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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 아동청소년과

정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)

2019년도 추경 1 회 일반회계

아동청소년과 227,008,749 208,924,745 18,084,004151,404,685 136,573,617 14,831,068

1,000,000 1,000,000 0

6,233,948 6,080,915 153,033

68,370,116 65,270,213 3,099,903

아동복지·권익증진 209,080,314 191,218,490 17,861,824150,638,685 135,807,617 14,831,068

1,691,097 1,691,097 0

56,750,532 53,719,776 3,030,756

지역사회아동보호 185,490,996 167,629,172 17,861,824147,747,295 132,916,227 14,831,068

37,743,701 34,712,945 3,030,756

아동수당급여지급 162,757,467 145,315,064 17,442,403138,447,426 123,609,372 14,838,054

24,310,041 21,705,692 2,604,349

308자치단체등이전 162,757,467 145,315,064 17,442,403138,447,426 123,609,372 14,838,054

24,310,041 21,705,692 2,604,349

01 자치단체경상보조금

○아동수당 급여지급

17,442,403 145,315,064

162,757,467

경정 162,757,467,000162,757,467 145,315,064 17,442,403138,447,426 123,609,372 14,838,054

24,310,041 21,705,692 2,604,349

지역아동센터 운영비 지원 8,369,220 8,380,02010,800

5,579,480 5,586,6807,200

2,789,740 2,793,3403,600

308자치단체등이전 8,369,220 8,380,02010,800

5,579,480 5,586,6807,200

2,789,740 2,793,3403,600

01 자치단체경상보조금

○지역아동센터 운영비 지원

10,800 8,380,020

8,369,220

경정 8,369,220,0008,369,220 8,380,02010,800

5,579,480 5,586,6807,200

2,789,740 2,793,3403,600

아동복지교사 파견지원 1,718,957 1,718,636 321

1,145,971 1,145,757 214

572,986 572,879 107

308자치단체등이전 1,718,957 1,718,636 321

(2)

308자치단체등이전 국 1,145,971 1,145,757 214

572,986 572,879 107

01 자치단체경상보조금

○아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)

321 1,718,636

1,718,957

경정 1,718,957,0001,718,957 1,718,636 321

1,145,971 1,145,757 214

572,986 572,879 107

지역아동센터 운영(자체) 921,840 491,940 429,900

308자치단체등이전 787,065 357,165 429,900

01 자치단체경상보조금

○지역아동센터 운영비 추가지원

429,900 357,165

787,065

429,900,000429,900 0 429,900

건전한 청소년 육성 17,567,705 17,345,583 222,122

766,000 766,000 0

1,000,000 1,000,000 0

4,542,851 4,389,818 153,033

11,258,854 11,189,765 69,089

청소년 문화육성 7,940,649 7,966,88426,235

748,500 748,500 0

1,000,000 1,000,000 0

198,168 198,368200

5,993,981 6,020,01626,035

청소년 수련시설 위탁운영 4,016,678 4,042,61325,935 308자치단체등이전 4,016,678 4,042,61325,935

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○청소년수련관 위탁운영

25,935 4,042,613

4,016,678

경정 4,016,678,0004,016,678 4,042,61325,935

공공청소년수련시설 프로그램 운영(지원) 15,300 15,600300

10,200 10,400200

5,100 5,200100

308자치단체등이전 15,300 15,600300

10,200 10,400200

5,100 5,200100

01 자치단체경상보조금

○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원

300 15,600

15,300

경정 15,300,00015,300 15,600300

10,200 10,400200

5,100 5,200100

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

부 서: 아동청소년과

정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

청소년 보호지원 9,627,056 9,378,699 248,357

17,500 17,500 0

4,344,683 4,191,450 153,233

5,264,873 5,169,749 95,124

청소년방과후아카데미 운영(직접) 168,982 167,782 1,200

84,491 83,891 600

84,491 83,891 600

308자치단체등이전 168,982 167,782 1,200

84,491 83,891 600

84,491 83,891 600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○청소년방과후아카데미 운영(시 청소년수련관)

1,200 167,782

168,982

경정 168,982,000168,982 167,782 1,200

84,491 83,891 600

84,491 83,891 600

청소년방과후아카데미 운영(지원) 1,047,974 1,040,778 7,196

698,652 693,852 4,800

349,322 346,926 2,396

308자치단체등이전 1,047,974 1,040,778 7,196

698,652 693,852 4,800

349,322 346,926 2,396

01 자치단체경상보조금

○청소년방과후아카데미 운영(군구)

