• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Tidak

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Belanja

Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 7.660.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.660.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.651.770.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.330.570.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 677.660.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.660.000.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 2.125.635.500,00 2.398.735.700,00 1.851.915.300,00 1.283.713.500,00 7.660.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1

(3)

Tahun Anggaran 2013

Formulir

DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.265.500,00 117.661.500,00 109.836.500,00 115.621.500,00 541.385.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 1.500.000,00 Manado ( Biro Kesra )

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 1 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

25.800.000,00 Manado

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.200.000,00 8.700.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 4.300.000,00 Manado ( Biro Kesra ) Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

700.000,00 2.550.000,00 1.050.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 358.260.000,00 Manado ( Biro Kesra )

Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 88.402.500,00 90.727.500,00 88.402.500,00 90.727.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

69.629.000,00 Biro Kesra

Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 69.629.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

46.460.000,00 Biro Kesra

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.350.000,00 6.700.000,00 6.200.000,00 7.210.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 5.136.000,00 Biro Kesra

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.409.000,00 1.409.000,00 1.409.000,00 909.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 30.300.000,00 Manado ( Biro Kesra )

Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 7.575.000,00 7.575.000,00 7.575.000,00 7.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

548.725.000,00 211.960.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 832.285.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02

520.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 6 500.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

54.100.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 0,00 54.100.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

102.060.000,00 Biro Kesra

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 0,00 102.060.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

12.925.000,00 Biro Kesra

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 6 12.925.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

143.200.000,00 Manado (

Biro Kesra ) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

35.800.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 35.800.000,00 6

100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

19.200.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

19.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

16.000.000,00 Kab/Kota

Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 1 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

(4)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 208.774.500,00 465.204.000,00 602.885.500,00 218.136.000,00 1.495.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 83.540.000,00 Manado (Biro Kesra) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

0,00 18.225.000,00 65.315.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 28.200.000,00 Pusat, Kab/kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK 14.180.000,00 14.020.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 55.749.000,00 Manado

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 55.749.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 26.205.000,00 Pusat, Kab/kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian

Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

0,00 0,00 26.205.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 34.667.000,00 Pusat dan kab/kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat 34.667.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 34.072.500,00 Manado

Fasilitasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu

0,00 34.072.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 22.353.000,00 Manado

Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 5.850.000,00 5.703.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 58.719.000,00 Manado (Biro Kesra) Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian

Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

31.599.000,00 0,00 4.770.000,00 22.350.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15 32.116.000,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya

Pengembangan di Bidang Kepemudaan

32.116.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 50.829.000,00 Pusat, Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga

22.350.000,00 23.265.000,00 5.214.000,00 0,00 1

1.20 . 1.20.03 . 03 . 17

68.549.500,00 Pusat

Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan 100 % 1 0,00 0,00 68.549.500,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 18

257.550.000,00 Manado

Fasilitasi Keserasian Kebijakan serta Peningkatan Kualitas Kepemudaan

64.512.500,00 66.012.500,00 127.025.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 103.480.000,00 kab/kota

Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda 0,00 15.480.000,00 0,00 88.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 140.040.000,00 kab/kota

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

0,00 94.040.000,00 0,00 46.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 03 . 21

203.000.000,00 Pusat

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan 0,00 134.500.000,00 68.500.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 295.930.000,00 Manado

Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan 1 3.500.000,00 59.886.000,00 176.158.000,00 56.386.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan

67.866.000,00 185.863.000,00 90.055.000,00 10.092.000,00 353.876.000,00 1.20 . 1.20.03 . 04

48.045.000,00 Pusat dan

Kab/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan

Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan

48.045.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 04 . 02

(5)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Melalui PNPM Mandiri 54.362.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan

Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00 44.270.000,00 10.092.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 29.987.500,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan 0,00 29.987.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 63.735.000,00 Pusat dan Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 52.785.000,00 10.950.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07 81.496.000,00 Pusat dan 15kab/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kegiatan Ketenagakerjaan 19.821.000,00 46.850.000,00 14.825.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 46.215.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

0,00 26.205.000,00 20.010.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 30.035.500,00 Manado (Biro Kesra) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Ketenagakerjaan

0,00 30.035.500,00 0,00 0,00 1

100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 10

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

93.500.500,00 329.776.200,00 66.439.300,00 10.284.000,00 500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

22.985.500,00 Kabupaten /

Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 22.985.500,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 117.657.400,00 Pusat, Kabupaten/K ota Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan 9.840.000,00 90.961.400,00 13.298.000,00 3.558.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 22.828.500,00 Kabupaten / Kota Fasilitasi/Advokasi Pemberdayaan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

22.828.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 119.534.300,00 Pusat, Kabupaten / Kota Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang

Perlindungan Anak 7.320.000,00 95.582.000,00 13.194.300,00 3.438.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 22.846.500,00 Kabupaten/K ota

Pembinaan Keluarga Berencana 100 % 1 22.846.500,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

25.439.000,00 Kabupaten /

Kota Fasilitasi/Advokasi Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)

0,00 0,00 25.439.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 117.843.400,00 Pusat, Kabupaten / Kota Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang

Keluarga Berencana 7.680.000,00 92.367.400,00 14.508.000,00 3.288.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 25.464.400,00 Kabupaten / Kota Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Focal

Point PUG dalam Pembangunan

0,00 25.464.400,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 25.401.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Upaya Peningkatan Forum Anak 100 % 1 0,00 25.401.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 12

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji

947.913.000,00 942.481.000,00 885.258.000,00 873.648.000,00 3.649.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 56.355.000,00 Kota Manado

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah/Daerah Rawan Bencana

30.138.000,00 20.778.000,00 5.439.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 04 33.295.000,00 Kota Manado

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS

0,00 25.303.000,00 7.992.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 35.350.000,00 Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial

17.875.000,00 9.000.000,00 5.145.000,00 3.330.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 07

25.000.000,00 Kota Manado

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan antara Pemerintah dan Veteran

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 10

36.000.000,00 Manado

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Rekaman Pidato Gubernur pada Hari-Hari Raya Keagamaan 12.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 11 81.600.000,00 Manado

Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kerohanian 1 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08 . 12

28.640.000,00 Pusat

Konsultasi Tugas Kegiatan Keagamaan di Pusat 0,00 0,00 28.640.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 15 139.680.000,00 Pusat, Kab/Kota Fasilitasi Antar Penanggungjawab

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Pelatihan Petugas TPHD 0,00 0,00 139.680.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17 35.000.000,00 kab/Kota

Fasilitasi Pemberian Hewan Kurban 1 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 19

21.300.000,00 Manado

Fasilitasi Kegiatan Buka Puasa Bersama Gubernur dan Umat Sekitar

0,00 0,00 21.300.000,00 0,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 21

90.500.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi dan Konsultasi Kegiatan Keagamaan Halal bi Halal, Natal dan Safari Ramadhan/Natal 0,00 0,00 38.750.000,00 51.750.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 22 36.580.000,00 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal 0,00 0,00 10.412.000,00 26.168.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 160.000.000,00 Manado

Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha)

50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 24

90.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Tampilan Konser Rohani Pemuda-Pemuda Kristen Sebagai Wujud Kesaksian Iman Kristiani yang Berkualitas dalam Bidang Seni

30.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 25 72.500.000,00 Pusat, Kab/Kota Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan

Asosiasi Juri (Dirigen/Pelatih) Keagamaan untuk Pemantapan Bagi yang Berkompeten di Provinsi Sulawesi Utara

0,00 0,00 72.500.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 26 35.000.000,00 Pusat, Kab/Kota

Fasilitasi Orientasi TC Qori/Qoriah/Hafizh 1 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 08 . 27

252.500.000,00 Pusat,

Kab/Kota Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan

Keagamaan Kerohanian di Pusat dan di Daerah 87.500.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 28 95.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keagamaan Islam dalam rangka Pemantapan Kaderisasi yang Taat Aturan di Provinsi Sulawesi Utara

30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 30

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 155.000.000,00 Pusat, Kab/Kota Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan

Organisasi Keagamaan Islam di Pusat dan di Daerah 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31 50.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-Hari Raya Keagamaan bagi Umat Islam/Kristen

10.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 33

600.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 34

500.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

150.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 35

150.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 36

300.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Terhadap Tokoh-Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Wawasan Keagamaan

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 37

50.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Kegiatan Tokoh Agama dalam rangka Menjaga Toleransi Keagamaan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 38 100.000.000,00 Papua

Konsultasi Kegiatan untuk Penciptaan Kerukunan bagi Tokoh Agama di Papua

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 39

170.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara

20.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 40

100.000.000,00 Kab/kota

Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1

1.20 . 1.20.03 . 08 . 41

75.000.000,00 Kab/Kota

Fasilitasi Kegiatan Reat-Reat Tokoh Agama dan Umat di Lingkungan

Katholik/Keuskupan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 42 75.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik 1 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 43

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

33.391.000,00 137.790.000,00 61.641.000,00 20.132.000,00 252.954.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

137.605.000,00 Pusat

Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah 10.865.000,00 105.010.000,00 10.865.000,00 10.865.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 115.349.000,00 Manado, Kab/Kota Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah 22.526.000,00 32.780.000,00 50.776.000,00 9.267.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 Halaman 5

(8)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 2.125.635.500,00 2.398.735.700,00 1.851.915.300,00 1.283.713.500,00 7.660.000.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2012 PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

DR. dr. T. D. E. ABENG, M.Kes, MMR

NIP. 19570626 198703 1 003

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BIRO

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh tepung daun kayambang ( Salvinia molesta ) sebagai penyusun ransum pakan ayam broiler yang mengandung asam lemak omega 3, berpengaruh terhadap

Konsep Excange Server Cluster yang menggunakan dua server atau lebih yang saling terhubung dan saling mendukung dapat digunakan untuk mengantisipasi terputusnya komunikasi

Pemegang Kad Layak yang telah melakukan Perbelanjaan Runcit terkumpul (seperti ditakrif dalam Fasal 6 di bawah ini) minimum Ringgit Malaysia Satu Ratus (RM100) dengan Kad

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membentuk panitia pembakuan nama rupabumi Kota Bandar

saat proses pembelajaran berlangsung maka guru harus pintar menyambungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari- hari. Dan memberikan contoh dikehidupan yang

Kedudukan politik kebanyakan negara Islam di seluruh dunia pada abad ke-19 berada pada kedudukan yang amat menyedihkan apabila kebanyakan negara ini dijajah oleh penjajah

Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan substrat yang terdapat pada media oleh mikroorganisme untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan hidupnya selama proses

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di