Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 368.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 368.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 368.200.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 133.917.020.670,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.644.429.300,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.644.429.300,00
BELANJA LANGSUNG 124.272.591.370,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.874.010.499,00
1.03 . 1.03.01 . 01
2.800.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00
5.500.368.899,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.368.899,00
18.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
8.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
67.533.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.533.000,00
24.323.600,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.323.600,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
8.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
18.625.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.625.000,00
110.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
99.360.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.360.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 772.740.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
250.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
43.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
359.740.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.740.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
50.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05
50.000.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
67.512.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000,00
9.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
9.792.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.512.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00
43.720.000,00
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.720.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 65.725.587.781,00
1.03 . 1.03.01 . 15
384.165.000,00
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.705.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.460.000,00
58.569.876.781,00
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.504.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.110.622.781,00
6.771.546.000,00
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.032.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.716.014.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.757.720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
500.000.000,00
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.200.000,00
3.257.720.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.520.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.209.900.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 150.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16
150.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.625.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.375.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2.747.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
1.997.400.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.260.000,00
1 2 3 4
750.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 742.000.000,00
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22
200.000.000,00
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.625.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 482.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
407.400.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.400.000,00
75.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
28.218.731.236,00 1.03 . 1.03.01 . 24
144.480.000,00
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.980.000,00
21.127.162.135,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.894.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.687.268.135,00
199.500.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00
600.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 578.150.000,00
966.000.000,00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 920.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00
150.000.000,00
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.325.000,00
5.031.589.101,00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.930.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519.759.101,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.436.900.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 499.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25
499.000.000,00
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 480.675.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
200.000.000,00
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 90.173.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27
90.173.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.373.000,00
Program Pengendalian Banjir 649.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28
499.700.000,00
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.900.000,00
150.000.000,00
Perencanaan pengendalian banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.925.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.707.635.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29
86.635.000,00
Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.860.000,00
1.621.000.000,00
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.080.475.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.630.682.854,00
1.03 . 1.03.01 . 30
1.760.000.000,00
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.697.800.000,00
3.668.162.854,00
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.392.400,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.498.995.454,00
173.520.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.020.000,00
29.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.725.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.275.000,00
Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan 275.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31
275.000.000,00
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.425.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.075.000,00
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 4.408.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32
1.464.800.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.061.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.418.039.000,00
1.275.000.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.262.500.000,00
1.168.800.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.153.800.000,00
500.000.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.325.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.675.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 2.486.846.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34
193.000.000,00
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.500.000,00
1.304.944.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.257.344.000,00
492.402.000,00
Revisi rencana tata ruang
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.252.000,00
496.500.000,00
Survey dan pemetaan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.425.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.675.000,00
Program Pemanfaatan Ruang 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35
48.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.850.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 230.853.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
121.876.000,00
Pengawasan pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.701.000,00
35.977.000,00
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.752.000,00
73.000.000,00
Rekomendasi pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (133.548.820.670,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR