• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOP Manajemen Resiko PKM Tapalang

N/A
N/A
Hesti Cahyani

Academic year: 2023

Membagikan "SOP Manajemen Resiko PKM Tapalang"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

MANAJEMEN RESIKO SOP

No.Dokumen : No.Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : PUSKESMAS

TAPALANG

ASLIATI JALANI, SKM NIP. 19670105 198703 2 003

1. Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang mungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar memberikan dampak negatif seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas 2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Wonorejo Nomor

065/004/100.02.021/2023 tentang Penyelenggaraan Manajemen Mutu Puskesmas Wonorejo

4. Referensi

1.

Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

2.

Pedoman Tata kelola Mutu di Puskesmas 5. Prosedur/

Langkahlangk ah

1. Alat dan Bahan :

a.

ATK

b.

Printer

2. Langkah-langkah :

a.

Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/

pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negative terhadap lingkungan/pelayanan.

b.

Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan.

c.

Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya dampak negatif tersebut

d.

Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif

e.

Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif

f.

Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan.

g.

Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang

(2)

dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan

h.

Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya.

6. Unit

Terkait

1. Tim mutu

2. Tim manajemen risiko

3. Penanggung jawab dan pelaksana program 4. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

7. Doku

men Terkait

Laporan hasil dari tim manajemen risiko

Referensi

Dokumen terkait

Hasil analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring penyelenggaraan pelayanan oleh pimpinan puskesmas maupun penanggung jawab upaya puskesmas (1.1.5 EP

Kepala UPT Puskesmas Saitnihuta menugaskan kepada Tim Peningkatan Mutu Layanan dan Keselamatan Pasien untuk melaksanakan tugas manajemen risiko, dan bertanggung jawab

Pengertian Komunikasi ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim..

Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas menyusun Evaluasi Diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkan kepada Dekan sekaligus

Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai

4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur  penanganan limbah  berbahaya. Penanggung jawab farmasi,  penanggung

Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya serta melaksanakan tugas

Kepala Tata Usaha menyerahkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas SPMT dan jadwal orientasi Penanggung Jawab dan/atau Pelaksana UKM Puskesmas yang baru.. Penanggung Jawab dan/atau