RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.06.1.06.1 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
6.199.769.300,00 0,00 0,00 0,00 6.261.767.500,00 1.01.06.1.06.1.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
100% 277.350.000,00 0,00 0,00 0,00 280.123.500,00
1.01.06.1.06.1.01.20 penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
dinas sosial Persentase
pelayanan administrasi perkantoran
100% Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 277.350.000,00 0,00 0,00 0,00 280.123.500,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.500.000,00
1.01.06.1.06.1.02.45 peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dinas sosial Persentase
sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
12 bulan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur terbina dengan baik
100% 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 207.050.000,00
1.01.06.1.06.1.05.04 Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
dinas sosial Jumlah aparatur
Dinas Sosial yang dibina
32 orang sumber daya aparatur terbina dengan baik
100% 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 207.050.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 60.070.000,00 0,00 0,00 0,00 60.670.700,00
1.01.06.1.06.1.06.12 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
dinas sosial Jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan yang disusun
6 dokumen
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
60% 39.455.000,00 0,00 0,00 0,00 39.849.550,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS SOSIAL hal 1 dari 4
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.06.1.06.1.06.15 monitoring, evaluasi dan pelaporan
dinas sosial Jumlah kegiatan
yang termonitoring, terevaluasi dan terlaporkan
23 kegiatan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu
60% 20.615.000,00 0,00 0,00 0,00 20.821.150,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.13 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
100% 1.512.964.000,00 0,00 0,00 0,00 1.528.093.650,00
1.01.06.1.06.1.21.05 Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sosial
dinas sosial Jumlah korban
bencana alam dan sosial yang diberi bantuan
54 orang persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
100% 471.500.000,00 0,00 0,00 0,00 476.215.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.21.06 Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2017
dinas sosial Jumlah
Desa/Kel. yang di update data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial nya
248 desa/kel
persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
100% 320.800.000,00 0,00 0,00 0,00 324.008.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.21.08 Sosialisasi penyelenggaraan sumbangan berhadiah
dinas sosial Jumlah tokoh
masyarakat yang diberi sosialisasi tentang prosedur penyelenggaraan dan
pengumpulan sumbangan berhadiah
518 orang persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
100% 17.699.000,00 0,00 0,00 0,00 17.876.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.21.11 peningkatan kualitas kelembagaan sosial
dinas sosial jumlah lembaga
yang difasilitasi
5 lembaga sosial
persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
100% 702.965.000,00 0,00 0,00 0,00 709.994.650,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.11 Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase PMKS yang ditangani
20% 1.463.190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.477.822.150,00
1.01.06.1.06.1.22.01 peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan pasien eks psikotik dan ankn
dinas sosial Jumlah pasien
psikotik dan ANKN yang direhabilitasi ke RSEP dan UPT
50 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 179.434.400,00 0,00 0,00 0,00 181.228.800,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS SOSIAL hal 2 dari 4
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.06.1.06.1.22.02 Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
dinas sosial Jumlah
penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
15 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 180.197.500,00 0,00 0,00 0,00 181.999.500,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.22.03 Sosialisasi Para
Penyandang disabilitas dan Eks Trauma
dinas sosial Jumlah
penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi
400 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 171.026.300,00 0,00 0,00 0,00 172.736.600,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.22.04 Pemberdayaan Pelayanan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
dinas sosial Jumlah
penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi bantuan permakanan
20 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 114.913.000,00 0,00 0,00 0,00 116.062.200,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.22.05 Pendampingan Para Penyandang Disabilitas Berat
dinas sosial Jumlah
penyandang disabilitas berat yang didampingi
500 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 221.483.800,00 0,00 0,00 0,00 223.698.700,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.22.06 Sosialisasi Penanganan Eks WTS, Anjal, Terlantar dan Gepeng
dinas sosial Jumlah eks
WTS, anjal, terlantar dan gepeng yang disosialisasi
155 orang Persentase PMKS yang ditangani
16% 93.080.000,00 0,00 0,00 0,00 94.010.800,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.22.07 Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti (LKSA)
dinas sosial Jumlah penghuni
panti yang diberi bantuan
1000 anak Persentase PMKS yang ditangani
16% 503.055.000,00 0,00 0,00 0,00 508.085.550,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 2.131.195.300,00 0,00 0,00 0,00 2.152.507.500,00
1.01.06.1.06.1.23.01 Pembinaan karang taruna dinas sosial Jumlah pengurus
karang taruna, pengurus tingkat kecamatan dan kabupaten yang diberi pembinaan
500 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 18.267.000,00 0,00 0,00 0,00 18.449.700,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.02 Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
dinas sosial Jumlah keluarga
rentan yang diberi bantuan pendampingan, konseling dan rujukan
50 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 70.800.000,00 0,00 0,00 0,00 71.508.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS SOSIAL hal 3 dari 4
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.06.1.06.1.23.03 Fasilitasi pendamping PKH dinas sosial Jumlah
pendamping PKH yang difasilitasi
124 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 367.525.000,00 0,00 0,00 0,00 371.200.250,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.04 Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial
dinas sosial Jumlah wilayah
yang di update PMKS nya
22 kecamatan
Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 377.765.000,00 0,00 0,00 0,00 381.542.650,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.05 Sosialisasi peningkatan peran lembaga PSKS, aparatur perangkat desa dan kecamatan
dinas sosial Jumlah lembaga
PSKS dan aparatur perangkat desa dan kecamatan yang disosialisasi
270 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 157.932.700,00 0,00 0,00 0,00 159.512.100,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.06 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
dinas sosial Jumlah pengurus
LKSA yang dididik dan dilatih keterampilan
24 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 59.108.000,00 0,00 0,00 0,00 59.699.100,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.07 Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia.
dinas sosial Jumlah
organisasi masyarakat lanjut usia, dan jumlah masyarakat lanjut usia yang diberi penyuluhan
1000 orang
Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 871.730.600,00 0,00 0,00 0,00 880.448.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.06.1.06.1.23.08 Pemberdayaan Veteran, dan Perintis Kemerdekaan
dinas sosial Jumlah veteran
dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan
35 orang Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik
100% 208.067.000,00 0,00 0,00 0,00 210.147.700,00 Keg. sdg berjalan
TOTAL 6.199.769.300,00 0,00 0,00 0,00 6.261.767.500,00