Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2021
Tahun
2020
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I – PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ... ……...1
1.2 Landasan Hukum; ... ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan; ... ……….4
1.4 Sistematika Penulisan ... ... 5
BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ... ... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... ... 16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22 2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD ... ... 22
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangky Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Gresik ... ... 33
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Prioritas Nasional ... ... 43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... ... 43
3.3 Program dan Kegiatan ... ... 45
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. ... 62
BAB V – PENUTUP ... ... 70
LAMPIRAN
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021 yang telah ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Proses Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590). Penyusunan Rencana Kerja diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, melaksanakan Diskusi Fokus antar sub bagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, serta penetapan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk dapat dilaksanakan.
Dalam proses selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
program dan kegiatan tahun berjalan (2020) dan tahun-tahun sebelumnya (2019)
yang dilakukan pembahasan secara formal dengan melibatkan seluruh bidang yang
Dalam Renja Tahun 2021 ini menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik
Tahun 2021
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 2 1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021 adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai perwujudan dari undang – undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021
Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 antara lain meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 3 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagian telah diubah ke dua kalinya dengan Permendagri no. 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 4 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomer 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik nomor 49 Tahun 2019 tentang Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016 – 2021.
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN A. MAKSUD
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini adalah :
1. Acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021.
3. Mewujudkan kesinambungan dokumen perencanaan sebagai
penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gresik, RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 5 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Infomatika
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.804.348.670,00 ( Tiga Milyard Delapan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Pada triwulan IV Diskominfo Mendapat tambahan Anggaran PAK Sebesar Rp. 2.058.056.100,00 (Dua Milyard Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) Sehingga total anggaran PAPBD Tahun 2019 Menjadi sebesar Rp. 5.862.404.770,00 (Lima Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah), digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 221.484.500,00, Belanja Barang dan jasa Rp 4.828.320.270,00, dan Belanja Modal Rp. 812.600.000,00 Pagu Belanja tersebut diatas ditujukan untuk melaksanaan 8 program, dan 29 kegiatan, dengan uraian anggaran belanja langsung Non Urusan sebesar Rp 3.676.790.750,00 dan anggaran belanja langsung Urusan sebesar Rp 2.185.614.020,00, dengan realisasi sebesar Rp 5.599.816.631,00 (Lima Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ekivalen 95,52 % dengan silpa Rp 262.588.139,00 (empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah) ekivalen dengan 4,54%. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dapat dilihat pada table 2.1. berikut ini :
Kode
Rekening Uraian Target Anggaran
Tahun 2019
% Realisasi TA. 2019
1 2 3
4 5
5. Belanja Daerah 8.805.088.770,00
8.489.022.035 96,41
5.1. Belanja Tidak Langsung 2.942.684.000,00
2.889.205.404,00 98,18
5.1.1. Belanja Pegawai 2.942.684.000,00
2.889.205.404,00 98,18
5.2. Belanja Langsung 5.862.404.770,00
5.599.816.631,00 95,52
5.2.1. Belanja Pegawai 221.484.500,00
208.154.450,00 93,98
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.828.320.270,00
4.647.393.061
96,25
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 7
Kode
Rekening Uraian Target Anggaran
Tahun 2019
% Realisasi TA. 2019
5.2.3. Belanja Modal 812.600.000,00
744.269.120,00 91,59
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.2. sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
ANGGARAN
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 1 Mewujudkan
Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan
telekomunikasi yang berkualitas
368.188.410,00 365.041.699,00 99,15 %
2 Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government
1. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi
1.085.741.710,00 996.683.603,00 91,80 %
2. Persentase Layanan Publik berbasis elektronik 3 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik Daerah
Pertumbuhan
Kunjungan Website 731.683.900,00 605.747.317,00 82,79 %
2.185.614.020,00 1.967.472.619,00 90.02 %
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari (tiga) sasaran telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika secara efisien dengan tingkat pencapaian 90.02 %
Pada tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan dan
program Dinas Komuni kasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung pembangunan
dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk mendukung sasaran
kegiatan, lingkup dalam pengukuran tingkat kesuksesannya.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 8 Tabel 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019
KABUPATEN GRESIK
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 25,554,035,951.00 5,816,333,220.00 5,862,404,770.00 5,599,816,631.00 101.9
9
95.52 11,416,149,851.00 96.50 55.23
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 21,576,353,244.00 4,424,531,618.00 4,762,532,460.00 4,629,027,615.00 9,053,559,233.00
2.10.2.10.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
13,648,729,996.00 2,828,252,041.0 0
2,613,742,850.00 2,583,011,923.00 98.82 5,411,263,964.00 39.65
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dirawat atau dipelihara
15 203,200,000.00 10 125,501,680.00 4 17,200,000.00 4 17,200,000.00 100 100.00 14.0 0
142,701,680.00 93 70.23
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Jenis barang cetakan yang disediakan tiap tahun
32 153,888,800.00 14 47,741,100.00 6 26,580,000.00 6 26,336,000.00 100 99.08 20.0 0
74,077,100.00 63 48.14
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN
Jumlah Jenis Surat Kabar
25 42,520,000.00 200 12,000,000.00 5 7,000,000.00 5 7,000,000.00 100 100.00 205 19,000,000.00 820 44.68
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Jenis Makanan dan
minuman tiap tahun 10 204,229,000.00 4 103,510,360.00 2 28,400,000.00 2 28,400,000.00 100 100.00 6.00 131,910,360.00 60 64.59 RAPAT-RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI
Jumlah Fasilitasi rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi 299 1,178,223,916.00 200 584,794,202.00 89 199,806,450.00 90 199,713,479.00 101 99.95 290 784,507,681.00 97 66.58
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
Jumlah Tenaga Administasi keuangan, administrasi barang milik daerah selama satu tahun
196 1,968,788,880.00 200 304,632,500.00 28 371,844,000.00 28 371,244,000.00 100 99.84 228 675,876,500.00 116 34.33
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 9
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
Jumlah belanja telekomunikasi, jumlah pembayaan rekening listik, air, telpon, jasa publikasi dan jasa operasional kegiatan
308 9,897,879,400.00 200 1,650,072,199.0 0
83 1,962,912,400.00 83 1,933,118,444.00 100 98.48 283 3,583,190,643.00 92 36.20
Rata - rata capaian kinerja (%) 100 100 192 52.11
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi Rendah
2.10.2.10.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1,941,179,420.00 489,929,326.00 951,368,500.00 938,559,800.00 98.65 1,428,489,126 73.59
PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
Jenis Pengadaan Peralatan / pelengkapan kantor (ATK, bahan pembersih, belanja modal alat komputer, belanja modal alat kantor)
113 500,122,920.00 105 238,444,023.00 13 444,517,500.00 13 434,476,400.00 100 97.74 118 672,920,423 104 134.55
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Gedung kantor dan renovasi gedung Dinas Kominfo
106 916,000,000.00 200 159,392,200.00 6 388,000,000.00 6 385,233,400.00 108 99.29 206 544,625,600 195 59.46
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONA L
Jumlah Kendaraan yang di pelihara selama satu
tahun 218 525,056,500.00 200 92,093,103.00 6 118,851,000.00 6 118,850,000.00 107 100.00 206 210,943,103 95 40.18
Rata - rata capaian kinerja (%) 105 99.01 131 78.06
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi Tinggi
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 10
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
2.10.2.10.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
208,558,435.00 111,186,900.00 67,758,800.00 67,239,700.00 99.23 178,426,600.00 85.55
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Jumlah Buku LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD dan Laporan Pendukung yang tesusun
274 91,277,804.00 1 55,415,900.00 260 16,511,400.00 260 16,425,350.00 100.00 99.48 261 71,841,250.00 95 78.71
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
Jumlah dokumen rencana kerja yang tersusun
22 78,180,731.00 2 55,771,000.00 15 12,147,500.00 15 12,142,000.00 100.00 99.95 17.0 0
67,913,000.00 77 86.87
PENYUSUNAN SOP SKPD Jumlah SOP SKPD yang
tesusun
4 39,099,900.00 0 - 4 39,099,900.00 4 38,672,350.00 100.00 98.91 4.00 38,672,350.00 100 98.91
Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 99.45 90.84 88.16
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
2.10.2.10.01.07.
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD
1,199,750,600.00 159,631,736.00 43,920,600.00 43,532,589.00 99.12 203,164,325.00 16.93
PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
- Jumlah Peserta Sosialisasi Layanan pada LPSE - Jumlah Sinkonisasi Kebijakan LKPP dan LPSE - PPKom, Pejabat Pengadaaan pada 48 OPD dan 200 Penyedia
1590 1,199,750,600.00 530 159,631,736.00 255 43,920,600.00 308 43,532,589 120.7 8
99.12 838 203,164,325.00 52.70 16.93
Rata - rata capaian kinerja (%) 120.78 99.12 52.70 16.93
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Rendah Sangat Rendah
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 11
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
2.10.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT 4,578,134,793.00 835,531,615.00 1,085,741,710.00 996,683,603.00 91.80 1,832,215,218.00 40.02
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E- GOVERNMENT
Jumlah infrastruktur yang dipelihara
285 739,893,800.00 101 168,792,466.00 4 112,477,800.00 4 110,001,838 100 97.80 105 278,794,304.00 36.84 37.68
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT
jumlah aplikasi dan database yang dibangun dan di kembangkan
11 515,135,030.00 1 99,142,970.00 4 229,648,200.00 3 166,991,370 75.00 72.72 4.00 266,134,340.00 36.36 51.66
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT
Jumlah SDM yang diingkatkan
kompetensinya 449 578,135,150.00 120 102,542,000.00 43 25,393,150.00 42 24,562,700 97.67 96.73 162 127,104,700.00 36.08 21.99
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E- GOVERNMENT
Jumlah infrastruktur yang dibangun /
dikembangkan 29 1,097,899,800.00 25 267,944,929.00 3 244,067,800.00 3 239,095,202 100 97.96 28.0 0
507,040,131.00 96.55 46.18
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT
Jumlah aplikasi dan database yang
dipelihara 22 619,277,600.00 2 121,412,750.00 3 199,753,600.00 3 193,466,133 100 96.85 5.00 314,878,883.00 22.73 50.85
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN E- GOVERNMENT
Jumlah Pedoman yang disusun dan
disosialisasikan 4 552,113,853.00 1 42,669,500.00 1 158,758,600.00 0 151,758,400 0 95.59 1.00 194,427,900.00 25.00 35.22
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 12
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-
GOVERNMENT
- Jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan e- Gov
2. Video Implementasi Smart City
3. Expo Smart City
58 475,679,560.00 8 33,027,000.00 117 115,642,560.00 122 110,807,960 104.27 35
95.82 130.
00
143,834,960.00 224.14 30.24
Rata - rata capaian kinerja (%) 82.42 93.35 68.24 39.12
Predikat Kinerja Tinggi
Sangat Tinggi
Sedang Sangat Rendah
STATISTIK 2,918,159,332.00 1,041,283,452.00 731,683,900.00 160,738,153.00 1,202,021,605.00 63.16
2.14.2.10.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH
886,344,200.00 382,028,250.00 300,419,200.00 177,762,200.00 59.17 559,790,450 63.16
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH
Jenis data statistik yang
dipublikasikan 1700 886,344,200.00 950 382,028,250.00 2 300,419,200.00 2 177,762,200.00 100.00 59.17 952 559,790,450.00 56.00 63.16
Rata - rata capaian kinerja (%) 100 59.17 56.00 63.16
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Rendah Rendah Rendah
2.14.2.10.01.16. PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI 2,031,815,132.00 659,255,202.00 431,264,700.00 427,985,117.00 99.24 1,087,240,319 53.51
- Jumlah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui portal website gresik.go.id - Jumlah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
10 1,448,299,000.00 2
659,255,202.00 6
368,874,000.00 6
365,707,738.00 100.00
99.14 8
1,024,962,940.00 80.00 70.77
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 13
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
pemerintah daerah melalui media sosial - jumlah layanan email yang di kelola - jumlah layanan web hosting yang di kelola
PENGOPERASIAN COMMAND CENTER
- Jumlah Peserta Pelatihan Pengoperasian Command Center
3 450,000,000.00 0 - 5 22,053,500.00 5 21,995,279.00 100.00 99.74 5 21,995,279.00 166.67 4.89
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN WEBSITE
Jumlah peserta pelatihan pembangunan dan pengembangan website OPD
330 133,516,132.00 0 - 110 40,337,200.00 110 40,282,100.00 100.00 99.86 110 40,282,100.00 33.33 30.17
Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 100 93.33 35.28
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
PERSANDIAN 1,059,523,375.00 350,518,150.00 368,188,410.00 365,041,699.00 715,559,849.00
Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi
informasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH
1,059,523,375.00 350,518,150.00 368,188,410.00 365,041,699.00 99.15 715,559,849.00 67.54
PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI
Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah sinkronisasi kebijakan dengan pusat
206 268,394,243.00 21 23,376,200.00 77 65,154,280.00 82 64,614,133.00 106.49 99.17 103 87,990,333.00 50.00 32.78
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Jumlah Menara eksisting yang diawasi
Jumlah singkronisasi kebijakan Menara dengan pusat
500 318,336,480.00 200 188,255,000.00 283 87,707,480.00 284 87,442,516.00 100.35 99.70 484 275,697,516.00 96.80 86.61
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 14
No. Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
tahun 2016 s/d 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d
2021
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun
2016 s/d 2021 (%)
K Rp. K R
p .
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 12= 8+9+10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Jumlah System Informasi pengendalian
menara 3 191,477,450.00 2 97,659,950.00 1 92,792,450.00 1 91,725,950.00 100.00 98.85 3 189,385,900.00 100.00 98.91
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL
Jumlah lembaga informasi dan komunikasi sosial yang dibina
Sinkronisasi kegiatan pembedayaan KIM dengan propinsi Pembedayaan kelompok infomasi masyarakat (KIM) dengan mengikuti pamean produk informasi dan pengenalan produk unggulan KIM
19 281,315,202.00 4 41,227,000.00 13 122,534,200.00 16 121,259,100.00 123.08 98.96 20 162,486,100.00 105.26 57.76
Rata - rata capaian kinerja (%) 107.48 99.17 88.02 69.01
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi Sedang
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program
5,599,816,631.00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 101.99 93.56 96.50 55.23
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Rendah
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 15 Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021, terdapat berapa hambatan yang ditemui sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada tahun 2021.
Hambatan yang ada salah satunya adalah sebagai berikut :
• Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang belum merata dan sesuai standart.
• Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi terutama dalam penggunaan teknologi 4.0
• Masih rendahnya tingkat keamanan pengelolaan informasi dan data
• Sulitnya mendapatkan data dengan jenis dan kedalaman tertentu, karena keterbatasan kewenangan serta belum tersedianya Regulasi tentang Satu Data
• Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Pedoman Manjemen SPBE yang sesuai Perpres 95 Tahun 2018
• Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
• Akses internet dan telekomunikasi masyarakat belum merata di beberapa ruang publik dan terdapat area yang masih blankspot.
• Kompetensi SDM dibidang TIK masih kurang terutama yang mahir tentang Integrasi Data Aplikasi dan bersertifikasi tata kelola dan manajemen TI
• Kebijakan prioritas anggaran di Bidang TIK/SPBE yang masih dipandang belum prioritas dan ditempatkan di masing-masing OPD yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kurang handalnya sistem informasi
• Layanan public dan Administrasi Pemerintahan belum semua berbasis elektronik
Strategi :
• Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya bagi aparatur.
• Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, dalam bidang informasi dan teknologi
• Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal.
• Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 16
• Melaksanakan pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi antar satu perangkat daerah dengan yang lainnya
• Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
• Mengembangkan inovasi Teknologi Informasi dan komunikasi
• Mengoptimalisasi pembangun sistem komunikasi di area blankspot
• Meningkatkan Aksesbilitas telekomunikasi dan internet dengan dengan menggunaka CSR atau bekerja sama tower provider dan telco operator
Kebijakan :
• Kebijakan peningkatan kualitas informasi melalui media elektronik pada content Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengutamakan Keterbukaan informasi secara aktual dan factual dalam koridor e-Government guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah.
• Kebijakan optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
• Kebijakan optimalisasi penggunaan perangkat lunak sistem operasional dan program open source untuk menekan belanja pembelian perangkat lunak berbayar.
• Kebijakan peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.
• Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah
• Menyusun dan menerapkan standart data dalam pengelolaan data yang meliputi definisi operasional, metode perhitungan, satuan dan kedalaman data
• Menetapkan Regulasi tentang Satu Data Dan Data Geospasial
• Menetapkan revisi Peraturan Kepala Daerah 7 Tahun 2018 tentang SPBE Daerah
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 58
Tahun 2016 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 17 dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian di wilayah Kabupaten Gresik. Saat ini sudah ada pembentukan Kelembagaan dan organisasi baru Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik namun pejabat belum dilantik sehingga beberapa fungsi harus dirangkap oleh seorang pejabat yang mengakibatkan kinerja kurang maksimal
Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya kepemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
3. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik dan layanan pemerintahan
4. Mengintegrasi aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung fasilitas antara lain :
a. Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media elektronik dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
b. Fasilitasi Pengintegrasian Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)..
c. Layanan Maintenance, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Komputer dan
jaringan internet adalah produk teknologi yang rentan gangguan serta kerusakan. Oleh
karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan
secara berkala.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 18 d. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gresik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
e. Collecting data dan security data agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang uptodate/terkini dan real time. Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mempersiapkan media layanan Command Center.
f. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya kepemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas agar mekanisme komunikasi antar SKPD berjalan efektif dan efisien.
Uraian mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 tercantum pada tabel 2.5 sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
CAPAIAN KINERJA
(%)
PENYERAPAN ANGGARAN
(%)
TINGKAT EFISIENSI
1 Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas
95,94 %
99,15 %
0.38 %
2 Meningkatnya Penyelenggaraan E- Government
3. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi
102,95 %
91,80 %
3,01 %
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 19
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
CAPAIAN KINERJA
(%)
PENYERAPAN ANGGARAN
(%)
TINGKAT EFISIENSI
4. Persentase Layanan Publik berbasis elektronik
100 %
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik Daerah
Pertumbuhan Kunjungan Website
150 %
82,79 %
2,53 %
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 20 Tabel 2.6
Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
Indikator Satuan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IKU ( Indikator Kinerja Utama )
Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas
% 96,96%/ 96,96%/ 96,96%/ 96,96%/ 96,96%/ 96,96%/ 96,96%/ 93,03%/ 96,96%/ 96,96%/
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi % 36.51 38.1 40,96 42,17 43,37 36.7 38.55 42,17 42,17 43,37
Persentase Layanan Publik berbasis elektronik % 43 57 70,21 85,11 100 46 57 70,21 85,11 100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik Daerah
Pertumbuhan Kunjungan Website viewer 319.848
viewer
350.310 viewer
365.541 viewer
380.772 viewer
396.003 viewer
338.557 viewer
445.530 viewer
548.821 viewer
380.772 viewer
396.003 viewer
Indikator Kinerja Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase fasilitas terhadap sarana % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 21
Indikator Satuan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Prosentase fasilitasi terhadap layanan UPTD % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pengembangan E- Government
Persentase SKPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan
Mbps 150 Mbps 250 Mbps 250 Mbps 300 Mbps 350 Mbps 200 Mbps 250 Mbps 796 Mbps 300 Mbps 350 Mbps
Persentase sistem informasi yang aktif % 92.77 95.24 96.39 98.8 100 92.77 95.24 96.39 98.8 100
Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi
% 76.4 79.44 82.48 85.52 88.56 76.4 77.38 81.69 85.52 88.56
Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov
% 33.33 66.67 83.33 100 100 16.67 50 66,67 100 100
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase data statisk (survey dan report based) yang dipublikasikan
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Kerjasama Informasi
pertumbuhan informasi official website pemerintah daerah
Informasi 4,83% ~ 781 Informasi
4,48% ~ 816 informasi
4,41% ~ 852 informasi
4,11% ~ 887 informasi
4,06% ~ 923 informasi
4,83% ~ 781 Informasi
20.61% ~ 942 Informasi
32,84% ~ 1084 informasi
4,11% ~ 887 informasi
4,06% ~ 923 informasi (745
informasi) Program Pembangunan Komunikasi dan
Persandian Daerah
pertumbuhan jumlah hotspot di ruang Publik Titik 80 % - 18 titik
78% ~ 75% ~ 10,71% ~ 62 titik
12,90% ~ 70 titik
150 % - 25 titik
78% ~ 32 titik
Minus 21,88% ~
10,71% ~ 62 titik
12,90% ~ 70 titik
(10 titik) 32 titik 56 titik 25 titik
persentase kelompok informasi masyarakat yang dibina % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(4 KIM)
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 22 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika
Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang trampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menghadapi digital government yang membutuhkan transformasi budaya kerja aparatur dan masyarakat;
2. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah;
3. Pengembangan implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik
4. Pengoptimalan cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam diseminasi informasi dan komunikasi public yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
5. Pengembangan integrasi beberapa aplikasi sistem informasi dan database daerah;
6. Pengembangan dan penguatan penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet;
7. Pengoptimalan Pengamanan pada database, aplikasi maupun jaringan yang ada.
8. Memantapkan komitmen para leader untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Kedepannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintahan saja, namun akan diterapkan lebih luas sesuai dengan konsep GRESIK SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Gresik sebagai kota cerdas sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengembangan ekonomi daerah
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 program 8 kegiatan 53 sub kegiatan dengan total nilai pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp.
15.174.113.255,-. Pada akhir hasil analisa kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika yang dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten terdapat 5 program 8 kegiatan 46 sub kegiatan. Beberapa kegiatan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 23
dan sub kegiatan akan mengalami perubahan menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaa berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019. Berikut disajikan review
terhadap rancangan RKPD tahun 2021 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gresik sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 24 Tabel 2.7.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2020 Kabupaten Gresik
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan Target Kinerja
Pagu Anggaran
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan
Target Kinerja
Pagu Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,211,012,755 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,211,012,755
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9,773,211,755 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9,773,211,755
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,647,500 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,647,500 1 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun jumlah pelaporan monev APBD dan kegiatan yang disusun (semesteran, triwulan dan bulanan)
umlah dokumen monev APBD dan kegiatan yang disusun
2 Dokumen 20 Laporan 3 Dokumen
14,647,500 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun jumlah pelaporan monev APBD dan kegiatan yang disusun (semesteran, triwulan dan bulanan) umlah dokumen monev APBD dan kegiatan yang disusun
2 Dokumen 20 Laporan 3 Dokumen
14,647,500
Administrasi Keuangan 3,899,954,755 Administrasi Keuangan 3,899,954,755
2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Gaji Tenaga ASN Jumlah TTP Tenaga ASN
12 Bulan 12 Bulan
3,876,576,755 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Gaji Tenaga ASN Jumlah TTP Tenaga ASN
12 Bulan 12 Bulan
3,876,576,755
3 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
jumlah laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran yang disusun)
3 Jenis 5,400,000 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
jumlah laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran yang disusun)
3 Jenis 5,400,000
4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah bahan/data tanggapan hasil pemeriksaan
