• Tidak ada hasil yang ditemukan

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2) Oleh : Drs.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2) Oleh : Drs."

Copied!
86
0
0

Teks penuh

(1)

Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016

(2)

Sistematika

SAKIP

Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo

I. SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan 3. Struktur Organisasi

4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

II. RENCANA STRATEGIS 1. Telaahan RPJMD

2. Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo

3. Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja

Sasaran » Formulasi

Perhitungan/Definisi Operasional c. Kondisi awal » Target tahun

III. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) IV. KESESUAIAN RENJA DAN RKA V. KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA VI. PERJANJIAN KINERJA

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. IKU Eselon II 2. IKI Eselon III 3. IKI Eselon IV

VIII. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 IX. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 X. COST PER OUTCOME

XI. MONITORING KINERJA TAHUN 2016 XII. LAPORAN KINERJA

(3)

SELAYANG PANDANG

DINAS PERHUBUNGAN

SAKIP Dinas Perhubungan

(4)

1995-Maret 2001

Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo

Restrukturisasi Organisasi

Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Daerah

Kanwil LLD Surabaya Timur

1984-1995 1973-1983

Cabang Dinas Lalu Lintas

Angkutan Jalan Raya

Maret 2001-2008

2008-Sekarang

(5)

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan

c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan

(6)
(7)

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO

113

3

109

PNS

CPNS

Non-PNS

Jumlah Pegawai : 225

(20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)

2 2 1 8 31 22 2 9 12 3 18 4 1 1

Juru Muda Tk. I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk.I (I/d) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)

(8)

PELAKSANAAN

SAKIP

IKU

(9)

RENCANA STRATEGIS

SAKIP Dinas Perhubungan

(10)

TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1)

Misi Tujuan Sasaran

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa

yang baik 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya perekonomian

daerah melalui optimalisasi

potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta

pemberdayaan masyarakat

3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah 5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

yang inklusif 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer

9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif

5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo

10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo 6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk

mengurangi tingkat pengangguran 11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran 7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten 12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah

(11)

RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2)

Misi Tujuan Sasaran

3. Meningkatnya kualitas dan standar

pelayanan pendidikan dan kesehatan 9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata

15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 16. Terwujudnya pendidikan yang merata

10. Mewujudkan pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan merata 17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata 4. Meningkatnya tatanan kehidupan

masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

11. Menciptakan tata kehidupan

masyarakat tentram dan tertib 18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat

20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi

12. Meningkatkan peran budaya lokal

dan pemuda dalam pembangunan 21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan 5. Infrastruktur publik yang memadai

dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian

22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang

23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat 14. Mewujudkan kualitas lingkungan

(12)

KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016

RPJM KABUPATEN

SIDOARJO 2016-2021

PERHUBUNGAN 2016-2021

RENSTRA DINAS

Misi Tujuan Sasaran

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan 1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan

Kabupaten Sidoarjo yang baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian

22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang

Tujuan Sasaran Indikator Program

Nilai Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan

prasarana laut, udara dan postel Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Meningkatn ya sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

(13)

Tujuan 1

: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Tujuan :

PERIODE TAHUN 2016-2021

No

Indikator Kinerja Tujuan

Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021

1 Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)

80,00

85,00

SASARAN Indikator Kinerja Sasaran

Formulasi Perhitungan/

Definisi Operasional Awal 2016 Kondisi

Target Tahun PROGRAM KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.

80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 1. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas Pelayanan Uji KIR 2. Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Pembinaan Usaha Angkutan 3 Program Pelayanan

Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut

Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Pengendaian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

(14)

Tujuan 2

: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik

Indikator Tujuan :

No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021

2 Jumlah sarana dan prasarana

perhubungan yang baik Jumlah sarana prasarana perhubungan 90% 95%

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional Kondisi Awal 2016

Target Tahun

Program Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik Jumlah sarpras yang baik --- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan

90% 91% 92% 93% 94% 95% 5. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan

Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

Penyelenggaraan operasi lalu lintas 6. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Pemenuhan sumer daya terminal

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan Halte bus, taksi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

(15)

RENCANA KINERJA

SAKIP Dinas Perhubungan

(16)

Sasaran Indikator kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan darat 80,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

60%

3 titik Pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR a. 32 orang b. 38.767 Kendaraan

Rp. 840.765.000

Program Peningkatan

pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

50% Pembinaan Usaha

Angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; b. Jumlah sopir atau juru mudi atau

awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan; c. Jumlah usaha angkutan yang dibina

a. 300 b. 300 orang c. 100 Rp. 55.830.000 Program Pelayanan Perijinan dan

Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut

Persentase tower dan

warnet yang berijin 70% Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Jumlah usaha laut, udara dan postel

yang dibina dan dilayani perizinannya 120 peserta Rp. 40.100.000 Pengendalian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel

b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan

a. 465 penyelenggara b. 450 penyelenggara Rp. 150.000.000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi

90% Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa

a. Jumlah tenaga penyiar

b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang

diadakan a. 14 tenaga penyiar b. 600 informasi c. 7 jenis Rp. 278.700.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

(17)

Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik

Sasaran Indikator Kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 90% Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 60% 3 titik 80%

Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang

perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi; b. Jumlah software informasi

yang diupdate dan dipelihara

a. 2 Dokumen

b. 1 Software Rp. 114.240.000 Pengadaan alat perlengkapan

jalan Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan 4 jenis Rp. 2.108.795.000 Peningkatan disiplin masyarakat

pengguna jalan a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas b. Jumlah pemudik gratis

a. 1000 orang

b. 1000 orang Rp. 149.940.000 Penyelenggaraan Operasi Lalu

Lintas a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)

b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api

c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

a. 150 orang b. 52 orang c. 0 Rp. 2.483.970.000 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak

Pemeliharaan alat perlengkapan

jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

(18)

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik

Indikator Sasaran

(Hasil)

Sasaran Indikator Kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80%

Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/

pelabuhan Jumlah bangunan terminal yang dipelihara 5 paket Rp. 1.536.479.592 Pemenuhan sumber daya terminal a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan

jumlah sarpras terminal yang dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal

a. 5 Jenis

b. 1700 Kendaraan c. 42 Orang

Rp. 458.879.592

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

a. 4 Jenis

b. 11 Jenis Rp. 270.900.000 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

70% Pembangunan Halte bus, taxi, gedung

terminal dan fasilitas penunjangnya a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi; b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi

a. 0

b. 3 halte Rp 2.023.550.000

(19)

KESESUAIAN RKT DAN RKA

SAKIP Dinas Perhubungan

(20)

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

(21)

Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran

(22)

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran

(23)

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

Indikator sasaran (hasil)

(24)

KESESUAIAN RKT, RKA dan DPA

SAKIP Dinas Perhubungan

(25)

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

Indikator sasaran (hasil)

(26)

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

(27)

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

(28)

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

(29)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

dan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SAKIP Dinas Perhubungan

(30)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

Nama SKPD

: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas SKPD

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Fungsi SKPD : a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan;

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan;

c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan;

d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Tujuan 1

: Nilai Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab

1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM 1. UPTD PKB 2. Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana darat

(31)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

Tujuan 2

: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Indikator Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik

No

Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja

Utama

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

Sumber

Data

Penanggung Jawab

2. Meningkatnya sarana dan

prasarana perhubungan yang

terpasang dan berfungsi

dengan baik

Persentase sarana dan

prasarana transportasi

yang terpasang dan

berfungsi dengan baik

Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik

--- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan

Laporan

tahunan

1. Bidang

Manajemen Dan

Rekayasa

Transportasi Darat

2. Bidang

Pengendalian dan

Keselamatan

3. UPTD Terminal

(32)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON III

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengendalian dan

pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

--- 100% Alat perlengkapan jalan yang

terpasang

Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat

Unit Kerja : Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat;

c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(33)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON III

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang

merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) Laporan Tahunan

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

2 Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak

Jumlah fasilitas perhubungan yang layak

--- x100% Jumlah fasilitas perhubungan

3 Meningkatnya pembangunan sarana dan Persentase sarana dan prasarana Sarpras perhubungan yang dibangun

Unit Kerja : Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat

Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Program : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

(34)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON III

Unit Kerja : Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel

Fungsi Pokok : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang

perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin Jumlah tower yang berijin --- x100% Jumlah tower

