• Tidak ada hasil yang ditemukan

세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시"

Copied!
77
0
0

Teks penuh

(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 복지정책과

정 책: 저소득층 생활보장 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

문화복지위원회 3,750,313,846 3,717,804,339 32,509,5071,999,747,692 1,985,172,002 14,575,690

52,254,444 52,254,444 0

114,062,948 111,040,752 3,022,196

3,854,000 3,790,000 64,000

1,580,394,762 1,565,547,141 14,847,621 복지정책과 460,555,207 454,515,455 6,039,752

404,471,088 398,417,252 6,053,836

56,084,119 56,098,20314,084

저소득층 생활보장 425,027,590 418,816,390 6,211,200

391,893,725 385,682,525 6,211,200

33,133,865 33,133,865 0

저소득층 생활안정 425,027,590 418,816,390 6,211,200

391,893,725 385,682,525 6,211,200

33,133,865 33,133,865 0

저소득층 한시생활지원 67,366,200 61,155,000 6,211,200

67,366,200 61,155,000 6,211,200

308자치단체등이전 67,366,200 61,155,000 6,211,200

67,366,200 61,155,000 6,211,200

01 자치단체경상보조금

○저소득층 한시생활지원(성립전포함)

6,211,200 61,155,000

67,366,200

경정 67,366,200,00067,366,200 61,155,000 6,211,200

67,366,200 61,155,000 6,211,200

지역복지 기반확립 35,446,348 35,624,024177,676

12,577,363 12,734,727157,364

22,868,985 22,889,29720,312

일반 복지서비스 지원 27,781,225 27,891,264110,039

8,707,996 8,819,535111,539

19,073,229 19,071,729 1,500

의사상자 지원 1,500 0 1,500

301일반보전금 1,500 0 1,500

01 사회보장적수혜금

○의사상자 특별위로금

1,500 0

1,500

1,500,0001,500 0 1,500

사회복무제도 지원 8,707,996 8,819,535111,539

8,707,996 8,819,535111,539

308자치단체등이전 8,707,996 8,819,535 △111,539

8,707,996 8,819,535111,539

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 복지정책과

정 책: 지역복지 기반확립 (단위:천원)

01 자치단체경상보조금

○사회복지시설 사회복무요원 보상금

111,539 8,819,535

8,707,996

경정 8,707,996,0008,707,996 8,819,535111,539

8,707,996 8,819,535111,539

민간복지 협력 2,762,760 2,801,990 △39,230

197,827 198,652825

2,564,933 2,603,33838,405

대체인력지원센터 관리운영(보조) 272,608 273,7881,180

190,827 191,652825

81,781 82,136355

307민간이전 272,608 273,788 △1,180

190,827 191,652825

81,781 82,136355

05 민간위탁금

○대체인력지원센터 운영(보조)

1,180 273,788

272,608

경정 272,608,000272,608 273,7881,180

190,827 191,652825

81,781 82,136355

사회복지협의회 지원 866,149 913,94947,800

307민간이전 866,149 913,949 △47,800

02 민간경상사업보조

○사회복지시설종사자 선진지 우수시설 견학

03 민간단체법정운영비보조

○협의회 직원 종사자 건강검진비(처우개선)

48,000 103,000

55,000

경정 0원 0 48,000 △48,000

200 810,949

811,149

경정 1,000,0001,000 800 200

푸드뱅크·마켓사업 지원 1,022,203 1,012,453 9,750 308자치단체등이전 1,022,203 1,012,453 9,750

01 자치단체경상보조금

○푸드뱅크사업 지원

○푸드마켓사업 지원

○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진(처우개선)

9,750 1,012,453

1,022,203

경정 329,275,000329,275 323,353 5,922

경정 685,928,000685,928 682,500 3,428

경정 2,600,0002,600 2,200 400

지역복지 역량강화 3,263,770 3,308,77045,000

2,691,540 2,736,54045,000

572,230 572,230 0

주민생활현장 공공서비스 연계강화 105,000 150,000 △45,000

105,000 150,00045,000

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 복지정책과

정 책: 지역복지 기반확립 (단위:천원)

308자치단체등이전 105,000 150,000 △45,000

105,000 150,00045,000

01 자치단체경상보조금

○주민생활현장의 공공서비스 연계강화

45,000 150,000

105,000

경정 105,000,000105,000 150,00045,000

105,000 150,00045,000

사회복지 인프라 확충 1,638,593 1,622,000 16,593

980,000 980,000 0

658,593 642,000 16,593

사회복지관 기능보강 166,593 150,000 16,593

403자치단체등자본이전 166,593 150,000 16,593 01 자치단체자본보조

○종합사회복지관 기능보강

16,593 150,000

166,593

경정 166,593,000166,593 150,000 16,593

재무활동(복지정책과) 6,228 0 6,228

보전지출 6,228 0 6,228

반환금기타 6,228 0 6,228

802반환금기타 6,228 0 6,228

01 국고보조금반환금

2019년 사회복무제도지원 집행잔액

6,228 0

6,228

6,227,6106,228 0 6,228

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 장애인복지과

정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

장애인복지과 261,155,512 261,257,011101,499

167,342,774 167,736,662393,888

169,438 169,438 0

93,643,300 93,350,911 292,389

장애인 복지 증진 261,128,242 261,229,741101,499

167,342,774 167,736,662393,888

169,438 169,438 0

93,616,030 93,323,641 292,389

장애인 재활지원 24,572,100 25,094,389 △522,289

16,709,405 17,139,643430,238

7,862,695 7,954,74692,051

발달장애인 공공후견 지원 61,250 56,250 5,000

49,000 45,000 4,000

12,250 11,250 1,000

307민간이전 61,250 56,250 5,000

49,000 45,000 4,000

12,250 11,250 1,000

02 민간경상사업보조

○공공후견 비용지원

5,000 56,250

61,250

경정 61,250,00061,250 56,250 5,000

49,000 45,000 4,000

12,250 11,250 1,000

청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 1,864,855 2,392,144527,289

1,535,762 1,970,000434,238

329,093 422,14493,051

308자치단체등이전 1,864,855 2,392,144 △527,289

1,535,762 1,970,000434,238

329,093 422,14493,051

01 자치단체경상보조금

○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

527,289 2,392,144

1,864,855

경정 1,864,855,0001,864,855 2,392,144527,289

1,535,762 1,970,000434,238

329,093 422,14493,051

장애인 복지시설 운영 62,987,891 62,790,061 197,830

18,445,893 18,409,543 36,350

111,738 111,738 0

44,430,260 44,268,780 161,480

장애인 직업재활시설 운영 5,262,001 5,154,899 107,102

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 장애인복지과

정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

308자치단체등이전 5,262,001 5,154,899 107,102 01 자치단체경상보조금

○장애인 직업재활시설 운영

107,102 5,154,899

5,262,001

경정 5,167,901,000원 5,167,901 5,060,799 107,102

장애인 공동생활가정운영 1,194,591 1,163,991 30,600 308자치단체등이전 1,194,591 1,163,991 30,600

01 자치단체경상보조금

○장애인 공동생활가정 운영

○장애인 공동생활가정 종사자 종합건강검진비(처우 개선)

30,600 1,163,991

1,194,591

경정 1,183,241,000원 1,183,241 1,153,241 30,000

경정 4,400,0004,400 3,800 600

장애인 개인신고시설 운영 134,492 147,06412,572

308자치단체등이전 134,492 147,064 △12,572

01 자치단체경상보조금

○장애인 개인신고시설 운영

12,572 147,064

134,492

경정 134,492,000134,492 147,06412,572

피해장애인 쉼터 운영지원 72,700 0 72,700

36,350 0 36,350

36,350 0 36,350

307민간이전 72,700 0 72,700

36,350 0 36,350

36,350 0 36,350

05 민간위탁금

○학대피해 장애인쉼터 운영

72,700 0

72,700

72,700,00072,700 0 72,700

36,350 0 36,350

36,350 0 36,350

장애인 거주 및 재활시설 기능보강 8,266,070 8,066,070 200,000

2,872,447 2,872,447 0

5,393,623 5,193,623 200,000

장애인 지역사회재활시설 기능보강 727,900 527,900 200,000 403자치단체등자본이전 377,900 177,900 200,000

01 자치단체자본보조

○노틀담복지관 지붕 누수 복구 공사

200,000 177,900

377,900

200,000,000200,000 0 200,000

장애인 사회참여 촉진 99,419,582 99,396,622 22,960

77,380,212 77,380,212 0

57,700 57,700 0

21,981,670 21,958,710 22,960

장애인 편의증진 기술지원센터 운영 423,362 429,2485,886

307민간이전 301,508 318,036 △16,528

(6)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 장애인복지과

정 책: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

11 사회복지사업보조

○장애인 편의증진 기술지원센터 운영

○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 복지점수(

처우개선)

○장애인 편의증진 기술지원센터 종사자 종합건강검 진비(처우개선)

16,528 318,036

301,508

경정 299,708,000299,708 316,11116,403

경정 1,200,0001,200 1,125 75

경정 600,000600 800200

308자치단체등이전 121,854 111,212 10,642

01 자치단체경상보조금

○장애인 편의증진 기초기술지원센터 운영

○장애인 편의증진 기초기술지원센터 종사자 복지점 수(처우개선)

○장애인 편의증진 기초기술지원센터 종사자 종합건 강검진비(처우개선)

10,642 111,212

121,854

경정 120,054,000원 120,054 109,662 10,392

경정 800,000800 750 50

경정 1,000,0001,000 800 200

장애인복지 홍보사업 29,887 30,041154

301일반보전금 8,559 8,713 △154

08 사회복무요원보상금

○봉급(산출기초정정)

○교통비(산출기초정정)

154 8,713

8,559

488,200원*12월 5,859 6,000 △141

2,600*22*12687 70013

장애인등록증 개별배송 29,000 0 29,000

308자치단체등이전 29,000 0 29,000

01 자치단체경상보조금

○장애인등록증 개별배송

29,000 0

29,000

29,000,00029,000 0 29,000

(7)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 노인정책과

정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

노인정책과 1,122,823,797 1,126,330,0453,506,248

744,119,135 744,893,206774,071

336,014 212,000 124,014

378,368,648 381,224,8392,856,191 맞춤형 노인복지 1,115,353,554 1,118,886,6923,533,138

744,107,135 744,881,846774,711

336,014 212,000 124,014

시 370,910,405 373,792,846 △2,882,441 노인생활 안정 791,297,844 789,989,304 1,308,540

652,778,099 651,921,132 856,967

336,014 212,000 124,014

138,183,731 137,856,172 327,559

노인맞춤돌봄서비스 14,103,883 13,052,840 1,051,043

11,606,327 10,749,360 856,967

2,497,556 2,303,480 194,076

308자치단체등이전 14,103,883 13,052,840 1,051,043

11,606,327 10,749,360 856,967

2,497,556 2,303,480 194,076

01 자치단체경상보조금

○노인맞춤돌봄서비스

1,051,043 13,052,840

14,103,883

경정 14,103,883,00014,103,883 13,052,840 1,051,043

11,606,327 10,749,360 856,967

2,497,556 2,303,480 194,076

사랑의 안심폰 지원사업 526,452 419,681 106,771

308자치단체등이전 526,452 419,681 106,771

01 자치단체경상보조금

IoT 지능형 안심폰 기기구입비

IoT 지능형 안심폰(통신비)

106,771 419,681

526,452

경정 63,250,00063,250 33,250 30,000

경정 429,276,500429,277 352,506 76,771

독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 421,921 271,195 150,726

336,014 212,000 124,014

85,907 59,195 26,712

308자치단체등이전 421,921 271,195 150,726

336,014 212,000 124,014

85,907 59,195 26,712

01 자치단체경상보조금

○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지 원

150,726 271,195

421,921

경정 421,921,000421,921 271,195 150,726

336,014 212,000 124,014

(8)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 노인정책과

정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)

85,907 59,195 26,712

노인문화 정착 7,776,541 7,796,54120,000

897,530 897,530 0

6,879,011 6,899,01120,000

노인문화 활성화 지원 4,098,430 4,118,43020,000 308자치단체등이전 4,094,830 4,114,83020,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○어버이날 기념행사

20,000 4,064,830

4,044,830

경정 00 20,00020,000

고령사회 대응 및 노인일자리 창출 121,334,872 121,281,409 53,463

80,664,200 80,643,200 21,000

40,670,672 40,638,209 32,463

고령사회 대응 1,028,790 1,003,950 24,840

308자치단체등이전 1,028,790 1,003,950 24,840 10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○고령사회 대응센터 운영

24,840 1,003,950

1,028,790

경정 771,380,000771,380 746,540 24,840

노인일자리 및 사회활동지원 확대 117,603,021 117,574,398 28,623

80,664,200 80,643,200 21,000

36,938,821 36,931,198 7,623

308자치단체등이전 117,603,021 117,574,398 28,623

80,664,200 80,643,200 21,000

36,938,821 36,931,198 7,623

01 자치단체경상보조금

○노인사회활동지원사업

28,623 117,574,398

117,603,021

경정 117,603,021,000117,603,021 117,574,398 28,623

80,664,200 80,643,200 21,000

36,938,821 36,931,198 7,623

노인복지시설 운영 166,294,603 166,152,548 142,055

2,826,538 2,815,703 10,835

163,468,065 163,336,845 131,220

노인여가시설 운영 11,610,498 11,584,498 26,000 308자치단체등이전 11,346,498 11,320,498 26,000

01 자치단체경상보조금

○노인복지관 운영 지원

26,000 11,320,498

11,346,498

경정 4,472,014,0004,472,014 4,446,014 26,000

재가노인복지시설 운영 72,951,790 72,852,764 99,026 308자치단체등이전 1,766,526 1,667,500 99,026 01 자치단체경상보조금 1,766,526 1,667,500 99,026

(9)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 노인정책과

정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)

○재가노인복지시설운영(등외자)

경정 1,766,526,0001,766,526 1,667,500 99,026

양로시설 운영비 지원 1,211,956 1,196,477 15,479

848,369 837,534 10,835

363,587 358,943 4,644

308자치단체등이전 1,211,956 1,196,477 15,479

848,369 837,534 10,835

363,587 358,943 4,644

01 자치단체경상보조금

○양로시설 운영비 지원

15,479 1,196,477

1,211,956

경정 1,211,956,0001,211,956 1,196,477 15,479

848,369 837,534 10,835

363,587 358,943 4,644

노인복지시설 종사자 복지점수(처우개선) 82,300 82,150 150

308자치단체등이전 78,400 78,250 150

01 자치단체경상보조금

○사할린동포 입소시설 복지점수

150 78,250

78,400

경정 4,850,0004,850 4,700 150

노인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원(처우개선) 46,000 44,600 1,400

307민간이전 2,400 2,200 200

05 민간위탁금

○노인보호전문기관 건강검진비

200 2,200

2,400

경정 1,800,0001,800 1,600 200

308자치단체등이전 43,600 42,400 1,200

01 자치단체경상보조금

○노인여가시설 건강검진비

1,200 42,400

43,600

경정 25,600,00025,600 24,400 1,200

효행장려 및 지원 1,811,840 1,806,840 5,000

효드림통합복지카드(바우처) 1,661,840 1,656,840 5,000

201일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비

○효드림복지카드 홍보물 등 제작

5,000 0

5,000

5,000,0005,000 0 5,000

노인복지시설 확충 6,129,259 5,678,885 450,374

2,370,768 2,040,281 330,487

3,758,491 3,638,604 119,887

노인요양시설 확충(기능보강) 사업 1,007,734 557,360 450,374

727,968 397,481 330,487

279,766 159,879 119,887

403자치단체등자본이전 1,007,734 557,360 450,374

727,968 397,481 330,487

(10)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 노인정책과

정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)

403자치단체등자본이전 시 279,766 159,879 119,887 01 자치단체자본보조

○노인요양시설 확충 기능보강

450,374 557,360

1,007,734

경정 1,007,734,000원 1,007,734 557,360 450,374

727,968 397,481 330,487

279,766 159,879 119,887

장사문화 개선 4,144,571 7,148,5713,004,000

2,200,000 2,204,0004,000

1,944,571 4,944,5713,000,000

인천가족공원 조성사업(3-1단계)(보조) 4,144,571 7,148,5713,004,000

2,200,000 2,204,0004,000

1,944,571 4,944,5713,000,000

401시설비및부대비 4,144,571 7,148,571 △3,004,000

2,200,000 2,204,0004,000

1,944,571 4,944,5713,000,000

01 시설비

○인천가족공원 조성사업(3-1단계)

3,004,000 6,938,571

3,934,571

경정 3,934,571,0003,934,571 6,938,5713,004,000

2,200,000 2,204,0004,000

1,734,571 4,734,5713,000,000

인천가족공원 운영 15,130,835 16,139,4051,008,570

1,870,000 2,400,000530,000

13,260,835 13,739,405478,570

인천가족공원 위탁운영 대행사업비 11,331,635 11,280,205 51,430 308자치단체등이전 11,331,635 11,280,205 51,430

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○인천가족공원 위탁운영 대행사업비

51,430 11,280,205

11,331,635

경정 11,331,635,00011,331,635 11,280,205 51,430

장사시설 설치(인천가족공원 화장로 개보수 사업) 3,740,000 4,800,0001,060,000

1,870,000 2,400,000530,000

1,870,000 2,400,000530,000

403자치단체등자본이전 3,740,000 4,800,000 △1,060,000

1,870,000 2,400,000530,000

1,870,000 2,400,000530,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○화장로 개보수사업

1,060,000 4,800,000

3,740,000

경정 3,740,000,0003,740,000 4,800,0001,060,000

1,870,000 2,400,000530,000

(11)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 노인정책과

정 책: 맞춤형 노인복지 (단위:천원)

1,870,000 2,400,000530,000

공설 장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업) 500,000 1,960,0001,460,000

500,000 1,960,0001,460,000

공설 장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업) 500,000 1,960,0001,460,000

500,000 1,960,0001,460,000

403자치단체등자본이전 500,000 1,960,000 △1,460,000

500,000 1,960,0001,460,000

01 자치단체자본보조

○공설장사시설 설치(황청리 추모공원 조성사업)

1,460,000 1,960,000

500,000

경정 500,000,000500,000 1,960,0001,460,000

500,000 1,960,0001,460,000

행정운영경비 77,499 76,859 640

12,000 11,360 640

65,499 65,499 0

인력운영비(노인정책과) 42,680 42,040 640

12,000 11,360 640

30,680 30,680 0

노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비) 42,680 42,040 640

12,000 11,360 640

30,680 30,680 0

101인건비 42,680 42,040 640

12,000 11,360 640

30,680 30,680 0

03 무기계약근로자보수

○노인사회활동지원사업 전담인력 인부임 ㅇ기본급

640 42,040

42,680

42,680 42,040 640

경정 27,938,56027,939 27,299 640

12,000 11,360 640

15,939 15,939 0

재무활동(노인정책과) 7,392,744 7,366,494 26,250

보전지출 26,250 0 26,250

반환금 등 26,250 0 26,250

802반환금기타 26,250 0 26,250

01 국고보조금반환금

○지역노인보호전문기관 운영지원

2019년도 노인요양시설 확충(기능보강) 국고보조

금 반환금

26,250 0

26,250

19,021,00019,021 0 19,021

7,229 0 7,229

(12)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 노인정책과

정 책: 재무활동(노인정책과) (단위:천원)

ㅇ집행잔액 원금 ㅇ발생이자

7,193,0007,193 0 7,193

35,70036 0 36

(13)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 자활증진과

정 책: 저소득층 자활기반조성 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

자활증진과 74,330,983 74,310,960 20,023

49,222,875 49,222,875 0

14,175,560 14,175,560 0

10,932,548 10,912,525 20,023

저소득층 자활기반조성 56,917,058 56,897,035 20,023

49,135,525 49,135,525 0

7,781,533 7,761,510 20,023

저소득층 자활지원 53,012,808 52,992,785 20,023

47,471,758 47,471,758 0

5,541,050 5,521,027 20,023

지역자활센터운영(자체) 93,293 73,270 20,023

308자치단체등이전 93,293 73,270 20,023

01 자치단체경상보조금

○지역자활센터종사자 복지점수(처우개선)

○지역자활센터종사자 종합건강검진비(처우개선)

○지역자활센터종사자 임금보전수당

20,023 73,270

93,293

경정 24,350,000원 24,350 22,250 2,100

경정 13,400,00013,400 12,200 1,200

경정 55,543,00055,543 38,820 16,723

(14)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 보훈과

정 책: 보훈의식 고취 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

보훈과 23,922,936 23,826,430 96,506

보훈의식 고취 23,788,156 23,744,850 43,306

국가유공자 예우 및 지원 22,653,588 22,610,282 43,306

국가유공자 묘역 조성 43,306 0 43,306

403자치단체등자본이전 43,306 0 43,306

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○국가유공자 묘역 조성사업 실시설계비

43,306 0

43,306

43,306,00043,306 0 43,306

진실화해구현 123,440 70,240 53,200

국민통합과 진실화해 구현 123,440 70,240 53,200

과거사피해주민 생활안정지원 52,500 0 52,500

301일반보전금 52,500 0 52,500

01 사회보장적수혜금

○과거사 피해주민 생활안정지원

52,500 0

52,500

52,500,00052,500 0 52,500

과거사피해주민 생활안정지원 심의위원회 운영 700 0 700

201일반운영비 700 0 700

01 사무관리비

○과거사 피해주민 생활안정지원 심의위원회 운영

700 0

700

700,000700 0 700

(15)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 여성정책과

정 책: 양성평등실현 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

여성정책과 15,744,119 15,533,191 210,928

2,482,771 2,482,771 0

3,564,020 3,564,020 0

9,697,328 9,486,400 210,928

양성평등실현 15,284,416 15,181,439 102,977

2,482,771 2,482,771 0

3,564,020 3,564,020 0

9,237,625 9,134,648 102,977

여성능력개발 및 사회참여 지원 4,219,191 4,206,191 13,000

2,302,246 2,302,246 0

1,916,945 1,903,945 13,000

여성친화기업 육성지원 13,000 0 13,000

201일반운영비 13,000 0 13,000

01 사무관리비

○여성친화기업 현판제작

○여성친화기업육성위원회 운영

○여성친화기업육성사업지원사업 홍보물() 제작

13,000 0

13,000

9,000,0009,000 0 9,000

2,000,0002,000 0 2,000

2,000,0002,000 0 2,000

취약여성 지원 7,322,021 7,232,044 89,977

68,525 68,525 0

3,564,020 3,564,020 0

3,689,476 3,599,499 89,977

여성권익시설 종사자 지원사업 592,109 502,132 89,977

308자치단체등이전 592,109 502,132 89,977

01 자치단체경상보조금

○여성권익시설 시비지원 인건비

89,977 502,132

592,109

경정 556,559,000556,559 466,582 89,977

재무활동(여성정책과) 407,951 300,000 107,951

보전지출 107,951 0 107,951

반환금기타 107,951 0 107,951

802반환금기타 107,951 0 107,951

01 국고보조금반환금

2019년 정산 새일센터운영지원 집행잔액 반납(

-인천새일제외)

2019년 정산 새일센터운영지원 이자 반납(보조-

천새일제외)

○2019년 정산 새일여성인턴 집행잔액 반납(인천새

일제외)

107,951 0

107,951

15,117,59515,118 0 15,118

1,571,7171,572 0 1,572

15,160,00015,160 0 15,160

(16)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 여성정책과

정 책: 재무활동(여성정책과) (단위:천원)

2019년 정산 새일여성인턴 이자반납(인천새일제외

)

2019년 정산 직업교육훈련 집행잔액 반납(인천새

일제외)

2019년 정산 직업교육훈련 이자 반납(인천새일제

)

2019년 여성긴급전화 1366센터 운영지원 반환금

정산이자

○2019년 여성긴급전화 1366센터 운영지원 집행잔액

2019년 북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램

집행잔액

2019년 북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램

발생이자

○2019년 여성폭력보호시설 종사자 보수교육 집행잔

2019년 해바라기센터 운영지원 정산 집행잔액

2019년 해바라기센터 운영지원 정산 이자

2019년 성폭력 피해자 부대비용, 돌봄비용, 치료

동행 지원 정산 집행잔액

2019년 성폭력 피해자 부대비용, 돌봄비용, 치료

동행 지원 정산 이자

2,921,0422,922 0 2,922

5,807,6485,808 0 5,808

2,762,1332,763 0 2,763

721,790722 0 722

1,541,4501,542 0 1,542

5,926,5605,927 0 5,927

6,0717 0 7

58,75059 0 59

40,018,66040,019 0 40,019

2,114,9012,115 0 2,115

14,014,62014,015 0 14,015

201,939202 0 202

(17)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 보육정책과

정 책: 보육서비스 지원 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

보육정책과 633,299,818 623,876,957 9,422,861

365,911,875 362,669,921 3,241,954

267,387,943 261,207,036 6,180,907

보육서비스 지원 631,741,350 622,427,712 9,313,638

364,911,875 361,669,921 3,241,954

266,829,475 260,757,791 6,071,684

보육아동 및 시설 지원 620,250,399 611,197,927 9,052,472

359,313,900 356,405,900 2,908,000

260,936,499 254,792,027 6,144,472

보육교직원 처우개선 지원(보조) 55,267,551 51,003,157 4,264,394

37,672,000 34,764,000 2,908,000

17,595,551 16,239,157 1,356,394

308자치단체등이전 55,267,551 51,003,157 4,264,394

37,672,000 34,764,000 2,908,000

17,595,551 16,239,157 1,356,394

01 자치단체경상보조금

○보조교사 지원

4,264,394 51,003,157

55,267,551

경정 31,698,853,00031,698,853 27,434,459 4,264,394

21,608,000 18,700,000 2,908,000

10,090,853 8,734,459 1,356,394

무상보육 추진 131,913,483 127,125,405 4,788,078 308자치단체등이전 131,913,483 127,125,405 4,788,078

01 자치단체경상보조금

○만3~5세 누리과정 운영 ㅇ담임수당 등

4,788,078 127,125,405

131,913,483

121,209,198 116,421,120 4,788,078

경정 31,076,718,00031,076,718 26,288,640 4,788,078

보육인프라 구축 3,456,988 3,529,77672,788

369,482 369,482 0

3,087,506 3,160,29472,788

어린이집 방문간호사 사업 253,011 325,79972,788

307민간이전 253,011 325,799 △72,788

05 민간위탁금

○어린이집 방문간호사 사업

72,788 325,799

253,011

경정 253,011,000253,011 325,79972,788

어린이집 기능 보강 7,817,963 7,484,009 333,954

5,120,493 4,786,539 333,954

2,697,470 2,697,470 0

어린이집 방역물품 지원 333,954 0 333,954

333,954 0 333,954

(18)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 보육정책과

정 책: 보육서비스 지원 (단위:천원)

201일반운영비 199,162 0 199,162

199,162 0 199,162

01 사무관리비

○어린이집 방역물품 지원(마스크,체온계)(성립전)

199,162 0

199,162

199,162,000199,162 0 199,162

199,162 0 199,162

308자치단체등이전 134,792 0 134,792

134,792 0 134,792

01 자치단체경상보조금

○어린이집 방역물품 지원(소독용품)(성립전)

134,792 0

134,792

134,792,000134,792 0 134,792

134,792 0 134,792

재무활동(보육정책과) 109,223 0 109,223

보전지출 109,223 0 109,223

반환금기타 109,223 0 109,223

802반환금기타 109,223 0 109,223

01 국고보조금반환금

2019년 대체교사 지원사업 집행잔액 반환금

2019년 어린이집 교원보수교육 국고보조금 집행잔

109,223 0

109,223

100,374,000100,374 0 100,374

8,849,0008,849 0 8,849

(19)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 육아지원과

정 책: 친출산환경조성 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

육아지원과 45,498,053 47,496,4291,998,376

10,591,134 10,591,134 0

5,414,000 5,414,000 0

3,130,797 3,130,797 0

26,362,122 28,360,4981,998,376

친출산환경조성 18,432,096 19,894,0961,462,000

27,647 27,647 0

18,404,449 19,866,4491,462,000

출산장려 18,432,096 19,894,096 △1,462,000

27,647 27,647 0

18,404,449 19,866,4491,462,000

I-Mom 출산 축하 지원 17,600,000 19,062,0001,462,000

308자치단체등이전 17,600,000 19,062,0001,462,000 01 자치단체경상보조금

I-Mom 출산 축하 지원

1,462,000 19,062,000

17,600,000

경정 17,600,000,00017,600,000 19,062,0001,462,000 혁신육아지원 13,948,647 14,487,927539,280

9,421,787 9,421,787 0

667,170 667,170 0

3,859,690 4,398,970539,280

육아 지원 인프라 구축 13,373,847 13,913,127 △539,280

9,421,787 9,421,787 0

667,170 667,170 0

3,284,890 3,824,170539,280

인천 아이사랑꿈터 설치 운영 지원 920,350 1,459,630539,280 308자치단체등이전 280,350 504,630224,280

01 자치단체경상보조금

○인천 아이사랑꿈터 운영비 지원

224,280 504,630

280,350

경정 280,350,000280,350 504,630224,280

403자치단체등자본이전 630,000 945,000315,000 01 자치단체자본보조

○인천 아이사랑꿈터 설치비 지원

315,000 945,000

630,000

경정 630,000,000630,000 945,000315,000

재무활동(육아지원과) 2,904 0 2,904

보전지출 2,904 0 2,904

반환금기타(육아지원과) 2,904 0 2,904

802반환금기타 2,904 0 2,904

01 국고보조금반환금 2,904 0 2,904

(20)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 육아지원과

정 책: 재무활동(육아지원과) (단위:천원)

2019년 권역난임 우울증상담센터 운영 집행잔액

ㅇ집행잔액 ㅇ발생이자

2019년 저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원

발생이자

2,754 0 2,754

2,468,3102,469 0 2,469

284,760285 0 285

149,159150 0 150

(21)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 아동청소년과

정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

아동청소년과 311,097,961 306,733,221 4,364,740

221,466,289 221,506,63940,350

6,886,565 6,777,459 109,106

82,745,107 78,449,123 4,295,984

아동복지·권익증진 288,647,545 284,343,346 4,304,199

220,663,683 220,704,03340,350

1,810,725 1,733,539 77,186

66,173,137 61,905,774 4,267,363

가정보호 4,150,164 4,100,948 49,216

25,935 25,935 0

1,736,261 1,716,575 19,686

2,387,968 2,358,438 29,530

요보호아동 그룹홈 운영 1,342,966 1,293,750 49,216

537,186 517,500 19,686

805,780 776,250 29,530

308자치단체등이전 1,342,966 1,293,750 49,216

537,186 517,500 19,686

805,780 776,250 29,530

01 자치단체경상보조금

○요보호아동 그룹홈 운영지원

49,216 1,293,750

1,342,966

경정 1,342,966,0001,342,966 1,293,750 49,216

537,186 517,500 19,686

805,780 776,250 29,530

지역사회아동보호 263,066,308 258,786,509 4,279,799

218,032,928 218,011,214 21,714

45,033,380 40,775,295 4,258,085

특수목적형 지역아동센터 추가지원 233,640 219,240 14,400

153,360 146,160 7,200

80,280 73,080 7,200

308자치단체등이전 233,640 219,240 14,400

153,360 146,160 7,200

80,280 73,080 7,200

01 자치단체경상보조금

○특수목적형 지역아동센터 추가지원

14,400 219,240

233,640

경정 233,640,000233,640 219,240 14,400

153,360 146,160 7,200

80,280 73,080 7,200

지역아동센터 종사자 처우개선 지원 2,443,307 1,738,210 705,097

(22)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 아동청소년과

정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)

308자치단체등이전 2,443,307 1,738,210 705,097 01 자치단체경상보조금

○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원

○지역아동센터 종사자 복지점수(처우개선)

705,097 1,738,210

2,443,307

경정 2,336,882,000원 2,336,882 1,632,310 704,572

경정 67,225,00067,225 66,700 525

결식아동 급식 지원 9,607,531 6,069,000 3,538,531 308자치단체등이전 9,607,531 6,069,000 3,538,531

01 자치단체경상보조금

○결식아동 급식 지원

3,538,531 6,069,000

9,607,531

경정 9,607,531,000원 9,607,531 6,069,000 3,538,531

지역아동센터 공기청정기 지원 134,640 112,869 21,771

89,760 75,246 14,514

44,880 37,623 7,257

308자치단체등이전 134,640 112,869 21,771

89,760 75,246 14,514

44,880 37,623 7,257

01 자치단체경상보조금

○지역아동센터 공기청정기 지원(성립전)

21,771 112,869

134,640

경정 134,640,000134,640 112,869 21,771

89,760 75,246 14,514

44,880 37,623 7,257

아동복지시설 보호 18,417,844 18,302,844 115,000

74,464 16,964 57,500

18,343,380 18,285,880 57,500

아동복지시설 기능보강 148,928 33,928 115,000

74,464 16,964 57,500

74,464 16,964 57,500

403자치단체등자본이전 148,928 33,928 115,000

74,464 16,964 57,500

74,464 16,964 57,500

01 자치단체자본보조

○아동복지시설 기능보강

115,000 33,928

148,928

경정 148,928,000148,928 33,928 115,000

74,464 16,964 57,500

74,464 16,964 57,500

아동권리 보호 3,013,229 3,153,045139,816

2,604,820 2,666,88462,064

408,409 486,16177,752

(23)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 아동청소년과

정 책: 아동복지·권익증진 (단위:천원)

어린이주간 운영 5,800 75,80070,000

201일반운영비 5,800 75,800 △70,000

03 행사운영비

○어린이주간 및 어린이날 행사

70,000 70,000

0

경정 00 70,00070,000

취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원) 56,184 126,00069,816

49,936 112,00062,064

6,248 14,0007,752

308자치단체등이전 56,184 126,000 △69,816

49,936 112,00062,064

6,248 14,0007,752

01 자치단체경상보조금

○아동보호전담요원 충원

69,816 126,000

56,184

경정 56,184,00056,184 126,00069,816

49,936 112,00062,064

6,248 14,0007,752

건전한 청소년 육성 22,094,890 22,035,801 59,089

802,606 802,606 0

5,075,840 5,043,920 31,920

16,216,444 16,189,275 27,169

청소년 문화육성 11,280,474 11,280,474 0

750,338 750,338 0

191,640 191,640 0

10,338,496 10,338,496 0

청소년문화대축제 100,000 100,000 0

201일반운영비 0 100,000 △100,000

03 행사운영비

○청소년대축제

100,000 100,000

0

경정 00 100,000100,000

307민간이전 100,000 0 100,000

02 민간경상사업보조

○청소년대축제

100,000 0

100,000

100,000,000100,000 0 100,000

청소년인권실태조사 및 종합계획 수립(참여예산) 110,000 110,000 0

201일반운영비 0 10,000 △10,000

01 사무관리비

○종합계획 유인 및 홍보물 제작(참여예산)

○자문위원회 운영(참여예산)

10,000 10,000

0

경정 00 5,0005,000

경정 00 5,0005,000

308자치단체등이전 110,000 100,000 10,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 110,000 100,000 10,000

(24)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 아동청소년과

정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

○청소년인권실태 조사(참여예산)

○청소년정책 중장기발전종합계획 수립(참여예산)

경정 52,600,00052,600 50,000 2,600

경정 57,400,000원 57,400 50,000 7,400

청소년 보호지원 10,814,416 10,755,327 59,089

52,268 52,268 0

4,884,200 4,852,280 31,920

5,877,948 5,850,779 27,169

청소년복지시설 운영지원(자체) 256,220 256,020 200

307민간이전 256,220 256,020 200

10 사회복지시설법정운영비보조

○청소년복지시설 종사자 종합건강검진비(처우개선)

200 256,020

256,220

경정 7,600,0007,600 7,400 200

학교 밖 청소년 지원(지원) 778,501 761,043 17,458

641,117 626,740 14,377

137,384 134,303 3,081

308자치단체등이전 778,501 761,043 17,458

641,117 626,740 14,377

137,384 134,303 3,081

01 자치단체경상보조금

○구 학교 밖 청소년지원센터 지원

17,458 761,043

778,501

경정 778,501,000778,501 761,043 17,458

641,117 626,740 14,377

137,384 134,303 3,081

학교 밖 청소년 건강밥상 급식지원(참여예산)(지원) 82,485 76,140 6,345

50,760 50,760 0

31,725 25,380 6,345

308자치단체등이전 82,485 76,140 6,345

50,760 50,760 0

31,725 25,380 6,345

01 자치단체경상보조금

○학교 밖 청소년 건강밥상 급식지원(참여예산)

6,345 76,140

82,485

경정 82,485,00082,485 76,140 6,345

50,760 50,760 0

31,725 25,380 6,345

청소년복지시설 기능보강 227,346 192,260 35,086

113,673 96,130 17,543

113,673 96,130 17,543

(25)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 아동청소년과

정 책: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

402민간자본이전 227,346 192,260 35,086

113,673 96,130 17,543

113,673 96,130 17,543

02 민간자본사업보조(이전재원)

○청소년복지시설 문화체험공간 조성 지원

35,086 192,260

227,346

35,086,00035,086 0 35,086

17,543 0 17,543

17,543 0 17,543

재무활동(아동청소년과) 317,379 315,927 1,452

보전지출 1,452 0 1,452

반환금기타 1,452 0 1,452

802반환금기타 1,452 0 1,452

01 국고보조금반환금

2019년 가정위탁아동 상해보험료 국비 집행잔액

1,452 0

1,452

1,451,5301,452 0 1,452

(26)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 가족다문화과

정 책: 건강한 가족 육성 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

가족다문화과 39,687,038 39,549,613 137,425

464,000 464,000 0

1,250,000 1,250,000 0

23,827,624 23,827,624 0

14,145,414 14,007,989 137,425

건강한 가족 육성 35,361,227 35,319,627 41,600

464,000 464,000 0

1,250,000 1,250,000 0

21,989,199 21,989,199 0

11,658,028 11,616,428 41,600

가정인프라구축 8,575,157 8,533,557 41,600

464,000 464,000 0

1,250,000 1,250,000 0

1,860,550 1,860,550 0

5,000,607 4,959,007 41,600

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체) 426,850 391,650 35,200

308자치단체등이전 426,850 391,650 35,200

01 자치단체경상보조금

○건강가정지원센터 임금보전비 지원

○건강가정지원센터 종사자 복지 지원(처우개선)

○건강가정지원센터 종사자 건강검진 지원(처우개선 )

35,200 391,650

426,850

경정 242,100,000원 242,100 212,400 29,700

경정 21,750,00021,750 18,450 3,300

경정 13,000,00013,000 10,800 2,200

가족친화인증준비기업군 운영 31,400 25,000 6,400

201일반운영비 31,400 25,000 6,400

01 사무관리비

○가족친화인증기업 현판 제작비

6,400 0

6,400

6,400,0006,400 0 6,400

다양성이 존중되는 다문화사회 구현 3,822,021 3,815,546 6,475

1,838,425 1,838,425 0

1,983,596 1,977,121 6,475

다문화가족 지원 3,822,021 3,815,546 6,475

1,838,425 1,838,425 0

1,983,596 1,977,121 6,475

다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원 198,625 192,150 6,475

308자치단체등이전 198,625 192,150 6,475

01 자치단체경상보조금 198,625 192,150 6,475

(27)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 가족다문화과

정 책: 다양성이 존중되는 다문화사회 구현 (단위:천원)

○다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원

○다문화가족지원센터 종사자 종합건강검진비 지원(

처우개선)

경정 173,675,000원 173,675 167,400 6,275

경정 10,400,00010,400 10,200 200

외국인 주민 정주환경 조성 357,609 387,60930,000 외국인 주민 안정적 정착지원 357,609 387,60930,000

외국인주민 생활지원 198,800 228,80030,000

307민간이전 140,000 170,000 △30,000

02 민간경상사업보조

○세계인의 날 기념행사

30,000 170,000

140,000

경정 00 30,00030,000

재무활동(가족다문화과)(사회복지/보육,가족및여성) 119,350 0 119,350

보전지출 119,350 0 119,350

국고보조금 반환금 119,350 0 119,350

802반환금기타 119,350 0 119,350

01 국고보조금반환금

2019년 시설아이돌봄서비스 지원 집행잔액

119,350 0

119,350

119,350,000119,350 0 119,350

(28)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 보건의료정책과

정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

보건의료정책과 216,540,049 212,239,031 4,301,018

13,649,749 12,277,984 1,371,765

16,472 16,472 0

31,424,087 29,436,452 1,987,635

3,854,000 3,790,000 64,000

167,595,741 166,718,123 877,618

의료기반 조성 43,200,938 43,562,816361,878

8,029,087 8,029,087 0

6,978,966 6,815,429 163,537

28,192,885 28,718,300525,415

보건기능 활성화 34,536,363 35,136,363 △600,000

7,929,087 7,929,087 0

459,250 459,250 0

26,148,026 26,748,026600,000

지방의료원 공공보건 의료지원 18,306,508 18,906,508600,000

150,000 150,000 0

18,156,508 18,756,508600,000

308자치단체등이전 696,008 1,296,008 △600,000

150,000 150,000 0

546,008 1,146,008600,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○보호자 없는 병원 운영

600,000 1,296,008

696,008

경정 93,000,00093,000 693,000600,000

응급의료체계 구축 8,664,575 8,426,453 238,122

100,000 100,000 0

6,519,716 6,356,179 163,537

2,044,859 1,970,274 74,585

심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 280,000 280,000 0

140,000 140,000 0

140,000 140,000 0

201일반운영비 50,000 0 50,000

25,000 0 25,000

25,000 0 25,000

01 사무관리비

○심폐소생술 등 응급처치 홍보

50,000 0

50,000

50,000,00050,000 0 50,000

25,000 0 25,000

25,000 0 25,000

(29)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 보건의료정책과

정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)

307민간이전 230,000 280,000 △50,000

115,000 140,00025,000

115,000 140,00025,000

02 민간경상사업보조

○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원

50,000 280,000

230,000

경정 230,000,000230,000 280,00050,000

115,000 140,00025,000

115,000 140,00025,000

재난 응급의료 무선통신망 운영비 85,909 49,913 35,996

60,136 34,939 25,197

25,773 14,974 10,799

307민간이전 85,909 49,913 35,996

60,136 34,939 25,197

25,773 14,974 10,799

02 민간경상사업보조

○재난 응급의료 무선통신망 운영비

35,996 49,913

85,909

경정 85,909,00085,909 49,913 35,996

60,136 34,939 25,197

25,773 14,974 10,799

취약지 원격협진 네트워크 구축 31,600 42,76011,160

31,600 42,76011,160

307민간이전 31,600 42,760 △11,160

31,600 42,76011,160

02 민간경상사업보조

○취약지 원격협진 네트워크 구축.운영

11,160 42,760

31,600

경정 31,600,00031,600 42,76011,160

31,600 42,76011,160

응급의료지원센터 운영비 159,400 160,4001,000

79,700 80,200500

79,700 80,200500

307민간이전 159,400 160,400 △1,000

79,700 80,200500

79,700 80,200500

02 민간경상사업보조

○인천 응급의료 지원센터 운영

1,000 160,400

159,400

경정 159,400,000159,400 160,4001,000

79,700 80,200500

79,700 80,200500

(30)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 보건의료정책과

정 책: 의료기반 조성 (단위:천원)

응급의료기관 지원(코로나19 격리진료구역 설치비용 지원 )

214,286 0 214,286

150,000 0 150,000

64,286 0 64,286

307민간이전 214,286 0 214,286

150,000 0 150,000

64,286 0 64,286

02 민간경상사업보조

○응급실 격리진료구역 설치비용 지원 15개소

214,286 0

214,286

214,286,000214,286 0 214,286

150,000 0 150,000

64,286 0 64,286

고품격 의료제공 49,596,839 45,044,713 4,552,126

5,607,072 4,235,307 1,371,765

16,472 16,472 0

24,409,747 22,585,649 1,824,098

3,854,000 3,790,000 64,000

15,709,548 14,417,285 1,292,263

의료서비스 균등제공 34,375,960 31,750,460 2,625,500

140,000 140,000 0

22,107,680 20,290,680 1,817,000

12,128,280 11,319,780 808,500

국가예방접종실시 32,362,440 29,936,940 2,425,500

21,574,960 19,957,960 1,617,000

10,787,480 9,978,980 808,500

308자치단체등이전 32,362,440 29,936,940 2,425,500

21,574,960 19,957,960 1,617,000

10,787,480 9,978,980 808,500

01 자치단체경상보조금

○코로나 19대응 인플루엔자 예방접종 지원

2,425,500 29,936,940

32,362,440

2,425,500,0002,425,500 0 2,425,500

1,617,000 0 1,617,000

808,500 0 808,500

의료관광클러스터 조성 1,283,000 1,083,000 200,000

400,000 200,000 200,000

(31)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 보건의료정책과

정 책: 고품격 의료제공 (단위:천원)

의료관광클러스터 조성 시 883,000 883,000 0

308자치단체등이전 1,275,000 1,075,000 200,000

400,000 200,000 200,000

875,000 875,000 0

10 공기관등에대한경�

Referensi