ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase Akses Sanitasi % 69 1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.000.000.000 bersih, sanitasi dasar, Dasar yang memenuhi 1 Pengembangaan Sarana Sapl Melalui 700.000.000
higiene sanitasi makanan standar Participatory
minuman serta kualitas 2 Persentase Akses Sanitasi % 74 2 Penyediaan sarana air bersih dan 800.000.000 kesehatan lingkungan Dasar yang memenuhi sanitasi dasar
standar 3 Penyehatan Lingkungan 350.000.000
4 Peningkatan upaya pengamanan 150.000.000 limbah cair dan padat
II Meningkatnya pengetahuan 1 Persentase Rumah Tangga % 65 2 Program Promosi Kesehatan dan 5.000.000.000 dan kesadaran untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Pemberdayaan Masyarakat
berperilaku hidup bersih Sehat (PHBS) 1 Pengembangan media promosi dan 2.500.000.000 dan sehat (PHBS) serta 2 Persentase Posyandu % 50 informasi sadar hidup sehat
keberdayaan masyarakat Ber-Strata PURI ( Purnama 2 Pengembangan UKBM (Upaya 750.000.000
melalui Upaya Kesehatan Mandiri) Kesehatan Bersumber Masyarakat)
Bersumberdaya Masyarakat 3 Persentase Desa Siaga Aktif % 70 3 Pengembangan posyandu dan Desa 1.750.000.000
(UKBM) ke arah Siaga
kemandirian
III Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Bayi per 1.000 30 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.693.500.000 mutu pelayanan kesehatan 1.000 kelahiran hidup kelahiran 1 Pengobatan Gratis 300.000.000 ibu, bayi, anak, remaja, hidup 2 Peningkatan mutu dan jangkauan 1.000.000.000 lanjut usia, kesehatan 2 Angka kematian ibu 100.000 80,5 pelayanan kesehatan dasar di
reproduksi, serta pelayanan melahirkan per 100.000 kelahiran Puskesmas beserta jaringannya
kesehatan dasar di kelahiran hidup hidup 3 Perluasan fungsi pelayanan Pondok 250.000.000 Puskesmas dan 3 Persentase Kunjungan % 95 Bersalin Desa (polindes), dari hanya
Jaringannya, Balai Neonatal (KN) Lengkap melayani pasien bersalin menjadi Kesehatan dan Pelayanan 4 Persentase Pertolongan % 94 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Kesehatan Penunjang Persalinan oleh tenaga yang juga melayani kesehatan dasar
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
kesehatan (Linakes) dengan menempatkan tenaga
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
6 Persentase Kunjungan Ibu % 93 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 750.000.000
Hamil (K4) Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra
7 Persentase capaian Peserta % 70 dan Kesehatan Kerja)
KB Aktif 5 Peningkatan Mutu Pelayanan dan 300.000.000 8 Persentase Puskesmas yg % 24 Jangkauan Kesehatan Penunjang
ada menjadi Puskesmas (Laboratorium, Darah, Radiomedik,
Rawat Inap Standar Bengkel Alkes)
9 Persentase Puskesmas % 24 6 Peningkatan Kesehatan Penduduk 243.500.000 Rawat Inap yg ada menjadi Miskin, Daerah Terpencil dan
Puskesmas Rawat Inap Tertinggal di Puskesmas dan
PLUS Jaringannya
10 Persentase Puskesmas % 40 7 Peningkatan kesehatan anak, remaja 1.000.000.000
PONED sesuai Standar dan usila
11 Persentase Pustu yang % 10 8 Peningkatan kualitas pelayanan 1.500.000.000 menjadi Pustu layani Gawat kesehatan ibu, bayi, balita dan anak
Darurat dan Observasi pra sekolah
12 Persentase Polindes yang % 78 9 Peningkatan Mutu Pelayanan 350.000.000 berkembang menjadi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
Ponkesdes sesuai Standar Berencana
IV Meningkatkatnya jangkauan 1 Persentase Rumah Sakit % 75 4 Program Upaya Kesehatan Perorangan 1.700.000.000 dan kualitas pelayanan Pemerintah menyelenggarakan 1 Pelayanan bagi penduduk miskin di 550.000.000 kesehatan dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Rumah Sakit dan atau rumah sakit
kemampuan pelayanan Emergency Komprehensif Khusus, serta pengembangan kesehatan gawat darurat (PONEK) sesuai standar kesehatan rujukan
yang bisa diakses 2 Persentase Rumah Sakit yang % 70 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS 850.000.000 masyarakat dan prasarana terakreditasi 5 pelayanan 3 Peningkatan pelayanan kesehatan 300.000.000 kesehatan di Rumah Sakit, dasar penunjang dan kegawatdaruratan di
Rumah Sakit Khusus dan RSU dan RS khusus
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
V Meningkatnya 1 Persentase Balita Dipantau % 80 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.200.000.000 Sadar Gizi dan Perbaikan Pertumbuhannya 1 Penanggulangan Kurang Energi 900.000.000 Gizi Masyarakat 2 Persentase Balita dengan % 2,5 Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gizi Buruk Gangguan Akibat Kurang Yodium
3 Persentase Balita dengan % 15 (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Gizi Kurang Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
2 Pemberdayaan masyarakat Untuk 700.000.000 pencapaian keluarga sadar gizi
3 Penyelidikan surveillans untuk 600.000.000 kewaspadaan pangan dan gizi
VI Meningkatnya pengelolaan 1 Persentase obat sesuai % 95 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.907.640.000 obat, perbekalan kesehatan kebutuhan tersedia di 1 Pengadaan obat dan perbekalan 998.060.000
dan makanan Kabupaten/Kota kesehatan
2 Persentase Ketersediaan % 90 2 Pengkataan pemerataan obat dan 201.940.000
Obat dan Alat Kesehatan perbekalan kesehatan
untuk Penanggulangan 3 Peningkatan mutu pelayanaan 100.000.000
Bencana dan KLB farmasi komunikasi dan rumah sakit
3 Persentase Sarana Pelayanan
% 50
4 Peningkatan mutu Penggunaan obat 100.000.000
Kesehatan yang menerapkan dan perbekalan Kesehatan
Pelayanan Kefarmasian 5 Pengembangan tanaman obat dan 150.000.000
Sesuai Standar peningkatan promosi pemanfaatan
obat bahan alam Indonesia
6 Pengadaan Bahan Kimia dan 300.000.000 Laboratorium
7 Peningkatan mutu makanan dan 150.000.000 minuman
8 Peningkatan dan Pengembangan 1.275.000.000 Balai Materia Medika Batu
9 Pencegahan Penyalahgunaan 300.000.000 Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif
Lainnya (Napza)
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(DAK)
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
VII Berkembannya kebijakan 1 Persentase Penduduk yang % 60 7 Program Kebijakan dan Manajemen 38.440.600.000 dan regulasi bidang Telah Terjamin pemeliharaan Pembangunan Kesehatan
kesehatan sistem informasi Kesehatan dengan Sisitem 1 Pengembangan sistem informasi 646.000.000
kesehatan dan hukum Jaminan Kesehatan kesehatan
kesehatan serta 2 Persentase pengelolaan % 100 2 Pengembangan dan Fasilitasi 700.000.000 pembiayaan kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Program Kesehatan
(SIK) sesuai dengan standar 3 Pengembangan manajemen 950.000.000 perencanaan dalam bidang
kesehatan
4 Kerjasama program, lintas sektor 144.600.000 dan antar daerah dalam bidang
kesehatan
5 Peningkatan manajemen dan fungsi 200.000.000 kelembagaan UPT
6 Pengembangan pembiayaan 35.800.000.000 kesehatan secara pra upaya
VIII Menurunnya angka 1 Angka Kesakitan DBD per % 52 8 Program Pencegahan dan 6.777.800.000 kesakitan dan kematian 100.000 penduduk Pemberantasan Penyakit
penyakit menular, tidak 2 Persentase Korban Bencana % 100 1 Pencegahan dan Pemberantasan 100.000.000 menular dan Skala Provinsi Tertangani Penyakit serta Tata Laksana
penyakit-penyakit yang Sesuai Standar % 90 Penderita
dapat dicegah dengan 3 Angka Keberhasilan 2 Peningkatan Surveillance 800.000.000 imunisasi serta pengamatan Pengobatan TB Epidemologi dan Pengamatan
penyakit dalam rangka 4 Persentase Pelaksanaan % 100 Penyakit serta Penanggulangan KLB
sistem kewaspadaan dini Program Pemberantasan Diare 3 Pengendalian Penyakit Kusta 600.000.000 dan penanggulangan sesuai standar 4 Pengendalian Penyakit TBC 750.000.000 KLB/wabah, ancaman 5 Persentase Capaian UCI % 80 (Tuberkulosis)
epidemi serta bencana Desa 5 Pengendalian HIV/Aids 1.000.000.000
6 Persentase Penderita Kusta % 90 6 Pengendalian Penyakit Malaria 800.000.000 Telah Menyelesaikan 7 Pengendalian Penyakit PES 100.000.000
ANGGARAN ( RUPIAH)
(1) (2) (6)
TARGET PROGRAM /KEGIATAN
(5)
(3) (4)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengobatan Sesuai Standar 8 Pencegahan DBD (Demam 367.000.000 7 Persentase ODHA yang % 80 Berdarah)
mendapatkan ART 9 Penyelenggaraan dan 100.000.000
8 Angka Capaian API (Annual ‰ < 1 pemberantasan penyakit menular dan Parasite Index) Malaria permil wabah
10 Peningkatan Imunisasi 800.000.000 11 Pemberantasan penyakit menular 150.000.000
langsung (P2ML)
12 Pemberantasan penyakit bersumber 550.000.000 binatang (P2B2)
13 Peningkatan pelayanan dan 660.800.000 penanggulangan masalah bencana
72.069.540.000
IX Meningkatnya Jumlah, 1 Persentase Bidan PTT % 100 9 Program Sumber Daya Kesehatan 2.350.000.000 Jenis, Mutu dan mendapatkan Sertifikat 1 Perencanaan kebutuhan tenaga 188.721.800 Penyebaran Tenaga 2 Persentase Ponkesdes % 100 kesehatan di puskesmas dan
Kesehatan Sesuai Standar memiliki Tenaga Perawat jaringannya serta Rumah Sakit
3 Persentase Desa/Kelurahan % 100 2 Peningkatan profesionalisme dan 648.885.600 mempunyai Bidan di Desa pengembangan karir tenaga
4 Persentase Tenaga % 80 kesehatan
Kesehatan yang Lulus Uji 3 Penempatan, Pengembangan dan 1.512.392.600
Kompetensi Ber-izin Pemenuhan Tenaga Kesehatan di
5 Ratio Dokter per 100.000 % 40% Tempat Pelayanan (Puskesmas,