000,00 Kabupaten
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit 3 25.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Tanah Datar
38.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengadaan mebeleur 1 Unit 3 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
179.696.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
44.900.000,00 52.000.000,00 52.600.000,00 30.196.000,00
3 (empat) Ambulan
1 unit, Roda 2 (dua) 2 Unit Roda 2 (dua) 6
Unit 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
35.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
9.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00
3 1 Tahun
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
15.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.000.000,00 22.245.000,00 6.000.000,00 2.389.000,00 44.634.000,00
100 % 1.05 . 1.05.03 . 05
44.634.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
14.000.000,00 22.245.000,00 6.000.000,00 2.389.000,00
3 100 %
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.862.000,00 11.738.000,00 0,00 0,00 24.600.000,00
100 % 1.05 . 1.05.03 . 06
5.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
3 2 Dokumen 1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
5.400.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
3 2 Dokumen 1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
9.600.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 4.962.000,00 4.638.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
180.794.100,00 251.628.000,00 229.427.400,00 123.476.500,00 785.326.000,00 100 %
1.05 . 1.05.03 . 22
46.512.000,00 Kabuapten
Tanah Datar Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
10.780.000,00 10.412.000,00 13.425.000,00 11.895.000,00
3 10 Lokasi dan 1
Dokumen 1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
75.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengadaan tempat penampungan sementara
dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam
5.500.000,00 64.540.000,00 0,00 4.960.000,00
3 Peralatan Khusus
SAR 1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
94.855.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemberdayaan potensi masyarakat dalam
penanggulangan bencana
41.745.100,00 14.465.000,00 31.737.400,00 6.907.500,00
3 125 Orang 1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
389.904.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitas potensi masyarakat dan
penanggulangan bencana dan penyelematan
114.700.000,00 96.980.000,00 94.500.000,00 83.724.000,00 3
1 Tahun 1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan SDM Kelembagaan dan
Aparatur Penyelamat Kebencanaan
205.000,00 5.385.000,00 44.210.000,00 200.000,00
3 1 Kali (18 Orang) 1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
46.795.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi
Penanganan Bencana)
4.514.000,00 42.281.000,00 0,00 0,00
3 100 %
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
46.260.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan database dan peta kawasan
rawan bencana
580.000,00 5.140.000,00 30.450.000,00 10.090.000,00
3 1 Dokumen 1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
36.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan 1 Dokumen 3 2.770.000,00 12.425.000,00 15.105.000,00 5.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
106.756.000,00 2.628.104.675,00 142.891.000,00 69.937.000,00 2.947.688.675,00 100 %
1.03 . 1.05.03 . 32
895.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
23.500.000,00 839.475.000,00 30.000.000,00 2.025.000,00
3 3 Paket
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
1.060.302.500,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan 3 Ruas 3 36.300.000,00 957.852.500,00 60.900.000,00 5.250.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
837.186.175,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai 1 Paket 3 22.500.000,00 788.671.175,00 25.340.000,00 675.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
75.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca
Bencana
14.784.000,00 16.474.000,00 15.954.000,00 27.788.000,00
3 100 %
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
39.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 3 6.422.000,00 6.932.000,00 6.922.000,00 19.224.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
40.700.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan
PDNA)
3.250.000,00 18.700.000,00 3.775.000,00 14.975.000,00
3 1 Dokumen 1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
506.142.100,00 3.188.776.675,00 531.009.400,00 281.413.500,00 4.507.341.675,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota