위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 복지정책과
정 책: 저소득층 생활보장 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
문화복지위원회 3,750,313,846 3,717,804,339 32,509,507 국 1,999,747,692 1,985,172,002 14,575,690
균 52,254,444 52,254,444 0
기 114,062,948 111,040,752 3,022,196
특 3,854,000 3,790,000 64,000
시 1,580,394,762 1,565,547,141 14,847,621 복지정책과 460,555,207 454,515,455 6,039,752
국 404,471,088 398,417,252 6,053,836
시 56,084,119 56,098,203 △14,084
저소득층 생활보장 425,027,590 418,816,390 6,211,200
국 391,893,725 385,682,525 6,211,200
시 33,133,865 33,133,865 0
저소득층 생활안정 425,027,590 418,816,390 6,211,200
국 391,893,725 385,682,525 6,211,200
시 33,133,865 33,133,865 0
저소득층 한시생활지원 67,366,200 61,155,000 6,211,200
국 67,366,200 61,155,000 6,211,200
308자치단체등이전 67,366,200 61,155,000 6,211,200
국 67,366,200 61,155,000 6,211,200
01 자치단체경상보조금
○저소득층 한시생활지원(성립전포함)
6,211,200 61,155,000
67,366,200
경정 67,366,200,000원 67,366,200 61,155,000 6,211,200
국 67,366,200 61,155,000 6,211,200
지역복지 기반확립 35,446,348 35,624,024 △177,676
국 12,577,363 12,734,727 △157,364
시 22,868,985 22,889,297 △20,312
일반 복지서비스 지원 27,781,225 27,891,264 △110,039
국 8,707,996 8,819,535 △111,539
시 19,073,229 19,071,729 1,500
의사상자 지원 1,500 0 1,500
301일반보전금 1,500 0 1,500
01 사회보장적수혜금
○의사상자 특별위로금
1,500 0
1,500
1,500,000원 1,500 0 1,500
사회복무제도 지원 8,707,996 8,819,535 △111,539
국 8,707,996 8,819,535 △111,539
308자치단체등이전 8,707,996 8,819,535 △111,539
국 8,707,996 8,819,535 △111,539
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 복지정책과
정 책: 지역복지 기반확립 (단위:천원)
01 자치단체경상보조금
○사회복지시설 사회복무요원 보상금
△111,539 8,819,535
8,707,996
경정 8,707,996,000원 8,707,996 8,819,535 △111,539
국 8,707,996 8,819,535 △111,539
민간복지 협력 2,762,760 2,801,990 △39,230
국 197,827 198,652 △825
시 2,564,933 2,603,338 △38,405
대체인력지원센터 관리운영(보조) 272,608 273,788 △1,180
국 190,827 191,652 △825
시 81,781 82,136 △355
307민간이전 272,608 273,788 △1,180
국 190,827 191,652 △825
시 81,781 82,136 △355
05 민간위탁금
○대체인력지원센터 운영(보조)
△1,180 273,788
272,608
경정 272,608,000원 272,608 273,788 △1,180
국 190,827 191,652 △825
시 81,781 82,136 △355
사회복지협의회 지원 866,149 913,949 △47,800
307민간이전 866,149 913,949 △47,800
02 민간경상사업보조
○사회복지시설종사자 선진지 우수시설 견학
03 민간단체법정운영비보조
○협의회 직원 종사자 건강검진비(처우개선)
△48,000 103,000
55,000
경정 0원 0 48,000 △48,000
200 810,949
811,149
경정 1,000,000원 1,000 800 200
푸드뱅크·마켓사업 지원 1,022,203 1,012,453 9,750 308자치단체등이전 1,022,203 1,012,453 9,750
01 자치단체경상보조금
○푸드뱅크사업 지원
○푸드마켓사업 지원
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진(처우개선)
9,750 1,012,453
1,022,203
경정 329,275,000원 329,275 323,353 5,922
경정 685,928,000원 685,928 682,500 3,428
경정 2,600,000원 2,600 2,200 400
지역복지 역량강화 3,263,770 3,308,770 △45,000
국 2,691,540 2,736,540 △45,000
시 572,230 572,230 0
주민생활현장 공공서비스 연계강화 105,000 150,000 △45,000
국 105,000 150,000 △45,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 복지정책과
정 책: 지역복지 기반확립 (단위:천원)
308자치단체등이전 105,000 150,000 △45,000
국 105,000 150,000 △45,000
01 자치단체경상보조금
○주민생활현장의 공공서비스 연계강화
△45,000 150,000
105,000
경정 105,000,000원 105,000 150,000 △45,000
국 105,000 150,000 △45,000
사회복지 인프라 확충 1,638,593 1,622,000 16,593
국 980,000 980,000 0
시 658,593 642,000 16,593
사회복지관 기능보강 166,593 150,000 16,593
403자치단체등자본이전 166,593 150,000 16,593 01 자치단체자본보조
○종합사회복지관 기능보강
16,593 150,000
166,593
경정 166,593,000원 166,593 150,000 16,593
재무활동(복지정책과) 6,228 0 6,228
보전지출 6,228 0 6,228
반환금기타 6,228 0 6,228
802반환금기타 6,228 0 6,228
01 국고보조금반환금
○2019년 사회복무제도지원 집행잔액
6,228 0
6,228
6,227,610원 6,228 0 6,228
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
장애인복지과 261,155,512 261,257,011 △101,499
국 167,342,774 167,736,662 △393,888
기 169,438 169,438 0
시 93,643,300 93,350,911 292,389
장애인 복지 증진 261,128,242 261,229,741 △101,499
국 167,342,774 167,736,662 △393,888
기 169,438 169,438 0
시 93,616,030 93,323,641 292,389
장애인 재활지원 24,572,100 25,094,389 △522,289
국 16,709,405 17,139,643 △430,238
시 7,862,695 7,954,746 △92,051
발달장애인 공공후견 지원 61,250 56,250 5,000
국 49,000 45,000 4,000
시 12,250 11,250 1,000
307민간이전 61,250 56,250 5,000
국 49,000 45,000 4,000
시 12,250 11,250 1,000
02 민간경상사업보조
○공공후견 비용지원
5,000 56,250
61,250
경정 61,250,000원 61,250 56,250 5,000
국 49,000 45,000 4,000
시 12,250 11,250 1,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 1,864,855 2,392,144 △527,289
국 1,535,762 1,970,000 △434,238
시 329,093 422,144 △93,051
308자치단체등이전 1,864,855 2,392,144 △527,289
국 1,535,762 1,970,000 △434,238
시 329,093 422,144 △93,051
01 자치단체경상보조금
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스
△527,289 2,392,144
1,864,855
경정 1,864,855,000원 1,864,855 2,392,144 △527,289
국 1,535,762 1,970,000 △434,238
시 329,093 422,144 △93,051
장애인 복지시설 운영 62,987,891 62,790,061 197,830
국 18,445,893 18,409,543 36,350
기 111,738 111,738 0
시 44,430,260 44,268,780 161,480
장애인 직업재활시설 운영 5,262,001 5,154,899 107,102
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)
308자치단체등이전 5,262,001 5,154,899 107,102 01 자치단체경상보조금
○장애인 직업재활시설 운영
107,102 5,154,899
5,262,001
경정 5,167,901,000원 5,167,901 5,060,799 107,102
장애인 공동생활가정운영 1,194,591 1,163,991 30,600 308자치단체등이전 1,194,591 1,163,991 30,600
01 자치단체경상보조금
○장애인 공동생활가정 운영
○장애인 공동생활가정 종사자 종합건강검진비(처우 개선)
30,600 1,163,991
1,194,591
경정 1,183,241,000원 1,183,241 1,153,241 30,000
경정 4,400,000원 4,400 3,800 600
장애인 개인신고시설 운영 134,492 147,064 △12,572
308자치단체등이전 134,492 147,064 △12,572
01 자치단체경상보조금
○장애인 개인신고시설 운영
△12,572 147,064
134,492
경정 134,492,000원 134,492 147,064 △12,572
피해장애인 쉼터 운영지원 72,700 0 72,700
국 36,350 0 36,350
시 36,350 0 36,350
307민간이전 72,700 0 72,700
국 36,350 0 36,350
시 36,350 0 36,350
05 민간위탁금
○학대피해 장애인쉼터 운영
72,700 0
72,700
72,700,000원 72,700 0 72,700
국 36,350 0 36,350
시 36,350 0 36,350
장애인 거주 및 재활시설 기능보강 8,266,070 8,066,070 200,000
국 2,872,447 2,872,447 0
시 5,393,623 5,193,623 200,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강 727,900 527,900 200,000 403자치단체등자본이전 377,900 177,900 200,000
01 자치단체자본보조
○노틀담복지관 지붕 누수 복구 공사
200,000 177,900
377,900
200,000,000원 200,000 0 200,000
장애인 사회참여 촉진 99,419,582 99,396,622 22,960
국 77,380,212 77,380,212 0
기 57,700 57,700 0
시 21,981,670 21,958,710 22,960
장애인 편의증진 기술지원센터 운영 423,362 429,248 △5,886
307민간이전 301,508 318,036 △16,528
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 장애인복지과
정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)
11 사회복지사업보조
○장애인 편의증진 기술지원센터 운영
○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 복지점수(
처우개선)
○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 종합건강검 진비(처우개선)
△16,528 318,036
301,508
경정 299,708,000원 299,708 316,111 △16,403
경정 1,200,000원 1,200 1,125 75
경정 600,000원 600 800 △200
308자치단체등이전 121,854 111,212 10,642
01 자치단체경상보조금
○장애인 편의증진 기초기술지원센터 운영
○장애인 편의증진 기초기술지원센터 종사자 복지점 수(처우개선)
○장애인 편의증진 기초기술지원센터 종사자 종합건 강검진비(처우개선)
10,642 111,212
121,854
경정 120,054,000원 120,054 109,662 10,392
경정 800,000원 800 750 50
경정 1,000,000원 1,000 800 200
장애인복지 홍보사업 29,887 30,041 △154
301일반보전금 8,559 8,713 △154
08 사회복무요원보상금
○봉급(산출기초정정)
○교통비(산출기초정정)
△154 8,713
8,559
488,200원*12월 5,859 6,000 △141
2,600원*22일*12월 687 700 △13
장애인등록증 개별배송 29,000 0 29,000
308자치단체등이전 29,000 0 29,000
01 자치단체경상보조금
○장애인등록증 개별배송
29,000 0
29,000
29,000,000원 29,000 0 29,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
노인정책과 1,122,823,797 1,126,330,045 △3,506,248
국 744,119,135 744,893,206 △774,071
기 336,014 212,000 124,014
시 378,368,648 381,224,839 △2,856,191 맞춤형 노인복지 1,115,353,554 1,118,886,692 △3,533,138
국 744,107,135 744,881,846 △774,711
기 336,014 212,000 124,014
시 370,910,405 373,792,846 △2,882,441 노인생활 안정 791,297,844 789,989,304 1,308,540
국 652,778,099 651,921,132 856,967
기 336,014 212,000 124,014
시 138,183,731 137,856,172 327,559
노인맞춤돌봄서비스 14,103,883 13,052,840 1,051,043
국 11,606,327 10,749,360 856,967
시 2,497,556 2,303,480 194,076
308자치단체등이전 14,103,883 13,052,840 1,051,043
국 11,606,327 10,749,360 856,967
시 2,497,556 2,303,480 194,076
01 자치단체경상보조금
○노인맞춤돌봄서비스
1,051,043 13,052,840
14,103,883
경정 14,103,883,000원 14,103,883 13,052,840 1,051,043
국 11,606,327 10,749,360 856,967
시 2,497,556 2,303,480 194,076
사랑의 안심폰 지원사업 526,452 419,681 106,771
308자치단체등이전 526,452 419,681 106,771
01 자치단체경상보조금
○IoT 지능형 안심폰 기기구입비
○IoT 지능형 안심폰(통신비)
106,771 419,681
526,452
경정 63,250,000원 63,250 33,250 30,000
경정 429,276,500원 429,277 352,506 76,771
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 421,921 271,195 150,726
기 336,014 212,000 124,014
시 85,907 59,195 26,712
308자치단체등이전 421,921 271,195 150,726
기 336,014 212,000 124,014
시 85,907 59,195 26,712
01 자치단체경상보조금
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지 원
150,726 271,195
421,921
경정 421,921,000원 421,921 271,195 150,726
기 336,014 212,000 124,014
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)
시 85,907 59,195 26,712
노인문화 정착 7,776,541 7,796,541 △20,000
국 897,530 897,530 0
시 6,879,011 6,899,011 △20,000
노인문화 활성화 지원 4,098,430 4,118,430 △20,000 308자치단체등이전 4,094,830 4,114,830 △20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○어버이날 기념행사
△20,000 4,064,830
4,044,830
경정 0원 0 20,000 △20,000
고령사회 대응 및 노인일자리 창출 121,334,872 121,281,409 53,463
국 80,664,200 80,643,200 21,000
시 40,670,672 40,638,209 32,463
고령사회 대응 1,028,790 1,003,950 24,840
308자치단체등이전 1,028,790 1,003,950 24,840 10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○고령사회 대응센터 운영
24,840 1,003,950
1,028,790
경정 771,380,000원 771,380 746,540 24,840
노인일자리 및 사회활동지원 확대 117,603,021 117,574,398 28,623
국 80,664,200 80,643,200 21,000
시 36,938,821 36,931,198 7,623
308자치단체등이전 117,603,021 117,574,398 28,623
국 80,664,200 80,643,200 21,000
시 36,938,821 36,931,198 7,623
01 자치단체경상보조금
○노인사회활동지원사업
28,623 117,574,398
117,603,021
경정 117,603,021,000원 117,603,021 117,574,398 28,623
국 80,664,200 80,643,200 21,000
시 36,938,821 36,931,198 7,623
노인복지시설 운영 166,294,603 166,152,548 142,055
국 2,826,538 2,815,703 10,835
시 163,468,065 163,336,845 131,220
노인여가시설 운영 11,610,498 11,584,498 26,000 308자치단체등이전 11,346,498 11,320,498 26,000
01 자치단체경상보조금
○노인복지관 운영 지원
26,000 11,320,498
11,346,498
경정 4,472,014,000원 4,472,014 4,446,014 26,000
재가노인복지시설 운영 72,951,790 72,852,764 99,026 308자치단체등이전 1,766,526 1,667,500 99,026 01 자치단체경상보조금 1,766,526 1,667,500 99,026
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)
○재가노인복지시설운영(등외자)
경정 1,766,526,000원 1,766,526 1,667,500 99,026
양로시설 운영비 지원 1,211,956 1,196,477 15,479
국 848,369 837,534 10,835
시 363,587 358,943 4,644
308자치단체등이전 1,211,956 1,196,477 15,479
국 848,369 837,534 10,835
시 363,587 358,943 4,644
01 자치단체경상보조금
○양로시설 운영비 지원
15,479 1,196,477
1,211,956
경정 1,211,956,000원 1,211,956 1,196,477 15,479
국 848,369 837,534 10,835
시 363,587 358,943 4,644
노인복지시설 종사자 복지점수(처우개선) 82,300 82,150 150
308자치단체등이전 78,400 78,250 150
01 자치단체경상보조금
○사할린동포 입소시설 복지점수
150 78,250
78,400
경정 4,850,000원 4,850 4,700 150
노인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원(처우개선) 46,000 44,600 1,400
307민간이전 2,400 2,200 200
05 민간위탁금
○노인보호전문기관 건강검진비
200 2,200
2,400
경정 1,800,000원 1,800 1,600 200
308자치단체등이전 43,600 42,400 1,200
01 자치단체경상보조금
○노인여가시설 건강검진비
1,200 42,400
43,600
경정 25,600,000원 25,600 24,400 1,200
효행장려 및 지원 1,811,840 1,806,840 5,000
효드림통합복지카드(바우처) 1,661,840 1,656,840 5,000
201일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비
○효드림복지카드 홍보물 등 제작
5,000 0
5,000
5,000,000원 5,000 0 5,000
노인복지시설 확충 6,129,259 5,678,885 450,374
국 2,370,768 2,040,281 330,487
시 3,758,491 3,638,604 119,887
노인요양시설 확충(기능보강) 사업 1,007,734 557,360 450,374
국 727,968 397,481 330,487
시 279,766 159,879 119,887
403자치단체등자본이전 1,007,734 557,360 450,374
국 727,968 397,481 330,487
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)
403자치단체등자본이전 시 279,766 159,879 119,887 01 자치단체자본보조
○노인요양시설 확충 기능보강
450,374 557,360
1,007,734
경정 1,007,734,000원 1,007,734 557,360 450,374
국 727,968 397,481 330,487
시 279,766 159,879 119,887
장사문화 개선 4,144,571 7,148,571 △3,004,000
국 2,200,000 2,204,000 △4,000
시 1,944,571 4,944,571 △3,000,000
인천가족공원 조성사업(3-1단계)(보조) 4,144,571 7,148,571 △3,004,000
국 2,200,000 2,204,000 △4,000
시 1,944,571 4,944,571 △3,000,000
401시설비및부대비 4,144,571 7,148,571 △3,004,000
국 2,200,000 2,204,000 △4,000
시 1,944,571 4,944,571 △3,000,000
01 시설비
○인천가족공원 조성사업(3-1단계)
△3,004,000 6,938,571
3,934,571
경정 3,934,571,000원 3,934,571 6,938,571 △3,004,000
국 2,200,000 2,204,000 △4,000
시 1,734,571 4,734,571 △3,000,000
인천가족공원 운영 15,130,835 16,139,405 △1,008,570
국 1,870,000 2,400,000 △530,000
시 13,260,835 13,739,405 △478,570
인천가족공원 위탁운영 대행사업비 11,331,635 11,280,205 51,430 308자치단체등이전 11,331,635 11,280,205 51,430
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○인천가족공원 위탁운영 대행사업비
51,430 11,280,205
11,331,635
경정 11,331,635,000원 11,331,635 11,280,205 51,430
장사시설 설치(인천가족공원 화장로 개보수 사업) 3,740,000 4,800,000 △1,060,000
국 1,870,000 2,400,000 △530,000
시 1,870,000 2,400,000 △530,000
403자치단체등자본이전 3,740,000 4,800,000 △1,060,000
국 1,870,000 2,400,000 △530,000
시 1,870,000 2,400,000 △530,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
○화장로 개보수사업
△1,060,000 4,800,000
3,740,000
경정 3,740,000,000원 3,740,000 4,800,000 △1,060,000
국 1,870,000 2,400,000 △530,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 노인정책과
정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)
시 1,870,000 2,400,000 △530,000
공설 장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업) 500,000 1,960,000 △1,460,000
국 500,000 1,960,000 △1,460,000
공설 장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업) 500,000 1,960,000 △1,460,000
국 500,000 1,960,000 △1,460,000
403자치단체등자본이전 500,000 1,960,000 △1,460,000
국 500,000 1,960,000 △1,460,000
01 자치단체자본보조
○공설장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업)
△1,460,000 1,960,000
500,000
경정 500,000,000원 500,000 1,960,000 △1,460,000
국 500,000 1,960,000 △1,460,000
행정운영경비 77,499 76,859 640
국 12,000 11,360 640
시 65,499 65,499 0
인력운영비(노인정책과) 42,680 42,040 640
국 12,000 11,360 640
시 30,680 30,680 0
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비) 42,680 42,040 640
국 12,000 11,360 640
시 30,680 30,680 0
101인건비 42,680 42,040 640
국 12,000 11,360 640
시 30,680 30,680 0
03 무기계약근로자보수
○노인사회활동지원사업 전담인력 인부임 ㅇ기본급
640 42,040
42,680
42,680 42,040 640
경정 27,938,560원 27,939 27,299 640
국 12,000 11,360 640
시 15,939 15,939 0
재무활동(노인정책과) 7,392,744 7,366,494 26,250
보전지출 26,250 0 26,250
반환금 등 26,250 0 26,250
802반환금기타 26,250 0 26,250
01 국고보조금반환금
○지역노인보호전문기관 운영지원
○2019년도 노인요양시설 확충(기능보강) 국고보조
금 반환금
26,250 0
26,250
19,021,000원 19,021 0 19,021
7,229 0 7,229
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 노인정책과
정 책: 재무활동(노인정책과) (단위:천원)
ㅇ집행잔액 원금 ㅇ발생이자
7,193,000원 7,193 0 7,193
35,700원 36 0 36
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 자활증진과
정 책: 저소득층 자활기반조성 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
자활증진과 74,330,983 74,310,960 20,023
국 49,222,875 49,222,875 0
균 14,175,560 14,175,560 0
시 10,932,548 10,912,525 20,023
저소득층 자활기반조성 56,917,058 56,897,035 20,023
국 49,135,525 49,135,525 0
시 7,781,533 7,761,510 20,023
저소득층 자활지원 53,012,808 52,992,785 20,023
국 47,471,758 47,471,758 0
시 5,541,050 5,521,027 20,023
지역자활센터운영(자체) 93,293 73,270 20,023
308자치단체등이전 93,293 73,270 20,023
01 자치단체경상보조금
○지역자활센터종사자 복지점수(처우개선)
○지역자활센터종사자 종합건강검진비(처우개선)
○지역자활센터종사자 임금보전수당
20,023 73,270
93,293
경정 24,350,000원 24,350 22,250 2,100
경정 13,400,000원 13,400 12,200 1,200
경정 55,543,000원 55,543 38,820 16,723
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 보훈과
정 책: 보훈의식 고취 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
보훈과 23,922,936 23,826,430 96,506
보훈의식 고취 23,788,156 23,744,850 43,306
국가유공자 예우 및 지원 22,653,588 22,610,282 43,306
국가유공자 묘역 조성 43,306 0 43,306
403자치단체등자본이전 43,306 0 43,306
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
○국가유공자 묘역 조성사업 실시설계비
43,306 0
43,306
43,306,000원 43,306 0 43,306
진실화해구현 123,440 70,240 53,200
국민통합과 진실화해 구현 123,440 70,240 53,200
과거사피해주민 생활안정지원 52,500 0 52,500
301일반보전금 52,500 0 52,500
01 사회보장적수혜금
○과거사 피해주민 생활안정지원
52,500 0
52,500
52,500,000원 52,500 0 52,500
과거사피해주민 생활안정지원 심의위원회 운영 700 0 700
201일반운영비 700 0 700
01 사무관리비
○과거사 피해주민 생활안정지원 심의위원회 운영
700 0
700
700,000원 700 0 700
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 여성정책과
정 책: 양성평등실현 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
여성정책과 15,744,119 15,533,191 210,928
국 2,482,771 2,482,771 0
기 3,564,020 3,564,020 0
시 9,697,328 9,486,400 210,928
양성평등실현 15,284,416 15,181,439 102,977
국 2,482,771 2,482,771 0
기 3,564,020 3,564,020 0
시 9,237,625 9,134,648 102,977
여성능력개발 및 사회참여 지원 4,219,191 4,206,191 13,000
국 2,302,246 2,302,246 0
시 1,916,945 1,903,945 13,000
여성친화기업 육성지원 13,000 0 13,000
201일반운영비 13,000 0 13,000
01 사무관리비
○여성친화기업 현판제작
○여성친화기업육성위원회 운영
○여성친화기업육성사업지원사업 홍보물(품) 제작
13,000 0
13,000
9,000,000원 9,000 0 9,000
2,000,000원 2,000 0 2,000
2,000,000원 2,000 0 2,000
취약여성 지원 7,322,021 7,232,044 89,977
국 68,525 68,525 0
기 3,564,020 3,564,020 0
시 3,689,476 3,599,499 89,977
여성권익시설 종사자 지원사업 592,109 502,132 89,977
308자치단체등이전 592,109 502,132 89,977
01 자치단체경상보조금
○여성권익시설 시비지원 인건비
89,977 502,132
592,109
경정 556,559,000원 556,559 466,582 89,977
재무활동(여성정책과) 407,951 300,000 107,951
보전지출 107,951 0 107,951
반환금기타 107,951 0 107,951
802반환금기타 107,951 0 107,951
01 국고보조금반환금
○2019년 정산 새일센터운영지원 집행잔액 반납(보
조-인천새일제외)
○2019년 정산 새일센터운영지원 이자 반납(보조-인
천새일제외)
○2019년 정산 새일여성인턴 집행잔액 반납(인천새
일제외)
107,951 0
107,951
15,117,595원 15,118 0 15,118
1,571,717원 1,572 0 1,572
15,160,000원 15,160 0 15,160
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 여성정책과
정 책: 재무활동(여성정책과) (단위:천원)
○2019년 정산 새일여성인턴 이자반납(인천새일제외
)
○2019년 정산 직업교육훈련 집행잔액 반납(인천새
일제외)
○2019년 정산 직업교육훈련 이자 반납(인천새일제
외)
○2019년 여성긴급전화 1366센터 운영지원 반환금
정산이자
○2019년 여성긴급전화 1366센터 운영지원 집행잔액
○2019년 북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램
집행잔액
○2019년 북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램
발생이자
○2019년 여성폭력보호시설 종사자 보수교육 집행잔
액
○2019년 해바라기센터 운영지원 정산 집행잔액
○2019년 해바라기센터 운영지원 정산 이자
○2019년 성폭력 피해자 부대비용, 돌봄비용, 치료
동행 지원 정산 집행잔액
○2019년 성폭력 피해자 부대비용, 돌봄비용, 치료
동행 지원 정산 이자
2,921,042원 2,922 0 2,922
5,807,648원 5,808 0 5,808
2,762,133원 2,763 0 2,763
721,790원 722 0 722
1,541,450원 1,542 0 1,542
5,926,560원 5,927 0 5,927
6,071원 7 0 7
58,750원 59 0 59
40,018,660원 40,019 0 40,019
2,114,901원 2,115 0 2,115
14,014,620원 14,015 0 14,015
201,939원 202 0 202
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
보육정책과 633,299,818 623,876,957 9,422,861
국 365,911,875 362,669,921 3,241,954
시 267,387,943 261,207,036 6,180,907
보육서비스 지원 631,741,350 622,427,712 9,313,638
국 364,911,875 361,669,921 3,241,954
시 266,829,475 260,757,791 6,071,684
보육아동 및 시설 지원 620,250,399 611,197,927 9,052,472
국 359,313,900 356,405,900 2,908,000
시 260,936,499 254,792,027 6,144,472
보육교직원 처우개선 지원(보조) 55,267,551 51,003,157 4,264,394
국 37,672,000 34,764,000 2,908,000
시 17,595,551 16,239,157 1,356,394
308자치단체등이전 55,267,551 51,003,157 4,264,394
국 37,672,000 34,764,000 2,908,000
시 17,595,551 16,239,157 1,356,394
01 자치단체경상보조금
○보조교사 지원
4,264,394 51,003,157
55,267,551
경정 31,698,853,000원 31,698,853 27,434,459 4,264,394
국 21,608,000 18,700,000 2,908,000
시 10,090,853 8,734,459 1,356,394
무상보육 추진 131,913,483 127,125,405 4,788,078 308자치단체등이전 131,913,483 127,125,405 4,788,078
01 자치단체경상보조금
○만3~5세 누리과정 운영 ㅇ담임수당 등
4,788,078 127,125,405
131,913,483
121,209,198 116,421,120 4,788,078
경정 31,076,718,000원 31,076,718 26,288,640 4,788,078
보육인프라 구축 3,456,988 3,529,776 △72,788
국 369,482 369,482 0
시 3,087,506 3,160,294 △72,788
어린이집 방문간호사 사업 253,011 325,799 △72,788
307민간이전 253,011 325,799 △72,788
05 민간위탁금
○어린이집 방문간호사 사업
△72,788 325,799
253,011
경정 253,011,000원 253,011 325,799 △72,788
어린이집 기능 보강 7,817,963 7,484,009 333,954
국 5,120,493 4,786,539 333,954
시 2,697,470 2,697,470 0
어린이집 방역물품 지원 333,954 0 333,954
국 333,954 0 333,954
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 보육정책과
정 책: 보육서비스 지원 (단위:천원)
201일반운영비 199,162 0 199,162
국 199,162 0 199,162
01 사무관리비
○어린이집 방역물품 지원(마스크,체온계)(성립전)
199,162 0
199,162
199,162,000원 199,162 0 199,162
국 199,162 0 199,162
308자치단체등이전 134,792 0 134,792
국 134,792 0 134,792
01 자치단체경상보조금
○어린이집 방역물품 지원(소독용품)(성립전)
134,792 0
134,792
134,792,000원 134,792 0 134,792
국 134,792 0 134,792
재무활동(보육정책과) 109,223 0 109,223
보전지출 109,223 0 109,223
반환금기타 109,223 0 109,223
802반환금기타 109,223 0 109,223
01 국고보조금반환금
○2019년 대체교사 지원사업 집행잔액 반환금
○2019년 어린이집 교원보수교육 국고보조금 집행잔
액
109,223 0
109,223
100,374,000원 100,374 0 100,374
8,849,000원 8,849 0 8,849
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 육아지원과
정 책: 친출산환경조성 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
육아지원과 45,498,053 47,496,429 △1,998,376
국 10,591,134 10,591,134 0
균 5,414,000 5,414,000 0
기 3,130,797 3,130,797 0
시 26,362,122 28,360,498 △1,998,376
친출산환경조성 18,432,096 19,894,096 △1,462,000
국 27,647 27,647 0
시 18,404,449 19,866,449 △1,462,000
출산장려 18,432,096 19,894,096 △1,462,000
국 27,647 27,647 0
시 18,404,449 19,866,449 △1,462,000
I-Mom 출산 축하 지원 17,600,000 19,062,000 △1,462,000
308자치단체등이전 17,600,000 19,062,000 △1,462,000 01 자치단체경상보조금
○I-Mom 출산 축하 지원
△1,462,000 19,062,000
17,600,000
경정 17,600,000,000원 17,600,000 19,062,000 △1,462,000 혁신육아지원 13,948,647 14,487,927 △539,280
국 9,421,787 9,421,787 0
기 667,170 667,170 0
시 3,859,690 4,398,970 △539,280
육아 지원 인프라 구축 13,373,847 13,913,127 △539,280
국 9,421,787 9,421,787 0
기 667,170 667,170 0
시 3,284,890 3,824,170 △539,280
인천 아이사랑꿈터 설치 운영 지원 920,350 1,459,630 △539,280 308자치단체등이전 280,350 504,630 △224,280
01 자치단체경상보조금
○인천 아이사랑꿈터 운영비 지원
△224,280 504,630
280,350
경정 280,350,000원 280,350 504,630 △224,280
403자치단체등자본이전 630,000 945,000 △315,000 01 자치단체자본보조
○인천 아이사랑꿈터 설치비 지원
△315,000 945,000
630,000
경정 630,000,000원 630,000 945,000 △315,000
재무활동(육아지원과) 2,904 0 2,904
보전지출 2,904 0 2,904
반환금기타(육아지원과) 2,904 0 2,904
802반환금기타 2,904 0 2,904
01 국고보조금반환금 2,904 0 2,904
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 육아지원과
정 책: 재무활동(육아지원과) (단위:천원)
○2019년 권역난임 우울증상담센터 운영 집행잔액
ㅇ집행잔액 ㅇ발생이자
○2019년 저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원
발생이자
2,754 0 2,754
2,468,310원 2,469 0 2,469
284,760원 285 0 285
149,159원 150 0 150
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
아동청소년과 311,097,961 306,733,221 4,364,740
국 221,466,289 221,506,639 △40,350
기 6,886,565 6,777,459 109,106
시 82,745,107 78,449,123 4,295,984
아동복지·권익증진 288,647,545 284,343,346 4,304,199
국 220,663,683 220,704,033 △40,350
기 1,810,725 1,733,539 77,186
시 66,173,137 61,905,774 4,267,363
가정보호 4,150,164 4,100,948 49,216
국 25,935 25,935 0
기 1,736,261 1,716,575 19,686
시 2,387,968 2,358,438 29,530
요보호아동 그룹홈 운영 1,342,966 1,293,750 49,216
기 537,186 517,500 19,686
시 805,780 776,250 29,530
308자치단체등이전 1,342,966 1,293,750 49,216
기 537,186 517,500 19,686
시 805,780 776,250 29,530
01 자치단체경상보조금
○요보호아동 그룹홈 운영지원
49,216 1,293,750
1,342,966
경정 1,342,966,000원 1,342,966 1,293,750 49,216
기 537,186 517,500 19,686
시 805,780 776,250 29,530
지역사회아동보호 263,066,308 258,786,509 4,279,799
국 218,032,928 218,011,214 21,714
시 45,033,380 40,775,295 4,258,085
특수목적형 지역아동센터 추가지원 233,640 219,240 14,400
국 153,360 146,160 7,200
시 80,280 73,080 7,200
308자치단체등이전 233,640 219,240 14,400
국 153,360 146,160 7,200
시 80,280 73,080 7,200
01 자치단체경상보조금
○특수목적형 지역아동센터 추가지원
14,400 219,240
233,640
경정 233,640,000원 233,640 219,240 14,400
국 153,360 146,160 7,200
시 80,280 73,080 7,200
지역아동센터 종사자 처우개선 지원 2,443,307 1,738,210 705,097
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)
308자치단체등이전 2,443,307 1,738,210 705,097 01 자치단체경상보조금
○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원
○지역아동센터 종사자 복지점수(처우개선)
705,097 1,738,210
2,443,307
경정 2,336,882,000원 2,336,882 1,632,310 704,572
경정 67,225,000원 67,225 66,700 525
결식아동 급식 지원 9,607,531 6,069,000 3,538,531 308자치단체등이전 9,607,531 6,069,000 3,538,531
01 자치단체경상보조금
○결식아동 급식 지원
3,538,531 6,069,000
9,607,531
경정 9,607,531,000원 9,607,531 6,069,000 3,538,531
지역아동센터 공기청정기 지원 134,640 112,869 21,771
국 89,760 75,246 14,514
시 44,880 37,623 7,257
308자치단체등이전 134,640 112,869 21,771
국 89,760 75,246 14,514
시 44,880 37,623 7,257
01 자치단체경상보조금
○지역아동센터 공기청정기 지원(성립전)
21,771 112,869
134,640
경정 134,640,000원 134,640 112,869 21,771
국 89,760 75,246 14,514
시 44,880 37,623 7,257
아동복지시설 보호 18,417,844 18,302,844 115,000
기 74,464 16,964 57,500
시 18,343,380 18,285,880 57,500
아동복지시설 기능보강 148,928 33,928 115,000
기 74,464 16,964 57,500
시 74,464 16,964 57,500
403자치단체등자본이전 148,928 33,928 115,000
기 74,464 16,964 57,500
시 74,464 16,964 57,500
01 자치단체자본보조
○아동복지시설 기능보강
115,000 33,928
148,928
경정 148,928,000원 148,928 33,928 115,000
기 74,464 16,964 57,500
시 74,464 16,964 57,500
아동권리 보호 3,013,229 3,153,045 △139,816
국 2,604,820 2,666,884 △62,064
시 408,409 486,161 △77,752
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 아동청소년과
정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)
어린이주간 운영 5,800 75,800 △70,000
201일반운영비 5,800 75,800 △70,000
03 행사운영비
○어린이주간 및 어린이날 행사
△70,000 70,000
0
경정 0원 0 70,000 △70,000
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원) 56,184 126,000 △69,816
국 49,936 112,000 △62,064
시 6,248 14,000 △7,752
308자치단체등이전 56,184 126,000 △69,816
국 49,936 112,000 △62,064
시 6,248 14,000 △7,752
01 자치단체경상보조금
○아동보호전담요원 충원
△69,816 126,000
56,184
경정 56,184,000원 56,184 126,000 △69,816
국 49,936 112,000 △62,064
시 6,248 14,000 △7,752
건전한 청소년 육성 22,094,890 22,035,801 59,089
국 802,606 802,606 0
기 5,075,840 5,043,920 31,920
시 16,216,444 16,189,275 27,169
청소년 문화육성 11,280,474 11,280,474 0
국 750,338 750,338 0
기 191,640 191,640 0
시 10,338,496 10,338,496 0
청소년문화대축제 100,000 100,000 0
201일반운영비 0 100,000 △100,000
03 행사운영비
○청소년대축제
△100,000 100,000
0
경정 0원 0 100,000 △100,000
307민간이전 100,000 0 100,000
02 민간경상사업보조
○청소년대축제
100,000 0
100,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
청소년인권실태조사 및 종합계획 수립(참여예산) 110,000 110,000 0
201일반운영비 0 10,000 △10,000
01 사무관리비
○종합계획 유인 및 홍보물 제작(참여예산)
○자문위원회 운영(참여예산)
△10,000 10,000
0
경정 0원 0 5,000 △5,000
경정 0원 0 5,000 △5,000
308자치단체등이전 110,000 100,000 10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 110,000 100,000 10,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)
○청소년인권실태 조사(참여예산)
○청소년정책 중장기발전종합계획 수립(참여예산)
경정 52,600,000원 52,600 50,000 2,600
경정 57,400,000원 57,400 50,000 7,400
청소년 보호지원 10,814,416 10,755,327 59,089
국 52,268 52,268 0
기 4,884,200 4,852,280 31,920
시 5,877,948 5,850,779 27,169
청소년복지시설 운영지원(자체) 256,220 256,020 200
307민간이전 256,220 256,020 200
10 사회복지시설법정운영비보조
○청소년복지시설 종사자 종합건강검진비(처우개선)
200 256,020
256,220
경정 7,600,000원 7,600 7,400 200
학교 밖 청소년 지원(지원) 778,501 761,043 17,458
기 641,117 626,740 14,377
시 137,384 134,303 3,081
308자치단체등이전 778,501 761,043 17,458
기 641,117 626,740 14,377
시 137,384 134,303 3,081
01 자치단체경상보조금
○구 학교 밖 청소년지원센터 지원
17,458 761,043
778,501
경정 778,501,000원 778,501 761,043 17,458
기 641,117 626,740 14,377
시 137,384 134,303 3,081
학교 밖 청소년 건강밥상 급식지원(참여예산)(지원) 82,485 76,140 6,345
기 50,760 50,760 0
시 31,725 25,380 6,345
308자치단체등이전 82,485 76,140 6,345
기 50,760 50,760 0
시 31,725 25,380 6,345
01 자치단체경상보조금
○학교 밖 청소년 건강밥상 급식지원(참여예산)
6,345 76,140
82,485
경정 82,485,000원 82,485 76,140 6,345
기 50,760 50,760 0
시 31,725 25,380 6,345
청소년복지시설 기능보강 227,346 192,260 35,086
기 113,673 96,130 17,543
시 113,673 96,130 17,543
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 아동청소년과
정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)
402민간자본이전 227,346 192,260 35,086
기 113,673 96,130 17,543
시 113,673 96,130 17,543
02 민간자본사업보조(이전재원)
○청소년복지시설 문화체험공간 조성 지원
35,086 192,260
227,346
35,086,000원 35,086 0 35,086
기 17,543 0 17,543
시 17,543 0 17,543
재무활동(아동청소년과) 317,379 315,927 1,452
보전지출 1,452 0 1,452
반환금기타 1,452 0 1,452
802반환금기타 1,452 0 1,452
01 국고보조금반환금
○2019년 가정위탁아동 상해보험료 국비 집행잔액
1,452 0
1,452
1,451,530원 1,452 0 1,452
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 가족다문화과
정 책: 건강한 가족 육성 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
가족다문화과 39,687,038 39,549,613 137,425
국 464,000 464,000 0
균 1,250,000 1,250,000 0
기 23,827,624 23,827,624 0
시 14,145,414 14,007,989 137,425
건강한 가족 육성 35,361,227 35,319,627 41,600
국 464,000 464,000 0
균 1,250,000 1,250,000 0
기 21,989,199 21,989,199 0
시 11,658,028 11,616,428 41,600
가정인프라구축 8,575,157 8,533,557 41,600
국 464,000 464,000 0
균 1,250,000 1,250,000 0
기 1,860,550 1,860,550 0
시 5,000,607 4,959,007 41,600
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체) 426,850 391,650 35,200
308자치단체등이전 426,850 391,650 35,200
01 자치단체경상보조금
○건강가정지원센터 임금보전비 지원
○건강가정지원센터 종사자 복지 지원(처우개선)
○건강가정지원센터 종사자 건강검진 지원(처우개선 )
35,200 391,650
426,850
경정 242,100,000원 242,100 212,400 29,700
경정 21,750,000원 21,750 18,450 3,300
경정 13,000,000원 13,000 10,800 2,200
가족친화인증준비기업군 운영 31,400 25,000 6,400
201일반운영비 31,400 25,000 6,400
01 사무관리비
○가족친화인증기업 현판 제작비
6,400 0
6,400
6,400,000원 6,400 0 6,400
다양성이 존중되는 다문화사회 구현 3,822,021 3,815,546 6,475
기 1,838,425 1,838,425 0
시 1,983,596 1,977,121 6,475
다문화가족 지원 3,822,021 3,815,546 6,475
기 1,838,425 1,838,425 0
시 1,983,596 1,977,121 6,475
다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원 198,625 192,150 6,475
308자치단체등이전 198,625 192,150 6,475
01 자치단체경상보조금 198,625 192,150 6,475
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 가족다문화과
정 책: 다양성이 존중되는 다문화사회 구현 (단위:천원)
○다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원
○다문화가족지원센터 종사자 종합건강검진비 지원(
처우개선)
경정 173,675,000원 173,675 167,400 6,275
경정 10,400,000원 10,400 10,200 200
외국인 주민 정주환경 조성 357,609 387,609 △30,000 외국인 주민 안정적 정착지원 357,609 387,609 △30,000
외국인주민 생활지원 198,800 228,800 △30,000
307민간이전 140,000 170,000 △30,000
02 민간경상사업보조
○세계인의 날 기념행사
△30,000 170,000
140,000
경정 0원 0 30,000 △30,000
재무활동(가족다문화과)(사회복지/보육,가족및여성) 119,350 0 119,350
보전지출 119,350 0 119,350
국고보조금 반환금 119,350 0 119,350
802반환금기타 119,350 0 119,350
01 국고보조금반환금
○2019년 시설아이돌봄서비스 지원 집행잔액
119,350 0
119,350
119,350,000원 119,350 0 119,350
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 보건의료정책과
정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
보건의료정책과 216,540,049 212,239,031 4,301,018
국 13,649,749 12,277,984 1,371,765
균 16,472 16,472 0
기 31,424,087 29,436,452 1,987,635
특 3,854,000 3,790,000 64,000
시 167,595,741 166,718,123 877,618
의료기반 조성 43,200,938 43,562,816 △361,878
국 8,029,087 8,029,087 0
기 6,978,966 6,815,429 163,537
시 28,192,885 28,718,300 △525,415
보건기능 활성화 34,536,363 35,136,363 △600,000
국 7,929,087 7,929,087 0
기 459,250 459,250 0
시 26,148,026 26,748,026 △600,000
지방의료원 공공보건 의료지원 18,306,508 18,906,508 △600,000
국 150,000 150,000 0
시 18,156,508 18,756,508 △600,000
308자치단체등이전 696,008 1,296,008 △600,000
국 150,000 150,000 0
시 546,008 1,146,008 △600,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○보호자 없는 병원 운영
△600,000 1,296,008
696,008
경정 93,000,000원 93,000 693,000 △600,000
응급의료체계 구축 8,664,575 8,426,453 238,122
국 100,000 100,000 0
기 6,519,716 6,356,179 163,537
시 2,044,859 1,970,274 74,585
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 280,000 280,000 0
기 140,000 140,000 0
시 140,000 140,000 0
201일반운영비 50,000 0 50,000
기 25,000 0 25,000
시 25,000 0 25,000
01 사무관리비
○심폐소생술 등 응급처치 홍보
50,000 0
50,000
50,000,000원 50,000 0 50,000
기 25,000 0 25,000
시 25,000 0 25,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 보건의료정책과
정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)
307민간이전 230,000 280,000 △50,000
기 115,000 140,000 △25,000
시 115,000 140,000 △25,000
02 민간경상사업보조
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원
△50,000 280,000
230,000
경정 230,000,000원 230,000 280,000 △50,000
기 115,000 140,000 △25,000
시 115,000 140,000 △25,000
재난 응급의료 무선통신망 운영비 85,909 49,913 35,996
기 60,136 34,939 25,197
시 25,773 14,974 10,799
307민간이전 85,909 49,913 35,996
기 60,136 34,939 25,197
시 25,773 14,974 10,799
02 민간경상사업보조
○재난 응급의료 무선통신망 운영비
35,996 49,913
85,909
경정 85,909,000원 85,909 49,913 35,996
기 60,136 34,939 25,197
시 25,773 14,974 10,799
취약지 원격협진 네트워크 구축 31,600 42,760 △11,160
기 31,600 42,760 △11,160
307민간이전 31,600 42,760 △11,160
기 31,600 42,760 △11,160
02 민간경상사업보조
○취약지 원격협진 네트워크 구축.운영
△11,160 42,760
31,600
경정 31,600,000원 31,600 42,760 △11,160
기 31,600 42,760 △11,160
응급의료지원센터 운영비 159,400 160,400 △1,000
기 79,700 80,200 △500
시 79,700 80,200 △500
307민간이전 159,400 160,400 △1,000
기 79,700 80,200 △500
시 79,700 80,200 △500
02 민간경상사업보조
○인천 응급의료 지원센터 운영
△1,000 160,400
159,400
경정 159,400,000원 159,400 160,400 △1,000
기 79,700 80,200 △500
시 79,700 80,200 △500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 보건의료정책과
정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)
응급의료기관 지원(코로나19 격리진료구역 설치비용 지원 )
214,286 0 214,286
기 150,000 0 150,000
시 64,286 0 64,286
307민간이전 214,286 0 214,286
기 150,000 0 150,000
시 64,286 0 64,286
02 민간경상사업보조
○응급실 격리진료구역 설치비용 지원 15개소
214,286 0
214,286
214,286,000원 214,286 0 214,286
기 150,000 0 150,000
시 64,286 0 64,286
고품격 의료제공 49,596,839 45,044,713 4,552,126
국 5,607,072 4,235,307 1,371,765
균 16,472 16,472 0
기 24,409,747 22,585,649 1,824,098
특 3,854,000 3,790,000 64,000
시 15,709,548 14,417,285 1,292,263
의료서비스 균등제공 34,375,960 31,750,460 2,625,500
국 140,000 140,000 0
기 22,107,680 20,290,680 1,817,000
시 12,128,280 11,319,780 808,500
국가예방접종실시 32,362,440 29,936,940 2,425,500
기 21,574,960 19,957,960 1,617,000
시 10,787,480 9,978,980 808,500
308자치단체등이전 32,362,440 29,936,940 2,425,500
기 21,574,960 19,957,960 1,617,000
시 10,787,480 9,978,980 808,500
01 자치단체경상보조금
○코로나 19대응 인플루엔자 예방접종 지원
2,425,500 29,936,940
32,362,440
2,425,500,000원 2,425,500 0 2,425,500
기 1,617,000 0 1,617,000
시 808,500 0 808,500
의료관광클러스터 조성 1,283,000 1,083,000 200,000
기 400,000 200,000 200,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 문화복지위원회부 서: 보건의료정책과
정 책: 고품격 의료제공 (단위:천원)
의료관광클러스터 조성 시 883,000 883,000 0
308자치단체등이전 1,275,000 1,075,000 200,000
기 400,000 200,000 200,000
시 875,000 875,000 0