• Tidak ada hasil yang ditemukan

Urusan Wajib

Dalam dokumen RPJPD, RPJMD & RKPD | Payakumbuh Kota rkpd (Halaman 106-180)

Jumlah 74 16.585 224 21 7.429 353 21 7.594 361 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

3. Rasio Jumlah Linmas

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan RealisasiRPJMD

2.2.1 Urusan Wajib

a.

Urusan Pendidikan

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.Tahun anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 168.089.754.524 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 22.554.336.571,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 145.535.417.953,- Dari besaran dana di atas untuk Dinas Pendidikan

melaksanakan program/kegiatan setiap SKPD berjumlah Rp.4.339.706.320,- terdiri dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan untuk urusan wajib sebesar Rp. 24.609.289.189,- terdiri dari 8 (delapan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan telah terlaksana sesuai dengan target kinerja capaian program dan keluaran kegiatan walaupun serapat terhadap dana masih ada yang belum 100% tapi secara umum kegiatan sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pendidikan pada tahun 2012 dapat diuraikan sesuai dengan target kinerja dan penyerapan dana sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Realiasai program ini sebesar 91% ada dua kegiatan pada program ini yang mencapai target sebesar 100% yaitu kegiatan Pengembangan Pendidikan Anaka Usia Dini dan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan ada dua kegiatan yang belum memenuhi target kegiatan yaitu : kegiatan Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik yang terealisasi sebesar 66% dan rehab sedang bangunan sekolah sebesar 98%.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Realisasi Program sebesar 90,1% ada enam kegiatan yang mencapai target 100% yaitu kegiatan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kegiatan Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB/MTSN serta Pesantren Salafoah dan Satuan Pendidikan non Islam Setara SD dan SMP, kegiatan penyediaan dana pengembangan sekola, kegiatan penyelenggaraan paket c,paket b dan kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas sisiwa, kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan : Penambahan Ruang kelas Sekolah SD yang terealisasi sebesar 85%, kegiatan pengadaan buku dan alat tulis sebesar 75%, Pengadaan alat praktek dan peraga sisiwa sebesar 65%, Pengadaan moubiler sekolah sebesar 85%, dan rehab sedang/berat ruang kelas sekolah sebesar 90%.

3. Program Pendidikan Menengah

Realisasi program sebesar 81,7%, kegiatan yang terealissi 100% yaitu kegiatan Pengadaan perlengkapan SMAN 4 dan kegiatan yang belum terealisasi mencapai target yaitu : Penambahan ruang sekolah dan kegiatan Pembangunan labor yang terealisasi 90%., Pengadaan air bersih dan sanitasi sebesar 85%, Pengadaan alat praktek dan peraga sisiwa yang hanya terealisasi sebesar 47% hal ini disebabkan karena alat praktek dan peraga sisiwa yang akan diadakan pada SMKN 2 dan SMKN 3 terlalu banyak sehingga menyulitakan untuk menentukan spesifikasi dan HPS sehingga proses pengadaan sulit dilakukan, pengadaan Moubiler SMAN1 juga Cuma terealisasi sebesar 55%, rehab bangunan sekolah, Penyediaan bantuan operasional managemen mutu (BOMM) 80% disebkan karena keterbatasan waktu bagi peserta untuk mengikuti pelatihan dan penyelenggaraan paket c yang terealisasi 80%

4. Program Pendidikan Non Formal

Realisasi program sebesar 82,5% dengan realisasi kegiatan Pembinaan pendidikan kursusu dan kelembagaan sebesar 80%, pengembangan pendidikan keaksaraan 75%, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 80%, dan pengembangan kebijakan pendidikan non Formal sebesar 95%.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi program sebesar 91,7%, ada dua kegiatan yang mencapai target 100% yaitu : Kegiatan Pelatihan penyusunan kurikulum dan kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidik dan palatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan pembinaan kelolmpok kerja guru (KKG) terealissi sebesar 75%.

Realisasi program sebesar 98,6% , kegiatan yang teealisasi 100% yaitu : kegiatan Pelaksanan kerjasama secara kelembagaan bidang pendidikan, kegiatan pembinaan dewan pendidikan, kegiatan penerapan sisitem dan informasi manjemen pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi, pelaporan, kegiatan pelaksanan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan terealisasi sebesar 93%.

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga

Realisasi program sebesar 75% dengan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar.

8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.terealisasi 100%.

b.

Urusan Kesehatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kesehatan dan RSU dr. Adnaan WD. Pada tahun anggaran 2012 Dinas Kesehatan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 23.298.491.587.- terdiri dari belanja langsung Rp11.244.709.250.- dan Belanja Tidak langsung sebesar Rp.12.053.782.337.- sedangkan untuk RSU Adnaan WD sebesar Rp. 41.514.126.718.- terdiri dari Belanja Langsung Rp24.161.551.650.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17.352.575.068.-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan hasil evaluasinya sebagai berikut:

I. ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat.

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.493,000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa

pengadaan perangko, amplop, materai.

 Output : Tersedianya benda pos dan pengiriman surat ( 12 bulan )

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan II yang telah berjalan Keuangan : Rp.1.493.000,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 177,840,000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik.

 Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ( 12 bulan )

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan III yang telah berjalan Keuangan : Rp. 162.412.118,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.350.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perlengkapan kantor berupa pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas.

 Output : Tersedianya pengisian tabung oksigen (12 tabung )

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 1.150.000,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berupa belanja surat tanda nomor kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas.

 Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (111 unit )

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IVyang telah berjalan Keuangan : Rp15.537.550,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 185.935.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan berupa

pembayaran honorarium untuk pengelola keuangan SKPD.

 Output : Tersedianya jasa pengelola adm keuangan SKPD Dinkes ( 58 org)

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 185.841.800,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

 Input : Dana tersedia sebesar Rp.35.115.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa belanja jasa service untuk 1 tahun.

 Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 83 komputer 11 messin tik ( 128 unit)

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 34.429.900

Fisik : 100 %

 Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 7.913.500.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor untuk 1 paket, berupa penyusunan jadwal, pembagian rincian dana pertriwulan,

 Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan DKK dan Puskesmas .

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 7.913.500

Fisik : 100 %

 Kendala dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 8. Penyediaan alat tulis kantor

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 51,864,050,-

 Proses : Pelaksanan kegiatan penyediaan alat tulis kantor berupa belanja alat tulis kantor selama satu tahun.

 Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor (1 tahun)

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 50.737.400,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 65.689.450

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

berupa belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan.

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp . 64.626.000.-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

 Input : Dana tersedia listrik sebesar Rp. 13.860.000

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan berupa surat kabar lokal dan nasional selama saru tahun.

 Output : Tersedianya bahan bacaan (2 media)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 13.860.000.-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 11. Penyediaan makanan dan minuman

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.485.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makan dan minum berupa makan minum rapat selama satu tahun.

 Output : Tersedianya makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas (1 tahun)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 35.481.600,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 164.775.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam dan luar keluar daerah untuk satu tahun

 Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah (1 tahun)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 163.297.950,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 416.803.000.-

 Proses : Pelaksanan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional berupa belanja jasa service, belanja suku cadang dan belanja bahan bakar minya/gas dan pelumas.

 Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas (111 unit)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 394.878.500,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 165.570.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya berupa belanja pakaian dinas harian (PDH).

 Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (320 stel)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 148.126.500

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IV. Obat Dan Perbekalan Kesehatan

16. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 474.701.650,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat,

pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan blanko, administrasi.

 Output : Terpenuhinya kebutuhan obat dan reagensia selama 18 bulan

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 473.836.350,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 17.Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 21.231.500,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

meliputi penyusunan jadwal kegiatan, perencanaan obat,

pembentukan tim kerja, sosialisasi tim work serta persiapan blanko, administrasi.

 Output : Terlaksananya pelatihan peresapan obat secara rasional sebanyak 40 orang Nakes, dan Terlaksananya supervisi pengunaan obat rasional dan monev program farmasi. (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 20.997.850,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

18. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 3.831.734.225.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dalam

bentuk Program Jamkesko.

 Output : Tersedianya dana pembayaran klaim puskesmas dan RS (12 bulan)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 3.368.269.874,-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VI. Program Pengawasan Obat Dan Makanan

19.Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 46.235.300.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya berupa razia toko obat/jamu, toko P&D/Swalayan dan toko kosmoetik/kecantikan pengambilan sampel, Bintek/ pelatihan IRT-P .

 Output : Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan, obat, dan kosmetik (60 toko)

 Terlaksananya pemeriksaan sampel ( 22 sampel )

 Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha URT-P ( 30 Orang )

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 42.882.650,-

Fisik : 100%

VII. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 20. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 173.515.950.-

 Proses : Untuk menunjang pelaksanaan kegiatanan ini maka upaya

pengembangan serta memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat dilakukan penggalangan peran serta masyarakat melalui kegiatan Saka Bakti Husada (SBH), partisipasi Badan Peduli Puskesmas (BPP), membudayakan gaya hidup sehat, sosialisasi bebas rokok, pengadaan media sebagai sarana penyampaian pesan kesehatan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan pada 8 wilayah kerja puskesmas.

 Output : Terlaksananya kegiatan UKBM di 8 Puskesmas (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 159.777.500.-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 21. Penyuluhan bahaya merokok

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 341.278.129,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan untuk upaya pengembangan serta

memasyarakatkan bahaya merokok

 Output : Masyarakat memahami resiko akibat yang ditumbulkan oleh rokok ( 1

paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan

 Keuangan : Rp. 323.684.950,-

 Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada VIII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

22. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemiagizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 77.593.950.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini berupa pendistribusian paket pertolongan gizi (vitamin A dan Tablet Fe), melaksanakan pemantauan terhadap garam beryodium yang dikonsumsi oleh masyarakat, memberikan makanan tambahan pemulihan pada balita gizi buru, melaksanakan sosialisasi masalah anemia gizi besi.

 Output : Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat

permasalahan gizi (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 77.226.950.-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada IX. Program Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat

23. Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat

 Input : Dana tersedia sebesar Rp 116.779.500,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat berupa monitoring kegiatan CLTS, DAM, TTU, TPM, dan sekolah, pertemuan klinik sanitasi, sosialisasi Depot Air Minum, pertemuan program sanitasi kota dan pemantauan serta pengawasan kualitas air.

 Output : Terlaksananya sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat (1 paket) dan terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas ( 2 paket ) .

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 112.146.600.-

Fisik : 100 %

X. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 24. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 14.973.700,-

 Proses : Pelaksanaan penyemprotan sarang nyamuk meliputi pembelian

malation, pembelian premium, pembelian baju protector dan penyemprotan pada lokasi yang sudah ditentukan.

 Output : Terlaksananya pengasapan secara periodik dilingkungan yang rawan

(faktor resiko) DBD = 15 fogging focus (1 paket)

 realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 0

Fisik : 0 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 25. Peningkatan Imunisasi

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 27,334, 000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi sesuai dengan indicator standar prima pada program imunisasi adalah 100% kelurahan UCI dimana semua bayi yang ada di kelurahan mendapat imunisasi sesuai protap program imunisasi seperti pada bayi baru lahir dengan usia < 7 hari sudah harus mendapatkan imunisasi Hb 0, pada usia < 1 tahun sudah mendapatkan semua jenis imunisasi

 Output : Terlaksananya pemantapan imunisasi (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan

 Keuangan : Rp. 26.838.000.-

 Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 26. Peningkatan surveillance epideminologi danpenanggulangan wabah

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 47.454.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah berupa pelatihan surveilans penyakit PD3I untuk petugas dan kader, pelatihan penyakit tidak menular, pemantauan kasus, pelacakan kelapangan kalau ada kasus, sosialisasi dan poelatihan jemantik untuk kader dan tenaga kesehatan, pembentukan Tim Pemeriksa CJH, penyuluhan masalah kesehatan dan penyakit menular kepada CJH, pemeriksaan kesehatan kedua dan pemberian vaksin meningitis kepada CJH serta pengisian buku kesehatan CJH.

 Output : Terlaksananya jumantik DBD 5 org/kel, pertemuan pemantapan

gerakan pengendalian wabah DBD 30 orang, pengelolaan CJH 200 orng, terdeteksinya faktor resiko PTM pada kel masyarakat 24 kel (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 43.767.000.-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 27. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 216.700.000-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular. Meliputi : pelatihan bagi petugas puskesmas, dan program PTM 4 kl dan penyuluhan tentang PTM 76 Kelurahan .

 Output : Terlaksananya TOT Puskesmas tentang PTM 24 Orang , pertemuan evaluasi program PTM 4 kl dan penyuluihan tentang PTM 76 Kelurahan .

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 215.514.450.-

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada

28. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 86.890.000,-

 Proses : Pelaksanaan Kegiatan Berupa Pelayanan terhadap pasien berisiko dan labor ( ditanda tangani oleh puskesmas dan diawasi langsung oleh Wasor TB/ Kusta ) dan sosialisasi ( unsur masyarakat seperti kader, BPP, Toma, PKK ).

 Output : Terlaksananya kegiatan pencegahan penyakit menular langsung

(P2ML) dan Pencegahan Penyakit Bersumber binatang (P2B2) dan monev TB Paru (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 85.069.450.-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 29. Pengendalian Penyakit Degeneratif

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 34.811.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penyakit Degeneratif meliputi ; sosialisasi IVA untuk 24 Orang petugas puskesmas dan Publikasi PTM pada 76 Kelurahan .

 Output : Terlaksananya TOT Puskesmas tentang PTM 24 Orang dan publikasi

tentang PTM 76 Kelurahan. ( 1 Paket ).

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 32.844.800

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan : tidak ada

 Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -

 Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -

 Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum

XI. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30. Penyusunan standar pelayanan kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 48.270.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini pada tahap persiapan aalah penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan Tim Work, persiapan blangko, administrasi. Tahap pelaksanaan meliputi konsultasi proses pelaksanaan perizinan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, pertemuan bidan praktek swasta dan turun ke lapangan tempat pelayanan kesehatan swasta.

 Output : Terlaksananya bank data online puskesmas = 8 unit, bank data dinkes = 1 unit, validasi data dasar = 76 kelurahan

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp 48.134.500,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 31. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 50.980.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan meliputi : pelatihan litbang angkatan I , tingkat puskesmas, dan pelaksanaan pelatihan litbang angkatan II tingkat dinas Kesehatan

 Output : Terlaksananya pelatihan litbang pada puskesmas (100 org)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 48.142.500.-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 32. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 29.909.800,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pelaporan meliputi : Penyusunan Jadwal kegiatan , kemudian pelaksanaan monev basic six, monev standar pelayanan minimal, dan monev MDGs serta monev kinerja Pustu dan Poskeskel .

 Output : Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan basix six di puskesmas , monev SPM dan MDGs kegiatan pembinaan pustu dan puskeskel (1 paket )

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 29.437.800.-

Fisik : 100 %

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada 33. Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 35.269.000.-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bidang kesehatan berupa penyediaan kelengkapan standar siaga bencana .(tersedia 4 tandu pasien, 3 buah bed lapangan , 2 tangga stenles .

 Output : Terlaksananya pertemuan penyusunan Connnntigency Plan ,

perlengkapan standar siaga bencana bidang kesehatan (1 Paket)

 Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan :Rp. 34.660.400,-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada

34. Pembangunan dan pemuthakiran data dasar standar pelayanan kesehatan

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 66.835.000,-

 Proses : Pelaksanaan kegiatan ini meliputi monitoring pengelolaan data base puskesmas, sensus kesehatan rumah tangga, monitoring dan evaluasi sistem informasi puskesmas, sosialisasi pengembangan website dan survey cepat KLB bencana, pertemuan pemutakhiran data tahun 2009, pelatihan dan entry jaringan online pelayanan kesehatan.

 Output : Terlaksananya bank data online puskesmas = 8 unit, bank data dinkes = 1 unit, validasi data dasar 76 kelurahan (1 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 62.604.800.-

Fisik : 100%

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan : tidak ada

XII. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya

35. Pengadaan Sarana Dan Prasarana puskesmas

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.691.977.130,-

 Proses : Tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas meliputi proses tender, penentuan pemenang, rapat-rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik.

 Output : Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana poskeskel, pustu dan

puskesmas bagi masyarakat (3 paket)

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan Keuangan : Rp. 1.425.205.700.-

Fisik : 100%

36. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

 Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.072.491.500,-

 Proses : Tahap pelaksanaan kegiatan rehab pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas meliputi proses tender, penentuan pemenang, rapat-rapat teknis antar pelaksanaan kegiatan dan serah terima barang fisik

 Output : Terlaksananya pembangunan gedung poskeskel sebanyak (3 unit )

 Realisasi keuangan dan fisik selama Triwulan IV yang telah berjalan

Dalam dokumen RPJPD, RPJMD & RKPD | Payakumbuh Kota rkpd (Halaman 106-180)

Dokumen terkait