Oleh : Drs. Joko Santosa, MM
IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016
Sistematika
SAKIP
Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
I. SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan 3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan
II. RENCANA STRATEGIS 1. Telaahan RPJMD
2. Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo
3. Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja
Sasaran » Formulasi
Perhitungan/Definisi Operasional c. Kondisi awal » Target tahun
III. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) IV. KESESUAIAN RENJA DAN RKA V. KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA VI. PERJANJIAN KINERJA
VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. IKU Eselon II 2. IKI Eselon III 3. IKI Eselon IV
VIII. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 IX. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 X. COST PER OUTCOME
XI. MONITORING KINERJA TAHUN 2016 XII. LAPORAN KINERJA
SELAYANG PANDANG
DINAS PERHUBUNGAN
SAKIP Dinas Perhubungan
1995-Maret 2001
Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
Restrukturisasi Organisasi
Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah
Kanwil LLD Surabaya Timur
1984-1995 1973-1983
Cabang Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya
Maret 2001-2008
2008-Sekarang
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tugas
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan
Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO
113
3
109
PNS
CPNS
Non-PNS
Jumlah Pegawai : 225
(20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)
2 2 1 8 31 22 2 9 12 3 18 4 1 1
Juru Muda Tk. I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk.I (I/d) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)
PELAKSANAAN
SAKIP
IKU
RENCANA STRATEGIS
SAKIP Dinas Perhubungan
TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1)
Misi Tujuan Sasaran
1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan
Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa
yang baik 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya perekonomian
daerah melalui optimalisasi
potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta
pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah 5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
yang inklusif 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer
9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif
5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo
10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo 6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk
mengurangi tingkat pengangguran 11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran 7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten 12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah
RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2)
Misi Tujuan Sasaran
3. Meningkatnya kualitas dan standar
pelayanan pendidikan dan kesehatan 9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata
15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 16. Terwujudnya pendidikan yang merata
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan merata 17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata 4. Meningkatnya tatanan kehidupan
masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
11. Menciptakan tata kehidupan
masyarakat tentram dan tertib 18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat
20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi
12. Meningkatkan peran budaya lokal
dan pemuda dalam pembangunan 21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan 5. Infrastruktur publik yang memadai
dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang
23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat 14. Mewujudkan kualitas lingkungan
KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016
RPJM KABUPATEN
SIDOARJO 2016-2021
PERHUBUNGAN 2016-2021
RENSTRA DINAS
Misi Tujuan Sasaran
1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan 1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian
22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang
Tujuan Sasaran Indikator Program
Nilai Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan
prasarana laut, udara dan postel Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Meningkatn ya sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Tujuan 1
: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indikator Tujuan :
PERIODE TAHUN 2016-2021
No
Indikator Kinerja Tujuan
Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021
1 Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)
80,00
85,00
SASARAN Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan/
Definisi Operasional Awal 2016 Kondisi
Target Tahun PROGRAM KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.
80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 1. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas Pelayanan Uji KIR 2. Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Pembinaan Usaha Angkutan 3 Program Pelayanan
Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut
Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Pengendaian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tujuan 2
: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik
Indikator Tujuan :
No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 20212 Jumlah sarana dan prasarana
perhubungan yang baik Jumlah sarana prasarana perhubungan 90% 95%
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional Kondisi Awal 2016
Target Tahun
Program Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik Jumlah sarpras yang baik --- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan
90% 91% 92% 93% 94% 95% 5. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan
Penyelenggaraan operasi lalu lintas 6. Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Pemenuhan sumer daya terminal
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte bus, taksi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya
RENCANA KINERJA
SAKIP Dinas Perhubungan
Sasaran Indikator kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan darat 80,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60%
3 titik Pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR a. 32 orang b. 38.767 Kendaraan
Rp. 840.765.000
Program Peningkatan
pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
50% Pembinaan Usaha
Angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; b. Jumlah sopir atau juru mudi atau
awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan; c. Jumlah usaha angkutan yang dibina
a. 300 b. 300 orang c. 100 Rp. 55.830.000 Program Pelayanan Perijinan dan
Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut
Persentase tower dan
warnet yang berijin 70% Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel
Jumlah usaha laut, udara dan postel
yang dibina dan dilayani perizinannya 120 peserta Rp. 40.100.000 Pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel
a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel
b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan
a. 465 penyelenggara b. 450 penyelenggara Rp. 150.000.000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi
90% Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa
a. Jumlah tenaga penyiar
b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang
diadakan a. 14 tenaga penyiar b. 600 informasi c. 7 jenis Rp. 278.700.000
RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
Sasaran Indikator Kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 90% Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 60% 3 titik 80%
Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang
perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi; b. Jumlah software informasi
yang diupdate dan dipelihara
a. 2 Dokumen
b. 1 Software Rp. 114.240.000 Pengadaan alat perlengkapan
jalan Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan 4 jenis Rp. 2.108.795.000 Peningkatan disiplin masyarakat
pengguna jalan a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas b. Jumlah pemudik gratis
a. 1000 orang
b. 1000 orang Rp. 149.940.000 Penyelenggaraan Operasi Lalu
Lintas a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. 150 orang b. 52 orang c. 0 Rp. 2.483.970.000 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Pemeliharaan alat perlengkapan
jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara
RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik
Indikator Sasaran
(Hasil)
Sasaran Indikator Kinerja Target Uraian Program Indikator Target Uraian Kegiatan Indikator Target Anggaran
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
90% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80%
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/
pelabuhan Jumlah bangunan terminal yang dipelihara 5 paket Rp. 1.536.479.592 Pemenuhan sumber daya terminal a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan
jumlah sarpras terminal yang dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal
a. 5 Jenis
b. 1700 Kendaraan c. 42 Orang
Rp. 458.879.592
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
a. 4 Jenis
b. 11 Jenis Rp. 270.900.000 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
70% Pembangunan Halte bus, taxi, gedung
terminal dan fasilitas penunjangnya a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi; b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi
a. 0
b. 3 halte Rp 2.023.550.000
KESESUAIAN RKT DAN RKA
SAKIP Dinas Perhubungan
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
KESESUAIAN RKT, RKA dan DPA
SAKIP Dinas Perhubungan
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator sasaran (hasil)
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
Indikator program
Indikator Kegiatan (Keluaran/output
INDIKATOR KINERJA UTAMA
dan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SAKIP Dinas Perhubungan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
Nama SKPD
: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tugas SKPD
: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan
Fungsi SKPD : a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan;
c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
Tujuan 1
: Nilai Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
NO Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM 1. UPTD PKB 2. Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana darat
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
Tujuan 2
: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik
Indikator Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik
No
Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja
Utama
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
Sumber
Data
Penanggung Jawab
2. Meningkatnya sarana dan
prasarana perhubungan yang
terpasang dan berfungsi
dengan baik
Persentase sarana dan
prasarana transportasi
yang terpasang dan
berfungsi dengan baik
Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik
--- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan
Laporan
tahunan
1. Bidang
Manajemen Dan
Rekayasa
Transportasi Darat
2. Bidang
Pengendalian dan
Keselamatan
3. UPTD Terminal
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengendalian dan
pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
--- 100% Alat perlengkapan jalan yang
terpasang
Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat
Unit Kerja : Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat;
c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON III
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang
merasa puas dengan pelayanan angkutan umum
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) Laporan Tahunan
Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
2 Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak
Jumlah fasilitas perhubungan yang layak
--- x100% Jumlah fasilitas perhubungan
3 Meningkatnya pembangunan sarana dan Persentase sarana dan prasarana Sarpras perhubungan yang dibangun
Unit Kerja : Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Program : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja : Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel
Fungsi Pokok : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang
perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin Jumlah tower yang berijin --- x100% Jumlah tower
Jumlah warnet yang berijin
--- x100% Jumlah warnet
Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON III
Unit Kerja
: Bidang Pengendalian dan Keselamatan
Tugas Pokok
: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan
Fungsi Pokok
: a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan
perhubungan;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan
keselamatan perhubungan;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
NO ( KINERJA PROGRAM ) SASARAN INDIKATOR PROGRAM Penjelasan/Formulasi Perhitungan SUMBER DATA
1 Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalulintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan
berfungsi dengan baik Jumlah titik kemacetan
Laporan Data (BIDANG DALOPS)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Seksi Manajemen Transportasi Darat
Tugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai
dan penyeberangan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan,
jaringan rel, sungai dan penyebrangan;
c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten.
d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.
e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang
wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan
kabupaten.
h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna
penetapan kebijakan lalu lintas;
i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan
rei KA dan di sungai ;
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
No Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
Sumber Data
1 a. Terlaksananya Penyusunan
dokumen teknis dan sistem
informasi bidang
perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis yang
disusun atau dievaluasi
b. Jumlah software informasi
yang di update dan dipelihara
a.
Penyusunan/evaluasi dokumen
b.
Pemeliharaan software
Laporan Tahunan
Seksi Manajemen
Transportasi
Darat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Seksi Rekayasa Transportasi Darat
Tugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat;
c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan
perlengkapan di jalan dan di sungai) ;
e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel
angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam
satu kabupaten.
g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka
jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas
pendukung di jalan dan di sungai kabupaten.
h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana
penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
No Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Penjelasan/Formulasi Perhitungan
Sumber Data
1 Terlaksananya pengadaan alat
perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat
perlengkapan jalan yang diadakan
Pengadaan alat perlengkapan jalan
Laporan Tahunan
Seksi Manajemen
Rekayasa
Transportasi
Darat
2 Terlaksananya pemeliharaan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Seksi Usaha Angkutan
Tugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan;
c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang,
angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ;
d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan
perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa.
e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai,
angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor.
f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan
tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan.
g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei,
angkutan sungai
h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang;
i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek
dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan
usaha angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi b. Jumlah supir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan
c. Jumlah usaha angkutan yang dibina
a. Jumlah peserta
b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum
c. Pembinaan usaha angkutan
Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Seksi Pengembangan Prasarana
Tugas Pokok
: a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana;
c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga
sungai;
d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana
perhubungan
e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu
lintas dijalan dan disungai
f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta
dermaga angkutan sungai
g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana;
h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana;
i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang.
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel;
c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas;
d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus);
e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional;
f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan
konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7.
h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat;
i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat;
j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan pelabuhan khusus;
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan
usaha laut, udara dan postel Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel
Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal;
d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air;
g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus lokal;
h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota;
i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya;
k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi;
p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah, kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara;
q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan
r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi;
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara
dan postel yang ditertibkan
Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara
dan postel yang ditertibkan Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional
Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;
c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;
e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan;
f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;
h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan;
i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang;
j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi;
l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan;
n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan;
o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7;
q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran:
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Operasi lalu lintas a. Jumlah petugas dan frekuensi
operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)
b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api
c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin
a. Petugas operasi lalu lintas
b. Petugas penjaga perlintasan kereta api c. Petugas operasi ketupat dan lilin
Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Seksi Bimbingan Keselamatan
Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah.
d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat;
f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel;
h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi;
i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah.
k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton;
n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna
jalan a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas b. Jumlah pemudik gratis
a. Peserta sosialisasi
b. Peserta mudik gratis Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji;
c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ;
e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji
f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;
i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan
b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara
Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang
diadakan dan dipelihara Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja
: Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal
Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang
terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pemeliharaan terminal Jumlah bangunan terminal yang
diperlihara Jumlah bangunan terminal Laporan Tahunan UPTD Terminal 2 Terlaksananya pemenuhan sumber daya
terminal a. Jumlah petugas terminal b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara
c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal
Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan
Kegiatan
: a. Rehabilitasi/pemeliharan terminal
b. Pemenuhan sumber daya terminal
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir
Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir
insidentil; .
b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir
c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengelolaan parkir Jumlah titik parkir yang dikelola Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo Laporan Tahunan UPTD
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT ESELON IV
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta
Tugas Pokok : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan;
b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan;
c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD;
d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
.
No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang
disiarkan
c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan
a. Tenaga penyiar
b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan
Laporan Tahunan UPTD Parkir
PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT
UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat
NO.
URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS
PENJELASAN
SUMBER DATA
1.
Menyiapkan penyusunan program rekayasa
transportasi darat;
Jumlah data RPPJ
Laporan Data
2.
Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan
rekayasa transportasi darat;
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
Laporan Data
PERJANJIAN KINERJA
SAKIP Dinas Perhubungan
Sasaran Indikator Kinerja Target Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam
sektor perhubungan darat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00 Tersedianya sarana dan prasarana
perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
Persentase sarana prasarana transportasi yang
terpasang dan berfungsi dengan baik 90%
PEJABAT ESELON II
No Program Anggaran (Rp) Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.591.370.000- APBD 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
Perhubungan 1.214.500.000,- APBD 3 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan dan Capaian kinerja 170.000.000,- APBD 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.363.200.000,- APBD 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.536.479.592,- APBD 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 55.830.000,- APBD 7 Program pembangunan sarana dan prasarana 2. 023.550.000,- APBD 8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.688.710.000,- APBD 9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi 278.700.000,- APBD 10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan 190.100.000,- APBD
Perjanjian kinerja
PEJABAT ESELON III
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat
perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik
NO PROGRAM ANGGARAN Keterangan 1.
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Rp. 4516.700.000 APBD 2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 3.336.914.465 APBD
PEJABAT ESELON III
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Perijinan dan
Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut Rp. 553.850.000 APBD 2 Program Pengembangan komunikasi
informasi dan media massa Rp. 317.700.000 APBD
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang
perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin 70%
Meningkatkan pengembangan komunikasi dan
Perjanjian kinerja
PEJABAT ESELON III
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp
2.436.160.000 APBD
Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pengendalian dan pengamanan
lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
60% 3 titik Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Meningkatnya pembangunan prasarana dan
PEJABAT ESELON IV
No
Kegiatan
Anggaran Keterangan1 Penyusunan dokumen
teknis dan sistem
Rp 114.240.000 APBD
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya penyusunan
dokumen teknis dan sistem
informasi bidang perhubungan
a. Jumlah dokumen teknis
yang disusun atau
dievaluasi
b. Jumlah software
informasi yang diupdate
dan dipelihara
a. 2 dokumen
b. 1
Perjanjian kinerja
PEJABAT ESELON IV
No
Kegiatan
Anggaran
1 Pengadaan alat perlengkapan jalan
Rp 3,336,914,465
2 Pemeliharaan alat perlengkapan jalan
Rp 516,700,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya pengadaan alat
perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat
perlengkapan jalan yang
diadakan
4 jenis
Terlaksananya pemeliharaan alat
perlengkapan jalan
Jenis dan jumlah alat
perlengkapan jalan yang
dipelihara
PEJABAT ESELON IV
No
Kegiatan
Anggaran
1 Pembinaan dan pelayanan perijinan
usaha laut, udara dan postel
Rp 40,100,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Target
Terlakananya pembinaan pelayanan
perijinan usaha laut, udara dan
postel
Jumlah usaha laut, udara dan
postel yang dibina dan
dilayani perizinannya
Perjanjian kinerja
PEJABAT ESELON IV
No
Kegiatan
Anggaran
1 Pengendalian terhadap
penyelenggaraan jasa laut, udara dan
postel
Rp 531,750.000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya pengendalian
terhadap penyelenggaraan jasa
laut, udara dan postel
a. jumlah data
penyelenggara laut,
udara dan postel,
b. Jumlah penyelenggara
laut, udara dan postel
yang ditertibkan
a. 465
penyelenggara
b. 450
PEJABAT ESELON IV
No
Kegiatan
Anggaran
1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana
balai pengujian kendaraan bermotor
Rp 442,400,000
2 Pelayanan uji KIR
Rp 840,765,000
Total
Rp 1,283,165,000
Sasaran (Kinerja Kegiatan)
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian
b. Jumlah kendaraan yang
diuji KIR
a. 32 orang
b. 38.767
kendaraan
Terlaksananya
Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
a. Jenis dan jumlah sarpras
balai PKB yang diadakan;
b. Jenis dan jumlah sarpras
balai PKB yang dipelihara
a. 4 jenis
b. 11 jenis
Perjanjian kinerja
STAF
No
Kegiatan
Ket
1 Menyiapkan penyusunan program rekayasa
transportasi darat
Jumlah data RPPJ
2 Menyiapkan bahan koordinasi dan
pelaksanaan rekayasa transportasi darat
yang dilaksanakan
Jumlah koordinasi
3 Melaksanakan penentuan lokasi
pemasangan rambu lalin serta fasilitas
pendukung jalan
Jumlah kegiatan
rambu lalin yang
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PERHUBUNGAN
SAKIP Dinas Perhubungan
NO INDIKATOR PROGRAM PAGU DPA 2015 PERUBAHAN
REALISASI PER TRIWULAN 2015 TW.I ( sd
Maret)
Capaian
(%) TW.II ( sd
Juni) Capaian ( %) Tw.II September) TW.III ( sd
Capaian (%) TW.IV (sd Desember)
Capaian (%) Triwulan IV
Triwulan I Triwulan III
1 Tingkat partisipasi prosentase kendaraan yang lulus uji
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ 2,680,532,000 173,246,000 6.46 24,000,000 0.90 1,482,087,439 55.29 2,547,768,106 95.05 2 Prosentase Kendaraan yang memperpanjang
izin trayek
Program peningkatan
pelayanan angkutan 119,125,000 - - - - 118,300,000 99.31 118,300,000 99.31 3 Prosentase SDM di UPT.PKB yang sesuai
kompetensinya
Program Peningkatan
Kapasitas SDM 74,234,000 - - - - 29,685,000 39.99
Prosentasealat
perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 3,904,480,085 - - 59,780,000 1.53 401,365,000 10.28 3,512,072,050 89.95 4
(Level of Servis) LOS
1.Program Peningkatan sarana dan prasarana
870,400,000 37,446,000 4.30 443,993,775 51.01 640,252,275 73.56 762,047,275 87.55 2. Program pengendalian
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
SAKIP Dinas Perhubungan
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI TRIWULAN I CAPAIAN REALISASI TRIWULAN II CAPAIAN REALISASI TRIWULAN III CAPAIAN REALISASI TRIWULAN IV CAPAIAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1,685,882,000.00 234,769,924.00 13.93 473,469,373.00 28.08 392,697,629.00 23.29 528,046,653.00 31.32 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 765,660,500.00 11,350,000.00 1.48 95,455,000.00 12.47 237,566,000.00 31.03 396,682,500.00 51.81 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 7,450,000.00 99.33 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 74,234,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 29,685,000.00 39.99 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
125,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 123,725,000.00 98.98
6 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN 8,470,520,000.00 1,141,255,000.00 13.47 2,604,925,000.00 30.75 1,769,606,500.00 20.89 2,700,380,600.00 31.88 7 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ 2,680,532,424.00 173,246,000.00 6.46 773,806,607.00 28.87 534,285,582.00 19.93 1,066,429,917.00 39.78 8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1,664,087,500.00 205,707,500.00 12.36 396,415,000.00 23.82 574,990,000.00 34.55 480,170,000.00 28.85 9 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 1,001,500,000.00 - 0.00 - 0.00 991,152,000.00 98.97 - -
COST PER OUTCOME
SAKIP Dinas Perhubungan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN ANGGARAN %
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan
pengujian 370,000,000.00 1.75
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 870,400,000.00 4.13 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan
yang memperpanjang izin trayek 34,375,000.00 0.16 Meningkatnya kualitas SDM di bidang
Perhubungan % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor 74,234,000.00 0.35 Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana
transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail
yang terpasang dan berfungsi dengan baik 3,904,489,085.00 18.52 Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu
lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit,
Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
1,629,712,500.00 7.73
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015
SASARAN / PROGRAM INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan
yang melakukan pengujian 80% 74.12% 92.65% 370,000,000 365.146.991 98,69% 2. Prosentase kendaraan yang
lulus uji 95% 76.66% 80.69% 870,400,000 762.047.275 87,55% 3. Prosentase kendaraan umum
perdesaan /perkotaan yang
memperpanjang izin trayek 80% 96.00% 120.00% 34,375,000 34.375.000 100% Meningkatnya kualitas SDM di bidang
Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
64% 46.88% 73.25% 74.234.000 29.685.000 39,99%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
75% 89% 118.67% 3,904,489,085 3.508.572.050 89,86%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl.
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
Meningkatkan pengendalian dan
pengamanan lalu lintas Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 Rp 840,765,000 Rp. 694.937.275 82,66% Penurunan jumlah titik
kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang
terpasang dan berfungsi dengan baik
60%
3 titik Rp 4.659.195.000 Rp 2.566.319.400 55,08%
Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan
angkutan umum 50% Rp 85.830.000 Rp 76.605.000 89,25% Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi
bidang perhubungan laut, udara dan postel
Persentase tower dan warnet
yang berijin 70% Rp 572,850,000 Rp 142,405,000 24,86% Meningkatnya pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Rp 1.416.979.529 Rp 247.446.359 17,46% Meningkatnya pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun 70% Rp 784.525.000 Rp 424.083.500 54,06% Meningkatnya kualitas prasarana dan Persentase prasarana
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
1. Tingkat partisipasi kendaraan yang
melakukan pengujian 92,65% 98,69% -6,04%
2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 80,69% 87,55% -6,86% 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan
/perkotaan yang memperpanjang izin trayek 120% 100% 20% Meningkatnya kualitas SDM di
bidang Perhubungan
% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan
Bermotor 73,25% 39,99% 33,26%
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas
% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik
118,67% 89,86% 28,81%
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit,
Jl.Diponegoro
Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,
Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,
Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro
B B B
MONITORING KINERJA
TAHUN 2016
SAKIP Dinas Perhubungan
pelayanan sektor
perhubungan darat Masyarakat (SKM) 80,00 - - - 72,43
1
Program Indikator Target 1 2 3 Realisasi (Triwulan) 4 Kegiatan Indikator Target Satuan 1 Realisasi (Triwulan) 2 3 4 Anggaran 1 Realisasi (Triwulan) 2 3 4
Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik 60%
3 titik 28,95% Pelayanan uji KIR a. Jumlah pertugas pengujian b. Jumlah kendaraan
yang diuji KIR
a.32 b.41.43 7 a.Orang b.Kendar aan a. 32 b. 13.862 a. 0 b. 12.60 6 a. – b. - a. – b. 16.4 20 840.765.000 25.200. 000 521.484.275 56.135.000 126.080.000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase jaringan trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo 50% - - 37 % 64,91% Pembinaan Usaha Angkutan
Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan yang menerima penghargaan; Jumlah peserta sosialisasi; a. 300 b. 300 c. 100 a. Orang b. Orang c. Orang a. 10 0 b. 3 c. - a. b. c. 100 a.20 0 b. c. 85.830.000 0 36.955.0 00 18.875.000 24.990.000