7,196 1,040,778

1,047,974

경정 1,047,974,0001,047,974 1,040,778 7,196

698,652 693,852 4,800

349,322 346,926 2,396

청소년쉼터 운영지원(자체) 244,820 231,500 13,320

307민간이전 244,820 231,500 13,320

10 사회복지시설법정운영비보조

○청소년쉼터 종사자 임금보전비

○청소년복지시설 종사자 복지점수

13,320 231,500

244,820

경정 197,760,000197,760 186,240 11,520

경정 11,900,00011,900 10,100 1,800

청소년쉼터 운영지원(보조) 3,190,242 3,089,349 100,893

1,398,478 1,327,639 70,839

1,791,764 1,761,710 30,054

307민간이전 3,190,242 3,089,349 100,893

(4)

307민간이전 시 1,791,764 1,761,710 30,054 10 사회복지시설법정운영비보조

○청소년쉼터 운영지원

○청소년자립지원관 운영지원

11 사회복지사업보조

○청소년쉼터 야간보호 기능강화

40,785 2,850,641

2,891,426

경정 2,386,636,0002,386,636 2,353,381 33,255

1,018,472 985,217 33,255

1,368,164 1,368,164 0

경정 504,790,000504,790 497,260 7,530

230,598 223,068 7,530

274,192 274,192 0

60,108 238,708

298,816

경정 298,816,000298,816 238,708 60,108

149,408 119,354 30,054

149,408 119,354 30,054

인천광역시 청소년 상담복지센터 운영 457,833 448,273 9,560

307민간이전 457,833 448,273 9,560

11 사회복지사업보조

○시 청소년 상담복지센터 운영

9,560 448,273

457,833

경정 457,833,000457,833 448,273 9,560

지역사회청소년통합지원체계 구축(직접) 386,400 385,920 480

193,200 192,960 240

193,200 192,960 240

307민간이전 386,400 385,920 480

193,200 192,960 240

193,200 192,960 240

11 사회복지사업보조

○시 청소년통합지원체계운영

480 385,920

386,400

경정 386,400,000386,400 385,920 480

193,200 192,960 240

193,200 192,960 240

지역사회청소년통합지원체계 구축(지원) 580,620 562,320 18,300

387,080 374,880 12,200

193,540 187,440 6,100

308자치단체등이전 580,620 562,320 18,300

387,080 374,880 12,200

193,540 187,440 6,100

01 자치단체경상보조금

○군·구 청소년통합지원체계 운영

18,300 562,320

580,620

경정 580,620,000580,620 562,320 18,300

387,080 374,880 12,200

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

부 서: 아동청소년과

정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

193,540 187,440 6,100

청소년동반자 프로그램 운영(직접) 447,140 444,840 2,300

223,570 222,420 1,150

223,570 222,420 1,150

307민간이전 447,140 444,840 2,300

223,570 222,420 1,150

223,570 222,420 1,150

11 사회복지사업보조

○청소년동반자프로그램운영

2,300 444,840

447,140

경정 447,140,000447,140 444,840 2,300

223,570 222,420 1,150

223,570 222,420 1,150

청소년동반자 프로그램 운영(지원) 443,192 348,084 95,108

295,460 232,056 63,404

147,732 116,028 31,704

308자치단체등이전 443,192 348,084 95,108

295,460 232,056 63,404

147,732 116,028 31,704

01 자치단체경상보조금

○군구 청소년동반자프로그램지원

95,108 348,084

443,192

경정 443,192,000443,192 348,084 95,108

295,460 232,056 63,404

147,732 116,028 31,704

재무활동(아동청소년과) 323,478 323,420 58

보전지출 58 0 58

반환금기타 58 0 58

802반환금기타 58 0 58

01 국고보조금반환금

2018년 가정위탁아동 상해보험료 국고보조금 집행

잔액

58 0

58

57,96058 0 58

Referensi

Dokumen terkait

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국 시 아시아경기대회개최 대외협력 지원 아시아경기대회 대외협력 활동인천광역시아시아경기대 회특별회계 아시아경기대회 유관기관 협력활동.. ○NOC 문서

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