• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON II TAHUN 2014

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase Akses Sanitasi % 69 1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.000.000.000 bersih, sanitasi dasar, Dasar yang memenuhi 1 Pengembangaan Sarana Sapl Melalui 700.000.000

higiene sanitasi makanan standar Participatory

minuman serta kualitas 2 Persentase Akses Sanitasi % 74 2 Penyediaan sarana air bersih dan 800.000.000 kesehatan lingkungan Dasar yang memenuhi sanitasi dasar

standar 3 Penyehatan Lingkungan 350.000.000

4 Peningkatan upaya pengamanan 150.000.000 limbah cair dan padat

II Meningkatnya pengetahuan 1 Persentase Rumah Tangga % 65 2 Program Promosi Kesehatan dan 5.000.000.000 dan kesadaran untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Pemberdayaan Masyarakat

berperilaku hidup bersih Sehat (PHBS) 1 Pengembangan media promosi dan 2.500.000.000 dan sehat (PHBS) serta 2 Persentase Posyandu % 50 informasi sadar hidup sehat

keberdayaan masyarakat Ber-Strata PURI ( Purnama 2 Pengembangan UKBM (Upaya 750.000.000

melalui Upaya Kesehatan Mandiri) Kesehatan Bersumber Masyarakat)

Bersumberdaya Masyarakat 3 Persentase Desa Siaga Aktif % 70 3 Pengembangan posyandu dan Desa 1.750.000.000

(UKBM) ke arah Siaga

kemandirian

III Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Bayi per 1.000 30 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.693.500.000 mutu pelayanan kesehatan 1.000 kelahiran hidup kelahiran 1 Pengobatan Gratis 300.000.000 ibu, bayi, anak, remaja, hidup 2 Peningkatan mutu dan jangkauan 1.000.000.000 lanjut usia, kesehatan 2 Angka kematian ibu 100.000 80,5 pelayanan kesehatan dasar di

reproduksi, serta pelayanan melahirkan per 100.000 kelahiran Puskesmas beserta jaringannya

kesehatan dasar di kelahiran hidup hidup 3 Perluasan fungsi pelayanan Pondok 250.000.000 Puskesmas dan 3 Persentase Kunjungan % 95 Bersalin Desa (polindes), dari hanya

Jaringannya, Balai Neonatal (KN) Lengkap melayani pasien bersalin menjadi Kesehatan dan Pelayanan 4 Persentase Pertolongan % 94 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Kesehatan Penunjang Persalinan oleh tenaga yang juga melayani kesehatan dasar

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

kesehatan (Linakes) dengan menempatkan tenaga

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

6 Persentase Kunjungan Ibu % 93 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 750.000.000

Hamil (K4) Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra

7 Persentase capaian Peserta % 70 dan Kesehatan Kerja)

KB Aktif 5 Peningkatan Mutu Pelayanan dan 300.000.000 8 Persentase Puskesmas yg % 24 Jangkauan Kesehatan Penunjang

ada menjadi Puskesmas (Laboratorium, Darah, Radiomedik,

Rawat Inap Standar Bengkel Alkes)

9 Persentase Puskesmas % 24 6 Peningkatan Kesehatan Penduduk 243.500.000 Rawat Inap yg ada menjadi Miskin, Daerah Terpencil dan

Puskesmas Rawat Inap Tertinggal di Puskesmas dan

PLUS Jaringannya

10 Persentase Puskesmas % 40 7 Peningkatan kesehatan anak, remaja 1.000.000.000

PONED sesuai Standar dan usila

11 Persentase Pustu yang % 10 8 Peningkatan kualitas pelayanan 1.500.000.000 menjadi Pustu layani Gawat kesehatan ibu, bayi, balita dan anak

Darurat dan Observasi pra sekolah

12 Persentase Polindes yang % 78 9 Peningkatan Mutu Pelayanan 350.000.000 berkembang menjadi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga

Ponkesdes sesuai Standar Berencana

IV Meningkatkatnya jangkauan 1 Persentase Rumah Sakit % 75 4 Program Upaya Kesehatan Perorangan 1.700.000.000 dan kualitas pelayanan Pemerintah menyelenggarakan 1 Pelayanan bagi penduduk miskin di 550.000.000 kesehatan dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Rumah Sakit dan atau rumah sakit

kemampuan pelayanan Emergency Komprehensif Khusus, serta pengembangan kesehatan gawat darurat (PONEK) sesuai standar kesehatan rujukan

yang bisa diakses 2 Persentase Rumah Sakit yang % 70 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS 850.000.000 masyarakat dan prasarana terakreditasi 5 pelayanan 3 Peningkatan pelayanan kesehatan 300.000.000 kesehatan di Rumah Sakit, dasar penunjang dan kegawatdaruratan di

Rumah Sakit Khusus dan RSU dan RS khusus

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

V Meningkatnya 1 Persentase Balita Dipantau % 80 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.200.000.000 Sadar Gizi dan Perbaikan Pertumbuhannya 1 Penanggulangan Kurang Energi 900.000.000 Gizi Masyarakat 2 Persentase Balita dengan % 2,5 Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gizi Buruk Gangguan Akibat Kurang Yodium

3 Persentase Balita dengan % 15 (GAKY), Kurang Vitamin A dan

Gizi Kurang Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

2 Pemberdayaan masyarakat Untuk 700.000.000 pencapaian keluarga sadar gizi

3 Penyelidikan surveillans untuk 600.000.000 kewaspadaan pangan dan gizi

VI Meningkatnya pengelolaan 1 Persentase obat sesuai % 95 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.907.640.000 obat, perbekalan kesehatan kebutuhan tersedia di 1 Pengadaan obat dan perbekalan 998.060.000

dan makanan Kabupaten/Kota kesehatan

2 Persentase Ketersediaan % 90 2 Pengkataan pemerataan obat dan 201.940.000

Obat dan Alat Kesehatan perbekalan kesehatan

untuk Penanggulangan 3 Peningkatan mutu pelayanaan 100.000.000

Bencana dan KLB farmasi komunikasi dan rumah sakit

3 Persentase Sarana Pelayanan

% 50

4 Peningkatan mutu Penggunaan obat 100.000.000

Kesehatan yang menerapkan dan perbekalan Kesehatan

Pelayanan Kefarmasian 5 Pengembangan tanaman obat dan 150.000.000

Sesuai Standar peningkatan promosi pemanfaatan

obat bahan alam Indonesia

6 Pengadaan Bahan Kimia dan 300.000.000 Laboratorium

7 Peningkatan mutu makanan dan 150.000.000 minuman

8 Peningkatan dan Pengembangan 1.275.000.000 Balai Materia Medika Batu

9 Pencegahan Penyalahgunaan 300.000.000 Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif

Lainnya (Napza)

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

(DAK)

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

VII Berkembannya kebijakan 1 Persentase Penduduk yang % 60 7 Program Kebijakan dan Manajemen 38.440.600.000 dan regulasi bidang Telah Terjamin pemeliharaan Pembangunan Kesehatan

kesehatan sistem informasi Kesehatan dengan Sisitem 1 Pengembangan sistem informasi 646.000.000

kesehatan dan hukum Jaminan Kesehatan kesehatan

kesehatan serta 2 Persentase pengelolaan % 100 2 Pengembangan dan Fasilitasi 700.000.000 pembiayaan kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Program Kesehatan

(SIK) sesuai dengan standar 3 Pengembangan manajemen 950.000.000 perencanaan dalam bidang

kesehatan

4 Kerjasama program, lintas sektor 144.600.000 dan antar daerah dalam bidang

kesehatan

5 Peningkatan manajemen dan fungsi 200.000.000 kelembagaan UPT

6 Pengembangan pembiayaan 35.800.000.000 kesehatan secara pra upaya

VIII Menurunnya angka 1 Angka Kesakitan DBD per % 52 8 Program Pencegahan dan 6.777.800.000 kesakitan dan kematian 100.000 penduduk Pemberantasan Penyakit

penyakit menular, tidak 2 Persentase Korban Bencana % 100 1 Pencegahan dan Pemberantasan 100.000.000 menular dan Skala Provinsi Tertangani Penyakit serta Tata Laksana

penyakit-penyakit yang Sesuai Standar % 90 Penderita

dapat dicegah dengan 3 Angka Keberhasilan 2 Peningkatan Surveillance 800.000.000 imunisasi serta pengamatan Pengobatan TB Epidemologi dan Pengamatan

penyakit dalam rangka 4 Persentase Pelaksanaan % 100 Penyakit serta Penanggulangan KLB

sistem kewaspadaan dini Program Pemberantasan Diare 3 Pengendalian Penyakit Kusta 600.000.000 dan penanggulangan sesuai standar 4 Pengendalian Penyakit TBC 750.000.000 KLB/wabah, ancaman 5 Persentase Capaian UCI % 80 (Tuberkulosis)

epidemi serta bencana Desa 5 Pengendalian HIV/Aids 1.000.000.000

6 Persentase Penderita Kusta % 90 6 Pengendalian Penyakit Malaria 800.000.000 Telah Menyelesaikan 7 Pengendalian Penyakit PES 100.000.000

ANGGARAN ( RUPIAH)

(1) (2) (6)

TARGET PROGRAM /KEGIATAN

(5)

(3) (4)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengobatan Sesuai Standar 8 Pencegahan DBD (Demam 367.000.000 7 Persentase ODHA yang % 80 Berdarah)

mendapatkan ART 9 Penyelenggaraan dan 100.000.000

8 Angka Capaian API (Annual < 1 pemberantasan penyakit menular dan Parasite Index) Malaria permil wabah

10 Peningkatan Imunisasi 800.000.000 11 Pemberantasan penyakit menular 150.000.000

langsung (P2ML)

12 Pemberantasan penyakit bersumber 550.000.000 binatang (P2B2)

13 Peningkatan pelayanan dan 660.800.000 penanggulangan masalah bencana

72.069.540.000

IX Meningkatnya Jumlah, 1 Persentase Bidan PTT % 100 9 Program Sumber Daya Kesehatan 2.350.000.000 Jenis, Mutu dan mendapatkan Sertifikat 1 Perencanaan kebutuhan tenaga 188.721.800 Penyebaran Tenaga 2 Persentase Ponkesdes % 100 kesehatan di puskesmas dan

Kesehatan Sesuai Standar memiliki Tenaga Perawat jaringannya serta Rumah Sakit

3 Persentase Desa/Kelurahan % 100 2 Peningkatan profesionalisme dan 648.885.600 mempunyai Bidan di Desa pengembangan karir tenaga

4 Persentase Tenaga % 80 kesehatan

Kesehatan yang Lulus Uji 3 Penempatan, Pengembangan dan 1.512.392.600

Kompetensi Ber-izin Pemenuhan Tenaga Kesehatan di

5 Ratio Dokter per 100.000 % 40% Tempat Pelayanan (Puskesmas,

PENGUKURAN

PENETAPAN KINERJA (PK) ESELON