위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)
2019년도 추경 1 회 일반회계
아동청소년과 227,008,749 208,924,745 18,084,004 국 151,404,685 136,573,617 14,831,068
균 1,000,000 1,000,000 0
기 6,233,948 6,080,915 153,033
시 68,370,116 65,270,213 3,099,903
아동복지·권익증진 209,080,314 191,218,490 17,861,824 국 150,638,685 135,807,617 14,831,068
기 1,691,097 1,691,097 0
시 56,750,532 53,719,776 3,030,756
지역사회아동보호 185,490,996 167,629,172 17,861,824 국 147,747,295 132,916,227 14,831,068
시 37,743,701 34,712,945 3,030,756
아동수당급여지급 162,757,467 145,315,064 17,442,403 국 138,447,426 123,609,372 14,838,054
시 24,310,041 21,705,692 2,604,349
308자치단체등이전 162,757,467 145,315,064 17,442,403 국 138,447,426 123,609,372 14,838,054
시 24,310,041 21,705,692 2,604,349
01 자치단체경상보조금
○아동수당 급여지급
17,442,403 145,315,064
162,757,467
경정 162,757,467,000원 162,757,467 145,315,064 17,442,403 국 138,447,426 123,609,372 14,838,054
시 24,310,041 21,705,692 2,604,349
지역아동센터 운영비 지원 8,369,220 8,380,020 △10,800
국 5,579,480 5,586,680 △7,200
시 2,789,740 2,793,340 △3,600
308자치단체등이전 8,369,220 8,380,020 △10,800
국 5,579,480 5,586,680 △7,200
시 2,789,740 2,793,340 △3,600
01 자치단체경상보조금
○지역아동센터 운영비 지원
△10,800 8,380,020
8,369,220
경정 8,369,220,000원 8,369,220 8,380,020 △10,800
국 5,579,480 5,586,680 △7,200
시 2,789,740 2,793,340 △3,600
아동복지교사 파견지원 1,718,957 1,718,636 321
국 1,145,971 1,145,757 214
시 572,986 572,879 107
308자치단체등이전 1,718,957 1,718,636 321
308자치단체등이전 국 1,145,971 1,145,757 214
시 572,986 572,879 107
01 자치단체경상보조금
○아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)
321 1,718,636
1,718,957
경정 1,718,957,000원 1,718,957 1,718,636 321
국 1,145,971 1,145,757 214
시 572,986 572,879 107
지역아동센터 운영(자체) 921,840 491,940 429,900
308자치단체등이전 787,065 357,165 429,900
01 자치단체경상보조금
○지역아동센터 운영비 추가지원
429,900 357,165
787,065
429,900,000원 429,900 0 429,900
건전한 청소년 육성 17,567,705 17,345,583 222,122
국 766,000 766,000 0
균 1,000,000 1,000,000 0
기 4,542,851 4,389,818 153,033
시 11,258,854 11,189,765 69,089
청소년 문화육성 7,940,649 7,966,884 △26,235
국 748,500 748,500 0
균 1,000,000 1,000,000 0
기 198,168 198,368 △200
시 5,993,981 6,020,016 △26,035
청소년 수련시설 위탁운영 4,016,678 4,042,613 △25,935 308자치단체등이전 4,016,678 4,042,613 △25,935
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○청소년수련관 위탁운영
△25,935 4,042,613
4,016,678
경정 4,016,678,000원 4,016,678 4,042,613 △25,935
공공청소년수련시설 프로그램 운영(지원) 15,300 15,600 △300
기 10,200 10,400 △200
시 5,100 5,200 △100
308자치단체등이전 15,300 15,600 △300
기 10,200 10,400 △200
시 5,100 5,200 △100
01 자치단체경상보조금
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원
△300 15,600
15,300
경정 15,300,000원 15,300 15,600 △300
기 10,200 10,400 △200
시 5,100 5,200 △100
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 아동청소년과정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)
청소년 보호지원 9,627,056 9,378,699 248,357
국 17,500 17,500 0
기 4,344,683 4,191,450 153,233
시 5,264,873 5,169,749 95,124
청소년방과후아카데미 운영(직접) 168,982 167,782 1,200
기 84,491 83,891 600
시 84,491 83,891 600
308자치단체등이전 168,982 167,782 1,200
