• Tidak ada hasil yang ditemukan

10-Realisasi-Anggara..>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "10-Realisasi-Anggara..>"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

RINCIAN REALISASI KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

No Program/Kegiatan

Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)

Anggaran Realisasi Capaian

% Uraian Target Realisasi 1 Program Pelayanan

administrasi perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

889.060.500 736.207.882 82.81 Penyediaan dan

peningkatan administrasi perkantoran dapat

berjalan baik dan lancar

12 bln 100 %

2 Program

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

702.034.500 670.176.750 95.46 Terlaksanany a sarana aparatur

12 bln 100 %

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam

penanggulangan bencana

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.000.000 5.975.000 23.90 Terlaksanany a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10 lap 100 %

5 Program

pencegahan dini dan

(2)

No Program/Kegiatan

Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)

Anggaran Realisasi Capaian

% Uraian Target Realisasi penanggulangan

korban bencana alam

Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana

89.700.000 79.430.000 88.55 Jumlah peserta yang mengikuti pengenalan potensi bencana

200 anak

100 %

Kajian pengurangan resiko bencana kekeringan kec.l panggungrejo dan wonotirto

200.000.000 199.260.000 99.63 Jumlah dokumen

1 dok 100 %

Penyusunan dokumen rencana kontijensi anjur sutojayan

150.000.000 149.310.000 99.54 Jumlah dokumen

1 dok 100 %

Sosialisasi

pengurangan resiko bencana

56.000.000 41.870.000 74.77 Jumlah yang mengikuti sosialisasi

100 org

100 %

Pembangunan sarana pengurangan resiko bencana

1899448000 1.853.768.000 97.60 Pengurangan resiko bencana

11 titik

7 titik

Pemasangan rambu rambu peringatan longsor

- - - -

Pengenala dasara manajemen bencana

98.000.000 79.605.000 81.23 Jumlah peserta

200 org

100 % 6 Program

kedaruratan dan logistik

Pelatihan water rescue

50.000.000 48.565.000 97.13 Jumlah peserta

60 org 100 % Pengadaan logistik 125.000.000 30.880.050 24.70 Jumlah

logistic

12 bln 100 % Operasional

kedaruratan

85.200.000 84.990.000 99.75 Jumlah operasional

12 bln 100 % Bantuan material

penanganan darurat bencana

410.000.000 325866300 79,68 Jumlah bantuan material 7 Program

Rehabilitasi dan rekonstruksi Rekonstrusi sarana prasana pasca

2.959.035.000 2.710.929.000 91.62 Jumlah bencana

11 titik

9 titik

(3)

No Program/Kegiatan

Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)

Anggaran Realisasi Capaian

% Uraian Target Realisasi

bencana pasca

bencana Rehabilitrasi Sarana

Prasaran pasca bencana

1.522.747.000 1.360.782.000 89.36 Jumlah sarana pasca bencana

11 titik

9 titik

Dana bantuan kegiatan, rehabilitasi rekontruksi pasca bencana

10.107.387.000 9.991.570.500 98.85

DED Sungai bawah tanah kawasan KARST di kec.

panggung rejo dan kec. Wonotirto 8 Program

optimalisasi teknologi infomasi Publikasi informasi kebencanaan

30.150.000 25.500.000 84.58 Jumlah I 19.398.762.000 18.394.685.482 94.82

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar

Drs. HERU IRAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591212 198003 1 020

Referensi

Dokumen terkait

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP II (DUA) ke 2 TAHUN ANGGARAN 2020. PEMERINTAHAN DESA TELUK SINGKAWANG

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN..

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (Akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian I II III IV 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Pelayanan administrasi dan operasional

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Keluaran Hasil Target Kinerja

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : NO URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU ANGGARAN 1... Realisasi Kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai