• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2017

6.4.1 Defisit Anggaran

Defisit anggaran dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp222.166,5 miliar atau sekitar 1,63 persen terhadap PDB. Namun, dengan memerhitungkan kinerja penyerapan belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, maka defisit anggaran dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp187.811,2 miliar atau 1,38 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari pembiayaan anggaran semester II sebesar Rp153.519,8 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2017 sebesar Rp34.291,4 miliar.

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp362.880,5 miliar (sekitar 2,67 persen terhadap PDB). Ringkasan realisasi APBN

semester I dan prognosis semester II tahun 2017 disajikan pada Tabel 6.4.

6.4.2 Pembiayaan Anggaran

Realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp187.875,1 miliar. Namun dengan memperhitungkan pelaksanaan belanja negara dalam tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh pagu dapat terserap sampai dengan akhir tahun, realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp153.519,8 miliar. Pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp219.237,5 miliar, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp59.608,8 miliar, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp5.216,6 miliar, kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1.005,4 miliar, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp113,1 miliar. Guna memenuhi target pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2017, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan. Kebijakan pembiayaan utang dilakukan antara lain melalui pemenuhan target penerbitan SBN (neto), percepatan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pada proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Sementara itu, kebijakan dalam pembiayaan investasi terutama melalui pencairan investasi kepada BUMN dan investasi kepada BLU dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional. Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp362.880,5 miliar.

Nominal % thd APBN Nominal % thd APBN APendapatan Negara 1.750.283,4 718.249,3 995.878,8 995.878,8 1.714.128,1 97,9 1.714.128,1 97,9 B Belanja Negara 2.080.451,2 893.318,6 1.218.045,2 1.183.690,0 2.111.363,8 101,5 2.077.008,6 99,8 CSurplus/Defisit Anggaran (330.167,8) (175.069,3) (222.166,5) (187.811,2) (397.235,8) 120,3 (362.880,5) 109,9 % Defisit terhadap PDB (2,41) (1,28) (1,63) (1,38) (2,92) (2,67) D Pembiayaan Anggaran 330.167,8 209.360,7 187.875,1 153.519,8 397.235,8 120,3 362.880,5 109,9 I. Pembiayaan Utang 384.690,5 207.750,9 253.592,7 219.237,5 461.343,6 119,9 426.988,4 111,0 II. Pembiayaan Investasi (47.488,9) (125,0) (59.608,8) (59.608,8) (59.733,8) 125,8 (59.733,8) 125,8 III. Pemberian Pinjaman (6.409,7) 1.547,9 (5.216,6) (5.216,6) (3.668,7) 57,2 (3.668,7) 57,2 IV. Kewajiban Penjaminan (924,1) - (1.005,4) (1.005,4) (1.005,4) 108,8 (1.005,4) 108,8 V. Pembiayaan Lainnya 300,0 186,9 113,1 113,1 300,0 100,0 300,0 100,0

-

34.291,4 (34.291,4) (34.291,4) - - - -

Sumber: Kementerian Keuangan

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

TABEL 6.4

REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017

(miliar rupiah)

Uraian APBN Realisasi s.d.

Semester I Semester II Prognosis

Prognosis Semester II dengan penghematan alamiah RAPBNP Outlook

6.4.2.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang dalam semester II tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp253.592,7 miliar yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp235.609,9 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp15.990,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.992,6 miliar.

Namun apabila memperhitungkan kinerja penyerapan belanja negara pada tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi pembiayaan utang pada semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp219.237,5 miliar dengan realisasi SBN (neto) dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp201.254,6 miliar. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2017, penerbitan SBN (neto) diperkirakan sebesar Rp432.959,0 miliar.

Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas serta biaya dan risiko utang. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya target pembiayaan SBN (neto) dengan tetap menjaga kondisi

portofolio utang yang sustainable dalam jangka panjang. Penerbitan SBN dalam semester

II tahun 2017 akan tetap difokuskan pada pasar dalam negeri dengan mengutamakan penerbitan melalui lelang reguler dan menerbitkan Obligasi Negara (ON) ritel. Penerbitan SBN valas akan dilakukan sebagai pelengkap dan untuk menjaga keseimbangan portofolio utang serta untuk mendukung ketersediaan cadangan devisa negara.

Dalam hal pemenuhan sisa target penarikan pinjaman, Pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman tunai akan tetap difokuskan pada komitmen pinjaman tunai yang bersumber dari World Bank, Asian Development Bank/ ADB, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement/ AFD, ASEAN Infrastructure Fund. Upaya mempercepat penarikan pinjaman tunai

dilakukan dengan percepatan penyelesaian matriks kebijakan/policy matrix agar

kepastian penarikan pinjaman tunai semakin besar.

▪ Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri (neto), Pemerintah mengupayakan percepatan pengadaan barang agar penarikan pinjaman dalam negeri dapat dilakukan sesuai jadwal dan pagu yang telah ditetapkan.

▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman kegiatan, baik untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat maupun pinjaman kegiatan kepada Pemda dan BUMN, antara lain akan diupayakan dengan perbaikan kualitas perencanaan kegiatan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan

lahan dan izin pemanfaatan lahan, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

▪ Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda akan diupayakan antara lain: (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda dengan mempertimbangkan kelayakan proyek, kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman,

(2) melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi penarikan dana debitur untuk

memastikan pelaksanaan proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur, serta (3) komitmen program baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/ Pemda.

Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo

masing-masing pinjaman untuk menghindari terjadinya risiko default. Sampai dengan akhir

6.4.2.2 Pembiayaan Investasi

Berdasarkan perkembangan realisasi semester I tahun 2017, prognosis pembiayaan investasi dalam semester II tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp59.608,8 miliar. Dengan demikian, total pembiayaan investasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan menjadi sebesar Rp59.733,8 miliar. Perkiraan pembiayaan investasi tersebut dikarenakan adanya tambahan investasi kepada PT KAI (Persero) berupa PMN, BLU LMAN, dan penguatan

kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Sovereign

Wealth Fund (SWF) di bidang pendidikan.

Pembiayaan investasi yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam semester II tahun 2017 meliputi investasi kepada BUMN, investasi kepada badan/lembaga lainnya, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/LKI/BUI. Terkait dengan pengalokasian kepada PIP berdasarkan transaksinya, kegiatan yang akan dilakukan oleh BLU PIP merupakan penyaluran dana bergulir yang penetapannya dilakukan setelah APBN tahun 2017 ditetapkan. Dengan demikian, alokasi dana BLU PIP dipindahkan dari semula pada klasifikasi Pembiayaan Investasi Kepada Badan Layanan Umum menjadi pada klasifikasi Pembiayaan Investasi Kepada BLU Dana Bergulir.

Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan investasi tersebut dapat terealisasi, antara lain: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan untuk investasi kepada BUMN, investasi kepada badan/lembaga lainnya, dan investasi kepada organisasi/LKI/ BUI; (2) melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan untuk investasi kepada organisasi/LKI/BUI; dan (3) mendorong BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada pihak yang membutuhkan.

6.4.2.3 Pemberian Pinjaman

Untuk pemenuhan sisa target pemberian pinjaman, Pemerintah mengupayakan kebijakan antara lain: (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek, kemampuan debitur untuk menyerap

anggaran, dan membayar kembali pinjaman; (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas

penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/ proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur; (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan- kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda.

6.4.2.4 Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir tahun 2017 anggaran kewajiban penjaminan diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.005,4 miliar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan

ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami default, maka total alokasi

anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana kewajiban penjaminan pemerintah, seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak yang dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN pada tahun anggaran yang akan datang.

6.4.2.5. Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya dalam tahun 2017 hanya berasal dari setoran HPA. Sampai akhir tahun 2017 realisasi setoran HPA diperkirakan mencapai Rp300,0 miliar. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target tersebut melalui optimalisasi penyelesaian pengurusan piutang

oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penggalian potensi sisa aset yang ada, penjualan aset properti di muka umum, penjualan/pencairan aset saham, serta pelacakan terhadap debitur/obligor dan aset. Manajemen pengelolaan aset ke depan akan lebih mengutamakan pemanfaatan aset untuk mendapat nilai tambah dibandingkan kebijakan penjualan aset. Namun penerapan kebijakan tersebut diharapkan tidak akan mengurangi target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017.

1

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Nom inal % thd

APBN Nom inal

% thd APBN 1. Belanja Pegawai 343.27 9,5 157 .27 9,5 183.132,0 17 3.587 ,9 340.411,5 99,2 330.867 ,4 96,4 2. Belanja Barang 296.588,1 97 .129,7 196.154,2 17 9.124,6 293.283,9 98,9 27 6.254,3 93,1

3. Belanja Modal 194.289,3 47 .482,1 158.7 12,3 155.908,8 206.194,4 106,1 203.390,9 104,7

4. Pem bay aran Bunga Utang 221.194,6 106.823,9 112.37 2,4 111.7 51,8 219.196,3 99,1 218.57 5,7 98,8

i. Utang Dalam Negeri 205.47 9,4 98.7 08,4 1 04.1 69,8 1 03.584,2 202.87 8,2 98,7 202.292,6 98,4

ii. Utang Luar Negeri 1 5.7 1 5,2 8.1 1 5,5 8.202,6 8.1 67 ,6 1 6.31 8,1 1 03,8 1 6.283,1 1 03,6

5. Subsidi 160.055,5 58.7 41,2 123.380,6 123.380,6 182.121,8 113,8 182.121,8 113,8

i. Subsidi Energi 7 7 .31 4,3 37 .630,6 65.47 8,4 65.47 8,4 1 03.1 09,0 1 33,4 1 03.1 09,0 1 33,4

ii. Subsidi Non Energi 82.7 41 ,2 21 .1 1 0,5 57 .902,2 57 .902,2 7 9.01 2,8 95,5 7 9.01 2,8 95,5

6. Belanja Hibah 2.199,1 1.986,4 3.545,8 3.545,8 5.532,2 251,6 5.532,2 251,6 7 . Bantuan Sosial 56.950,0 25.7 64,6 32.322,6 32.322,6 58.087 ,2 102,0 58.087 ,2 102,0 8. Belanja Lain-lain 40.97 0,1 3.353,1 43.383,6 49.498,6 46.7 36,7 114,1 52.851,7 129,0

1.315.526,1

498.560,5 853.003,6 829.120,7 1.351.564,0 102,7 1.327 .681,1 100,9 Sum ber: Kem enterian Keuangan

T otal

RAPBNP URAIAN

Outlook REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017

(Miliar Rupiah) APBN Realisasi Semester I Prognosis Semester II Prognosis Sem II (Hemat Alamiah)

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017

01 PELAY ANAN UMUM 355.818,5 138.697 ,7 209.099,3 205.593,7 347 .7 96,9 97 ,7 344.291,3 96,8 02 PERT AHANAN 108.293,8 40.223,9 7 6.348,9 7 4.311,2 116.57 2,8 107 ,6 114.535,1 105,8 03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 121.57 6,1 43.833,3 7 8.327 ,1 7 6.289,4 122.160,4 100,5 120.122,7 98,8

04 EKONOMI 310.559,9 101.902,6 236.468,3 234.430,5 338.37 0,9 109,0 336.333,1 108,3

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 11.919,0 3.192,5 9.97 2,3 7 .934,5 13.164,8 110,5 11.127 ,1 93,4 06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 29.683,4 7 .657 ,5 22.899,0 20.861,2 30.556,4 102,9 28.518,7 96,1 07 KESEHAT AN 61.7 24,5 23.214,9 39.600,4 37 .562,7 62.815,3 101,8 60.7 7 7 ,6 98,5 08 PARIWISAT A 5.394,2 807 ,4 4.57 4,1 2.536,3 5.381,5 99,8 3.343,7 62,0 09 AGAMA 9.7 26,6 3.498,3 6.264,7 4.227 ,0 9.7 63,1 100,4 7 .7 25,3 7 9,4 10 PENDIDIKAN 143.140,9 51.913,7 93.188,7 91.151,0 145.102,5 101,4 143.064,7 99,9 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 157 .689,2 83.618,7 7 6.260,8 7 4.223,0 159.87 9,4 101,4 157 .841,7 100,1 1.315.526,1 498.560,5 853.003,6 829.120,7 1.351.564,0 102,7 1.327 .681,1 100,9 Sum ber : Kem enterian keuangan

NO. FUNGSI

Nominal % thd

APBN

REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (Miliar Rupiah) RAPBNP Outlook Prognosis Semester II Realisasi Semester I T O T A L % thd APBN Nominal APBN Prognosis Sem II (Hemat Alamiah)

3

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.1 MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKY AT 902,8 296,6 516,3 902,8 100,0 812,9 90,0%

2 .1 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a MPR 1 00,1 3 0,9 59 ,2 1 00,1 1 00,0 9 0,1 9 0,0% 2 .1 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR 4 7 ,2 1 2 ,3 3 0,2 4 7 ,2 1 00,0 4 2 ,5 9 0,0% 2 .1 .3 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapanny a 7 55,6 2 53 ,4 4 2 6 ,9 7 55,6 1 00,0 6 80,3 9 0,0%

2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKY AT 4.257 ,7 1.689,6 2.07 0,7 4.7 61,6 111,8 3.7 60,3 88,3%

2 .2 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Sekretariat Jenderal DPR RI 1 .03 9 ,2 2 9 2 ,5 52 8,1 1 .03 9 ,2 1 00,0 82 0,7 7 9 ,0%

2 .2 .2 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 3 7 ,5 1 2 ,1 1 7 ,6 3 7 ,5 1 00,0 2 9 ,6 7 9 ,0% 2 .2 .3 Program Penguatan Kelem bagaan DPR RI 2 .6 3 2 ,4 1 .2 06 ,9 1 .1 50,0 2 .9 84 ,4 1 1 3 ,4 2 .3 56 ,9 89 ,5% 2 .2 .4 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI 54 8,6 1 7 8,1 3 7 5,0 7 00,4 1 2 7 ,7 553 ,1 1 00,8%

2.3 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.7 44,0 1.141,2 1.523,6 2.7 68,2 100,9 2.664,8 9 7 ,1 %

2 .3 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a BPK 1 .6 1 2 ,2 6 6 8,8 883 ,2 1 .6 1 2 ,2 1 00,0 1 .552 ,0 9 6 ,3 % 2 .3 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 4 1 0,5 1 2 6 ,1 2 9 2 ,4 4 3 4 ,7 1 05,9 4 1 8,5 1 01 ,9 % 2 .3 .3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK 1 4 ,1 3 ,5 1 0,1 1 4 ,1 1 00,0 1 3 ,6 9 6 ,3 % 2 .3 .4 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengem bangan dan

Pelay anan Hukum Di Bidang Pem eriksaan Keuangan Negara 1 0,8 5,5 4 ,8 1 0,8 1 00,0 1 0,4 9 6 ,3 % 2 .3 .5 Program Peningkatan Mutu Kelem bagaan, Aparatur dan Pem eriksaan

Keuangan Negara 2 1 ,8 8,0 1 2 ,9 2 1 ,8 1 00,0 2 1 ,0 9 6 ,3 % 2 .3 .6 Program Pem eriksaan Keuangan Negara 6 7 4 ,7 3 2 9 ,2 3 2 0,3 6 7 4 ,7 1 00,0 6 4 9 ,5 9 6 ,3 %

(Miliar Rupiah)

DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (1)

APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.4 MAHKAMAH AGUNG 8.181,3 3.57 4,7 4.553,0 8.181,3 100,0 8.127 ,7 9 9 ,3 %

2 .4 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Mahkam ah Agung 7 .1 05,3 3 .2 1 3 ,9 3 .84 4 ,8 7 .1 05,3 1 00,0 7 .058,7 9 9 ,3 %

2 .4 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkam ah Agung 59 2 ,3 1 6 2 ,1 4 2 6 ,4 59 2 ,3 1 00,0 588,5 9 9 ,3 % 2 .4 .3 Program Peny elesaian Perkara Mahkam ah Agung 1 57 ,3 7 0,8 85,4 1 57 ,3 1 00,0 1 56 ,2 9 9 ,3 % 2 .4 .4 Program Peningkatan Manajem en Peradilan Um um 1 1 0,4 3 9 ,7 7 0,0 1 1 0,4 1 00,0 1 09 ,6 9 9 ,3 % 2 .4 .5 Program Peningkatan Manajem en Peradilan Agam a 6 6 ,6 3 6 ,3 2 9 ,9 6 6 ,6 1 00,0 6 6 ,2 9 9 ,3 % 2 .4 .6 Program Peningkatan Manajem en Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

(TUN) 2 1 ,2 9 ,6 1 1 ,5 2 1 ,2 1 00,0 2 1 ,1 9 9 ,3 %

2 .4 .7 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkam ah Agung 9 6 ,8 2 9 ,1 6 7 ,1 9 6 ,8 1 00,0 9 6 ,2 9 9 ,3 % 2 .4 .8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkam ah

Agung RI 3 1 ,4 1 3 ,3 1 7 ,8 3 1 ,4 1 00,0 3 1 ,2 9 9 ,3 %

2.5 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.104,7 1.692,3 2.934,5 4.930,9 120,1 4.626,8 1 1 2 ,7 %

2 .5.1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kejaksaan RI 3 .4 4 7 ,6 1 .4 86 ,6 1 .9 6 6 ,7 3 .6 80,2 1 06 ,7 3 .4 53 ,3 1 00,2 %

2 .5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI 6 7 ,8 9 ,1 4 2 9 ,0 4 6 6 ,9 6 88,4 4 3 8,1 6 4 5,9 % 2 .5.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 2 0,7 7 ,0 1 3 ,3 2 1 ,6 1 04 ,5 2 0,2 9 8,0% 2 .5.4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan 1 1 5,6 3 9 ,8 6 8,6 1 1 5,6 1 00,0 1 08,5 9 3 ,8% 2 .5.5 Program Peny elidikan/Pengam anan/Penggalangan Perm asalahan Hukum

di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam 4 1 ,3 1 2 ,1 1 9 7 ,6 2 2 3 ,5 54 1 ,3 2 09 ,7 507 ,9 % 2 .5.6 Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Um um 1 9 6 ,6 7 4 ,4 1 1 8,5 2 05,6 1 04 ,6 1 9 3 ,0 9 8,1 % 2 .5.7 Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran

Ham y ang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2 00,2 59 ,0 1 2 8,9 2 00,2 1 00,0 1 87 ,9 9 3 ,8% 2 .5.8 Program Penanganan dan Peny elesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara 1 4 ,9 4 ,2 1 1 ,9 1 7 ,2 1 1 5,4 1 6 ,1 1 08,3 %

2.6 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.688,1 619,1 1.106,8 1.7 34,6 102,8 1.7 25,9 1 02 ,2 %

2 .6 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Sekretariat Negara 1 .6 4 5,3 6 01 ,6 1 .07 7 ,9 1 .6 88,0 1 02 ,6 1 .6 7 9 ,5 1 02 ,1 % (Miliar Rupiah)

DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (2)

APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

5

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN 2.7 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.303,5 884,9 1.7 55,2 3.214,0 97 ,3 2.640,1 7 9 ,9 % 2 .7 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Dalam Negeri 3 6 5,2 1 2 7 ,0 1 6 4 ,9 3 55,3 9 7 ,3 2 9 1 ,9 7 9 ,9 % 2 .7 .2 Program Pendidikan Kepam ongprajaan 56 7 ,1 2 09 ,0 2 4 4 ,2 551 ,7 9 7 ,3 4 53 ,2 7 9 ,9 % 2 .7 .3 Program Pengawasan Internal Kem enterian Dalam Negeri dan Pengawasan

Peny elenggaraan Pem erintahan Daerah 7 1 ,2 2 3 ,0 3 3 ,9 6 9 ,3 9 7 ,3 56 ,9 7 9 ,9 % 2 .7 .4 Program Pem binaan Politik dan Peny elenggaraan Pem erintahan Um um 1 6 2 ,8 4 9 ,3 80,8 1 58,4 9 7 ,3 1 3 0,1 7 9 ,9 % 2 .7 .5 Program Bina Adm inistrasi Kewilay ahan 1 9 8,4 57 ,0 1 01 ,5 1 9 3 ,0 9 7 ,3 1 58,6 7 9 ,9 % 2 .7 .6 Program Bina Pem erintahan Desa 2 2 9 ,6 9 0,1 9 3 ,4 2 2 3 ,3 9 7 ,3 1 83 ,5 7 9 ,9 % 2 .7 .7 Program Bina Pem bangunan Daerah 2 04 ,4 55,1 1 08,3 1 9 8,9 9 7 ,3 1 6 3 ,3 7 9 ,9 % 2 .7 .8 Program Bina Otonom i Daerah 1 3 7 ,0 3 8,0 7 1 ,5 1 3 3 ,3 9 7 ,3 1 09 ,5 7 9 ,9 % 2 .7 .9 Program Penataan Adm inistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9 9 9 ,5 1 2 4 ,1 6 7 4 ,6 9 7 2 ,4 9 7 ,3 7 9 8,7 7 9 ,9 % 2 .7 .1 0 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pem erintah Daerah 9 0,1 2 7 ,1 4 4 ,9 87 ,7 9 7 ,3 7 2 ,0 7 9 ,9 % 2 .7 .1 1 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Dalam Negeri 54 ,8 1 7 ,8 2 5,9 53 ,3 9 7 ,3 4 3 ,8 7 9 ,9 % 2 .7 .1 2 Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia Aparatur Pem erintahan

Dalam Negeri 2 2 3 ,4 6 7 ,3 1 1 1 ,3 2 1 7 ,4 9 7 ,3 1 7 8,6 7 9 ,9 % 2.8 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 7 .417 ,4 2.646,8 4.485,3 7 .168,0 96,6 7 .132,1 9 6 ,2 % 2 .8.1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Luar Negeri 4 .9 3 2 ,2 1 .7 55,8 2 .9 86 ,7 4 .7 6 6 ,3 9 6 ,6 4 .7 4 2 ,5 9 6 ,2 % 2 .8.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Luar

Negeri 7 1 8,0 1 05,4 585,0 6 9 3 ,9 9 6 ,6 6 9 0,4 9 6 ,2 %

2 .8.3 Program Pelaksanaan Diplom asi dan Kerjasam a Internasional pada

Perwakilan RI di Luar Negeri 6 2 0,1 1 3 1 ,9 4 6 4 ,3 59 9 ,2 9 6 ,6 59 6 ,2 9 6 ,2 % 2 .8.4 Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi

Diplom asi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 87 ,3 3 4 ,1 4 9 ,9 84 ,4 9 6 ,6 83 ,9 9 6 ,2 % 2 .8.5 Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi

Diplom asi di Kawasan Am erika dan Eropa 4 8,6 1 6 ,2 3 0,5 4 7 ,0 9 6 ,6 4 6 ,7 9 6 ,2 % 2 .8.6 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasam a

ASEAN 6 1 ,8 2 4 ,0 3 5,4 59 ,7 9 6 ,6 59 ,4 9 6 ,2 % 2 .8.7 Program Peningkatan Peran dan Kepem im pinan Indonesia di Bidang Kerja

Sam a Multilateral 6 2 2 ,1 4 7 7 ,9 1 2 0,3 6 01 ,2 9 6 ,6 59 8,2 9 6 ,2 % 2 .8.8 Program Optim alisasi Inform asi dan Diplom asi Publik 9 7 ,5 2 8,3 6 5,5 9 4 ,2 9 6 ,6 9 3 ,8 9 6 ,2 % 2 .8.9 Program Optim alisasi Diplom asi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan

Perjanjian Internasional 4 2 ,2 1 7 ,7 2 2 ,9 4 0,8 9 6 ,6 4 0,6 9 6 ,2 % 2 .8.1 0 Program Peningkatan Kualitas Pelay anan Keprotokolan dan Kekonsuleran 1 2 5,1 3 0,5 89 ,8 1 2 0,9 9 6 ,6 1 2 0,3 9 6 ,2 % 2 .8.1 1 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Luar Negeri 3 4 ,2 1 3 ,3 1 9 ,6 3 3 ,0 9 6 ,6 3 2 ,8 9 6 ,2 % 2 .8.1 2 Program Pengkajian dan Pengem bangan Kebijakan Luar Negeri

(Miliar Rupiah) APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.9 KEMENTERIAN PERTAHANAN 108.011,8 39.290,4 69.446,4 109.283,2 101,2 108.7 36,8 1 00,7 %

2 .9 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Pertahanan 1 .6 2 8,7 4 84 ,8 1 .1 3 5,7 1 .6 2 8,7 1 00,0 1 .6 2 0,5 9 9 ,5% 2 .9 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian

Pertahanan 1 6 .9 4 2 ,3 7 2 5,5 1 6 .2 9 2 ,2 1 7 .1 03 ,3 1 00,9 1 7 .01 7 ,7 1 00,4 %

2 .9 .3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Pertahanan 6 3 ,1 2 6 ,3 3 6 ,5 6 3 ,1 1 00,0 6 2 ,8 9 9 ,5% 2 .9 .4 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Pertahanan 1 .09 3 ,1 1 59 ,4 9 2 8,3 1 .09 3 ,1 1 00,0 1 .087 ,7 9 9 ,5% 2 .9 .5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kem han/TNI 2 7 5,6 1 00,2 1 7 4 ,0 2 7 5,6 1 00,0 2 7 4 ,2 9 9 ,5% 2 .9 .6 Program Strategi Pertahanan 1 1 3 ,4 4 8,6 6 4 ,2 1 1 3 ,4 1 00,0 1 1 2 ,8 9 9 ,5% 2 .9 .7 Program Perencanaan Um um dan Penganggaran Pertahanan 7 6 ,9 3 5,0 4 1 ,5 7 6 ,9 1 00,0 7 6 ,5 9 9 ,5% 2 .9 .8 Program Pengem bangan Teknologi dan Industri Pertahanan 1 .9 50,0 6 8,8 1 .87 1 ,5 1 .9 50,0 1 00,0 1 .9 4 0,3 9 9 ,5% 2 .9 .9 Program Potensi Pertahanan 2 6 2 ,1 1 9 0,6 7 0,2 2 6 2 ,1 1 00,0 2 6 0,8 9 9 ,5% 2 .9 .1 0 Program Kekuatan Pertahanan 1 6 4 ,5 80,3 83 ,4 1 6 4 ,5 1 00,0 1 6 3 ,7 9 9 ,5% 2 .9 .1 1 Program Pem binaan Instalasi Strategis Nasional 3 8,5 1 3 ,3 2 5,0 3 8,5 1 00,0 3 8,4 9 9 ,5% 2 .9 .1 2 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif 2 .3 88,1 1 .1 08,2 2 .2 9 5,7 3 .4 2 1 ,0 1 4 3 ,3 3 .4 03 ,9 1 4 2 ,5% 2 .9 .1 3 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif 1 .3 6 5,2 1 9 1 ,4 1 .1 6 7 ,0 1 .3 6 5,2 1 00,0 1 .3 58,4 9 9 ,5% 2 .9 .1 4 Program Profesionalism e Prajurit Integratif 4 00,8 9 0,1 3 08,6 4 00,8 1 00,0 3 9 8,8 9 9 ,5% 2 .9 .1 5 Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Integratif 3 .7 6 8,2 1 .4 6 4 ,7 2 .2 84 ,7 3 .7 6 8,2 1 00,0 3 .7 4 9 ,4 9 9 ,5% 2 .9 .1 6 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 2 .1 1 4 ,5 9 2 2 ,3 1 .2 07 ,8 2 .1 4 0,8 1 01 ,2 2 .1 3 0,1 1 00,7 % 2 .9 .1 7 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana

Matra Darat 4 .7 6 3 ,1 2 .4 1 9 ,3 2 .3 2 1 ,5 4 .7 6 4 ,6 1 00,0 4 .7 4 0,8 9 9 ,5%

2 .9 .1 8 Program Peningkatan Profesionalism e Personel Matra Darat 1 .59 2 ,6 589 ,9 1 .01 2 ,0 1 .6 1 0,0 1 01 ,1 1 .6 02 ,0 1 00,6 % 2 .9 .1 9 Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Matra Darat 3 8.001 ,6 1 6 .6 3 5,9 2 1 .1 9 5,8 3 8.02 1 ,8 1 00,1 3 7 .83 1 ,7 9 9 ,6 % 2 .9 .2 0 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 3 .1 05,4 1 .4 1 1 ,9 1 .6 80,9 3 .1 08,4 1 00,1 3 .09 2 ,8 9 9 ,6 % 2 .9 .2 1 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utam a Sistem Pertahanan) dan Non

Alutsista Serta Pengem bangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 3 .2 4 5,1 2 .2 1 0,6 1 .01 8,2 3 .2 4 5,1 1 00,0 3 .2 2 8,8 9 9 ,5% 2 .9 .2 2 Program Peningkatan Profesionalism e Personel Matra Laut 4 2 1 ,5 1 6 5,3 2 54 ,1 4 2 1 ,5 1 00,0 4 1 9 ,4 9 9 ,5% 2 .9 .2 3 Program Peny elenggaraan Manajem en dan Operasional Matra Laut 1 0.51 9 ,3 4 .1 85,4 6 .2 81 ,6 1 0.51 9 ,6 1 00,0 1 0.4 6 7 ,0 9 9 ,5% 2 .9 .2 4 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara 5.3 2 3 ,9 2 .1 9 6 ,4 3 .1 00,9 5.3 2 3 ,9 1 00,0 5.2 9 7 ,2 9 9 ,5% 2 .9 .2 5 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengem bangan

Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara 2 .3 1 4 ,1 1 .1 56 ,8 1 .1 4 5,8 2 .3 1 4 ,1 1 00,0 2 .3 02 ,5 9 9 ,5% (Miliar Rupiah) APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

7

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN 2.10 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 9.37 1,8 3.557 ,2 7 .016,0 11.008,9 117 ,5 10.57 3,2 1 1 2 ,8% 2 .1 0.1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Hukum dan HAM 2 .4 59 ,1 1 .01 1 ,6 1 .3 7 9 ,0 2 .4 89 ,1 1 01 ,2 2 .3 9 0,6 9 7 ,2 % 2 .1 0.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Hukum

dan HAM 2 3 ,2 7 ,3 1 5,0 2 3 ,2 1 00,0 2 2 ,3 9 6 ,0% 2 .1 0.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Hukum dan HAM 3 1 ,7 1 3 ,2 1 7 ,2 3 1 ,7 1 00,0 3 0,4 9 6 ,0% 2 .1 0.4 Program Adm inistrasi Hukum Um um 6 4 9 ,9 2 2 1 ,1 4 03 ,0 6 4 9 ,9 1 00,0 6 2 4 ,1 9 6 ,0% 2 .1 0.5 Program Pem binaan dan Peny elenggaraan Pem asy arakatan 3 .84 6 ,2 1 .6 3 6 ,5 3 .57 4 ,9 5.4 2 6 ,1 1 4 1 ,1 5.2 1 1 ,4 1 3 5,5% 2 .1 0.6 Program Peningkatan Pelay anan dan Penegakan Hukum Keim igrasian 1 .9 1 1 ,7 500,6 1 .3 4 0,4 1 .9 1 6 ,9 1 00,3 1 .84 1 ,0 9 6 ,3 % 2 .1 0.7 Program Pem binaan/Peny elenggaraan Kekay aan Intelektual 1 7 4 ,2 4 6 ,6 1 2 0,6 1 7 4 ,2 1 00,0 1 6 7 ,3 9 6 ,0% 2 .1 0.8 Program Pem bentukan Hukum 4 0,6 1 6 ,3 2 2 ,7 4 0,6 1 00,0 3 9 ,0 9 6 ,0% 2 .1 0.9 Program Pem ajuan HAM 3 5,8 1 6 ,1 1 8,3 3 5,8 1 00,0 3 4 ,4 9 6 ,0% 2 .1 0.1 0 Program Pem binaan Hukum Nasional 6 8,9 2 4 ,9 6 2 ,4 9 0,9 1 3 2 ,0 87 ,3 1 2 6 ,8% 2 .1 0.1 1 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Hukum dan HAM 2 9 ,7 1 3 ,9 1 4 ,6 2 9 ,7 1 00,0 2 8,5 9 6 ,0% 2 .1 0.1 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kem enterian Hukum dan HAM 1 00,9 4 9 ,0 4 7 ,9 1 00,9 1 00,0 9 7 ,0 9 6 ,0%

2.11 KEMENTERIAN KEUANGAN 40.7 7 4,1 18.487 ,0 21.851,8 40.541,5 99,4 40.338,8 9 8,9 %

2 .1 1 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Keuangan 1 6 .59 0,3 7 .1 02 ,9 9 .4 6 5,0 1 6 .6 51 ,2 1 00,4 1 6 .56 8,0 9 9 ,9 % 2 .1 1 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Keuangan 1 1 2 ,2 3 9 ,2 6 9 ,6 1 09 ,4 9 7 ,5 1 08,8 9 7 ,0% 2 .1 1 .3 Program Pengelolaan Anggaran Negara 1 4 2 ,4 51 ,9 9 7 ,2 1 4 9 ,8 1 05,2 1 4 9 ,1 1 04 ,7 % 2 .1 1 .4 Program Peningkatan dan Pengam anan Penerim aan Pajak 6 .6 84 ,5 2 .7 3 2 ,7 3 .7 53 ,4 6 .51 8,7 9 7 ,5 6 .4 86 ,1 9 7 ,0% 2 .1 1 .5 Program Pengawasan, Pelay anan, dan Penerim aan di Bidang Kepabeanan

dan Cukai 3 .2 2 7 ,4 1 .04 3 ,7 2 .09 7 ,1 3 .1 56 ,6 9 7 ,8 3 .1 4 0,8 9 7 ,3 % 2 .1 1 .6 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 1 3 2 ,0 3 2 ,5 9 4 ,9 1 2 8,1 9 7 ,0 1 2 7 ,4 9 6 ,5% 2 .1 1 .7 Program Pengelolaan Pem biay aan dan Risiko 1 2 3 ,6 50,3 7 0,0 1 2 0,8 9 7 ,8 1 2 0,2 9 7 ,3 % 2 .1 1 .8 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1 2 .1 7 6 ,9 6 .9 1 9 ,5 5.1 80,5 1 2 .1 6 0,8 9 9 ,9 1 2 .1 00,0 9 9 ,4 % 2 .1 1 .9 Program Pengelolaan Kekay aan Negara, Peny elesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelay anan Lelang 6 9 2 ,0 2 3 9 ,7 4 3 4 ,5 6 7 7 ,6 9 7 ,9 6 7 4 ,2 9 7 ,4 % 2 .1 1 .1 0 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 7 3 4 ,2 2 2 1 ,4 4 9 0,0 7 1 4 ,9 9 7 ,4 7 1 1 ,4 9 6 ,9 % 2 .1 1 .1 1 Program Perum usan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

(Miliar Rupiah) APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.12 KEMENTERIAN PERTANIAN 22.107 ,1 8.236,5 15.383,9 24.146,4 109,2 23.620,3 1 06 ,8%

2 .1 2 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Pertanian 1 .4 6 2 ,1 54 1 ,5 87 9 ,4 1 .4 52 ,6 9 9 ,3 1 .4 2 0,9 9 7 ,2 % 2 .1 2 .2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Pertanian 9 2 ,4 3 1 ,8 57 ,1 9 0,9 9 8,3 88,9 9 6 ,2 % 2 .1 2 .3 Program Peningkatan Produksi, Produktiv itas dan Mutu Hasil Tanam an

Pangan 6 .6 4 2 ,3 2 .6 01 ,9 5.088,4 7 .86 1 ,5 1 1 8,4 7 .6 9 0,3 1 1 5,8% 2 .1 2 .4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tam bah Hortikultura 9 2 8,4 3 4 9 ,6 1 .2 3 1 ,4 1 .6 1 6 ,3 1 7 4 ,1 1 .581 ,0 1 7 0,3 % 2 .1 2 .5 Program Peningkatan Produksi Kom oditas Perkebunan Berkelanjutan 4 9 1 ,0 1 52 ,5 3 2 3 ,7 4 86 ,9 9 9 ,2 4 7 6 ,3 9 7 ,0% 2 .1 2 .6 Program Pem enuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Raky at 1 .7 2 9 ,6 4 3 8,2 1 .6 06 ,7 2 .09 0,4 1 2 0,9 2 .04 4 ,9 1 1 8,2 % 2 .1 2 .7 Program Peny ediaan dan Pengem bangan Prasarana dan Sarana Pertanian 7 .09 1 ,4 2 .51 1 ,2 4 .2 7 0,3 6 .9 3 2 ,5 9 7 ,8 6 .7 81 ,5 9 5,6 % 2 .1 2 .8 Program Penciptaan Teknologi dan Inov asi Pertanian Bio-Industri

Berkelanjutan 1 .4 3 6 ,2 6 1 6 ,4 7 7 2 ,3 1 .4 1 9 ,6 9 8,8 1 .3 88,7 9 6 ,7 % 2 .1 2 .9 Program Peningkatan Peny uluhan dan Pelatihan Pertanian 7 6 3 ,9 3 2 3 ,0 4 09 ,4 7 4 8,7 9 8,0 7 3 2 ,4 9 5,9 % 2 .1 2 .1 0 Program Pendidikan Pertanian 2 7 7 ,5 1 1 6 ,5 1 50,7 2 7 3 ,1 9 8,4 2 6 7 ,1 9 6 ,3 % 2 .1 2 .1 1 Program Peningkatan Div ersifikasi dan Ketahanan Pangan Masy arakat 4 51 ,9 2 1 5,5 2 1 7 ,2 4 4 2 ,3 9 7 ,9 4 3 2 ,7 9 5,8% 2 .1 2 .1 2 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan

Keam anan Hay ati 7 4 0,3 3 3 8,4 3 7 7 ,2 7 3 1 ,6 9 8,8 7 1 5,6 9 6 ,7 %

2.13 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.827 ,9 846,3 1.589,4 2.601,4 92,0 2.435,7 86 ,1 %

2 .1 3 .1 Program Pengem bangan SDM Industri dan Dukungan Manajem en

Kem enterian Perindustrian 9 4 1 ,6 3 4 9 ,4 4 6 5,6 87 0,4 9 2 ,4 81 5,0 86 ,6 % 2 .1 3 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian

Perindustrian 1 0,0 3 ,0 5,5 9 ,0 9 0,1 8,5 84 ,3 % 2 .1 3 .3 Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Berbasis Agro 1 81 ,7 2 6 ,5 1 2 3 ,4 1 6 0,1 88,1 1 4 9 ,9 82 ,5% 2 .1 3 .4 Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Kim ia, Tekstil, dan

Aneka 1 2 5,7 4 6 ,1 59 ,7 1 1 3 ,1 89 ,9 1 05,9 84 ,2 % 2 .1 3 .5 Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Logam , Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika 1 3 0,4 3 2 ,4 7 7 ,2 1 1 7 ,1 89 ,8 1 09 ,6 84 ,1 % 2 .1 3 .6 Program Penum buhan dan Pengem bangan Industri Kecil dan Menengah 3 07 ,8 81 ,1 1 7 1 ,3 2 6 9 ,5 87 ,5 2 52 ,3 82 ,0% 2 .1 3 .7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Perindustrian 4 0,0 1 6 ,7 1 7 ,6 3 6 ,6 9 1 ,5 3 4 ,3 85,7 % 2 .1 3 .8 Program Pengem bangan Teknologi dan Kebijakan Industri 552 ,5 2 05,8 2 81 ,9 52 0,8 9 4 ,3 4 87 ,6 88,3 % 2 .1 3 .9 Program Percepatan Peny ebaran dan Pem erataan Pem bangunan Industri 4 9 0,3 6 9 ,3 3 6 2 ,5 4 6 1 ,2 9 4 ,1 4 3 1 ,8 88,1 %

(Miliar Rupiah) APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

9

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.14 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL 7 .027 ,2 1.429,7 3.401,0 6.567 ,0 93,5 4.830,7 6 8,7 %

2 .1 4 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian ESDM 3 6 4 ,1 1 3 0,4 1 1 6 ,6 3 3 5,7 9 2 ,2 2 4 7 ,0 6 7 ,8% 2 .1 4 .2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian ESDM 2 6 ,4 7 ,1 1 2 ,3 2 6 ,4 1 00,0 1 9 ,4 7 3 ,6 % 2 .1 4 .3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

ESDM 7 9 ,7 2 7 ,8 2 6 ,5 7 3 ,9 9 2 ,8 54 ,4 6 8,2 %

2 .1 4 .4 Program Pengelolaan dan Peny ediaan Miny ak dan Gas Bum i 2 .54 0,1 1 9 5,8 1 .6 07 ,3 2 .4 51 ,2 9 6 ,5 1 .803 ,1 7 1 ,0% 2 .1 4 .5 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 1 7 5,4 6 1 ,5 57 ,3 1 6 1 ,5 9 2 ,1 1 1 8,8 6 7 ,7 % 2 .1 4 .6 Program Pem binaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara 3 1 9 ,5 1 2 0,9 9 7 ,1 2 9 6 ,3 9 2 ,7 2 1 8,0 6 8,2 % 2 .1 4 .7 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Dewan Energi Nasional 6 3 ,9 2 4 ,3 1 9 ,1 59 ,0 9 2 ,3 4 3 ,4 6 7 ,9 % 2 .1 4 .8 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian ESDM 59 7 ,2 1 9 5,4 2 1 4 ,1 556 ,6 9 3 ,2 4 09 ,4 6 8,6 % 2 .1 4 .9 Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia ESDM 557 ,7 1 6 8,1 2 1 2 ,7 51 7 ,7 9 2 ,8 3 80,8 6 8,3 % 2 .1 4 .1 0 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelay anan Geologi 7 7 5,5 2 7 3 ,6 2 51 ,0 7 1 3 ,2 9 2 ,0 52 4 ,6 6 7 ,6 % 2 .1 4 .1 1 Program Pengaturan dan Pengawasan Peny ediaan dan Pendistribusian

Bahan Bakar Miny ak dan Pengangkutan Gas Bum i Melalui Pipa 2 06 ,9 3 7 ,8 1 01 ,9 1 9 0,0 9 1 ,8 1 3 9 ,8 6 7 ,6 % 2 .1 4 .1 2 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konserv asi Energi 1 .3 2 0,8 1 87 ,0 6 85,0 1 .1 85,4 89 ,8 87 2 ,0 6 6 ,0%

2.15 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 45.983,7 12.37 7 ,0 24.100,4 44.601,9 97 ,0 36.47 7 ,4 7 9 ,3 %

2 .1 5.1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a

Kem enterian Perhubungan 52 6 ,8 1 7 2 ,2 2 2 6 ,3 4 87 ,2 9 2 ,5 3 9 8,5 7 5,6 % 2 .1 5.2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enterian

Perhubungan 9 0,3 3 1 ,2 3 6 ,7 83 ,0 9 1 ,9 6 7 ,9 7 5,2 %

2 .1 5.3 Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Darat 4 .2 7 2 ,3 1 .1 2 6 ,9 2 .1 07 ,2 3 .9 54 ,4 9 2 ,6 3 .2 3 4 ,1 7 5,7 % 2 .1 5.4 Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Laut 1 1 .56 2 ,3 3 .853 ,9 5.1 7 9 ,0 1 1 .04 4 ,7 9 5,5 9 .03 2 ,8 7 8,1 % 2 .1 5.5 Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Udara 8.9 1 6 ,6 2 .06 2 ,8 4 .9 4 4 ,6 8.56 8,2 9 6 ,1 7 .007 ,4 7 8,6 % 2 .1 5.6 Program Pengelolaan dan Peny elenggaraan Transportasi Perkeretaapian 1 6 .02 3 ,0 3 .9 2 1 ,0 9 .1 4 2 ,7 1 5.9 7 3 ,4 9 9 ,7 1 3 .06 3 ,8 81 ,5% 2 .1 5.7 Program Penelitian dan Pengem bangan Kem enterian Perhubungan 1 2 4 ,2 2 7 ,3 6 4 ,6 1 1 2 ,3 9 0,5 9 1 ,9 7 4 ,0% 2 .1 5.8 Program Pengem bangan Sum ber Day a Manusia Perhubungan 4 .3 4 7 ,9 1 .1 52 ,4 2 .3 3 4 ,7 4 .2 6 3 ,7 9 8,1 3 .4 87 ,0 80,2 % 2 .1 5.9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek 1 2 0,4 2 9 ,3 6 4 ,7 1 1 4 ,9 9 5,4 9 4 ,0 7 8,0%

(Miliar Rupiah)

DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2017 (7)

APBN Outlook*) RAPBNP KEMENTERIAN/LEMBAGA Realisasi Semest er I Prognosis Semest er II*)

Data Pokok Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2017

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2017 Nominal % t hd

APBN Nominal

% t hd APBN

2.16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 39.823,1 14.57 2,9 23.202,4 37 .965,1 95,3 37 .7 7 5,3 9 4 ,9 %

2 .1 6 .1 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a