LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,384,275,000 100% 1,453,488,750 1 02 01 01 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Dinas Kesehatan 12 Bulan a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan , biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan.
1,384,275,000
DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan , biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan.
1,453,488,750
b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan
b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan
c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan
c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan d.Tersedianya biaya
pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan
d.Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 1 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1,758,595,000 100% 1,846,524,750
PENTING
1
KODE DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATIF 1 02 01 02 45 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur Dinas Kesehatan
12 Bulan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan
1,758,595,000
DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/
ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan
1,846,524,750
b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair , komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit
b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair , komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit 1 02 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 100% 45,000,000 100% 47,250,000 1 02 01 05 05 Sosialisasi Perundang-undangan Terselenggaran ya sosialisasi peraturan perundang-Dinas Kesehatan
2 kali 125 Orang 45,000,000 DAU Dipertimbangkan 125 Orang 47,250,000
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 35,000,000 100% 36,750,000
1 02 01 05 07 Penilaian Angka Kredit bagi tenaga fungsional Puskesmas Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga Dinas Kesehatan
2 kali 540 Orang 35,000,000 DAU Dipertimbangkan 540 Orang 36,750,000
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 793,521,500 100% 833,197,575 1 02 01 16 23 Peningkatan pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan
12 Bulan 56 Orang 793,521,500 BK Prop. Jatim
Dipertimbangkan 56 Orang 833,197,575 1 02 01 16 Program Upaya
INDIKATIF 1 02 01 16 22 Jaminan Kesehatan Daerah Terjaminnya pelayanan kesehatan bagimasyaraka t misikin yang belum masuk JKN Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.374 peserta b. Terlaksananya Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID
5,075,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.800 peserta b. Terlaksananya Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID
9,000,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 33,100,000,000 100% 35,000,000,000 1 02 01 16 30 Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS Terwujudnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 415.890 peserta b. Terlaksananya pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. Terlaksananya monev JKN pada PKM d. Terlaksananya pemantauan kesehatan bagi peserta JKN
33,100,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 450.000 peserta b. Terlaksananya pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. Terlaksananya monev JKN pada PKM d. Terlaksananya pemantauan kesehatan bagi peserta JKN 35,000,000,000 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100% 618,690,000 100% 618,690,000 1 02 01 22 01 Penanggulangan Demam Berdarah (DBD) Menurunnya angka kesakitan dan kematian Demam Berdarah (DBD)
24 Puskesmas 1 Tahun Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk
(angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+
618,690,000 DAU Penting Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+
INDIKATIF 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100% 314,236,625 100% 327,706,625 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya hasil kegiatan P2TB, HIV, Kusta, Diare, ISPA 24 Puskesmas 1 Tahun CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1%
314,236,625 DAU Penting CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 327,706,625 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 679,894,500 100% 612,910,000 1 02 01 16 26 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbentuknya SDM Kesehatan yang berkualitas Dinas Kesehatan
1 Tahun 1. Pelatihan PONED sebanyak 12 orang 2. Pelatihan manajemen asphixia sebanyak 60 orang 3. Pelatihan konselor HIV sebanyak 50 orang 4. Pengiriman nakes teladan 5. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebanyak 100 orang 6. Binwas nakes 7. Terselenggaranya perizinan nakes 8. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang
679,894,500 DAU Penting
1 02 01 16 26 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terbentuknya SDM kesehatan yang berkualitas Dinas Kesehatan
1 Tahun DAU Penting 1. Peningkatan kapasitas
SDM kesehatan sebanyak 100 orang 2. Pelatihan BTLS sebanyak 40 orang 3. Pelatihan penanganan penyakit kusta sebanyak 60 orang 4. Pelatihan pemantauan pertumbuhan balita (gizi) sebanyak 60 orang 5. Binwas nakes 6. Terselenggaranya perizinan nakes 7. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang
INDIKATIF 1 02 01 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat 100% 16,649,900 100% 18,314,900
1 02 01 16 16 Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan Terselenggaran ya pembinaan perijinan dan rekomendasi saran kesehatan dan
22 Kecamatan 2 kali 60 orang 16,649,900 DAU Dipertimbangkan 60 orang 18,314,900
1 02 01 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat 100% 19,371,500 100% 21,308,650
1 02 01 16 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang
Tercapainya pelayanan kesehatan khusus dan
24 Puskesmas 7 kali 210 orang 19,371,500 DAU Dipertimbangkan 210 orang 21,308,650
1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100% 50,000,000 100% 50,000,000
1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasai Tercapainya UCI Desa, T5 dosis WUS dan BIAS
24 Puskesmas 1 Tahun 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali
50,000,000
DAU Penting 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali 50,000,000 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100% 60,000,000 100% 60,000,000 1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Tertanggulangi nya KLB deteksi dini PTM, pelayanan kesehatan CJH serta tertanggulangi
24 Puskesmas 1 Tahun Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani kesehatannya, setiap ada bencana tertanggulangi
60,000,000
DAU Penting Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani kesehatannya, setiap ada bencana tertanggulangi
60,000,000
1 02 01 16 Program Upaya
INDIKATIF 1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di 24 puskesmas, Terakreditasiny a 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar Dinas Kesehatan 12 Bulan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar.
368,750,000
DAU Dipertimbangkan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar.
375,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 1,600,000,000 100% 1,650,000,000 1 02 01 16 09 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Terpenuhinya operasional Puskesmas
24 Puskesmas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas.
1,600,000,000
DAU Dipertimbangkan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 1,650,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 55,000,000 100% 60,500,000 1 02 01 16 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan remaja 24 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya 7x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA (Kesehatan Anak dan remaja Awal) dan Kesrem (Kesehatan Remaja)
55,000,000
DAU Dipertimbangkan Terlaksananya 8x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA (Kesehatan Anak dan remaja Awal) dan Kesrem (Kesehatan Remaja) 60,500,000 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 55,000,000 100% 60,500,000
INDIKATIF 1 02 01 30 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan lansia 24 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya 5x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia
55,000,000
DAU Dipertimbangkan Terlaksananya 6x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia 60,500,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 300,120,000 100% 475,000,000 1 02 01 16 19 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah
Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah 24 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya 8x pertemuan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita dengan makmin, ATK dan foto copy serta pengadaan buku KIA sebanyak 19900 buku dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 24 puskesmas
300,120,000
DAU Dipertimbangkan Terfasilitasinya kebutuhan program kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah di 24 puskesmas 475,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 22,000,000 100% 25,000,000 1 02 01 16 20 Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan reproduksi dan KB bagi PUS
24 Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya 4x pertemuan program kesehatan reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas
22,000,000
DAU Dipertimbangkan Terlaksananya 4x pertemuan program kesehatan reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas 25,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 3,509,777,860 100% 3,509,777,860 1 02 01 16 14 Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan Terlaksananya penyelenggara an penyehatan lingkungan
24 Puskesmas 1 Tahun a. Terawasinya tempat-tempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah
8,605,000
DAU Penting a. Terawasinya tempat-tempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah
8,605,000
b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader
138,192,500
DAU Penting b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader
138,192,500
INDIKATIF c. Terpantaunya 60 depot
air minum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar
8,605,000
DAU Penting c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar
8,605,000 d. Terlaksananya kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas 35,657,600
DAU Penting c. Terlaksananya kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas 35,657,600 e. Terlaksananya study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden
318,717,760
DAU Penting e. Terlaksananya study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden 318,717,760 f. Terlaksananya jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000,000
DAU Penting f. Terlaksananya jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000,000 1 02 01 17 Program Pengawasan
Obat dan Makanan 100% 150,000,000 100% 150,000,000
1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya
24 Puskesmas 1 Tahun Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar
150,000,000
DAU Penting Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 150,000,000 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 100% 100,000,000 100% 100,000,000 1 02 01 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Terawasinya keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
24 Puskesmas 1 Tahun a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar
6,477,500
DAU Penting a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar
6,477,500
b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar
804,975,000
DAU Penting b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar 804,975,000 c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar 13,025,000
DAU Penting c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar
13,025,000 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 100% 700,997,000 100% 700,997,000
INDIKATIF 1 02 01 19 01 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Perubahan perilaku/pola hidup sehat
Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy
700,997,000
DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy
700,997,000
b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet
b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet c. Tersedianya makmin
rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan
c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100% 4,435,272,000 100% 4,435,272,000 1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Perubahan perilaku/pola hidup bersih dan sehat Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy
4,435,272,000
DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy
4,435,272,000
b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader
b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya
kebutuhan makmin rapat
c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat
d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu
d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu
INDIKATIF 1 02 01 19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
100% 41,202,000 100% 41,202,000
1 02 01 19 09 Lomba Posyandu Tercapainya perilaku masyarakat hidup sehat
Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba
41,202,000
DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 41,202,000 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 100% 61,605,000 100% 61,605,000
1 02 01 19 10 Lomba Taman Posyandu Terpadunya kegiatan di taman posyandu Dinas Kesehatan 1 Tahun a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport
61,605,000
DAU Dipertimbangkan a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport 61,605,000 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 100% 176,373,000 100% 176,373,000 1 02 01 19 11 Pengembangan Taman Posyandu (BK) Terselenggaran ya pemantapan kegiatan di taman posyandu Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader
176,373,000
DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader
176,373,000
b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP
b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP
c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan
c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
INDIKATIF 1 02 01 06 07 Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan
1 Tahun Terhimpunnya buku profil kesehatan, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP
50,000,000
Terhimpunnya buku profil
kesehatan, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP
60,000,000
1 02 01 23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 100% 50,000,000 100% 55,000,000
1 02 01 23 03 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Terselenggaran ya pembangunan dan pemutakhiran Dinas Kesehatan
1 Tahun Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online
50,000,000
Terbangunnya jaringan
LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online
55,000,000
1 02 01 23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 100% 350,000,000 100% 360,000,000
1 02 01 23 11 Kegiatan Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan Media Terpublikasiny a program kegiatan bidang kesehatan Dinas Kesehatan
1 Tahun Terpublikasinya program kegiatan bidang kesehatan di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio)
350,000,000
Terpublikasinya program
kegiatan bidang kesehatan di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 360,000,000 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100% 300,000,000 100% 330,000,000 1 02 01 23 12 Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KIIS) Program Kesehatan Daerah Terlaksananya pertemuan koordinasi (KIIS) lintas sektor, pemangku kebijakan dari eksekutif dan legislatif Dinas Kesehatan
1 Tahun Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang kesehatan Tahun 2016 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan (Dinas Kesehatan) dan Dinas terkait bersama DPRD
300,000,000
DAU Prioritas Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang kesehatan Tahun 2017 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan (Dinas Kesehatan) dan Dinas terkait bersama DPRD
330,000,000
1 02 01 23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 100% 62,391,000 100% 70,000,000
1 02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Terlaksananya monitoring pelaksanaan Dinas Kesehatan
INDIKATIF b. Adanya evaluasi kinerja pada Dinas Kesehatan dan 24 puskesmas b. 72 kunjungan b. 72 kunjungan c. Adanya perencanaan program berupa RPJMD, c. 30 buku c. 30 buku d. Adanya laporan penilaian kinerja dan pertanggungja waban d. 20 buku d. 20 buku e. Terselenggaran ya pertemuan b. 72 pertemuan b. 72 pertemuan
1 02 01 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 100% 3,118,582,250 100% 3,118,582,250
1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, bermutu dan terjangkau
Dinas Kesehatan
1 Tahun Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang.
Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang.
3,000,000,000
DAK & DAU Penting Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang.
Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang.
3,000,000,000
1 02 01 15 Program Obat dan
INDIKATIF 1 02 01 15 04 Peningkatan Mutu
Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Terselenggaran ya Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan
1 Tahun Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat
19,883,500
DAU Penting Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat
19,883,500
1 02 01 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 100% 98,698,750 100% 98,698,750
1 02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK) Tersedianya bahan pakai habis dan reagen laborat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi
Dinas Kesehatan
1 Tahun Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran)
98,698,750
DAU Penting Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran)
98,698,750
1 02 01 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 100% 1,391,446,000
1 02 01 15 07 Pengadaan Obat dan Perbekalannya Tersedianya obat, obat bahan gigi, reagendan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan jaringannya serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1,391,446,000 DAU 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 2,537,900,000 100% 2,550,000,000
INDIKATIF 1 02 01 16 07 Pelayanan Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
1. Terbinanya fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta (apotik, toko jamu, toko obat) 2. Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas Dinas Kesehatan 1 Tahun Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun.
Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun.
Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat kesehatan yang dipergunakan di puskesmas dan
jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan di 24 puskesmas dan jaringannya.