기 84,491 83,891 600
시 84,491 83,891 600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○청소년방과후아카데미 운영(시 청소년수련관)
1,200 167,782
168,982
경정 168,982,000원 168,982 167,782 1,200
기 84,491 83,891 600
시 84,491 83,891 600
청소년방과후아카데미 운영(지원) 1,047,974 1,040,778 7,196
기 698,652 693,852 4,800
시 349,322 346,926 2,396
308자치단체등이전 1,047,974 1,040,778 7,196
기 698,652 693,852 4,800
시 349,322 346,926 2,396
01 자치단체경상보조금
○청소년방과후아카데미 운영(군구)
7,196 1,040,778
1,047,974
경정 1,047,974,000원 1,047,974 1,040,778 7,196
기 698,652 693,852 4,800
시 349,322 346,926 2,396
청소년쉼터 운영지원(자체) 244,820 231,500 13,320
307민간이전 244,820 231,500 13,320
10 사회복지시설법정운영비보조
○청소년쉼터 종사자 임금보전비
○청소년복지시설 종사자 복지점수
13,320 231,500
244,820
경정 197,760,000원 197,760 186,240 11,520
경정 11,900,000원 11,900 10,100 1,800
청소년쉼터 운영지원(보조) 3,190,242 3,089,349 100,893
기 1,398,478 1,327,639 70,839
시 1,791,764 1,761,710 30,054
307민간이전 3,190,242 3,089,349 100,893
307민간이전 시 1,791,764 1,761,710 30,054 10 사회복지시설법정운영비보조
○청소년쉼터 운영지원
○청소년자립지원관 운영지원
11 사회복지사업보조
○청소년쉼터 야간보호 기능강화
40,785 2,850,641
2,891,426
경정 2,386,636,000원 2,386,636 2,353,381 33,255
기 1,018,472 985,217 33,255
시 1,368,164 1,368,164 0
경정 504,790,000원 504,790 497,260 7,530
기 230,598 223,068 7,530
시 274,192 274,192 0
60,108 238,708
298,816
경정 298,816,000원 298,816 238,708 60,108
기 149,408 119,354 30,054
시 149,408 119,354 30,054
인천광역시 청소년 상담복지센터 운영 457,833 448,273 9,560
307민간이전 457,833 448,273 9,560
11 사회복지사업보조
○시 청소년 상담복지센터 운영
9,560 448,273
457,833
경정 457,833,000원 457,833 448,273 9,560
지역사회청소년통합지원체계 구축(직접) 386,400 385,920 480
기 193,200 192,960 240
시 193,200 192,960 240
307민간이전 386,400 385,920 480
기 193,200 192,960 240
시 193,200 192,960 240
11 사회복지사업보조
○시 청소년통합지원체계운영
480 385,920
386,400
경정 386,400,000원 386,400 385,920 480
기 193,200 192,960 240
시 193,200 192,960 240
지역사회청소년통합지원체계 구축(지원) 580,620 562,320 18,300
기 387,080 374,880 12,200
시 193,540 187,440 6,100
308자치단체등이전 580,620 562,320 18,300
기 387,080 374,880 12,200
시 193,540 187,440 6,100
01 자치단체경상보조금
○군·구 청소년통합지원체계 운영
18,300 562,320
580,620
경정 580,620,000원 580,620 562,320 18,300
기 387,080 374,880 12,200
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 아동청소년과정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)
시 193,540 187,440 6,100
청소년동반자 프로그램 운영(직접) 447,140 444,840 2,300
기 223,570 222,420 1,150
시 223,570 222,420 1,150
307민간이전 447,140 444,840 2,300
기 223,570 222,420 1,150
시 223,570 222,420 1,150
11 사회복지사업보조
○청소년동반자프로그램운영
2,300 444,840
447,140
경정 447,140,000원 447,140 444,840 2,300
기 223,570 222,420 1,150
시 223,570 222,420 1,150
청소년동반자 프로그램 운영(지원) 443,192 348,084 95,108
기 295,460 232,056 63,404
시 147,732 116,028 31,704
308자치단체등이전 443,192 348,084 95,108
기 295,460 232,056 63,404
시 147,732 116,028 31,704
01 자치단체경상보조금
○군구 청소년동반자프로그램지원
95,108 348,084
443,192
경정 443,192,000원 443,192 348,084 95,108
기 295,460 232,056 63,404
시 147,732 116,028 31,704
재무활동(아동청소년과) 323,478 323,420 58
보전지출 58 0 58
반환금기타 58 0 58
802반환금기타 58 0 58
01 국고보조금반환금
○2018년 가정위탁아동 상해보험료 국고보조금 집행
잔액
58 0
58
57,960원 58 0 58