Jumlah warnet yang berijin

--- x100% Jumlah warnet

Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel

(35)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON III

Unit Kerja

: Bidang Pengendalian dan Keselamatan

Tugas Pokok

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan

Fungsi Pokok

: a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan

perhubungan;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan

keselamatan perhubungan;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

NO ( KINERJA PROGRAM ) SASARAN INDIKATOR PROGRAM Penjelasan/Formulasi Perhitungan SUMBER DATA

1 Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalulintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan

berfungsi dengan baik Jumlah titik kemacetan

Laporan Data (BIDANG DALOPS)

(36)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja

: Seksi Manajemen Transportasi Darat

Tugas Pokok

: a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai

dan penyeberangan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan,

jaringan rel, sungai dan penyebrangan;

c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten.

d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.

e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.

f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang

wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.

g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan

kabupaten.

h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna

penetapan kebijakan lalu lintas;

i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan

rei KA dan di sungai ;

(37)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

No Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

Sumber Data

1 a. Terlaksananya Penyusunan

dokumen teknis dan sistem

informasi bidang

perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis yang

disusun atau dievaluasi

b. Jumlah software informasi

yang di update dan dipelihara

a.

Penyusunan/evaluasi dokumen

b.

Pemeliharaan software

Laporan Tahunan

Seksi Manajemen

Transportasi

Darat

(38)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja

: Seksi Rekayasa Transportasi Darat

Tugas Pokok

: a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat;

c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.

d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan

perlengkapan di jalan dan di sungai) ;

e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel

angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam

satu kabupaten.

g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka

jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas

pendukung di jalan dan di sungai kabupaten.

h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana

penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai

(39)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

No Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

Sumber Data

1 Terlaksananya pengadaan alat

perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat

perlengkapan jalan yang diadakan

Pengadaan alat perlengkapan jalan

Laporan Tahunan

Seksi Manajemen

Rekayasa

Transportasi

Darat

2 Terlaksananya pemeliharaan

(40)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja

: Seksi Usaha Angkutan

Tugas Pokok

: a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan;

c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang,

angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ;

d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan

perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa.

e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai,

angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor.

f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan

tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan.

g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei,

angkutan sungai

h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang;

i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek

dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";

(41)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan

usaha angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi b. Jumlah supir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan

c. Jumlah usaha angkutan yang dibina

a. Jumlah peserta

b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum

c. Pembinaan usaha angkutan

Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan

(42)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja

: Seksi Pengembangan Prasarana

Tugas Pokok

: a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana;

c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga

sungai;

d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana

perhubungan

e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu

lintas dijalan dan disungai

f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta

dermaga angkutan sungai

g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana;

h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana;

i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(43)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel;

c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas;

d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus);

e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional;

f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan

konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7.

h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat;

i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat;

j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);

k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan pelabuhan khusus;

(44)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan

usaha laut, udara dan postel Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel

(45)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal;

d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;

f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air;

g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus lokal;

h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota;

i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya;

k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;

n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi;

p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah, kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara;

q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan

r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi;

(46)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengendalian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara

dan postel yang ditertibkan

Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara

dan postel yang ditertibkan Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel

(47)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional

Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;

c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;

e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan;

f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;

h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan;

i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang;

j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi;

l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan;

n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan;

o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7;

q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran:

(48)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Operasi lalu lintas a. Jumlah petugas dan frekuensi

operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)

b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api

c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

a. Petugas operasi lalu lintas

b. Petugas penjaga perlintasan kereta api c. Petugas operasi ketupat dan lilin

Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional

(49)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Bimbingan Keselamatan

Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah.

d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat;

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;

g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel;

h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;

i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah.

k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton;

n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor

(50)

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna

jalan a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas b. Jumlah pemudik gratis

a. Peserta sosialisasi

b. Peserta mudik gratis Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

(51)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;

b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji;

c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ;

e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji

f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;

i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan

b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang

diadakan dan dipelihara Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

(52)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja

: Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang

terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pemeliharaan terminal Jumlah bangunan terminal yang

diperlihara Jumlah bangunan terminal Laporan Tahunan UPTD Terminal 2 Terlaksananya pemenuhan sumber daya

terminal a. Jumlah petugas terminal b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara

c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal

Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan

Kegiatan

: a. Rehabilitasi/pemeliharan terminal

b. Pemenuhan sumber daya terminal

(53)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir

Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir

insidentil; .

b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir

c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengelolaan parkir Jumlah titik parkir yang dikelola Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo Laporan Tahunan UPTD

(54)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta

Tugas Pokok : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan;

b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan;

c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD;

d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang

disiarkan

c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan

a. Tenaga penyiar

b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan

Laporan Tahunan UPTD Parkir

(55)

PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT

UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat

NO.

URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS

PENJELASAN

SUMBER DATA

1.

Menyiapkan penyusunan program rekayasa

transportasi darat;

Jumlah data RPPJ

Laporan Data

2.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan

rekayasa transportasi darat;

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Laporan Data

(56)

PERJANJIAN KINERJA

SAKIP Dinas Perhubungan

(57)

Sasaran Indikator Kinerja Target Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam

sektor perhubungan darat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00 Tersedianya sarana dan prasarana

perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Persentase sarana prasarana transportasi yang

terpasang dan berfungsi dengan baik 90%

PEJABAT ESELON II

No Program Anggaran (Rp) Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.591.370.000- APBD 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

Perhubungan 1.214.500.000,- APBD 3 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan dan Capaian kinerja 170.000.000,- APBD 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.363.200.000,- APBD 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.536.479.592,- APBD 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 55.830.000,- APBD 7 Program pembangunan sarana dan prasarana 2. 023.550.000,- APBD 8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.688.710.000,- APBD 9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi 278.700.000,- APBD 10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan 190.100.000,- APBD

(58)

Perjanjian kinerja

PEJABAT ESELON III

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat

perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

60% 3 titik

NO PROGRAM ANGGARAN Keterangan 1.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rp. 4516.700.000 APBD 2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 3.336.914.465 APBD

(59)

PEJABAT ESELON III

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Perijinan dan

Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut Rp. 553.850.000 APBD 2 Program Pengembangan komunikasi

informasi dan media massa Rp. 317.700.000 APBD

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang

perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin 70%

Meningkatkan pengembangan komunikasi dan

(60)

Perjanjian kinerja

PEJABAT ESELON III

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp

2.436.160.000 APBD

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pengendalian dan pengamanan

lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

60% 3 titik Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Meningkatnya pembangunan prasarana dan

(61)

PEJABAT ESELON IV

No

Kegiatan

Anggaran Keterangan

1 Penyusunan dokumen

teknis dan sistem

Rp 114.240.000 APBD

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Target

Terlaksananya penyusunan

dokumen teknis dan sistem

informasi bidang perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis

yang disusun atau

dievaluasi

b. Jumlah software

informasi yang diupdate

dan dipelihara

a. 2 dokumen

b. 1

(62)

Perjanjian kinerja

PEJABAT ESELON IV

No

Kegiatan

Anggaran

1 Pengadaan alat perlengkapan jalan

Rp 3,336,914,465

2 Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Rp 516,700,000

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Target

Terlaksananya pengadaan alat

perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat

perlengkapan jalan yang

diadakan

4 jenis

Terlaksananya pemeliharaan alat

perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat

perlengkapan jalan yang

dipelihara

(63)

PEJABAT ESELON IV

No

Kegiatan

Anggaran

1 Pembinaan dan pelayanan perijinan

usaha laut, udara dan postel

Rp 40,100,000

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Target

Terlakananya pembinaan pelayanan

perijinan usaha laut, udara dan

postel

Jumlah usaha laut, udara dan

postel yang dibina dan

dilayani perizinannya

(64)

Perjanjian kinerja

PEJABAT ESELON IV

No

Kegiatan

Anggaran

1 Pengendalian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan

postel

Rp 531,750.000

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Target

Terlaksananya pengendalian

terhadap penyelenggaraan jasa

laut, udara dan postel

a. jumlah data

penyelenggara laut,

udara dan postel,

b. Jumlah penyelenggara

laut, udara dan postel

yang ditertibkan

a. 465

penyelenggara

b. 450

(65)

PEJABAT ESELON IV

No

Kegiatan

Anggaran

1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor

Rp 442,400,000

2 Pelayanan uji KIR

Rp 840,765,000

Total

Rp 1,283,165,000

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Target

Terlaksananya pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian

b. Jumlah kendaraan yang

diuji KIR

a. 32 orang

b. 38.767

kendaraan

Terlaksananya

Rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

a. Jenis dan jumlah sarpras

balai PKB yang diadakan;

b. Jenis dan jumlah sarpras

balai PKB yang dipelihara

a. 4 jenis

b. 11 jenis

(66)

Perjanjian kinerja

STAF

No

Kegiatan

Ket

1 Menyiapkan penyusunan program rekayasa

transportasi darat

Jumlah data RPPJ

2 Menyiapkan bahan koordinasi dan

pelaksanaan rekayasa transportasi darat

yang dilaksanakan

Jumlah koordinasi

3 Melaksanakan penentuan lokasi

pemasangan rambu lalin serta fasilitas

pendukung jalan

Jumlah kegiatan

rambu lalin yang

(67)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

DINAS PERHUBUNGAN

SAKIP Dinas Perhubungan

(68)

NO INDIKATOR PROGRAM PAGU DPA 2015 PERUBAHAN

REALISASI PER TRIWULAN 2015 TW.I ( sd

Maret)

Capaian

(%) TW.II ( sd

Juni) Capaian ( %) Tw.II September) TW.III ( sd

Capaian (%) TW.IV (sd Desember)

Capaian (%) Triwulan IV

Triwulan I Triwulan III

1 Tingkat partisipasi prosentase kendaraan yang lulus uji

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ 2,680,532,000 173,246,000 6.46 24,000,000 0.90 1,482,087,439 55.29 2,547,768,106 95.05 2 Prosentase Kendaraan yang memperpanjang

izin trayek

Program peningkatan

pelayanan angkutan 119,125,000 - - - - 118,300,000 99.31 118,300,000 99.31 3 Prosentase SDM di UPT.PKB yang sesuai

kompetensinya

Program Peningkatan

Kapasitas SDM 74,234,000 - - - - 29,685,000 39.99

Prosentasealat

perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 3,904,480,085 - - 59,780,000 1.53 401,365,000 10.28 3,512,072,050 89.95 4

(Level of Servis) LOS

1.Program Peningkatan sarana dan prasarana

870,400,000 37,446,000 4.30 443,993,775 51.01 640,252,275 73.56 762,047,275 87.55 2. Program pengendalian

(69)

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

SAKIP Dinas Perhubungan

(70)

No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI TRIWULAN I CAPAIAN REALISASI TRIWULAN II CAPAIAN REALISASI TRIWULAN III CAPAIAN REALISASI TRIWULAN IV CAPAIAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1,685,882,000.00 234,769,924.00 13.93 473,469,373.00 28.08 392,697,629.00 23.29 528,046,653.00 31.32 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 765,660,500.00 11,350,000.00 1.48 95,455,000.00 12.47 237,566,000.00 31.03 396,682,500.00 51.81 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 7,450,000.00 99.33 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 74,234,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 29,685,000.00 39.99 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

125,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 123,725,000.00 98.98

6 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN 8,470,520,000.00 1,141,255,000.00 13.47 2,604,925,000.00 30.75 1,769,606,500.00 20.89 2,700,380,600.00 31.88 7 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ 2,680,532,424.00 173,246,000.00 6.46 773,806,607.00 28.87 534,285,582.00 19.93 1,066,429,917.00 39.78 8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1,664,087,500.00 205,707,500.00 12.36 396,415,000.00 23.82 574,990,000.00 34.55 480,170,000.00 28.85 9 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 1,001,500,000.00 - 0.00 - 0.00 991,152,000.00 98.97 - -

(71)

COST PER OUTCOME

SAKIP Dinas Perhubungan

(72)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN ANGGARAN %

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan

pengujian 370,000,000.00 1.75

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 870,400,000.00 4.13 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan

yang memperpanjang izin trayek 34,375,000.00 0.16 Meningkatnya kualitas SDM di bidang

Perhubungan % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor 74,234,000.00 0.35 Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana

transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail

yang terpasang dan berfungsi dengan baik 3,904,489,085.00 18.52 Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu

lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit,

Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

1,629,712,500.00 7.73

(73)

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

SASARAN / PROGRAM INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

1. Tingkat partisipasi kendaraan

yang melakukan pengujian 80% 74.12% 92.65% 370,000,000 365.146.991 98,69% 2. Prosentase kendaraan yang

lulus uji 95% 76.66% 80.69% 870,400,000 762.047.275 87,55% 3. Prosentase kendaraan umum

perdesaan /perkotaan yang

memperpanjang izin trayek 80% 96.00% 120.00% 34,375,000 34.375.000 100% Meningkatnya kualitas SDM di bidang

Perhubungan

% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

64% 46.88% 73.25% 74.234.000 29.685.000 39,99%

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik

75% 89% 118.67% 3,904,489,085 3.508.572.050 89,86%

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl.

Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,

(74)

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

Meningkatkan pengendalian dan

pengamanan lalu lintas Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 Rp 840,765,000 Rp. 694.937.275 82,66% Penurunan jumlah titik

kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang

terpasang dan berfungsi dengan baik

60%

3 titik Rp 4.659.195.000 Rp 2.566.319.400 55,08%

Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan

angkutan umum 50% Rp 85.830.000 Rp 76.605.000 89,25% Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi

bidang perhubungan laut, udara dan postel

Persentase tower dan warnet

yang berijin 70% Rp 572,850,000 Rp 142,405,000 24,86% Meningkatnya pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Rp 1.416.979.529 Rp 247.446.359 17,46% Meningkatnya pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun 70% Rp 784.525.000 Rp 424.083.500 54,06% Meningkatnya kualitas prasarana dan Persentase prasarana

(75)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015

SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang

melakukan pengujian 92,65% 98,69% -6,04%

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 80,69% 87,55% -6,86% 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan

/perkotaan yang memperpanjang izin trayek 120% 100% 20% Meningkatnya kualitas SDM di

bidang Perhubungan

% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan

Bermotor 73,25% 39,99% 33,26%

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik

118,67% 89,86% 28,81%

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit,

Jl.Diponegoro

Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,

Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,

Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

B B B

(76)

MONITORING KINERJA

TAHUN 2016

SAKIP Dinas Perhubungan

(77)

pelayanan sektor

perhubungan darat Masyarakat (SKM) 80,00 - - - 72,43

1

Program Indikator Target 1 2 3 Realisasi (Triwulan) 4 Kegiatan Indikator Target Satuan 1 Realisasi (Triwulan) 2 3 4 Anggaran 1 Realisasi (Triwulan) 2 3 4

Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik 60%

3 titik 28,95% Pelayanan uji KIR a. Jumlah pertugas pengujian b. Jumlah kendaraan

yang diuji KIR

a.32 b.41.43 7 a.Orang b.Kendar aan a. 32 b. 13.862 a. 0 b. 12.60 6 a. – b. - a. – b. 16.4 20 840.765.000 25.200. 000 521.484.275 56.135.000 126.080.000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase jaringan trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo 50% - - 37 % 64,91% Pembinaan Usaha Angkutan

Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan yang menerima penghargaan; Jumlah peserta sosialisasi; a. 300 b. 300 c. 100 a. Orang b. Orang c. Orang a. 10 0 b. 3 c. - a. b. c. 100 a.20 0 b. c. 85.830.000 0 36.955.0 00 18.875.000 24.990.000

Referensi

Dokumen terkait

Adapun target, realisasi dan prosentase belanja Dinas Perhubungan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.0 tentang realisasi pendapatan dan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan

Dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, 6 (enam) indikator diantaranya telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas pariwisata

dan Merata bagi Masyarakat Persentase Angka Melek Huruf Persentase Angka Rata-Rata Lama Sekolah Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD Persentase Angka

Persentase desa dengan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai pedoman (100%) Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemerintahan Persentase perijinana. sesuai

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Keselamtan Lalu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 Persentase rekomendasi perijinan yang diterbitkan tepat waktu 100% Persentase pelayanan perijinan dan

PENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS DAERAH TAHUN 2019 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK.. INDIKATOR