RINCIAN REALISASI KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016
No Program/Kegiatan
Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)
Anggaran Realisasi Capaian
% Uraian Target Realisasi 1 Program Pelayanan
administrasi perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
889.060.500 736.207.882 82.81 Penyediaan dan
peningkatan administrasi perkantoran dapat
berjalan baik dan lancar
12 bln 100 %
2 Program
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
702.034.500 670.176.750 95.46 Terlaksanany a sarana aparatur
12 bln 100 %
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam
penanggulangan bencana
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000 5.975.000 23.90 Terlaksanany a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10 lap 100 %
5 Program
pencegahan dini dan
No Program/Kegiatan
Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)
Anggaran Realisasi Capaian
% Uraian Target Realisasi penanggulangan
korban bencana alam
Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana
89.700.000 79.430.000 88.55 Jumlah peserta yang mengikuti pengenalan potensi bencana
200 anak
100 %
Kajian pengurangan resiko bencana kekeringan kec.l panggungrejo dan wonotirto
200.000.000 199.260.000 99.63 Jumlah dokumen
1 dok 100 %
Penyusunan dokumen rencana kontijensi anjur sutojayan
150.000.000 149.310.000 99.54 Jumlah dokumen
1 dok 100 %
Sosialisasi
pengurangan resiko bencana
56.000.000 41.870.000 74.77 Jumlah yang mengikuti sosialisasi
100 org
100 %
Pembangunan sarana pengurangan resiko bencana
1899448000 1.853.768.000 97.60 Pengurangan resiko bencana
11 titik
7 titik
Pemasangan rambu rambu peringatan longsor
- - - -
Pengenala dasara manajemen bencana
98.000.000 79.605.000 81.23 Jumlah peserta
200 org
100 % 6 Program
kedaruratan dan logistik
Pelatihan water rescue
50.000.000 48.565.000 97.13 Jumlah peserta
60 org 100 % Pengadaan logistik 125.000.000 30.880.050 24.70 Jumlah
logistic
12 bln 100 % Operasional
kedaruratan
85.200.000 84.990.000 99.75 Jumlah operasional
12 bln 100 % Bantuan material
penanganan darurat bencana
410.000.000 325866300 79,68 Jumlah bantuan material 7 Program
Rehabilitasi dan rekonstruksi Rekonstrusi sarana prasana pasca
2.959.035.000 2.710.929.000 91.62 Jumlah bencana
11 titik
9 titik
No Program/Kegiatan
Alokasi Biaya Keluaran (Ouput)
Anggaran Realisasi Capaian
% Uraian Target Realisasi
bencana pasca
bencana Rehabilitrasi Sarana
Prasaran pasca bencana
1.522.747.000 1.360.782.000 89.36 Jumlah sarana pasca bencana
11 titik
9 titik
Dana bantuan kegiatan, rehabilitasi rekontruksi pasca bencana
10.107.387.000 9.991.570.500 98.85
DED Sungai bawah tanah kawasan KARST di kec.
panggung rejo dan kec. Wonotirto 8 Program
optimalisasi teknologi infomasi Publikasi informasi kebencanaan
30.150.000 25.500.000 84.58 Jumlah I 19.398.762.000 18.394.685.482 94.82
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar
Drs. HERU IRAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591212 198003 1 020