2,537,900,000
DAU Penting Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat kesehatan yang dipergunakan di puskesmas dan
jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan di 24 puskesmas dan jaringannya. 2,550,000,000 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 85,500,000 100% 95,500,000 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
Labkesda 12 bulan a. Terkirimnya 700 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 20 rim
85,500,000
DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya 800 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 25 rim
95,500,000
INDIKATIF b. Tersedianya biaya
perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan
DAU Dipertimbangkan b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan
c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan
DAU Dipertimbangkan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 1,150,000,000 100% 150,000,000 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
Labkesda 12 bulan a. Tersedianya biaya pengadaan lahan perkantoran labkesda ± 486 m2 dengan lokasi di Kecamatan Kanigoro 850,000,000 DAU Dipertimbangkan b. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen
100,000,000
DAU Dipertimbangkan a. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen 150,000,000 c. Pengadaan kendaraan operasional lapangan Labkesda 200,000,000 DAU Penting 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 600,000,000 100% 630,000,000 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
Labkesda 12 bulan a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik
50,000,000
DAU Penting a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik 80,000,000 b. Pengadaan alkes laboratorium hematologi analiser, Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit
550,000,000
DAU Penting b. Pengadaan alkes laboratorium Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit
550,000,000
1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
INDIKATIF 1 02 01 25 01 Pembangunan dan Rehab
Puskesmas, Pustu, poskesdes dan Jaringannya Terlaksananya pembangunan dan rehab Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Dinas Kesehatan
1 Tahun Terlaksananya Rehab IRNA PKM Binangun, Pembangunan pustu Plumbangan Doko, Pustu Bendosewu Talun, Pustu Resapombo Doko, Pembangunan Rumdin PKM Margomulyo, Rehab Rumdin dokter dan paramedis PKM Boro, Rehab PKM Bacem, Rehab Rumdin dokter gigi PKM Wlingi
4,200,000,000
DAK Prioritas Terlaksananya pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 1 unit Rumdin puskesmas. Terlaksananya rehab sedang / berat: 1 IRNA puskesmas, 2 Rumdin dokter puskesmas, 1 unit puskesmas
4,200,000,000
1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu
100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000
1 02 01 25 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusling Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada Dinas Kesehatan
3 bulan Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada PKM Garum dan Kanigoro
1,200,000,000
DAK Prioritas Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada 2 puskesmas non perawatan
1,200,000,000
1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu
100% 450,000,000 100% 450,000,000
1 02 01 25 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Terwujudnya lingkungan puskesmas yang bersih dan nyaman Dinas Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada Puskesmas Wonodadi, Udanawu, Kesamben
450,000,000
DAU Prioritas Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada 2 unit puskesmas dan 2 unit Rumah dinas
450,000,000
1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
INDIKATIF 1 02 01 25 26 Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Terwujudnya puskesmas / pustu yang layak dan sesuai standart Dinas Kesehatan
1 Tahun Terlaksananya rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan
5,404,000,000
DAU Prioritas Terlaksananya rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan 6,000,000,000 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu
100% 8,145,000,000 100% 7,000,000,000
1 02 01 25 29 Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
Terwujudnya Puskesmas / Pustu / Poskesdes dan jaringannya yang layak dan sesuai standart Dinas Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pembangunan PKM Talun, Pustu Serang Panggungrejo, Pohgajih Selorejo, Sukoreno Gandusari, Pembangunan Pagar PKM Gandusari, PKM Binangun, Pustu Sumber Sanankulon, Pembangunan R. Pertemuan PKM Wates, PKM Doko, Pembangunan Pagar dan Paving PKM Srengat, Pembangunan Poskesdes Dandong Srengat
7,525,000,000
DAU Prioritas Terlaksananya Pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 2 pagar puskesmas, 1 pagar pustu, 2 ruang pertemuan puskesmas, 1 pagar dan paving puskesmas, 1 unit poskesdes
7,000,000,000
1 02 01 25 29 Pembangunan Labkesda Tersedianya bangunan labkesda
Dinas Kesehatan
12 bulan Pembangunan labkesda 620,000,000 DAU Penting 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi
INDIKATIF 1 02 01 20 03 Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi di masyarakat Dinas Kesehatan
1 Tahun a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP-ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P
4,831,650,000
DAU Prioritas a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP-ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P
5,657,547,800
89,571,382,385