2 Jenis 3,000,000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah bahan/data tanggapan hasil pemeriksaan
2 Jenis 3,000,000
5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen AKIP kinerja yang disusun (PERKIN, IKU/IKI, RENAKSI) jumlah laporan/dokumen capaian kinerja yang disusun (LKPJ, LPPD, LKjIP)
7 Dokumen 3 Dokumen
10,878,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen AKIP kinerja yang disusun (PERKIN, IKU/IKI, RENAKSI) jumlah laporan/dokumen
7 Dokumen 3 Dokumen
10,878,000
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 25
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan Target Kinerja
Pagu Anggaran
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan
Target Kinerja
Pagu Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
capaian kinerja yang disusun (LKPJ, LPPD, LKjIP)
6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah pelaporan keuangan yang disusun
1 Jenis 4,100,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah pelaporan keuangan yang disusun
1 Jenis 4,100,000
Administrasi Umum 5,858,609,500 Administrasi Umum 5,858,609,500
7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa konsultansi perorangan teknis aplikasi monitoring pengadaan yang difasilitasi
Jumlah Materai yang dibutuhkan
Jumlah tenaga administrasi kantor yang difasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan kantor
1 Orang 120 lembar 15 Orang
449,100,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa konsultansi perorangan teknis aplikasi monitoring pengadaan yang difasilitasi
Jumlah Materai yang dibutuhkan Jumlah tenaga administrasi kantor yang difasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan kantor
1 Orang 120 lembar 15 Orang
449,100,000
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah belanja air
Jumlah belanja lisensi cpanel jumlah belanja listrik (ruang server pemda dan kominfo) Jumlah belanja perijinan AS Number / IP Publik Pemerintah Kabupaten Gresik Jumlah belanja perijinan frekuwensi Radio Suara
Gresik
Jumlah belanja telpon Jumlah belanja TV Kabel Jumlah Jasa konsultansi standarisasi LPSE Jumlah jasa pemeliharaan fitur aplikasi info LPSE dan e- reporting
Jumlah oprasional bandwith untuk Kabupaten Gresik Jumlah Paket pemasangan listrik premium
Jumlah sewa Layanan call center 112
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 5
Standarisasi 1 Paket 350 Mbps 2 paket 12 Bulan
3,935,633,325 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah belanja air Jumlah belanja lisensi cpanel jumlah belanja listrik (ruang server pemda dan kominfo) Jumlah belanja perijinan AS Number / IP Publik Pemerintah Kabupaten Gresik Jumlah belanja perijinan frekuwensi Radio Suara Gresik
Jumlah belanja telpon Jumlah belanja TV Kabel Jumlah Jasa konsultansi standarisasi LPSE Jumlah jasa pemeliharaan fitur aplikasi info LPSE dan e- reporting
Jumlah oprasional bandwith untuk
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 5
Standarisasi 1 Paket 350 Mbps 2 paket 12 Bulan
3,935,633,325
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 26
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan Target Kinerja
Pagu Anggaran
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Keluaran Sub Kegiatan
Target Kinerja
Pagu Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kabupaten Gresik Jumlah Paket pemasangan listrik premium
Jumlah sewa Layanan call center 112 9 Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
Jumlah senam yang
dilaksanakan dengan instruktur
33 Kali 11,500,000 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
Jumlah senam yang dilaksanakan dengan instruktur
33 Kali 11,500,000
10 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
3 Orang 61,200,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
3 Orang 61,200,000
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah operasional retribusi kebersihan
12 Bulan 22,200,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah operasional retribusi kebersihan
12 Bulan 22,200,000
12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
5 Jenis 33,300,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
5 Jenis 33,300,000
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
1 Paket (50 Jenis ATK)
77,239,680 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
1 Paket (50 Jenis ATK)
77,239,680
14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Banner
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Jasa Publikasi Ucapan Jumlah umbul-umbul
12 Buah 12 Jenis 6 Kali 10 Buah
54,491,500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Banner Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jasa Publikasi Ucapan Jumlah umbul-umbul
12 Buah 12 Jenis 6 Kali 10 Buah
54,491,500
15 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik
9 Jenis 9,909,950 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik
9 Jenis 9,909,950
16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Printer Monocrome Jumlah Printer Warna Jumlah Scaner Besar Jumlah Scaner kecil webcam
3 Buah 4 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit
55,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Printer Monocrome Jumlah Printer Warna Jumlah Scaner Besar Jumlah Scaner kecil webcam
3 Buah 4 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit
55,000,000