DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 7.660.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.660.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.651.770.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.330.570.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 677.660.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.660.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 2.125.635.500,00 2.398.735.700,00 1.851.915.300,00 1.283.713.500,00 7.660.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.265.500,00 117.661.500,00 109.836.500,00 115.621.500,00 541.385.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 1.500.000,00 Manado ( Biro Kesra )
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 1 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
25.800.000,00 Manado
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.200.000,00 8.700.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 4.300.000,00 Manado ( Biro Kesra ) Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
700.000,00 2.550.000,00 1.050.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 358.260.000,00 Manado ( Biro Kesra )
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 88.402.500,00 90.727.500,00 88.402.500,00 90.727.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
69.629.000,00 Biro Kesra
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 69.629.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
46.460.000,00 Biro Kesra
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.350.000,00 6.700.000,00 6.200.000,00 7.210.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 5.136.000,00 Biro Kesra
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.409.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 909.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 30.300.000,00 Manado ( Biro Kesra )
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 7.575.000,00 7.575.000,00 7.575.000,00 7.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
548.725.000,00 211.960.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 832.285.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
520.000.000,00 Manado
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 6 500.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
54.100.000,00 Manado
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 0,00 54.100.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
102.060.000,00 Biro Kesra
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 0,00 102.060.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
12.925.000,00 Biro Kesra
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 6 12.925.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
143.200.000,00 Manado (
Biro Kesra ) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35.800.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 6
100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
19.200.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
19.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
16.000.000,00 Kab/Kota
Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 1 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 208.774.500,00 465.204.000,00 602.885.500,00 218.136.000,00 1.495.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 83.540.000,00 Manado (Biro Kesra) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
0,00 18.225.000,00 65.315.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 28.200.000,00 Pusat, Kab/kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK 14.180.000,00 14.020.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 55.749.000,00 Manado
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 55.749.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 26.205.000,00 Pusat, Kab/kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian
Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS
0,00 0,00 26.205.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 34.667.000,00 Pusat dan kab/kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat 34.667.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 34.072.500,00 Manado
Fasilitasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu
0,00 34.072.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 22.353.000,00 Manado
Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 5.850.000,00 5.703.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 58.719.000,00 Manado (Biro Kesra) Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian
Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
31.599.000,00 0,00 4.770.000,00 22.350.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15 32.116.000,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya
Pengembangan di Bidang Kepemudaan
32.116.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 50.829.000,00 Pusat, Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan
Pelaksanaan Kegiatan Olahraga
22.350.000,00 23.265.000,00 5.214.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 03 . 17
68.549.500,00 Pusat
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan 100 % 1 0,00 0,00 68.549.500,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 18
257.550.000,00 Manado
Fasilitasi Keserasian Kebijakan serta Peningkatan Kualitas Kepemudaan
64.512.500,00 66.012.500,00 127.025.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 103.480.000,00 kab/kota
Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda 0,00 15.480.000,00 0,00 88.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 140.040.000,00 kab/kota
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan
0,00 94.040.000,00 0,00 46.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 03 . 21
203.000.000,00 Pusat
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan 0,00 134.500.000,00 68.500.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 295.930.000,00 Manado
Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan 1 3.500.000,00 59.886.000,00 176.158.000,00 56.386.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan
67.866.000,00 185.863.000,00 90.055.000,00 10.092.000,00 353.876.000,00 1.20 . 1.20.03 . 04
48.045.000,00 Pusat dan
Kab/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
48.045.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 04 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Melalui PNPM Mandiri 54.362.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00 44.270.000,00 10.092.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 29.987.500,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan 0,00 29.987.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 63.735.000,00 Pusat dan Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 52.785.000,00 10.950.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07 81.496.000,00 Pusat dan 15kab/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kegiatan Ketenagakerjaan 19.821.000,00 46.850.000,00 14.825.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 46.215.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
0,00 26.205.000,00 20.010.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 30.035.500,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
Ketenagakerjaan
0,00 30.035.500,00 0,00 0,00 1
100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 10
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
93.500.500,00 329.776.200,00 66.439.300,00 10.284.000,00 500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
22.985.500,00 Kabupaten /
Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 22.985.500,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 117.657.400,00 Pusat, Kabupaten/K ota Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan 9.840.000,00 90.961.400,00 13.298.000,00 3.558.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 22.828.500,00 Kabupaten / Kota Fasilitasi/Advokasi Pemberdayaan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
22.828.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 119.534.300,00 Pusat, Kabupaten / Kota Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Perlindungan Anak 7.320.000,00 95.582.000,00 13.194.300,00 3.438.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 22.846.500,00 Kabupaten/K ota
Pembinaan Keluarga Berencana 100 % 1 22.846.500,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
25.439.000,00 Kabupaten /
Kota Fasilitasi/Advokasi Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)
0,00 0,00 25.439.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 117.843.400,00 Pusat, Kabupaten / Kota Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Keluarga Berencana 7.680.000,00 92.367.400,00 14.508.000,00 3.288.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 25.464.400,00 Kabupaten / Kota Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Focal
Point PUG dalam Pembangunan
0,00 25.464.400,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 25.401.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Upaya Peningkatan Forum Anak 100 % 1 0,00 25.401.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 12
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji
947.913.000,00 942.481.000,00 885.258.000,00 873.648.000,00 3.649.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 56.355.000,00 Kota Manado
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah/Daerah Rawan Bencana
30.138.000,00 20.778.000,00 5.439.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 04 33.295.000,00 Kota Manado
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS
0,00 25.303.000,00 7.992.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 35.350.000,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial
17.875.000,00 9.000.000,00 5.145.000,00 3.330.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 07
25.000.000,00 Kota Manado
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan antara Pemerintah dan Veteran
0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 10
36.000.000,00 Manado
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Rekaman Pidato Gubernur pada Hari-Hari Raya Keagamaan 12.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 11 81.600.000,00 Manado
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kerohanian 1 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08 . 12
28.640.000,00 Pusat
Konsultasi Tugas Kegiatan Keagamaan di Pusat 0,00 0,00 28.640.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 15 139.680.000,00 Pusat, Kab/Kota Fasilitasi Antar Penanggungjawab
Pelaksanaan Ibadah Haji dan Pelatihan Petugas TPHD 0,00 0,00 139.680.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17 35.000.000,00 kab/Kota
Fasilitasi Pemberian Hewan Kurban 1 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 19
21.300.000,00 Manado
Fasilitasi Kegiatan Buka Puasa Bersama Gubernur dan Umat Sekitar
0,00 0,00 21.300.000,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 21
90.500.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi dan Konsultasi Kegiatan Keagamaan Halal bi Halal, Natal dan Safari Ramadhan/Natal 0,00 0,00 38.750.000,00 51.750.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 22 36.580.000,00 Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal 0,00 0,00 10.412.000,00 26.168.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 160.000.000,00 Manado
Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha)
50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 24
90.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Tampilan Konser Rohani Pemuda-Pemuda Kristen Sebagai Wujud Kesaksian Iman Kristiani yang Berkualitas dalam Bidang Seni
30.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 25 72.500.000,00 Pusat, Kab/Kota Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan
Asosiasi Juri (Dirigen/Pelatih) Keagamaan untuk Pemantapan Bagi yang Berkompeten di Provinsi Sulawesi Utara
0,00 0,00 72.500.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 26 35.000.000,00 Pusat, Kab/Kota
Fasilitasi Orientasi TC Qori/Qoriah/Hafizh 1 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 08 . 27
252.500.000,00 Pusat,
Kab/Kota Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan
Keagamaan Kerohanian di Pusat dan di Daerah 87.500.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 28 95.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keagamaan Islam dalam rangka Pemantapan Kaderisasi yang Taat Aturan di Provinsi Sulawesi Utara
30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 30
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 155.000.000,00 Pusat, Kab/Kota Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan
Organisasi Keagamaan Islam di Pusat dan di Daerah 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31 50.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-Hari Raya Keagamaan bagi Umat Islam/Kristen
10.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 33
600.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 34
500.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
150.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 35
150.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 36
300.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Terhadap Tokoh-Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Wawasan Keagamaan
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 37
50.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Kegiatan Tokoh Agama dalam rangka Menjaga Toleransi Keagamaan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 38 100.000.000,00 Papua
Konsultasi Kegiatan untuk Penciptaan Kerukunan bagi Tokoh Agama di Papua
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 39
170.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara
20.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 40
100.000.000,00 Kab/kota
Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 08 . 41
75.000.000,00 Kab/Kota
Fasilitasi Kegiatan Reat-Reat Tokoh Agama dan Umat di Lingkungan
Katholik/Keuskupan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 42 75.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik 1 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 43
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
33.391.000,00 137.790.000,00 61.641.000,00 20.132.000,00 252.954.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26
137.605.000,00 Pusat
Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah 10.865.000,00 105.010.000,00 10.865.000,00 10.865.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 115.349.000,00 Manado, Kab/Kota Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah 22.526.000,00 32.780.000,00 50.776.000,00 9.267.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 2.125.635.500,00 2.398.735.700,00 1.851.915.300,00 1.283.713.500,00 7.660.000.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2012 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
DR. dr. T. D. E. ABENG, M.Kes, MMR
NIP. 19570626 198703 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO